ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS AGROPECUARIAS.


BASE LEGAL

El Plan de Reorganización Núm. 4 de 26 de julio de 2010, según enmendado, conocido como el "Plan de Reorganización del Departamento de Agricultura de 2010", crea la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias, adscrita al Departamento de Agricultura, como uno de sus componentes programáticos y operacionales, con el fin de fortalecer y apoyar el rol del agricultor en el desarrollo de los servicios agrícolas.

MISIÓN

Lograr una producción agrícola eficiente, competitiva, de alta calidad y mayor cuantía que propicie la estabilidad y permanencia de la agricultura como un renglón importante en el crecimiento económico de Puerto Rico.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016
Sept./12 Sept./13 Sept./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 463 400 497 497

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2015-2016 es proyectado durante el proceso presupuestario.

INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2014-2015 ascendió a $160,639,000. La fuente principal de recursos son los Ingresos Propios, a través de los cuales se asignó $78,427,000 lo que representa el 48.82% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron Asignaciones Especiales por $77,637,000 lo que representa el 48.33% y de Otros Recursos $4,575,000, que representan el 2.85%.


PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2015-2016

El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2015-2016 asciende a $158,218,000. Los recursos incluyen $78,277,000 de Ingresos Propios y $79,941,000 provenientes de Asignaciones Especiales.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $218,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2014-2015. Esta disminución se debe a una reducción en sus Ingresos Propios y en la asignación especial para gastos de funcionamientos.

Las Asignaciones Especiales son $12,103,000 para ofrecer incentivos de pareo de inversiones de negocios agrícolas, según dispuesto en la Ley 225-1995, $543,000 para nómina y costos relacionados, $4,190,000 para conceder el Bono de Navidad a los trabajadores agrícolas que sean elegibles, según lo dispuesto la Ley Núm. 42 de 19 de junio de 1971, $35,378,000 para reembolsar a los agricultores el subsidio salarial que se le concede a los trabajadores agrícolas, según lo dispuesto en la Ley Núm. 46 de 5 de agosto de 1989, $1,211,000 para el subsidio de pago de primas de seguros, según la Ley 99-2002, $2,096,000 para asistencia técnica e incentivos económicos a los agricultores bonafide, $5,168,000 para la provisión de abono para cultivo para agricultores bonafide, $839,000 para el Programa de Incentivo al Arrendamiento de Maquinaria Agrícola, $839,000 para el incentivo de Mecanización Agrícola, $234,000 para el incentivo de seguros para los ranchos de los agricultores, $5,121,000 para incentivar la industria de la Piña, la Avícola y otros proyectos, $4,412,000 para Unidades de Calidad y Alto Rendimiento (UCAR), $2,827,000 para gastos de funcionamiento de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias, $980,000 para incentivar la industria lechera de Puerto Rico, $1,000,000 para el manejo y control del Citrus Greening, $2,850,000 para el Programa de Infraestructura, obras permanentes, para estudios y para el pareo de fondos y $150,000 para obras y mejoras a las escuelas agrícolas.

Los Ingresos Propios totalizan $78,277,000, provenientes de la venta de productos agrícolas en su mayoría a comedores escolares y agencias de gobierno, estos son, venta de café a los torrefactores, cal, semillas y servicios a los agricultores de forma subsidiada.

La reducción que presenta el renglón de mejoras permanentes se debe a asignaciones del Fondo de Mejoras Permanentes no recurrentes.



RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Mercadeo 83,591 87,404 76,364 76,364
Servicios al Sector Agrícola 12,741 12,539 4,340 4,072
Desarrollo de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes 26 0 167 167
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 96,358 99,943 80,871 80,603
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Asig.
Incentivos y Subsidios  para el Sector Agrícola 76,720 81,670 76,699 76,571
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 76,720 81,670 76,699 76,571
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Desarrollo de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes 0 2,139 2,075 0
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 0 2,139 2,075 0
 
Total, Servicio Directo 173,078 183,752 159,645 157,174
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 9,100 17,731 994 1,044
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 9,100 17,731 994 1,044
 
