BASE LEGAL
La
Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912,
según enmendada, crea el Departamento de Salud. Posteriormente, por disposición de la
Sección 5 y 6 del Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
se eleva a rango constitucional dicho Departamento, el cual tiene a su cargo todos los asuntos relacionados con la salud, sanidad y beneficiencia pública.
MISIÓN
Prevenir enfermedades, propiciar y conservar la salud para que cada ser humano disfrute del bienestar físico, emocional y social que le permita el pleno disfrute de la vida, y contribuir así al esfuerzo productivo de la sociedad.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Sept./13 |
Sept./14 |
Sept./15 |
Ene./16 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
5,232 |
5,523 |
5,352 |
5,289 |
5,289 |
INVERSIÓN DE RECURSOS
La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2015-2016 ascendió a $734,605,000. La fuente principal de recursos son los Fondos Federales, a través del cual se asignó $366,341,000, lo que representa el 49.87% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron del Fondo General $238,290,000 equivalente al 32.44% y de Otros Recursos $129,974,000 lo que representa el 17.69%.
RESULTADOS
- Se obtuvo un cumplimiento de un 100% en la evaluación del Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) en el desempeño de la Agencia.
- Se reestructuraron los Centros de Desarrollo Habilitativos (CDH) y se fortalecieron con equipos interdisciplinarios de servicio directo compuesto por psicólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales y terapistas recreativos, entre otros profesionales que trabajan con el desarrollo de todas aquellas destrezas que permitan al participante tener una mejor calidad de vida en familia y comunidad.
- Se incrementó en un 17% las inspecciones realizadas a las instituciones acreditadas por el Área de Instituciones de Salud, al comparar con el Año Fiscal 2012-2013.
- Se brindó servicios a una matrícula aproximada de 183,000 mujeres, infantes y niños en las seis (6) regiones de la Isla, de servicios de educación en nutrición, consejería de lactancia en hospital u hogar, charlas sobre lactancia, preparación de recetas nutritivas y referidos a otros programas como: Programa de Asistencia Nutricional (PAN), Head Start y Medicaid, entre otros.
- Se logró un incremento de 5% en la provisión de servicios a personas con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en los Centros de Prevención y Tratamiento de Enfermedades Transmisibles (CPTETs) del Departamento de Salud, en comparación con el Año Fiscal 2012-2013.
- Se incrementó la facturación del Hospital Universitario de Adultos, logrando un promedio mensual de $6.3 millones, lo que representó un 29% de aumento al compararlo con el año fiscal anterior.
- Se rehabilitaron los cuartos de aislamientos del Hospital Universitario de Adultos.
- Se atendió un total de 138,465 pacientes en las salas de emergencia de la Región Ponce, lo que representa un aumento de 3,721 pacientes más que el año fiscal anterior.
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017
El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2016-2017 asciende a $745,434,000. Los recursos incluyen $204,031,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $45,088,000 de Asignaciones Especiales, $13,000,000 de Fondos Especiales Estatales, $366,341,000 de Fondos Federales y $116,974,000 de Ingresos Propios.
Los gastos de funcionamiento reflejan un aumento de $8,960,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2015-2016. Este aumento se debe principalmente a la redistribución de las Asignaciones Especiales que anteriormente se consignaban Bajo la Custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Además, incluye una redistribución de recursos para fortalecer los Programas de Servicios Directos a la ciudadanía tales como: Administración del Hospital Universitario Pediátrico, Instituciones de Salud, Reglamentación sobre Salud Ambiental, Retardación Mental y Promoción y Protección de la Salud.
Las principales Asignaciones Especiales son, $4,200,000 para gastos de funcionamiento de las Salas de Emergencia de los CDT's; $2,860,000 para gastos de funcionamiento del Hospital Pediátrico, para tratamiento de Cáncer Pediátrico; $8,200,000 para nutrir el Fondo contra Enfermedades Catastróficas, según lo dispuesto en la Ley 150-1996, según enmendada; $3,500,000 para transferir a facilidades médicas ubicadas en el Municipio de Mayagüez; $1,050,000 para ser transferidos a la Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico (SER), para sufragar gastos de funcionamiento; $1,000,000 para gastos de funcionamiento de los Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Agresión Sexual; $600,000 para el Hospital Oncológico de Ponce y $150,000 para llevar a cabo el Día Nacional para realizarse la prueba de Hepatitis C. Además, se consignarán $150,000 para la Secretaría Auxiliar para la Promoción de la Salud para el desarrollo de una campaña de orientación y educación sobre salud y nutrición familiar y otros fines relacionados; $225,000 para el Centro de Adiestramiento e Información a Padres de Niños con Impedimentos de Puerto Rico (APNI) y $500,000 para la subvención aérea del Municipio de Vieques. Los restantes $22,653,000 se consignan para distintas organizaciones y entidades que ofrecen servicios de salud a la ciudadanía y para organismos que administran o regulan a diferentes entidades relacionadas con la política pública de la medicina en Puerto Rico.
Los Fondos Especiales Estatales provienen del Fondo Especial de Salud (Ley Núm. 220 del 9 de agosto de 1998), el Fondo de Salud Ambiental (Ley Núm. 101 de 26 de marzo de 1999) y del Fondo de Peritos de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica (Ley 139-2008, enmendada por la Ley 57-2011). La utilización de estos recursos está dispuesta por estas leyes para sufragar los gastos de funcionamiento de la Agencia.
Entre los programas federales que proveen las mayores aportaciones se incluyen: "Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children (WIC)", "Medical Assistance Program (Medicaid; Title XIX)", "HIV Care Formula Grant", "Bioterrorism Hospital Preparedness Program" y "Maternal and Child Health Services Block Grant", "HIV Prevention Activities", "Drinking Water Revolving System", Special Education Grants for Infants and Families with Disabilities". Estos recursos se utilizarán para certificar la clientela médico-indigente beneficiaria del seguro de salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y para prestar servicios de educación en nutrición y alimentos a la población de madres y niños en riesgo nutricional. También, permitirán ofrecer servicios de apoyo y tratamiento a pacientes VIH positivo; y madres, infantes y niños con necesidades especiales de salud, entre otros. Se estima un gasto similar al del año fiscal vigente.
Los Ingresos Propios se generan mediante la recaudación por concepto de facturación y cobro a los planes médicos, a los ciudadanos con capacidad de pago y al plan de salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por los servicios prestados a través del Hospital Universitario de Adultos, el Hospital Pediátrico Universitario y en otras instalaciones del sistema público de salud.
RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Servicio Directo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Administración del Hospital Universitario de Adultos1 |
158,206 |
167,746 |
129,933 |
128,369 |
Administración del Hospital Universitario Pediátrico |
77,777 |
66,813 |
56,171 |
59,085 |
Instituciones de Salud |
77,961 |
73,232 |
52,329 |
54,309 |
Reglamentación sobre Salud Ambiental |
22,877 |
21,928 |
16,180 |
21,237 |
Retardación Mental |
35,476 |
35,649 |
39,339 |
40,182 |
Promoción y Protección de la Salud |
146,331 |
124,848 |
118,279 |
119,481 |
Servicios de Laboratorios Clínicos |
6,454 |
6,238 |
5,690 |
4,508 |
Ayuda Económica a Médico-Indigentes |
25,196 |
22,381 |
21,398 |
21,398 |
Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud |
10,035 |
8,254 |
5,609 |
5,012 |
Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud |
3,089 |
5,571 |
7,181 |
5,753 |
Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres Embarazadas; Infantes y Niños (W.I.C.) |
244,426 |
230,455 |
229,792 |
229,792 |
Inscripción y Expedición de Documentos en Registro Demográfico |
13,203 |
11,948 |
7,323 |
7,323 |
Servicios Integrados a Comunidades |
268 |
293 |
0 |
0 |
Plan de Salud |
33 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo |
821,332 |
775,356 |
689,224 |
696,449 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Promoción y Protección de la Salud |
8,057 |
7,780 |
8,920 |
8,920 |
Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud |
6,922 |
7,314 |
7,774 |
7,774 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo |
14,979 |
15,094 |
16,694 |
16,694 |
  |
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Administración del Hospital Universitario Pediátrico |
5,100 |
0 |
0 |
0 |
Instituciones de Salud |
10 |
0 |
0 |
0 |
Retardación Mental |
1,300 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo |
6,410 |
0 |
0 |
0 |
  |
Total, Servicio Directo |
842,721 |
790,450 |
705,918 |
713,143 |
  |
Servicio de Apoyo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración General |
17,099 |
36,898 |
6,593 |
10,753 |
Servicios Auxiliares |
6,719 |
8,272 |
9,237 |
7,814 |
Planificación, Evaluación y Estadísticas en el Área de Salud |
1,957 |
1,801 |
2,856 |
1,854 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
25,775 |
46,971 |
18,686 |
20,421 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración General |
5,796 |
6,556 |
10,001 |
11,870 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio de Apoyo |
5,796 |
6,556 |
10,001 |
11,870 |
  |
Total, Servicio de Apoyo |
31,571 |
53,527 |
28,687 |
32,291 |
  |
Total, Programa |
874,292 |
843,977 |
734,605 |
745,434 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
230,608 |
217,114 |
195,017 |
195,017 |
Asignaciones Especiales |
24,353 |
20,157 |
16,578 |
25,538 |
Fondos Especiales Estatales |
28,895 |
20,043 |
13,000 |
13,000 |
Fondos Federales |
379,652 |
366,779 |
366,341 |
366,341 |
Ingresos Propios |
157,528 |
172,272 |
116,974 |
116,974 |
Otros Ingresos |
26,071 |
25,962 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
847,107 |
822,327 |
707,910 |
716,870 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
8,916 |
8,777 |
9,014 |
9,014 |
Asignaciones Especiales |
11,859 |
12,873 |
17,681 |
19,550 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
20,775 |
21,650 |
26,695 |
28,564 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
6,410 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
6,410 |
0 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
874,292 |
843,977 |
734,605 |
745,434 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General |
  |
Nómina y Costos Relacionados2 |
109,913 |
109,355 |
118,723 |
111,827 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
78,023 |
67,910 |
41,659 |
41,659 |
Servicios Comprados |
21,658 |
21,086 |
14,620 |
21,516 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
0 |
329 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
128 |
141 |
101 |
101 |
Servicios Profesionales |
14,570 |
11,309 |
5,203 |
4,683 |
Otros Gastos Operacionales |
97 |
220 |
0 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
300 |
384 |
0 |
0 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
0 |
1,687 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
291 |
360 |
0 |
0 |
Asignación Pareo Fondos Federales |
1,970 |
1,970 |
2,019 |
2,539 |
Materiales y Suministros |
3,655 |
2,363 |
12,689 |
12,689 |
Anuncios y Pautas en Medios |
3 |
0 |
3 |
3 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General |
230,608 |
217,114 |
195,017 |
195,017 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Fondo General |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
1,994 |
1,463 |
1,240 |
1,240 |
Entidades Gubernamentales |
6,922 |
7,314 |
7,774 |
7,774 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Fondo General |
8,916 |
8,777 |
9,014 |
9,014 |
  |
Total de la RC del Fondo General |
239,524 |
225,891 |
204,031 |
204,031 |
  |
  |
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
2,148 |
0 |
0 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
250 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
4 |
0 |
0 |
0 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
15,266 |
17,800 |
13,500 |
17,600 |
Gastos de Transportación |
2 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
135 |
0 |
0 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
4,021 |
2,357 |
3,078 |
7,938 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
2 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
119 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
2,396 |
0 |
0 |
0 |
Anuncios y Pautas en Medios |
10 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General |
24,353 |
20,157 |
16,578 |
25,538 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
11,840 |
12,873 |
17,681 |
19,550 |
Entidades Gubernamentales |
19 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General |
11,859 |
12,873 |
17,681 |
19,550 |
  |
Total de la AE del Fondo General |
36,212 |
33,030 |
34,259 |
45,088 |
  |
Total del Fondo General |
275,736 |
258,921 |
238,290 |
249,119 |
  |
  |
Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
77,254 |
69,598 |
64,809 |
64,809 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
27,919 |
37,885 |
31,116 |
31,116 |
Servicios Comprados |
55,349 |
54,891 |
33,419 |
33,419 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
4,469 |
29,926 |
5,964 |
5,964 |
Gastos de Transportación |
2,968 |
2,701 |
2,796 |
2,796 |
Servicios Profesionales |
50,092 |
57,928 |
58,287 |
58,287 |
Otros Gastos Operacionales |
13,596 |
15,454 |
12,488 |
12,488 |
Asignaciones Englobadas |
28,712 |
2,553 |
2,553 |
2,553 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
30,583 |
24,211 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
5,397 |
5,804 |
3,632 |
3,632 |
Materiales y Suministros |
289,027 |
275,557 |
271,247 |
271,247 |
Anuncios y Pautas en Medios |
621 |
671 |
624 |
624 |
Reserva Presupuestaria |
6,159 |
7,877 |
9,380 |
9,380 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
592,146 |
585,056 |
496,315 |
496,315 |
  |
Mejoras Permanentes de otros recursos |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
6,410 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos |
6,410 |
0 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
874,292 |
843,977 |
734,605 |
745,434 |
PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO
Administración del Hospital Universitario de Adultos
Descripción del Programa
Provee servicios de salud a terciarios en la Región Metropolitana y servicios supraterciarios a todas las regiones de salud de Puerto Rico. Éste cuenta con capacidad para 287 camas. Recibe pacientes con condiciones médicas complicadas que requieren un alto nivel de especialización médica. Además, sirve como taller de enseñanza a los diferentes profesionales de la salud y promueve la investigación clínica para mejorar el tratamiento a pacientes. Entre los servicios supraterciarios que ofrece este Hospital se encuentran los servicios de urología, diálisis, plasmaféresis, médula ósea, ortopedia, intensivo médico quirúrgico, neurocirugía, sala de partos y "nursery".
Clientela
Pacientes mayores de 16 años referidos por los hospitales regionales, de área, municipales y privados. La mayor fuente de referidos a este Hospital proviene de la sala de emergencia de la Administración de Servicios Médicos (ASEM).
Datos Estadísticos |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Admisiones |
9,862 |
9,566 |
9,859 |
Censo diario promedio |
188 |
177 |
182 |
Días paciente |
69,206 |
67,197 |
69,255 |
Estadía promedio |
7 |
7 |
7 |
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
760 |
780 |
824 |
805 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Federales |
6,417 |
6,417 |
6,417 |
6,417 |
Ingresos Propios |
69,963 |
87,128 |
55,274 |
55,274 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
81,826 |
74,201 |
68,242 |
66,678 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
158,206 |
167,746 |
129,933 |
128,369 |
Total, Origen de Recursos |
158,206 |
167,746 |
129,933 |
128,369 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados1 |
32,449 |
33,461 |
33,730 |
32,166 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
67,168 |
76,592 |
51,369 |
51,369 |
Servicios Comprados |
16,429 |
18,240 |
10,579 |
10,579 |
Gastos de Transportación |
2 |
2 |
259 |
259 |
Servicios Profesionales |
3,421 |
4,962 |
8,861 |
8,861 |
Otros Gastos Operacionales |
1,435 |
1,929 |
251 |
251 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
13,248 |
7,104 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
498 |
1,251 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
23,556 |
24,205 |
24,884 |
24,884 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
158,206 |
167,746 |
129,933 |
128,369 |
Total, Concepto |
158,206 |
167,746 |
129,933 |
128,369 |
  |
Administración del Hospital Universitario Pediátrico
Descripción del Programa
Desde 1982, el Hospital Universitario Pediátrico ofrece servicios de cuidado de salud a nivel terciario y supraterciario. En éste, se atienden niños de todas las edades, clases sociales y económicas con igual esmero y dedicación. Se atienden pacientes hasta los 21 años de edad sin importar sexo, raza, religión, creencia política o condición económica.
Actualmente, ofrece servicios de pediatría general, cirugía pediátrica, cuidado intensivo neonatal, cuidado intensivo pediátrico, servicios de oncología y trasplante de médula ósea. También, se ofrecen servicios de retinopatía, genética médica, cardiología, hematología, gastroenterología, endocrinología, neurología y otros.
