AUTORIDAD DE TRANSPORTE INTEGRADO DE PUERTO RICO.


BASE LEGAL

La Ley 123-2014, crea la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico (ATI) y autoriza a la Autoridad de Carreteras y Transportación a transferir a la misma las operaciones, activos, derechos, obligaciones, bienes y fondos relacionados con el Tren Urbano y los programas de transportación colectiva que opera actualmente. Además, dispone para la fusión de la Autoridad Metropolitana de Autobuses y la Autoridad de Transporte Marítimo a esta nueva unidad.

Según dispuesto por la Ley, la ATI trabaja con los aspectos gerenciales y operacionales de la integración, para obtener los consentimientos y aprobaciones estatales y federales requeridos que permitan oficializar la fusión e integración correspondiente.

MISIÓN

Proveer a la ciudadanía mayores y mejores facilidades de transportación colectiva con el fin de asegurar la movilidad efectiva de personas y bienes; fomentar el crecimiento económico y social en las áreas que están alrededor de las estaciones del tren, terminales de autobuses y estaciones intermodales o multimodales.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016
Sept./12 Sept./13 Sept./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 0 0 0 1,108

El número correspondiente al Año Fiscal 2015-2016 es proyectado durante el proceso presupuestario. El número correspondiente al Año Fiscal 2015-2016 presenta la integración de los recursos humanos de la Autoridad Metropolitana de Autobuses y la Autoridad de Transporte Marítimo, según lo dispuesto por la Ley 123-2014. Está pendiente de integrar los puestos de la Autoridad de Carretera y Transportación debido a que no se han obtenido las autorizaciones, según se menciona anteriormente.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2015-2016

El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2015-2016 asciende a $99,944,000. Los recursos incluyen $29,000,000 provenientes de Asignaciones Especiales, $21,390,000 de Fondos Federales, $7,053,000 de Ingresos Propios, $41,717,000 de Otros Ingresos y $784,000 del Programa de Reinversión y Estímulo Económico Federal (ARRA, por sus siglas en inglés).

Este presupuesto refleja el efecto de la integración o consolidación de la Autoridad Metropolitana de Autobuses y la Autoridad de Transporte Marítimo en la nueva Autoridad de Transporte Integrado, según lo dispuesto en la Ley 123-2014.

La Asignación Especial de $29,000,000 está destinada para los gastos de funcionamiento de la Autoridad y los gastos de seguridad en localidades monitoreadas por el US Coast Guard.

Los programas federales que proveen las aportaciones son: la "Federal Transit Capital Investment Grant" y la "Federal Transit Formula Grant" (Urbanized Area Program).

Los Ingresos Propios provienen del cobro de tarifas a los usuarios del servicio colectivo y de las rentas de las facilidades. Estos recursos se destinan para el pago de nómina y otros gastos operacionales.

Para la continuación de proyectos de mejoras permanentes se incluyen $14,618,000 provenientes de Fondos Federales para mejoras a los terminales y mantenimiento preventivo de las embarcaciones. Los recursos provenientes de Fondos Federales ARRA proyectan una inversión de $784,000 para mejoras al Terminal de Fajardo en el área de seguridad.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Transportación Colectiva Marítimo 0 0 0 33,777
Transportación Colectiva Terrestre 0 0 0 41,976
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 0 0 0 75,753
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Transportación Colectiva Marítimo 0 0 0 15,402
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 0 0 0 15,402
 
Total, Servicio Directo 0 0 0 91,155
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 0 0 0 8,789
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 0 0 0 8,789
 
Total, Servicio de Apoyo 0 0 0 8,789
 
Total, Programa 0 0 0 99,944
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 0 0 29,000
Fondos Federales 0 0 0 6,772
Ingresos Propios 0 0 0 7,053
Otros Ingresos 0 0 0 41,717
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 0 84,542
 
Mejoras Permanentes  
Fondos Federales 0 0 0 14,618
Fondos Federales ARRA 0 0 0 784
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 0 15,402
Total, Origen de Recursos 0 0 0 99,944
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 0 0 0 54,737
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 0 1,579
Servicios Comprados 0 0 0 6,575
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 0 0 19
Gastos de Transportación 0 0 0 335
Servicios Profesionales 0 0 0 4,056
Otros Gastos Operacionales 0 0 0 5,300
Compra de Equipo 0 0 0 293
Materiales y Suministros 0 0 0 11,604
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 0 44
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 0 84,542
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 0 15,402
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 0 15,402
Total, Concepto 0 0 0 99,944

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Transportación Colectiva Marítima

Descripción del Programa

Provee servicios de transportación marítima, lo cual incluye el movimiento de pasajeros y carga, para los residentes y visitantes hacia y desde las islas municipios de Vieques y Culebra; y a los usuarios de Cataño, Viejo San Juan y Hato Rey. A partir del Año Fiscal 2015-2016, este Programa se integra a la ATI, conforme con lo dispuesto en la Ley 123-2014.

Clientela

Usuarios del servicio de transportación marítima en Cataño, Hato Rey y San Juan, y los habitantes y visitantes de Vieques y Culebra.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 0 0 0 211

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 0 0 16,277
Ingresos Propios 0 0 0 3,500
Otros Ingresos 0 0 0 14,000
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 0 33,777
 
Mejoras Permanentes  
Fondos Federales 0 0 0 14,618
Fondos Federales ARRA 0 0 0 784
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 0 15,402
Total, Origen de Recursos 0 0 0 49,179
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 0 0 0 18,169
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 0 885
Servicios Comprados 0 0 0 1,299
Gastos de Transportación 0 0 0 327
Servicios Profesionales 0 0 0 1,229
Otros Gastos Operacionales 0 0 0 2,500
Compra de Equipo 0 0 0 287
Materiales y Suministros 0 0 0 9,081
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 0 33,777
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 0 15,402
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 0 15,402
Total, Concepto 0 0 0 49,179
 

Transportación Colectiva Terrestre

Descripción del Programa

Provee servicios de transportación colectiva terrestre a través de autobuses y porteadores públicos. A partir del Año Fiscal 2015-2016, este Programa se integra a la ATI, conforme con lo dispuesto en la Ley 123-2014.

Clientela

Residentes y visitantes del Área Metropolitana y personas con impedimentos.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 0 0 0 883

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 0 0 11,934
Fondos Federales 0 0 0 6,772
Ingresos Propios 0 0 0 3,553
Otros Ingresos 0 0 0 19,717
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 0 41,976
Total, Origen de Recursos 0 0 0 41,976
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 0 0 0 35,866
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 0 640
Servicios Comprados 0 0 0 564
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 0 0 19
Gastos de Transportación 0 0 0 8
Servicios Profesionales 0 0 0 327
Otros Gastos Operacionales 0 0 0 2,011
Compra de Equipo 0 0 0 6
Materiales y Suministros 0 0 0 2,511
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 0 24
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 0 41,976
Total, Concepto 0 0 0 41,976
 

PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Establece la politíca pública referente al sector de la transportación colectiva. Además, administra, supervisa, coordina y brinda apoyo a la operación de los programas que componen la Agencia.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 0 0 0 14


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 0 0 789
Otros Ingresos 0 0 0 8,000
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 0 8,789
Total, Origen de Recursos 0 0 0 8,789
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 0 0 0 702
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 0 54
Servicios Comprados 0 0 0 4,712
Servicios Profesionales 0 0 0 2,500
Otros Gastos Operacionales 0 0 0 789
Materiales y Suministros 0 0 0 12
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 0 20
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 0 8,789
Total, Concepto 0 0 0 8,789