Total, Servicio de Apoyo 9,100 17,731 994 1,044
 
Total, Programa 182,178 201,483 160,639 158,218
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 3,036 5,169 3,438 3,370
Ingresos Propios 102,422 112,505 78,427 78,277
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 105,458 117,674 81,865 81,647
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 76,720 81,670 74,199 76,571
Otros Ingresos 0 0 2,500 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 76,720 81,670 76,699 76,571
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 2,139 2,075 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 2,139 2,075 0
Total, Origen de Recursos 182,178 201,483 160,639 158,218
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 20,864 21,188 4,895 4,827
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,520 893 1,540 1,540
Servicios Comprados 1,763 4,000 1,467 1,467
Donativos, Subsidios y Distribuciones 173 1,690 220 220
Gastos de Transportación 2,495 3,179 1,892 1,884
Otros Gastos Operacionales 77,763 85,097 70,032 70,057
Compra de Equipo 17 17 17 17
Materiales y Suministros 863 1,610 1,802 1,635
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 105,458 117,674 81,865 81,647
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 76,720 81,670 76,699 76,571
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 76,720 81,670 76,699 76,571
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 2,139 2,075 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 2,139 2,075 0
Total, Concepto 182,178 201,483 160,639 158,218

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Incentivos y Subsidios  para el Sector Agrícola

Descripción del Programa

Provee al agricultor asistencia técnica, subsidios e incentivos económicos, protección y provisión de los recursos agrícolas para desarrollar la infraestructura, capacidad empresarial e implantación de tecnología necesaria para las industrias agropecuarias. Las industrias impactadas son las apícolas, avícolas, cafetaleras, ganaderas, lecheras, pesqueras, porcinas, hortalizas, frutales, frutos alimenticios y productores de conejos, cabros y ovejas. Provee los recursos económicos dirigidos a aumentar el número de recogedores en la industria del café a través de la iniciativa "Manos pa'l campo". Provee incentivos dirigidos al arrendamiento de equipo (maquinaria) agrícola. Auspicia las Unidades de Calidad y Alto Rendimiento (UCAR) en diversas empresas agrícolas.

Clientela

Agricultores que reclaman el subsidio salarial y otros

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Clientela atendida 1,478 1,508 1,538
Horas reclamadas (en miles) 9,576 9,768 9,963
Libras de Carne de pollo (en miles) 54,034 55,115 56,217
Producción de cuartillos de leche 250,788 255,804 260,920
Producción de huevos 271,728 277,163 282,700
Producción pollonas 216,464 220,793 225,209
Reembolso huevos y pollonas 413 421 430
Reembolso libras de carne de pollo (en miles de dólares) 300 306 312
Reembolso producción de cuartillos de leche (en miles dólares) 5,517 5,627 5,739

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 76,720 81,670 74,199 76,571
Otros Ingresos 0 0 2,500 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 76,720 81,670 76,699 76,571
Total, Origen de Recursos 76,720 81,670 76,699 76,571
 
Concepto  
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 76,720 81,670 76,699 76,571
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 76,720 81,670 76,699 76,571
Total, Concepto 76,720 81,670 76,699 76,571
 

Mercadeo

Descripción del Programa

Propicia el consumo de productos frescos de Puerto Rico y proporciona mercados a los agricultores de Puerto Rico mediante una forma ordenada de compra y venta de productos agrícolas a las instituciones gubernamentales. Este Programa, además, busca ofrecer productos de calidad competitiva para transformar la agricultura con una visión de avanzada tecnología; para estimular al agricultor a que desarrolle su propio negocio e identifique nuevas oportunidades o nichos de mercado. Estas oportunidades incluyen: compra-venta de café, productos agrícolas y mercados institucionales.