Además, el Hospital cuenta con una sala de emergencias y cuatro salas quirúrgicas preparadas con equipos e instrumentos para atender todas las cirugías pediátricas. Se ofrecen prácticamente todos los servicios pediátricos necesarios para el diagnóstico y tratamiento de las condiciones médicas pediátricas. Éstos se ofrecen en un ambiente de cuidado adaptado a las necesidades y características de la población pediátrica. La mayoría de los servicios son altamente especializados.
En las especialidades quirúrgicas, se prestan innumerables servicios que requieren conocimientos, destrezas y personal especializado y competente para atender los problemas de salud de pacientes de cirugía pediátrica general, oftalmología, urología, neurología, ortopedia, otorrinolaringología y cirugía torácica. Los cirujanos cuentan con el respaldo del Departamento de Anestesiología del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y de la Administración de Servicios Médicos (ASEM).
La enseñanza y la investigación son parte integral de las funciones de la facultad del Hospital. Se garantiza la más moderna y mejor fiscalizada atención médica.
Clientela
Se atienden pacientes hasta los 21 años de edad.
Datos Estadísticos |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Admisiones |
4,566 |
4,494 |
4,494 |
Camas en uso |
165 |
165 |
165 |
Censo diario promedio |
119 |
118 |
118 |
Días paciente |
43,563 |
43,099 |
43,099 |
Estadía promedio |
10 |
9 |
9 |
Intervenciones quirúrgicas |
3,061 |
3,237 |
3,237 |
Visitas a clínicas externas |
15,194 |
16,713 |
16,713 |
Visitas a sala de emergencia |
10,149 |
10,588 |
10,588 |
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
568 |
552 |
528 |
528 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
2,860 |
1,960 |
2,860 |
3,560 |
Fondos Federales |
813 |
731 |
731 |
731 |
Ingresos Propios |
53,178 |
45,160 |
36,259 |
36,259 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
20,926 |
18,962 |
16,321 |
18,535 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
77,777 |
66,813 |
56,171 |
59,085 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
5,100 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
5,100 |
0 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
82,877 |
66,813 |
56,171 |
59,085 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados1 |
23,342 |
22,099 |
16,582 |
18,796 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
11,386 |
9,416 |
14,596 |
14,596 |
Servicios Comprados |
14,643 |
12,221 |
4,197 |
4,197 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
134 |
134 |
Servicios Profesionales |
1,946 |
982 |
3,369 |
3,369 |
Otros Gastos Operacionales |
1,319 |
1,452 |
194 |
194 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
1,960 |
2,860 |
3,560 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
10,258 |
9,341 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
505 |
254 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
14,378 |
9,088 |
14,239 |
14,239 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
77,777 |
66,813 |
56,171 |
59,085 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
5,100 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
5,100 |
0 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
82,877 |
66,813 |
56,171 |
59,085 |
  |
Instituciones de Salud
Descripción del Programa
Administra las instalaciones de salud pública del Departamento de Salud que prestan servicios médico-hospitalarios a nivel primario, secundario y terciario en las diferentes especialidades y subespecialidades de la medicina. A través de este Programa, se hacen disponibles a la comunidad del área geográfica a la que sirven, los servicios de hospitalización, emergencias y clínicas externas de la más alta calidad. Este Programa abarca los servicios médicos prestados a través de las instalaciones de salud no vendidas. Éste comprende el Hospital Regional de Bayamón y los siguientes centros de salud en la Isla: Yabucoa, Adjuntas, Vieques y la Unidad de Salud Pública de Río Piedras. Además, las salas de emergencias que funcionan las 24 horas en: Aguas Buenas, Barceloneta, Camuy, Cataño, Ciales, Corozal, Culebra, Dorado, Guánica, Guayanilla, Jayuya, Isabela, Lajas, Lares, Maricao, Maunabo, Morovis, Quebradillas, Sabana Grande, Toa Alta, Toa Baja y Trujillo Alto.
Clientela
Público en general, con énfasis en la población médico- indigente.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
431 |
416 |
411 |
411 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
11,000 |
10,225 |
12,100 |
15,800 |
Fondos Federales |
1,820 |
1,820 |
1,820 |
1,820 |
Ingresos Propios |
16,730 |
24,087 |
13,027 |
13,027 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
48,411 |
37,100 |
25,382 |
23,662 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
77,961 |
73,232 |
52,329 |
54,309 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
10 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
10 |
0 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
77,971 |
73,232 |
52,329 |
54,309 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados1 |
18,465 |
17,736 |
20,201 |
18,481 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
19,290 |
12,109 |
1,379 |
1,379 |
Servicios Comprados |
2,332 |
3,500 |
337 |
337 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
11,006 |
10,225 |
12,100 |
15,800 |
Gastos de Transportación |
10 |
10 |
0 |
0 |
Servicios Profesionales |
13,224 |
13,271 |
11,247 |
11,247 |
Otros Gastos Operacionales |
550 |
908 |
1,600 |
1,600 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
6,388 |
7,635 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
91 |
266 |
400 |
400 |
Materiales y Suministros |
6,605 |
7,572 |
5,065 |
5,065 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
77,961 |
73,232 |
52,329 |
54,309 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
10 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
10 |
0 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
77,971 |
73,232 |
52,329 |
54,309 |
  |
Reglamentación sobre Salud Ambiental
Descripción del Programa
Fiscaliza y cumple con las leyes y reglamentos sanitarios del Departamento de Salud. Además, es responsable por la salud pública en el área de servicio de alimentos, higiene de leche, control de agua potable, zoonosis, control de animales, control de dengue, higiene del ambiente físico inmediato, ingeniería sanitaria y salud radiológica.
Brinda asesoramiento sobre salud ambiental y mantiene un proceso de evaluación y un sistema de información confiable de todos los problemas de la salud ambiental. Dicho sistema se desarrolla en tres niveles. El nivel central ejerce las funciones normativas de asesoramiento técnico, evaluación y adiestramiento; y formula, con la aprobación de la Secretaria de Salud, las normas y procedimientos relacionados con la reglamentación sobre salud ambiental. El nivel regional, por su parte, ejerce la función administrativa de dar dirección al sistema de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos por el nivel central. Finalmente, el nivel local lleva a cabo la operación de campo, la cual incluye: inspecciones, reinspecciones, toma de muestras para análisis químico, bacteriológico y físico, decomisos, embargos, clausuras, cancelaciones de licencias, denuncias, levantamiento de clausuras, asperjar con plaguicidas en comunidades, encuestas sanitarias, campañas de limpieza, expedición de permisos, endosos, certificaciones, concesión de prórrogas e investigaciones de querellas en los programas y áreas de servicios, y respuesta inmediata ante eventos de emergencia.
Clientela
Los servicios de salud ambiental impactan a toda la población en Puerto Rico. Además, tiene un impacto en el extranjero, en el caso de la producción y distribución de alimentos y medicamentos que se manufacturan o se envían fuera del País.
