BASE LEGAL
El
Plan de Reorganización Núm. 1 de 26 de julio de 2010,
según enmendado, conocido como el "Plan de Reorganización del Consejo de Educación de Puerto Rico", crea el Consejo de Educación de Puerto Rico como cuerpo rector colegiado responsable de acreditar las Instituciones de Educación Básica y Superior en Puerto Rico.
La consolidación de entidades gubernamentales es un esfuerzo dirigido aumentar la capacidad de funcionamiento y coordinación en beneficio de la ciudadanía. Estos procesos proveen para lograr mayor coherencia en la formulación y ejecución de políticas públicas, menos fragmentación en la prestación de servicios, eliminación de redundancia en funciones de apoyo administrativo y mejor uso de los recursos humanos para designarlos a las áreas de mayor necesidad e impacto al ciudadano. Un Gobierno mejor organizado y menos fragmentado es un Gobierno más ágil y efectivo.
Como parte de la presentación del presupuesto recomendado, se ha radicado un anteproyecto de Administración para integrar las funciones Consejo de Educación de Puerto Rico al Departamento de Estado. La Administración considera que una reconfiguración abarcadora de la Rama Ejecutiva es parte integral de una estrategia efectiva para mejorar los servicios a la ciudadanía y la recuperación económica y fiscal.
MISIÓN
Administrar la política pública sobre los estándares de la educación en Puerto Rico, mediante la expedición de licencias para el establecimiento y operación de Instituciones, así como la expedición de licencias de autorización y certificados de acreditación para las instituciones de Educación Básica establecidas en Puerto Rico.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Sept./12 |
Sept./13 |
Sept./14 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
44 |
43 |
40 |
40 |
INVERSIÓN DE RECURSOS
La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2014-2015 ascendió a $25,006,000. La fuente principal de recursos es el Fondo General, a través del cual se asignó $22,681,000 lo que representa el 90.70% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron recursos de Fondos Federales por $1,934,000 equivalentes al 7.74% y de Ingresos Propios por $391,000 equivalentes al 1.56%.
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2015-2016
El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2015-2016 asciende a $19,858,000. Los recursos incluyen $2,533,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $15,000,000 de Asignaciones Especiales, $1,934,000 de Fondos Federales, y $391,000 de Ingresos Propios.
Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $148,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2014-2015. Esta disminución se debe principalmente a la política pública de reducción de gasto.
Las Asignaciones Especiales son $15,000,000 para becas y ayudas educativas para estudiantes de nivel post-secundario técnico y universitario (Ley 435-2004).
Los Fondos Federales ascienden a $1,934,000, provienen del Programa "Improving Teacher Quality State Grants". Estos fondos se utilizan para ofrecer ayudas económicas para la formación y desarrollo de maestros.
Los Ingresos Propios ascienden a $391,000, por concepto de licenciamiento, acreditación de Instituciones de Educación Básica, multas, intereses, penalidades y otros cargos dispuestos mediante reglamento.
RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Servicio Directo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Licenciamiento y Acreditación de Instituciones |
1,373 |
1,216 |
1,096 |
1,096 |
Investigaciones, Estudios y Datos Estadísticos sobre la Educación Básica y Superior |
337 |
434 |
209 |
209 |
Administración de Programas de Asistencia Económica |
2,113 |
2,091 |
2,054 |
2,054 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo |
3,823 |
3,741 |
3,359 |
3,359 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Administración de Programas de Asistencia Económica |
25,500 |
20,000 |
20,000 |
15,000 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo |
25,500 |
20,000 |
20,000 |
15,000 |
  |
Total, Servicio Directo |
29,323 |
23,741 |
23,359 |
18,359 |
  |
Servicio de Apoyo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración General |
1,805 |
1,558 |
1,647 |
1,499 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
1,805 |
1,558 |
1,647 |
1,499 |
  |
Total, Servicio de Apoyo |
1,805 |
1,558 |
1,647 |
1,499 |
  |
Total, Programa |
31,128 |
25,299 |
25,006 |
19,858 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
3,056 |
2,818 |
2,681 |
2,533 |
Asignaciones Especiales |
225 |
156 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
1,956 |
1,934 |
1,934 |
1,934 |
Ingresos Propios |
391 |
391 |
391 |
391 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,628 |
5,299 |
5,006 |
4,858 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
500 |
20,000 |
20,000 |
15,000 |
Otros Ingresos |
25,000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
25,500 |
20,000 |
20,000 |
15,000 |
Total, Origen de Recursos |
31,128 |
25,299 |
25,006 |
19,858 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
2,150 |
1,900 |
1,855 |
1,855 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
28 |
18 |
18 |
18 |
Servicios Comprados |
453 |
392 |
452 |
352 |
Gastos de Transportación |
3 |
2 |
2 |
2 |
Servicios Profesionales |
57 |
44 |
34 |
34 |
Otros Gastos Operacionales |
17 |
17 |
17 |
17 |
Asignaciones Englobadas |
297 |
394 |
169 |
169 |
Materiales y Suministros |
47 |
47 |
130 |
82 |
Anuncios y Pautas en Medios |
