BASE LEGAL
La
Ley 489-2004,
según enmendada, conocida como "Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña", crea la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña, como una entidad y subdivisión política del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con personalidad jurídica independiente y separada de sus funcionarios y de cualquier otra agencia pública, instrumentalidad gubernamental y del Municipio de San Juan. Esta corporación pública existirá por un plazo de 25 años, prorrogable por un término de cinco años adicionales mediante Orden Ejecutiva del Gobernador(a), al final de los cuales cesará su existencia.
MISIÓN
Coordinar e implantar la política pública referente a la rehabilitación del Caño Martín Peña y al desarrollo urbano, social y económico de las comunidades aledañas con la participación efectiva y protagónica de los residentes y las organizaciones de base comunitaria, mediante alianzas entre las comunidades, el sector público y el sector privado.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Sept./12 |
Sept./13 |
Sept./14 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
15 |
18 |
23 |
23 |
INVERSIÓN DE RECURSOS
La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2014-2015 ascendió a $6,880,000. La fuente principal de recursos es el Fondo de Mejoras Públicas, a través del cual se asignó $4,400,000, lo que representa el 63.95% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron recursos del Fondo General por $1,317,000 equivalente al 19.14% y de Otros Ingresos por $1,163,000 lo que representa el 16.91%.
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2015-2016
El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2015-2016 asciende a $1,300,000, provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General.
Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $1,180,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2014-2015. Esta disminución se debe principalmente a recursos no recurrentes de Otros Ingresos. Además, considera el efecto de la redistribución del presupuesto asignado para el pago a las corporaciones públicas por concepto de servicios de Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y a la Autoridad de Energía Eléctrica. Los recursos para garantizar el pago de utilidades a las corporaciones con cargo al Fondo General se consignaron bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esto con el propósito de agilizar y garantizar los pagos correspondientes.
RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Servicio Directo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración General |
1,075 |
1,709 |
2,480 |
1,300 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo |
1,075 |
1,709 |
2,480 |
1,300 |
  |
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración General |
0 |
0 |
4,400 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo |
0 |
0 |
4,400 |
0 |
  |
Total, Servicio Directo |
1,075 |
1,709 |
6,880 |
1,300 |
  |
Total, Programa |
1,075 |
1,709 |
6,880 |
1,300 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,008 |
1,346 |
1,317 |
1,300 |
Fondos Especiales Estatales |
67 |
0 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
0 |
363 |
1,163 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,075 |
1,709 |
2,480 |
1,300 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
4,400 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
4,400 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
1,075 |
1,709 |
6,880 |
1,300 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
698 |
915 |
686 |
966 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
59 |
65 |
57 |
20 |
Servicios Comprados |
77 |
70 |
51 |
22 |
Gastos de Transportación |
4 |
3 |
4 |
6 |
Servicios Profesionales |
118 |
102 |
171 |
85 |
Otros Gastos Operacionales |
39 |
91 |
39 |
72 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
286 |
0 |
Compra de Equipo |
1 |
91 |
1 |
1 |
Materiales y Suministros |
10 |
9 |
20 |
128 |
Anuncios y Pautas en Medios |
2 |
0 |
2 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General |
1,008 |
1,346 |
1,317 |
1,300 |
  |
Total de la RC del Fondo General |
1,008 |
1,346 |
1,317 |
1,300 |
  |
Total del Fondo General |
1,008 |
1,346 |
1,317 |
1,300 |
  |
  |
Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
0 |
144 |
549 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
0 |
7 |
0 |
Servicios Comprados |
0 |
20 |
105 |
0 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
10 |
0 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
152 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
67 |
199 |
306 |
0 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
33 |
0 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
0 |
1 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
67 |
363 |
1,163 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes de otros recursos |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
4,400 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos |
0 |
0 |
4,400 |
0 |
Total, Concepto |
1,075 |
1,709 |
6,880 |
1,300 |
PROGRAMA DE SERVICIO DIRECTO
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Coordina, dirige e implanta el Plan de Desarrollo Integral y el Plan de Usos de Terrenos para el Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña, que incluye todos los proyectos y programas relacionados con la rehabilitación ambiental del Caño, y mejorar la calidad de vida de los residentes y del medio ambiente urbano de las comunidades aledañas al Caño.
Clientela
Aproximadamente 30,000 personas que conviven en las ocho (8) comunidades aledañas y localizadas en los márgenes del Caño Martín Peña, y sus visitantes en Santurce, Hato Rey y San Juan.
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