Datos Estadísticos |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Inspección de máquina radiológicas |
1,239 |
1,200 |
1,600 |
Inspección establecimientos de leche |
306 |
296 |
296 |
Inspección fábricas de alimentos |
2,142 |
1,400 |
1,300 |
Inspección restaurantes y servicios de alimentos |
10,203 |
15,000 |
15,000 |
Muestras bateriológicas acueductos |
5,726 |
5,200 |
5,200 |
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
269 |
265 |
261 |
261 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
18 |
18 |
Fondos Especiales Estatales |
9,218 |
2,604 |
2,800 |
2,800 |
Fondos Federales |
9,152 |
9,571 |
9,543 |
9,543 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
4,507 |
9,753 |
3,819 |
8,876 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
22,877 |
21,928 |
16,180 |
21,237 |
Total, Origen de Recursos |
22,877 |
21,928 |
16,180 |
21,237 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados1 |
8,237 |
7,975 |
2,717 |
7,254 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
196 |
147 |
83 |
83 |
Servicios Comprados |
1,734 |
1,264 |
797 |
797 |
Gastos de Transportación |
727 |
568 |
352 |
352 |
Servicios Profesionales |
1,184 |
914 |
1,152 |
1,152 |
Otros Gastos Operacionales |
8,445 |
8,852 |
8,821 |
8,821 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
18 |
18 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
142 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
44 |
13 |
101 |
101 |
Asignación Pareo Fondos Federales |
1,970 |
1,970 |
2,019 |
2,539 |
Materiales y Suministros |
198 |
225 |
120 |
120 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
22,877 |
21,928 |
16,180 |
21,237 |
Total, Concepto |
22,877 |
21,928 |
16,180 |
21,237 |
  |
Retardación Mental
Descripción del Programa
Provee servicios habilitativos y de tratamiento clínico, centrado en la persona, a través de la División de Servicios a Población con Retardación Mental. Al presente, la División provee servicios a una población de 709 personas, entre las edades de 21 a 55 años. Estas personas obtienen servicios a través de siete Centros de Desarrollo Habilitativo (CDH) de la División, localizados en los Municipios de Bayamón, Cayey, Aibonito, Aguadilla, Ponce, Vega Baja, y Río Grande. En estos Centros, se trabaja la integración de servicios profesionales, desde una perspectiva holística e incluye un equipo interdisciplinario, que abarca diferentes disciplinas: Psicología, Trabajo Social, Enfermería, Terapia Ocupacional, Terapia Recreativa, Mediadores de Servicio, Consejero en Rehabilitación, Servicios por Consulta, Nutrición/Dietética, Clínica Dental (Dentista) y Medicina Clínica, entre otros.
Los servicios que se ofrecen en los Centros de Desarrollo Habilitativos se fundamentan en una programación psico-educativa, dirigida primordialmente hacia el desarrollo de las destrezas y habilidades de vida independiente, para una pronta inclusión del participante en la comunidad. Entre las destrezas y habilidades de vida independiente que reciben los participantes del personal profesional se destacan: destrezas de auto-ayuda y cuidado propio, destrezas y habilidades domésticas, destrezas y habilidades conducentes hacia el ajuste comunitario, destrezas de ajustes en el área socio-emocional, uso de tiempo libre y recreativo, académico funcional, salud y seguridad, destrezas de aprestos al mundo laboral, adiestramiento en empleo y promoción de empleo con agencias, y entidades públicas y privadas.
También, se ofrecen los servicios habilitativos a través de cuatro instituciones privadas (Instituto Psicopedagógico, Fundación Modesto Gotay, Centro Shalom y Centro Johncrisming), hogares comunitarios y hogares biológicos o familiares, alrededor de la Isla. En los hogares comunitarios, se ofrecen servicios a 265 participantes.
Ofrece servicios de respiro o apoyo a las familias con participantes en hogares biológicos, proveyéndole amas de llaves, según la necesidad individual del participante. El servicio tiene una duración de cuatro horas diarias hasta dos turnos de trabajo, los siete días de la semana. Al presente, se benefician de este servicio sobre 50 participantes.
Los hogares en la comunidad, catalogados como comunitarios y sustitutos, se ofrecen a través de proveedores privados contratados por la División. Estos solicitan los permisos requeridos por la ley, para su establecimiento (Permisos de Uso- ARPE, Bomberos y Salud Ambiental). Además, se le requiere una Póliza de Responsabilidad Pública y Choferil, entre otros. Estos hogares son viviendas en la comunidad, a las que se les exige una vida de familia, en ambiente de hogar, en total inclusión en la comunidad. El proveedor le ofrece al participante diferentes actividades en la comunidad, tales como: cine, playa, bolera, participación en la iglesia, actividades recreativas, actividades planificadas por la comunidad donde residen, entre otros. Dichos hogares pueden albergar desde uno hasta seis participantes, y se le requiere un nivel de apoyo (cuidadores) dependiendo del funcionamiento del participante. Estos hogares pueden ser por género, mixto o por necesidades físicas.
Esta estrategia de establecimiento de Hogares Comunitarios cumple con la tendencia nacional de no institucionalizar, y a la vez cumple con el plan de desinstitucionalización de los próximos cinco años de acuerdo con el caso de la Corte Federal contra el Programa de Retardación Mental (Caso #99-1435 (PG), y el caso Olmsted VLC decisión, 527 U.S. 581.
Clientela
Pacientes que presentan una condición de retardación mental en los que se incluyen: niños, adolescentes y adultos, de ambos sexos, entre las edades de 21 a 55 años.
Datos Estadísticos |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Clientela atendida |
718 |
762 |
746 |
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
448 |
507 |
489 |
489 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
350 |
280 |
300 |
750 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
35,126 |
35,369 |
39,039 |
39,432 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
35,476 |
35,649 |
39,339 |
40,182 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
1,300 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,300 |
0 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
36,776 |
35,649 |
39,339 |
40,182 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados1 |
13,603 |
13,877 |
18,618 |
15,775 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
107 |
109 |
71 |
71 |
Servicios Comprados |
18,985 |
17,749 |
14,264 |
18,020 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
350 |
609 |
300 |
750 |
Gastos de Transportación |
76 |
65 |
2 |
2 |
Servicios Profesionales |
1,501 |
2,274 |
2,162 |
1,642 |
Otros Gastos Operacionales |
87 |
113 |
0 |
0 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
0 |
394 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
270 |
161 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
497 |
298 |
3,922 |
3,922 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
35,476 |
35,649 |
39,339 |
40,182 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
1,300 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,300 |
0 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
36,776 |
35,649 |
39,339 |
40,182 |
  |
Promoción y Protección de la Salud
Descripción del Programa
Desarrolla normas, planifica y evalúa servicios primarios de salud con un enfoque preventivo, comprensivo e integral del individuo dentro del contexto del grupo familiar. A partir de la Orden Administrativa Núm. 179 de 15 de enero de 2003, se oficializa un nuevo enfoque para los servicios de salud. Éste se basa en la prevención de factores de riesgos asociados a enfermedades crónicas, no transmisibles; la restructuración de esfuerzos a modelos más eficientes de promoción, que respondan a la salud pública y estén dirigidos a proteger la salud y seguridad de los individuos y las comunidades mediante la vacunación; vigilancia epidemiológica de las enfermedades; y los aspectos ambientales que afectan la salud. Las funciones del Programa giran en torno a la prestación de servicios de mantenimiento de la salud y prevención de las enfermedades, con énfasis en la población médico-indigentes, en especial a los grupos de alto riesgo como las madres, niños con necesidades especiales de salud, adolescentes y envejecientes. A través de este Programa, se ofrecen servicios especializados a la población con impedimentos hasta los 21 años y a las víctimas de violación sexual. Además, se brinda asesoramiento y tratamiento a pacientes con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y otras enfermedades transmisibles. También, se brindan servicios de vacunación y diagnóstico e intervención temprana para infantes con impedimentos elegibles desde su nacimiento hasta dos años, según lo dispone la Ley 51-1996, según enmendada, conocida como "Ley de Servicios Educativos Integrados para Personas con Impedimentos". Además, en este Programa se administra el Fondo de Tratamiento Contra Enfermedades Catastróficas Remediables que ofrece ayuda económica a pacientes que no cuentan con los recursos económicos y a sus familiares.
Clientela
Toda la población que incluye niños, madres embarazadas, adolescentes, envejecientes y personas con impedimentos físicos y mentales, así como los pacientes con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y de enfermedades de transmisión sexual.