4 |
4 |
4 |
4 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General |
3,056 |
2,818 |
2,681 |
2,533 |
  |
Total de la RC del Fondo General |
3,056 |
2,818 |
2,681 |
2,533 |
  |
  |
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
35 |
0 |
0 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
190 |
156 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General |
225 |
156 |
0 |
0 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General |
  |
Entidades Gubernamentales |
500 |
20,000 |
20,000 |
15,000 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General |
500 |
20,000 |
20,000 |
15,000 |
  |
Total de la AE del Fondo General |
725 |
20,156 |
20,000 |
15,000 |
  |
Total del Fondo General |
3,781 |
22,974 |
22,681 |
17,533 |
  |
  |
Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
28 |
28 |
25 |
25 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
19 |
19 |
1 |
1 |
Servicios Comprados |
98 |
105 |
37 |
37 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
1,956 |
1,934 |
1,934 |
1,934 |
Gastos de Transportación |
12 |
12 |
10 |
10 |
Servicios Profesionales |
126 |
126 |
289 |
289 |
Otros Gastos Operacionales |
81 |
74 |
7 |
7 |
Materiales y Suministros |
7 |
7 |
10 |
10 |
Anuncios y Pautas en Medios |
20 |
20 |
12 |
12 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
2,347 |
2,325 |
2,325 |
2,325 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos |
  |
Entidades Gubernamentales |
25,000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos |
25,000 |
0 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
31,128 |
25,299 |
25,006 |
19,858 |
PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO
Licenciamiento y Acreditación de Instituciones
Descripción del Programa
Expide licencias de autorización para operar en Puerto Rico a Instituciones de Educación Superior Pública y Privada. Además, expide licencias para operar Instituciones de Educación Básica y acredita a todas las Instituciones de Educación Básica públicas y privadas que lo soliciten.
Clientela
Instituciones y unidades de Educación Superior que solicitan licencias de autorización o de renovación. Además, se atienden unas 2,700 Instituciones de Educación Básica públicas y privadas.
Datos Estadísticos |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Acciones Excepcionales |
1 |
1 |
1 |
Acreditación de Escuelas Privadas |
30 |
30 |
30 |
Acreditación de Escuelas Públicas |
40 |
40 |
40 |
Cambio de nivel de la Oferta Académica en la Institución |
15 |
15 |
15 |
Cambio en Misión, Metas y Objetivos (Educación Superior) |
1 |
1 |
1 |
Cambios Enfoque Curricular (Educación Superior) |
12 |
12 |
12 |
Cambios Nombre Programas (Educación Superior) |
40 |
40 |
40 |
Cambios por Nivel (Educación Superior) |
7 |
7 |
7 |
Certificaciones (Educación Superior) |
1,657 |
1,657 |
1,657 |
Certificaciones-Educación Básica |
1,442 |
1,442 |
1,442 |
Cierre de Unidades/Programas |
3 |
3 |
3 |
Creación Certificado Profesional (Educación Superior) |
60 |
60 |
60 |
Creación Programa Académico o concentración Bachillerato (Educación Superior) |
87 |
87 |
87 |
Creación Programa Académico o concentración Grado Asociado |
92 |
92 |
92 |
Creación Programa Doctorados (Educación Superior) |
7 |
7 |
7 |
Creación Programa Maestría (Educación Superior) |
92 |
92 |
92 |
Creación Programa graduado Combinado (Educación Superior) |
1 |
1 |
1 |
Escuelas Públicas con Licencia de Autorización |
300 |
300 |
300 |
Escuelas privadas con licencias de autorización, renovación, modificación, cambios sustanciales e iglesias escuelas |
371 |
371 |
371 |
Licencias de Autorización (Educación Superior) |
1 |
1 |
1 |
Licencias de Renovación (Educación Superior) |
14 |
14 |
14 |
Moratorias declaradas |
80 |
35 |
50 |
Nueva Unidad Institucional (Centro Extensión, Mudanza, Expansión) (Educación Superior) |
11 |
11 |
11 |
Número de Programas Nivel Graduado en Traslado |
17 |
17 |
17 |
Número de Programas Subgraduados por nivel en traslado |
30 |
30 |
30 |
Certificados Aprobados |
60 |
60 |
60 |
Grados Asociados Aprobados |
55 |
55 |
55 |
Bachilleratos Aprobados |
73 |
73 |
73 |
Maestrías Aprobadas |
30 |
30 |
30 |
Doctorados Aprobados |
12 |
12 |
12 |
Total Programas Aprobados (Educación Superior) |
170 |
170 |
170 |
Certficados Autorizados |
60 |
60 |
60 |
Grados Asociados Aprobados |
55 |
55 |
55 |
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Cantidad total de Puestos |
17 |
17 |
17 |
17 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
182 |
182 |
164 |
164 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,191 |
1,034 |
932 |
932 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,373 |
1,216 |
1,096 |
1,096 |
Total, Origen de Recursos |
1,373 |
1,216 |
1,096 |
1,096 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,201 |
1,058 |
955 |
955 |
Servicios Comprados |
26 |
26 |
18 |
18 |
Gastos de Transportación |
15 |
14 |
12 |
12 |
Servicios Profesionales |
104 |
91 |
89 |
89 |
Materiales y Suministros |
7 |
7 |
10 |
10 |
Anuncios y Pautas en Medios |
20 |
20 |
12 |
12 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,373 |
1,216 |
1,096 |
1,096 |
Total, Concepto |
1,373 |
1,216 |
1,096 |
1,096 |
  |
Investigaciones, Estudios y Datos Estadísticos sobre la Educación Básica y Superior
Descripción del Programa
Recopila y divulga datos estadísticos sobre la educación en Puerto Rico y mantiene una base de datos estadísticos sobre este particular. También, promueve e incentiva la investigación sobre temas de educación.