Clientela

Agricultores

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Clientela atendida 1,219 1,246 1,271
Compra de productos agrícolas (en miles) 48,023 48,983 49,963
Costos quintales de café comprado-exterior (en miles de dólares) 32,500 28,900 28,900
Costos quintales de café comprado-local (en miles de dólares) 5,303 3,167 8,083
Quintales de café comprado-exterior (en miles) 85 122 109
Quintales de café comprado-local (en miles) 21 13 34

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 781 940 712 712
Ingresos Propios 82,810 86,464 75,652 75,652
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 83,591 87,404 76,364 76,364
Total, Origen de Recursos 83,591 87,404 76,364 76,364
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,924 4,977 3,416 3,416
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 930 423 938 938
Servicios Comprados 849 828 791 791
Donativos, Subsidios y Distribuciones 83 35 100 100
Gastos de Transportación 2,224 2,928 1,650 1,650
Otros Gastos Operacionales 74,129 77,990 69,025 69,025
Materiales y Suministros 452 223 444 444
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 83,591 87,404 76,364 76,364
Total, Concepto 83,591 87,404 76,364 76,364
 

Servicios al Sector Agrícola

Descripción del Programa

Provee a los agricultores los servicios necesarios para el desarrollo agrícola en Puerto Rico. Recomienda procedimientos relacionados a los servicios agrícolas que brinda la agencia para hacer más efectivos los servicios relacionados a la agricultura. Atiende las solicitudes de los agricultores, tales como: distribución de carbonato calizo, distribución de semillas, servicios de aspersión y adquisición de maquinaria agrícola. Este Programa incluye: protección de cultivos, producción y distribución de semillas e infraestructura rural.

Clientela

Agricultores

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Clientela atendida 9,681 9,785 10,072
Costo del abono (en miles de dólares) 6,026 6,147 6,269
Cuerdas atendidas 28,965 29,544 30,135
Importe facturado de carbonato calizo (en miles de dólares) 37 70 72
Toneladas distribuidas de carbonato calizo 3,897 5,964 6,083

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,550 3,524 2,049 1,981
Ingresos Propios 11,191 9,015 2,291 2,091
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 12,741 12,539 4,340 4,072
Total, Origen de Recursos 12,741 12,539 4,340 4,072
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 7,749 7,188 1,346 1,278
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 376 213 393 393
Servicios Comprados 535 215 320 320
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 0 30 30
Gastos de Transportación 172 161 163 155
Otros Gastos Operacionales 3,561 3,520 960 935
Compra de Equipo 8 8 8 8
Materiales y Suministros 340 1,234 1,120 953
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 12,741 12,539 4,340 4,072
Total, Concepto 12,741 12,539 4,340 4,072
 

Desarrollo de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes

Descripción del Programa

Provee la aportación de fondos para el desarrollo de proyectos de insfraestructura, tales como: asfalto de caminos; construcción e instalación de sistemas de agua potable; construcción de instalaciones y centros para actividades recreativas, centros comunales y culturales, entre otros proyectos. Este Programa se transfirió a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA) de la Corporación para el Desarrollo Rural (CDR) como parte del Plan de Reorganización Núm. 4. de 2010.

Clientela

Desarrolladores de proyectos de construcción, centros comunales y culturales y municipios.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 26 0 167 167
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 26 0 167 167
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 2,139 2,075 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 2,139 2,075 0
Total, Origen de Recursos 26 2,139 2,242 167
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Otros Gastos Operacionales 26 0 0 0
Materiales y Suministros 0 0 167 167
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 26 0 167 167
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 2,139 2,075 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 2,139 2,075 0
Total, Concepto 26 2,139 2,242 167
 


PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Ejecuta las políticas, estrategias y directrices establecidas por el Departamento de Agricultura, así como el seguimiento al fiel cumplimiento de los reglamentos y normas administrativas que rigen los servicios e incentivos que se ofrecen en la Agencia. Además, agrupa la supervisión de actividades de los programas relacionados a la Agencia. Incluye las Oficinas del Administrador, Sub-Administrador y Administrador Auxiliar de Administración.

Clientela

Programas, unidades, empleados de la Agencia y público en general


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 705 705 677 677
Ingresos Propios 8,395 17,026 317 367
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,100 17,731 994 1,044
Total, Origen de Recursos 9,100 17,731 994 1,044
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 8,191 9,023 133 133
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 214 257 209 209
Servicios Comprados 379 2,957 356 356
Donativos, Subsidios y Distribuciones 90 1,655 90 90
Gastos de Transportación 99 90 79 79
Otros Gastos Operacionales 47 3,587 47 97
Compra de Equipo 9 9 9 9
Materiales y Suministros 71 153 71 71
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,100 17,731 994 1,044
Total, Concepto 9,100 17,731 994 1,044