Datos Estadísticos |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Casos aprobados para recibir beneficios del Fondo de Enfermedades Catastróficas |
181 |
300 |
300 |
Casos enfermedades sexualmente transmisibles diagnosticados |
13,400 |
13,400 |
13,400 |
Defunciones de casos de SIDA |
282 |
281 |
235 |
Servicios a niños con necesidades especiales |
4,960 |
4,960 |
5,147 |
Servicios a víctimas de violación (consejerías, terapias, referidos, educación y otros) |
19,112 |
19,000 |
20,000 |
Vacunación - dosis administradas |
1,416,959 |
1,199,768 |
1,767,041 |
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
814 |
1,042 |
984 |
1,025 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
2,558 |
4,219 |
1,100 |
1,050 |
Fondos Federales |
92,296 |
95,761 |
95,517 |
95,517 |
Ingresos Propios |
11,604 |
10,088 |
5,834 |
5,834 |
Otros Ingresos |
26,071 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
13,802 |
14,780 |
15,828 |
17,080 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
146,331 |
124,848 |
118,279 |
119,481 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
6,555 |
6,599 |
8,200 |
8,200 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,502 |
1,181 |
720 |
720 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
8,057 |
7,780 |
8,920 |
8,920 |
Total, Origen de Recursos |
154,388 |
132,628 |
127,199 |
128,401 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados1 |
31,794 |
29,331 |
31,271 |
29,383 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
440 |
381 |
388 |
388 |
Servicios Comprados |
5,598 |
6,610 |
2,560 |
5,700 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
4,912 |
8,183 |
7,064 |
7,014 |
Gastos de Transportación |
1,552 |
1,568 |
1,602 |
1,602 |
Servicios Profesionales |
22,759 |
24,086 |
20,544 |
20,544 |
Otros Gastos Operacionales |
550 |
704 |
428 |
428 |
Asignaciones Englobadas |
27,442 |
1,755 |
1,371 |
1,371 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
344 |
560 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
2,876 |
2,871 |
1,854 |
1,854 |
Materiales y Suministros |
41,485 |
40,519 |
41,411 |
41,411 |
Anuncios y Pautas en Medios |
420 |
403 |
406 |
406 |
Reserva Presupuestaria |
6,159 |
7,877 |
9,380 |
9,380 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
146,331 |
124,848 |
118,279 |
119,481 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
8,057 |
7,780 |
8,920 |
8,920 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
8,057 |
7,780 |
8,920 |
8,920 |
Total, Concepto |
154,388 |
132,628 |
127,199 |
128,401 |
  |
Servicios de Laboratorios Clínicos
Descripción del Programa
Se compone de la Unidad Administrativa Central en el Instituto de Laboratorio de Salud; Laboratorios Clínicos y Sanitarios Especiales del nivel central; Laboratorios Satélites Sanitarios en Ponce, Mayagüez y Arecibo; el Laboratorio de Toxicología; la Oficina de Certificación para Laboratorios Sanitarios en la Isla; y el Servicio de Proficiencia para Laboratorios Clínicos. El Laboratorio de Salud Pública del nivel central brinda los servicios clínicos de bacteriología general, inmunología, rabia, tuberculosis y parasitología, certificados por Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y directamente relacionados con ese Centro. El Laboratorio de Rabia, por su parte, es el único para Puerto Rico e Islas Vírgenes. Por otro lado, el Laboratorio de Toxicología de Alcohol brinda sus servicios a la Policía, al Tribunal General de Justicia, al Departamento de Justicia y a la Administración de Compensación por Accidentes Automovilísticos (ACAA). El componente sanitario del Laboratorio de Salud Pública incluye: química y microbiología para agua potable, química y microbiología para leche, y química y microbiología para alimentos.
La Oficina para la Certificación de Laboratorios Sanitarios se estableció en el 1986, a instancias de la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés). Por delegación de esta Agencia, sus oficiales certificadores (aprobados y certificados por la EPA) certifican los laboratorios para agua potable de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y otros en la Isla. Además, atiende el Programa de Proficiencia del Departamento de Salud, que mide la calidad de los servicios ofrecidos por los laboratorios clínicos de Puerto Rico, públicos y privados, a través de muestras desconocidas enviadas regularmente durante el año natural, a todos los laboratorios que cubren la gama de análisis clínicos.
Clientela
El propio Departamento de Salud, el Departamento de Justicia, Tribunal General de Justicia, la Administración de Compensación por Accidentes Automovilísticos (ACAA), la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, agencias federales, todos los laboratorios certificados en Puerto Rico, entidades educativas y asociaciones profesionales.
Datos Estadísticos |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Certificaciones de colectores de muestras |
301 |
316 |
285 |
Lab. Toxicología Forense: Actas de muestras sin remitente |
402 |
362 |
362 |
Lab. Toxicología Forense: Adiestramientos ofrecidos |
11 |
12 |
10 |
Lab. Toxicología Forense: Asistencia a Tribunales |
922 |
968 |
968 |
Lab. Toxicología Forense: Cotejo de máquinas |
916 |
961 |
865 |
Lab. Toxicología Forense: Muestras analizadas |
410 |
430 |
194,000 |
Laboratorios ambientales |
20,704 |
21,739 |
19,566 |
Laboratorios clínicos |
121,452 |
127,524 |
140,276 |
Muestras preparadas |
183,555 |
194,000 |
194,000 |
Prog. Proficiencias: Muestras enviadas |
190,800 |
190,800 |
190,000 |
Pruebas enviadas |
164,940 |
190,800 |
190,800 |
Visitas de certificaciones |
34 |
36 |
33 |
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
74 |
71 |
68 |
68 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
3,372 |
3,551 |
2,000 |
2,000 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
3,082 |
2,687 |
3,690 |
2,508 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
6,454 |
6,238 |
5,690 |
4,508 |
Total, Origen de Recursos |
6,454 |
6,238 |
5,690 |
4,508 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados1 |
3,156 |
2,815 |
4,049 |
2,867 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
25 |
25 |
10 |
10 |
Servicios Comprados |
341 |
355 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
76 |
12 |
6 |
6 |
Servicios Profesionales |
431 |
166 |
165 |
165 |
Otros Gastos Operacionales |
61 |
104 |
197 |
197 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
8 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
79 |
67 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
2,277 |
2,694 |
1,263 |
1,263 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
6,454 |
6,238 |
5,690 |
4,508 |
Total, Concepto |
6,454 |
6,238 |
5,690 |
4,508 |
  |
Ayuda Económica a Médico-Indigentes
Descripción del Programa
Permite el acceso a los servicios médicos de calidad a la población médico-indigente, financiando los gastos médicos hospitalarios a personas cuyos ingresos y/o recursos son insuficientes para sufragar los costos por servicios de salud. Las personas que solicitan los beneficios del plan de salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, resultan elegibles de acuerdo con los parámetros categóricos y de indigencia establecidos por niveles federales y estatales. Cabe señalar, que el Departamento de Salud es la agencia estatal designada para administrar el Programa de Asistencia Médica Federal (Título XIX de la Ley de Seguridad Social, "Medicaid") que comenzó en Puerto Rico el 1ro de enero de 1966, conforme con lo dispuesto en la Ley Pública Núm. 89-97 del 30 de julio de 1965 y el Título XIX, conocido como "CHIP", Seguro de Salud para Niños.
Clientela
Toda persona con ingresos limitados o sin ingresos, que acude en busca de certificarse como elegible al plan médico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, mejor conocido como "Medicaid".
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
773 |
792 |
717 |
632 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Federales |
24,213 |
21,398 |
21,398 |
21,398 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
983 |
983 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
25,196 |
22,381 |
21,398 |
21,398 |
Total, Origen de Recursos |
25,196 |
22,381 |
21,398 |
21,398 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
14,644 |
12,942 |
12,942 |
12,942 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,942 |
1,830 |
847 |
847 |
Servicios Comprados |
3,796 |
3,354 |
3,354 |
3,354 |
Gastos de Transportación |
125 |
112 |
112 |
112 |
Servicios Profesionales |
3,148 |
2,780 |
2,780 |
2,780 |
Otros Gastos Operacionales |
297 |
263 |
263 |
263 |
Asignaciones Englobadas |
270 |
239 |
239 |
239 |
Compra de Equipo |
730 |
644 |
644 |
644 |
Materiales y Suministros |
232 |
206 |
206 |
206 |
Anuncios y Pautas en Medios |
12 |
11 |
11 |
11 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
25,196 |
22,381 |
21,398 |
21,398 |
Total, Concepto |
25,196 |
22,381 |
21,398 |
21,398 |
  |
Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud
Descripción del Programa
Asesora a la Secretaria de Salud en cuanto a la implantación de la Ley Núm. 11 de 23 de junio de 1976, según enmendada, conocida como "Ley de Reforma Integral de los Servicios de Salud de Puerto Rico" y las leyes orgánicas de las juntas examinadoras de las diferentes áreas de profesionales de la salud; implanta y desarrolla los mecanismos administrativos para el buen funcionamiento de las juntas examinadoras; y fiscaliza y audita las leyes y reglamentos que las rigen. La Junta Examinadora de Disciplina Médica tiene la misión de reglamentar el ejercicio de la medicina en Puerto Rico y el desarrollo de programas de educación médica clínica para estudiantes domiciliados en la Isla y matriculados en las escuelas de medicina extranjeras. Además, vigila y custodia todos los expedientes de los profesionales de la salud, y advierte a estos profesionales para que cumplan con los requisitos de registro y educación continuada.