Clientela
Investigadores institucionales, oficiales de agencias de gobierno, administradores, empresas privadas y público en general.
Datos Estadísticos |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Contratos y proyectos otorgados |
15 |
15 |
15 |
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Cantidad total de Puestos |
2 |
2 |
2 |
2 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
337 |
434 |
209 |
209 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
337 |
434 |
209 |
209 |
Total, Origen de Recursos |
337 |
434 |
209 |
209 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
40 |
40 |
40 |
40 |
Asignaciones Englobadas |
297 |
394 |
169 |
169 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
337 |
434 |
209 |
209 |
Total, Concepto |
337 |
434 |
209 |
209 |
  |
Administración de Programas de Asistencia Económica
Descripción del Programa
Administra los programas de asistencia económica para estudiantes de las instituciones postsecundarias (universitarias y no universitarias) públicas y privadas que provienen de fondos estatales. Además, administra un programa competitivo de fondos federales bajo la Ley "No Child Left Behind Act" que provee fondos a proyectos de desarrollo profesional para maestros y directores escolares.
Clientela
Estudiantes postsecundarios de nivel universitario, vocacional y técnico.
Datos Estadísticos |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Fondo Especial |
0 |
1,943 |
1,600 |
Programa de Becas CEPR -PRIDCO |
0 |
90 |
88 |
Programa de Becas Áreas Académicas Específicas |
61 |
61 |
61 |
Ayuda Suplementaria Graduada |
0 |
5,737 |
5,800 |
Ayuda Suplementaria Sub-Graduada |
0 |
53,737 |
52,000 |
Programa de Ayuda a Estudiantes con Mérito |
0 |
5,307 |
5,307 |
Programa para Estudiantes de Alto Honor |
103 |
103 |
103 |
Programas para Estudiantes en Área de Desarrollo Industrial |
0 |
5 |
0 |
Total de Estudiantes que Participan en los Programas de Beca |
80,520 |
66,893 |
64,871 |
Instituciones Participantes en Programas de Beca |
0 |
90 |
88 |
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Cantidad total de Puestos |
4 |
4 |
4 |
4 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Federales |
1,956 |
1,934 |
1,934 |
1,934 |
Ingresos Propios |
37 |
37 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
120 |
120 |
120 |
120 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,113 |
2,091 |
2,054 |
2,054 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
500 |
20,000 |
20,000 |
15,000 |
Otros Ingresos |
25,000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
25,500 |
20,000 |
20,000 |
15,000 |
Total, Origen de Recursos |
27,613 |
22,091 |
22,054 |
17,054 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
120 |
120 |
120 |
120 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
1,956 |
1,934 |
1,934 |
1,934 |
Servicios Profesionales |
37 |
37 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,113 |
2,091 |
2,054 |
2,054 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Entidades Gubernamentales |
25,500 |
20,000 |
20,000 |
15,000 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
25,500 |
20,000 |
20,000 |
15,000 |
Total, Concepto |
27,613 |
22,091 |
22,054 |
17,054 |
  |
PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Provee apoyo administrativo a las Divisiones Programáticas del Consejo, responsabilizándose por la Administración de los Recursos Humanos, Finanzas y Contabilidad, Pagaduría, Recaudaciones, Compras, Administración y Control del Presupuesto, Administración de Documentos, Actas, Asesoramiento Legal, Sistemas de Información y Mensajería.
Clientela
Instituciones de Educación Básica y Superior, estudiantes matriculados y los egresados de las universidades, y de instituciones cerradas y empleados del Consejo.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Cantidad total de Puestos |
21 |
20 |
17 |
17 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
225 |
156 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
172 |
172 |
227 |
227 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,408 |
1,230 |
1,420 |
1,272 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,805 |
1,558 |
1,647 |
1,499 |
Total, Origen de Recursos |
1,805 |
1,558 |
1,647 |
1,499 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
852 |
710 |
765 |
765 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
47 |
37 |
19 |
19 |
Servicios Comprados |
525 |
471 |
471 |
371 |
Servicios Profesionales |
42 |
42 |
234 |
234 |
Otros Gastos Operacionales |
98 |
91 |
24 |
24 |
Asignaciones Englobadas |
190 |
156 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
47 |
47 |
130 |
82 |
Anuncios y Pautas en Medios |
4 |
4 |
4 |
4 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,805 |
1,558 |
1,647 |
1,499 |
Total, Concepto |
1,805 |
1,558 |
1,647 |
1,499 |
  |
|