BASE LEGAL
La
Ley 123-2014,
crea la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico (ATI) y autoriza a la Autoridad de Carreteras y Transportación a transferir a la misma las operaciones, activos, derechos, obligaciones, bienes y fondos relacionados con el Tren Urbano y los programas de transportación colectiva que opera actualmente. Además, dispone para la fusión de la Autoridad Metropolitana de Autobuses y la Autoridad de Transporte Marítimo a esta nueva unidad.
Según dispuesto por la Ley, la ATI trabaja con los aspectos gerenciales y operacionales de la integración, para obtener los consentimientos y aprobaciones estatales y federales requeridos que permitan oficializar la fusión e integración correspondiente.
MISIÓN
Proveer a la ciudadanía mayores y mejores facilidades de transportación colectiva con el fin de asegurar la movilidad efectiva de personas y bienes; fomentar el crecimiento económico y social en las áreas que están alrededor de las estaciones del tren, terminales de autobuses y estaciones intermodales o multimodales.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Sept./12 |
Sept./13 |
Sept./14 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
0 |
0 |
0 |
1,108 |
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2015-2016
El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2015-2016 asciende a $99,944,000. Los recursos incluyen $29,000,000 provenientes de Asignaciones Especiales, $21,390,000 de Fondos Federales, $7,053,000 de Ingresos Propios, $41,717,000 de Otros Ingresos y $784,000 del Programa de Reinversión y Estímulo Económico Federal (ARRA, por sus siglas en inglés).
Este presupuesto refleja el efecto de la integración o consolidación de la Autoridad Metropolitana de Autobuses y la Autoridad de Transporte Marítimo en la nueva Autoridad de Transporte Integrado, según lo dispuesto en la Ley 123-2014.
La Asignación Especial de $29,000,000 está destinada para los gastos de funcionamiento de la Autoridad y los gastos de seguridad en localidades monitoreadas por el US Coast Guard.
Los programas federales que proveen las aportaciones son: la "Federal Transit Capital Investment Grant" y la "Federal Transit Formula Grant" (Urbanized Area Program).
Los Ingresos Propios provienen del cobro de tarifas a los usuarios del servicio colectivo y de las rentas de las facilidades. Estos recursos se destinan para el pago de nómina y otros gastos operacionales.
Para la continuación de proyectos de mejoras permanentes se incluyen $14,618,000 provenientes de Fondos Federales para mejoras a los terminales y mantenimiento preventivo de las embarcaciones. Los recursos provenientes de Fondos Federales ARRA proyectan una inversión de $784,000 para mejoras al Terminal de Fajardo en el área de seguridad.
RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Servicio Directo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Transportación Colectiva Marítimo |
0 |
0 |
0 |
33,777 |
Transportación Colectiva Terrestre |
0 |
0 |
0 |
41,976 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo |
0 |
0 |
0 |
75,753 |
  |
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Transportación Colectiva Marítimo |
0 |
0 |
0 |
15,402 |
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo |
0 |
0 |
0 |
15,402 |
  |
Total, Servicio Directo |
0 |
0 |
0 |
91,155 |
  |
Servicio de Apoyo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración General |
0 |
0 |
0 |
8,789 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
0 |
8,789 |
  |
Total, Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
0 |
8,789 |
  |
Total, Programa |
0 |
0 |
0 |
99,944 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
0 |
29,000 |
Fondos Federales |
0 |
0 |
0 |
6,772 |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
7,053 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
0 |
41,717 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
0 |
84,542 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondos Federales |
0 |
0 |
0 |
14,618 |
Fondos Federales ARRA |
0 |
0 |
0 |
784 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
0 |
15,402 |
Total, Origen de Recursos |
0 |
0 |
0 |
99,944 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
0 |
0 |
0 |
54,737 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
0 |
0 |
1,579 |
Servicios Comprados |
0 |
0 |
0 |
6,575 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
0 |
0 |
0 |
19 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
0 |
335 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
0 |
4,056 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
0 |
5,300 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
0 |
293 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
0 |
11,604 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
0 |
0 |
44 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
0 |
84,542 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
0 |
15,402 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
0 |
15,402 |
Total, Concepto |
0 |
0 |
0 |
99,944 |
PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO
Transportación Colectiva Marítima
Descripción del Programa
Provee servicios de transportación marítima, lo cual incluye el movimiento de pasajeros y carga, para los residentes y visitantes hacia y desde las islas municipios de Vieques y Culebra; y a los usuarios de Cataño, Viejo San Juan y Hato Rey. A partir del Año Fiscal 2015-2016, este Programa se integra a la ATI, conforme con lo dispuesto en la Ley 123-2014.
Clientela
Usuarios del servicio de transportación marítima en Cataño, Hato Rey y San Juan, y los habitantes y visitantes de Vieques y Culebra.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Cantidad total de Puestos |
0 |
0 |
0 |
211 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
0 |
16,277 |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
3,500 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
0 |
14,000 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
0 |
33,777 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondos Federales |
0 |
0 |
0 |
14,618 |
Fondos Federales ARRA |
0 |
0 |
0 |
784 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
0 |
15,402 |
Total, Origen de Recursos |
0 |
0 |
0 |
49,179 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
0 |
0 |
0 |
18,169 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
0 |
0 |
885 |
Servicios Comprados |
0 |
0 |
0 |
1,299 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
0 |
327 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
0 |
1,229 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
0 |
2,500 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
0 |
287 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
0 |
9,081 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
0 |
33,777 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
0 |
15,402 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
0 |
15,402 |
Total, Concepto |
0 |
0 |
0 |
49,179 |
  |
Transportación Colectiva Terrestre
Descripción del Programa
Provee servicios de transportación colectiva terrestre a través de autobuses y porteadores públicos. A partir del Año Fiscal 2015-2016, este Programa se integra a la ATI, conforme con lo dispuesto en la Ley 123-2014.
Clientela
Residentes y visitantes del Área Metropolitana y personas con impedimentos.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Cantidad total de Puestos |
0 |
0 |
0 |
883 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
0 |
11,934 |
Fondos Federales |
0 |
0 |
0 |
6,772 |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
3,553 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
0 |
19,717 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
0 |
41,976 |
Total, Origen de Recursos |
0 |
0 |
0 |
41,976 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
0 |
0 |
0 |
35,866 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
0 |
0 |
640 |
Servicios Comprados |
0 |
0 |
0 |
564 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
0 |
0 |
0 |
19 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
0 |
8 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
0 |
327 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
0 |
2,011 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
0 |
6 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
0 |
2,511 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
0 |
0 |
24 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
0 |
41,976 |
Total, Concepto |
0 |
0 |
0 |
41,976 |
  |
PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Establece la politíca pública referente al sector de la transportación colectiva. Además, administra, supervisa, coordina y brinda apoyo a la operación de los programas que componen la Agencia.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Cantidad total de Puestos |
0 |
0 |
0 |
14 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
0 |
789 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
0 |
8,000 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
0 |
8,789 |
Total, Origen de Recursos |
0 |
0 |
0 |
8,789 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
0 |
0 |
0 |
702 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
0 |
0 |
54 |
Servicios Comprados |
0 |
0 |
0 |
4,712 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
0 |
2,500 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
0 |
789 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
0 |
12 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
0 |
0 |
20 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
0 |
8,789 |
Total, Concepto |
0 |
0 |
0 |
8,789 |
  |
|