Clientela
Profesionales de la salud, entre los que se encuentran farmacéuticos, médicos, tecnólogos, nutricionistas, terapistas y juntas examinadoras.
Datos Estadísticos |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Exámenes ofrecidos |
50 |
53 |
56 |
Instituciones autorizadas de educación continuada |
259 |
270 |
280 |
Licencias permanentes |
10,280 |
10,798 |
11,342 |
Licencias provisionales |
11,374 |
11,943 |
12,540 |
Reuniones de juntas |
332 |
349 |
366 |
Vistas administrativas |
49 |
81 |
84 |
Vistas investigativas |
1,256 |
1,549 |
1,842 |
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
53 |
61 |
61 |
61 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
9,070 |
7,470 |
4,100 |
4,100 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
965 |
784 |
1,509 |
912 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
10,035 |
8,254 |
5,609 |
5,012 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
6,922 |
7,314 |
7,774 |
7,774 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
6,922 |
7,314 |
7,774 |
7,774 |
Total, Origen de Recursos |
16,957 |
15,568 |
13,383 |
12,786 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados1 |
5,223 |
2,336 |
4,068 |
3,471 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
105 |
74 |
93 |
93 |
Servicios Comprados |
1,059 |
1,306 |
831 |
831 |
Gastos de Transportación |
41 |
22 |
24 |
24 |
Servicios Profesionales |
3,287 |
4,242 |
506 |
506 |
Otros Gastos Operacionales |
55 |
42 |
14 |
14 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
26 |
26 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
123 |
100 |
15 |
15 |
Materiales y Suministros |
29 |
36 |
13 |
13 |
Anuncios y Pautas en Medios |
87 |
70 |
45 |
45 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
10,035 |
8,254 |
5,609 |
5,012 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Entidades Gubernamentales |
6,922 |
7,314 |
7,774 |
7,774 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
6,922 |
7,314 |
7,774 |
7,774 |
Total, Concepto |
16,957 |
15,568 |
13,383 |
12,786 |
  |
Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud
Descripción del Programa
Planifica, emite normativas y expide licencias para reglamentar y acreditar las instituciones y servicios de salud. Entre sus funciones está el evaluar y vigilar que todas las instalaciones de salud se establezcan en forma ordenada. La vigilancia comprende el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas estatales y federales para lograr que toda institución esté debidamente autorizada, licenciada y certificada para que los beneficiarios o usuarios reciban servicios de calidad y apropiados. Además, incluye entre sus actividades, la certificación de necesidad y conveniencia para establecer instalaciones de salud en Puerto Rico; la fiscalización de las instalaciones que se dedican a la manufactura y distribución de medicamentos; la regulación de la operación de laboratorios clínicos, anatómicos, bancos de sangre, centros de plasmaféresis y sueroféresis; la inspección para certificar aquellas instalaciones de salud participantes de los Programas de "Medicaid", "Medicare" y la "Clinical Laboratory Improvement Amendments" (CLIA); la inspección de las ambulancias estatales, municipales y privadas; la inspección y licenciamiento de los estudios de tatuaje; el mantenimiento del Registro de Artistas Dermatógrafos; la autorización a médicos para expedir los certificados de salud y la administración de la Carta de Derechos del Paciente a los pacientes privados. Por otra parte, investiga las querellas relacionadas con los servicios de salud y tiene adscrita la Junta de Bioequivalencia de Medicamentos. Ésta tiene la función de educar al consumidor sobre el uso, accesibilidad y beneficios de los medicamentos bioequivalentes.
Clientela
Bajo este Programa, se inspeccionan y se otorgan las licencias o autorización a las instalaciones de salud, establecimientos, ambulancias, productos y medicamentos:
- 68 Hospitales
- 11 Unidades de Cuidado Prolongado
- 6 Casas de Salud
- 6 Centros de Rehabilitación
- 6 Centros de Salud Mental
- 2 Instalaciones Médicas de Retardación Mental
- 46 Unidades Renales
- 33 Centros de Cirugía Ambulatoria
- 10 Salas de Urgencia
- 1 Unidad de Salud Pública
- 138 Centros de Diagnóstico y Tratamiento
- 2 Centros de Rehabilitación Psicosocial
- 47 Programas de Servicios de Salud en el Hogar
- 46 Hospicios
- 32 Industrias Farmacéuticas
- 736 Botiquines
- 877 Laboratorios Clínicos de Patología, Bancos de Sangre y Oficinas Médicas
- 985 Farmacias
- 44 Droguerías
- 35 Agentes Vendedores
- 66 Distribuidores de Medicamentos al Por Mayor (OTC)
- 184 Distribuidores de Medicamentos al Por Menor (OTC)
- 1,200 Ambulancias Estatales, Municipales y Privadas
- 696 Médicos autorizados a expedir certificados de salud, Artistas Dermatógrafos y Perforadores Corporales
- 278 Certificados de Necesidad y Conveniencia expedidos para establecer facilidades de nueva creación, compraventa y remodelación, entre otros
- 8 Centros de Terminaciones de Embarazos
- 1,447 Productos Biológicos
- 19 Instalaciones Veterinarias
- 3 Distribuidores de Medicamentos Veterinarios al por Mayor
- 105 Distribuidores de Medicamentos Veterinarios al por Menor
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
32 |
31 |
28 |
28 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
0 |
2,848 |
1,700 |
1,700 |
Fondos Federales |
1,012 |
1,123 |
1,123 |
1,123 |
Ingresos Propios |
1,132 |
824 |
1,880 |
1,880 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
945 |
776 |
2,478 |
1,050 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,089 |
5,571 |
7,181 |
5,753 |
Total, Origen de Recursos |
3,089 |
5,571 |
7,181 |
5,753 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados1 |
1,513 |
1,370 |
3,807 |
2,379 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
58 |
117 |
150 |
150 |
Servicios Comprados |
216 |
574 |
1,326 |
1,326 |
Gastos de Transportación |
18 |
57 |
21 |
21 |
Servicios Profesionales |
32 |
2,410 |
1,478 |
1,478 |
Otros Gastos Operacionales |
119 |
803 |
247 |
247 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
0 |
36 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
47 |
46 |
46 |
46 |
Materiales y Suministros |
1,086 |
101 |
49 |
49 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
57 |
57 |
57 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,089 |
5,571 |
7,181 |
5,753 |
Total, Concepto |
3,089 |
5,571 |
7,181 |
5,753 |
  |
Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres Embarazadas, Infantes y Niños (WIC)
Descripción del Programa
El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños de 1-5 años (WIC), por sus siglas en inglés, como programa de salud pública salvaguarda la salud de las mujeres, infantes y niños de familias con ingresos limitados que están en riesgo nutricional. Se administra por el Departamento de Salud subsidiado con fondos federales del Departamento de Agricultura Federal (United States Department of Agriculture-USDA) bajo los Servicios de Alimentos y Nutrición (Food and Nutrition Services-FNS). Ofrece intervención temprana durante los periodos críticos de desarrollo y crecimiento del individuo e interviene en la prevención de problemas nutricionales y condiciones de salud que pueden afectar a corto y largo plazo el estado de salud integral de la población materno-infantil. Provee alimentos nutritivos para suplementar la alimentación, educación en nutrición, apoyo y promoción en lactancia materna, referidos a cuidados de salud y otros servicios sociales. Se proveen instrumentos de canjeo para obtener estos alimentos que se obtienen en comercios previamente autorizados por el Programa. Actualmente, existen a través de todo Puerto Rico 731 comercios autorizados. Los alimentos autorizados a adquirirse cumplen con unos criterios nutricionales y se asignan, según lo establece el Reglamento Federal 7 CFR, parte 246 por el Gobierno Federal.
Clientela
La clientela se compone de madres embarazadas, lactantes y post-parto; así como infantes y niños de 1 a 5 años de edad, que tengan riesgo nutricional en un período crítico de su desarrollo y que cualifiquen, de acuerdo con los criterios de elegibilidad por ingreso.
Datos Estadísticos |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Embarazadas |
18,256 |
18,986 |
15,960 |
Infantes |
34,827 |
36,220 |
29,004 |
Lactantes |
8,203 |
8,531 |
8,531 |
Niños |
108,607 |
112,951 |
106,030 |
Post parto |
9,408 |
9,784 |
8,054 |
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
621 |
602 |
576 |
576 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Federales |
243,763 |
229,792 |
229,792 |
229,792 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
663 |
663 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
244,426 |
230,455 |
229,792 |
229,792 |
Total, Origen de Recursos |
244,426 |
230,455 |
229,792 |
229,792 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
19,005 |
17,918 |
17,918 |
17,918 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
2,663 |
2,549 |
1,886 |
1,886 |
Servicios Comprados |
6,822 |
6,431 |
6,431 |
6,431 |
Gastos de Transportación |
379 |
360 |
360 |
360 |
Servicios Profesionales |
9,045 |
8,526 |
8,526 |
8,526 |
Otros Gastos Operacionales |
470 |
442 |
442 |
442 |
Asignaciones Englobadas |
1,000 |
943 |
943 |
943 |
Compra de Equipo |
522 |
489 |
489 |
489 |
Materiales y Suministros |
204,405 |
192,689 |
192,689 |
192,689 |
Anuncios y Pautas en Medios |
115 |
108 |
108 |
108 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
244,426 |
230,455 |
229,792 |
229,792 |
Total, Concepto |
244,426 |
230,455 |
229,792 |
229,792 |
  |
Inscripción y Expedición de Documentos en Registro Demográfico
Descripción del Programa
El Registro Demográfico de Puerto Rico (RDPR), es el custodio perpetuo de los documentos vitales que contienen los datos demográficos de los ciudadanos. En este Programa se provee un servicio de inscripción y expedición de los eventos vitales de la más alta calidad para garantizar confidencialidad, privacidad y seguridad. Además, es responsable de recopilar, a través de sus certificados y documentos, datos sociales, demográficos, epidemiológicos y médico-clínicos sobre la población puertorriqueña. Estos datos sirven de base para la investigación científica, la preparación de informes, la toma de decisiones y el establecimiento de la política pública. Existe un total de 78 oficinas locales a través de toda la Isla, divididos en seis regiones: Mayagüez-Aguadilla, Arecibo, Ponce, Guayama, Caguas-Humacao, Fajardo y Bayamón. En sus oficinas locales, se registran todos los nacimientos, matrimonios, defunciones y muertes fetales, que ocurren en Puerto Rico. El Registro tiene responsabilidades de carácter jurídico y administrativo, tales como: emancipaciones, legitimaciones, adopciones, inscripciones tardías por orden judicial, anulaciones matrimoniales y matrimonios por poder.
Clientela
Todo ciudadano nacido o residente en Puerto Rico que necesite inscribir y/o expedir documentos certificados relacionados con los eventos vitales ocurridos a su persona o familia.
Datos Estadísticos |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Control de Calidad - Transacciones de control, revisión y verificación |
2,778 |
3,601 |
3,189 |
Defunciones -Causas raras y SIDA procesadas y verificadas |
129 |
76 |
102 |
Expediciones - Defunciones |
87,860 |
83,745 |
83,745 |
Expediciones - Matrimonios |
83,104 |
83,985 |
83,544 |
Expediciones - Nacimientos |
726,249 |
831,102 |
778,675 |
Expediciones - Natimuertos |
0 |
40 |
50 |
Expediciones - Otras certificaciones como expediciones negativas, licencias de matrimonios y otros |
25,663 |
28,570 |
31,805 |
Expediciones - Permisos de traslado de cadáveres |
0 |
27,387 |
27,364 |
Expediciones - Subtotal |
922,876 |
1,054,829 |
1,005,183 |
Inscripciones - Defunciones |
29,869 |
27,006 |
27,006 |
Inscripciones - Matrimonios |
16,428 |
16,131 |
17,958 |
Inscripciones - Nacimientos |
32,236 |
31,131 |
29,631 |
Inscripciones - Natimuertos |
336 |
381 |
358 |
Inscripciones - Subtotal |
88,447 |
84,613 |
84,613 |
Operaciones vitales - Adopciones |
392 |
198 |
295 |
Operaciones vitales - Divorcios recibidos y controlados |
11,597 |
13,158 |
12,377 |
Operaciones vitales - Emancipaciones a menores de 18 años |
1,576 |
1,290 |
1,433 |
Operaciones vitales - Legitimaciones de hijos de otros matrimonios |
4 |
144 |
74 |
Operaciones vitales - Otras transacciones de adopción, inscripciones tardías, matrimonios por poder, registros de firmas de matrimonios, defunciones médico legal y otras |
114 |
126 |
120 |
Transacciones atendidas por Internet |
45,825 |
56,314 |
62,692 |
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
149 |
149 |
147 |
147 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
10,607 |
7,121 |
4,400 |
4,400 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
2,596 |
4,827 |
2,923 |
2,923 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
13,203 |
11,948 |
7,323 |
7,323 |
Total, Origen de Recursos |
13,203 |
11,948 |
7,323 |
7,323 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
4,749 |
4,518 |
3,577 |
3,577 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
927 |
642 |
362 |
362 |
Servicios Comprados |
3,606 |
3,196 |
3,233 |
3,233 |
Gastos de Transportación |
69 |
25 |
6 |
6 |
Servicios Profesionales |
2,969 |
3,263 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
434 |
37 |
31 |
31 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
169 |
6 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
22 |
1 |
83 |
83 |
Materiales y Suministros |
258 |
260 |
31 |
31 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
13,203 |
11,948 |
7,323 |
7,323 |
Total, Concepto |
13,203 |
11,948 |
7,323 |
7,323 |
  |
Servicios Integrados a Comunidades
Descripción del Programa
Desarrolla normas, y planifica y evalúa los servicios primarios de salud, con un enfoque preventivo e integral del individuo, dentro del contexto familiar. Además, presta servicios de promoción y prevención de las enfermedades, con énfasis en la población médico-indigentes, en especial los grupos de alto riesgo: madres, niños, adolescentes y niños con necesidades especiales, envejecientes, población con Alzheimer y víctimas de violación sexual; y ofrece orientación educativa y tratamiento a pacientes con el virus del VIH/SIDA y otras enfermedades transmisibles, con énfasis en la integración de los servicios comunitarios.
Clientela
Residentes de las comunidades marginadas y necesitadas en Puerto Rico, en especial, las comunidades especiales y los residenciales públicos.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
268 |
293 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
268 |
293 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
268 |
293 |
0 |
0 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
246 |
279 |
0 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
3 |
3 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
3 |
4 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
3 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
6 |
5 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
7 |
2 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
268 |
293 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
268 |
293 |
0 |
0 |
  |
Plan de Salud
Descripción del Programa
Tiene la responsabilidad de ejecutar la política pública sobre el Plan de Salud y velar por los servicios médico-hospitalarios, a través de las instalaciones de salud de cada municipio, ya sean privados o estatales. Con esto se garantiza que todos los ciudadanos, sin importar condición económica, tengan los servicios de salud disponibles las 24 horas al día los siete días a la semana. Mediante la Secretaría Auxiliar de Servicios Médicos y Enfermería se integran los trabajos relacionados con los servicios de salud administrados por el Departamento de Salud a nivel primario, secundario y terciario. Coordina los esfuerzos para el ofrecimiento de servicios directos en las salas de emergencia y los Centros de Tratamientos (CDT) pertenecientes o administrados por el Departamento de Salud y los municipios. Es el facilitador y enlace entre las oficinas del Departamento de Salud y los Hospitales Pediátrico, Universitario de Adulto y el Regional de Bayamón. Es el enlace con la Administración de Seguros de Salud (ASES), especialmente cuando haya necesidad de articular nuevos servicios o modificaciones al sistema de prestación de servicios.
Clientela
Toda persona con ingresos limitados o sin ingresos, que acuda en busca de ser certificada como elegible al plan médico del Estado Libre Asociado.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
33 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
33 |
0 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
33 |
0 |
0 |
0 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
33 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
33 |
0 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
33 |
0 |
0 |
0 |
  |
PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Establece la política pública en el sector de salud y dirige los programas de la Agencia. Éste Programa está compuesto por las siguientes oficinas: Secretario de Salud, Subsecretario, Asesores Legales, Comunicaciones, Auditoría Interna, Asuntos Federales, Ayudantes Especiales, Consejo General de Salud, Oficina del Fondo Contra Enfermedades Catastróficas y Oficina de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Esta última sitúa a Puerto Rico en el contexto internacional, como asesor y beneficiario de las experiencias de otros países ante la perspectiva de unos desarrollos científicos-tecnológicos y necesidades en el área de la salud. Además, cuenta con la Comisión para la Prevención del Suicidio (Ley 227-1999, según enmendada), la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico (Ley 10-1999) y la Oficina de Implantación y Monitoreo de la Ley HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act). Esta última tiene la responsabilidad de velar porque los organismos adscritos al Departamento de Salud, en cumplimiento con la Ley HIPAA, presten atención y seguimiento a la fase de simplificación administrativa. Bajo este Programa se encuentra la Oficina de Investigaciones. Ésta ofrece sus servicios a las agencias que forman parte del componente del Departamento de Salud, en asuntos relacionados con la sana administración pública y la previsión de servicios de calidad y excelencia a la ciudadanía.
Clientela
La clientela la componen funcionarios del Departamento de Salud, instituciones del Gobierno Federal, otras agencias públicas, entidades privadas, estudiantes, profesores, investigadores, organizaciones comunitarias, así, como público en general.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
65 |
81 |
82 |
82 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
7,585 |
3,473 |
200 |
4,360 |
Fondos Federales |
166 |
166 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
1,549 |
283 |
1,549 |
1,549 |
Otros Ingresos |
0 |
25,962 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
7,799 |
7,014 |
4,844 |
4,844 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
17,099 |
36,898 |
6,593 |
10,753 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
5,304 |
6,274 |
9,481 |
11,350 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
492 |
282 |
520 |
520 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
5,796 |
6,556 |
10,001 |
11,870 |
Total, Origen de Recursos |
22,895 |
43,454 |
16,594 |
22,623 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
5,378 |
5,303 |
4,285 |
4,285 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
770 |
689 |
528 |
528 |
Servicios Comprados |
1,398 |
1,173 |
14 |
14 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
3,467 |
29,038 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
13 |
34 |
12 |
12 |
Servicios Profesionales |
1,715 |
210 |
1,549 |
1,549 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
20 |
0 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
4,321 |
397 |
200 |
4,360 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
2 |
3 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
0 |
1 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
35 |
8 |
5 |
5 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
22 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
17,099 |
36,898 |
6,593 |
10,753 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
5,777 |
6,556 |
10,001 |
11,870 |
Entidades Gubernamentales |
19 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
5,796 |
6,556 |
10,001 |
11,870 |
Total, Concepto |
22,895 |
43,454 |
16,594 |
22,623 |
  |
Servicios Auxiliares
Descripción del Programa
Provee apoyo gerencial y administrativo en las áreas programáticas del Departamento para facilitar que cumplan con sus objetivos. Además, colabora en la implantación de la política pública en el campo gerencial y administrativo y contribuye en el desarrollo de estrategias efectivas. Para ello, planifica, desarrolla y coordina las labores de las oficinas centrales del Departamento, en el aspecto administrativo, las cuales son: Compras y Subastas, Finanzas, Servicios Generales, Facilidades de Salud, Contratos de Arrendamiento de Facilidades, Oficina de Seguros y Riesgo, Oficina de Recursos Humanos y Oficina de Presupuesto. Por otra parte, coordina la implantación de estrategias gerenciales de la Secretaria de Salud, revisa los planes de trabajo y propuestas de contratos, y planifica y coordina las funciones administrativas del Departamento de Salud.
Clientela
Unidades programáticas del Departamento de Salud.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
138 |
135 |
136 |
136 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
0 |
1,151 |
1,151 |
1,151 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
6,719 |
7,121 |
8,086 |
6,663 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
6,719 |
8,272 |
9,237 |
7,814 |
Total, Origen de Recursos |
6,719 |
8,272 |
9,237 |
7,814 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados1 |
6,099 |
5,770 |
7,497 |
6,074 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
534 |
534 |
435 |
435 |
Servicios Comprados |
49 |
0 |
108 |
108 |
Gastos de Transportación |
7 |
7 |
7 |
7 |
Servicios Profesionales |
0 |
1,151 |
1,151 |
1,151 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
0 |
793 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
30 |
17 |
39 |
39 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
6,719 |
8,272 |
9,237 |
7,814 |
Total, Concepto |
6,719 |
8,272 |
9,237 |
7,814 |
  |
Planificación, Evaluación y Estadísticas en el Área de Salud
Descripción del Programa
Sirve de instrumento institucional y de apoyo a los distintos niveles gerenciales del Departamento de Salud para facilitar la toma de decisiones y permitir el cumplimiento de la misión de la Agencia, en forma eficaz y productiva. Además, asesora a la Secretaria de Salud sobre la situación de salud de la población, mediante la identificación de tendencias en la prevalencia y mortalidad de las distintas condiciones de salud, al utilizar las fuentes de datos que genera el Departamento. Entre los múltiples esfuerzos dirigidos a alcanzar los objetivos establecidos sobresalen: sistematizar e institucionalizar el proceso de planificación, formular planes de acción a corto y largo plazo, evaluar programas, estrategias y acciones, monitorear la calidad de los servicios, servir de apoyo a todos los componentes del Departamento de Salud en situaciones de emergencias epidemiológicas o cualquiera otra situación extraordinaria que afecte la salud pública, para desarrollar y analizar las estadísticas relacionadas con la salud. La Secretaría propiciará el funcionamiento eficaz y productivo de las diversas dependencias para lograr las metas y objetivos trazados y el cumplimiento de la misión del Departamento de Salud. Consta de cuatro divisiones: Planificación Estratégica, Análisis Estadístico, Evaluación y Monitoreo y Sistema de Información Geográfico. También, tiene adscrita dos programas que se subvencionan con fondos federales: Salud Primaria y Salud de las Minorías. También pertenece a este Programa, la Oficina de Informática y Avances Tecnológicos (OIAT), que cuya creación surgió para satisfacer la necesidad de implantación de un plan maestro para el procesamiento electrónico de datos en el Departamento de Salud. Está compuesta por las Divisiones de Dirección, Administración, Análisis y Programación de Sistemas Electrónicos, Operaciones y Control y Apoyo Técnico.
Clientela
Funcionarios del Departamento de Salud, instituciones del Gobierno Federal, otras agencias públicas, entidades privadas, estudiantes, maestros, profesores, investigadores, organizaciones comunitarias y público en general.
Datos Estadísticos |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Asistencia técnica provista |
85 |
82 |
82 |
Coordinación con agencias públicas y privadas |
23 |
45 |
41 |
Informes especiales |
10 |
19 |
18 |
Informes estadísticos publicados |
3 |
6 |
7 |
Presentaciones sobre promoción, logros y proyectos futuros del Departamento |
2 |
13 |
15 |
Proyectos especiales en desarrollo |
9 |
13 |
11 |
Solicitudes atendidas de información estadística |
301 |
292 |
325 |
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
37 |
39 |
40 |
40 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,957 |
1,801 |
2,856 |
1,854 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,957 |
1,801 |
2,856 |
1,854 |
Total, Origen de Recursos |
1,957 |
1,801 |
2,856 |
1,854 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados1 |
1,379 |
1,223 |
2,270 |
1,268 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
578 |
578 |
578 |
578 |
Servicios Comprados |
0 |
0 |
8 |
8 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,957 |
1,801 |
2,856 |
1,854 |
Total, Concepto |
1,957 |
1,801 |
2,856 |
1,854 |
  |
|