ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE PUERTO RICO.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 66 de 22 de junio de 1978, según enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico", crea la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM) y la adscribe al Departamento de Salud.


MISIÓN

Proveer servicios especializados de salud a pacientes, prestar los servicios operacionales de las instituciones médicas y hospitalarias que se encuentran en el Centro Médico a otras instituciones consumidoras como lo son otros centros hospitalarios; así como otros servicios educativos con eficacia, competencia clínica, prontitud, seguridad y respeto. De la misma manera, contribuir a la formación de profesionales de la salud, sirviendo como taller de enseñanza y de investigación científica con el objetivo de velar por el bienestar y la salud de la ciudadanía. Este Organismo está encargado de desarrollar y operar los servicios centrales de la Corporación del Centro Médico de Puerto Rico.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017
Sept./13 Sept./14 Sept./15 Ene./16 Proy.

 

Cantidad total de puestos 1,922 1,969 1,906 1,912 1,912

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2016-2017 es proyectado durante el proceso presupuestario.

INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2015-2016 ascendió a $227,286,000. La fuente principal de recursos son los Ingresos Propios, a través del cual se asignó $200,400,000 lo que representa el 88.17% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron de Asignaciones Especiales $26,886,000 equivalente al 11.83%.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017

El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2016-2017 asciende a $239,699,000. Los recursos incluyen $41,700,000 provenientes de Asignaciones Especiales y $197,999,000 de Ingresos Propios.

Los gastos de funcionamiento reflejan un aumento de $12,413,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2015-2016. Este aumento se refleja en el renglón de las Asignaciones Especiales.

Las Asignaciones Especiales son $35,000,000 para gastos de funcionamiento, incluyendo nómina de la ASEM; $5,000,000 para mejoras al sistema de vapor y a salas de cirugía del Centro Médico lo cual a su vez será aplicado como una reducción de la deuda del Departamento de Salud con la ASEM; y $1,700,000 para el pago de salarios para el Centro Cerebrovascular de Puerto Rico y el Caribe.

Los Ingresos Propios provienen de la facturación por los servicios médicos, hospitalario y ambulatorio, que se brindan a la ciudadanía. Estos recursos se utilizan para sufragar los gastos operacionales de la ASEM.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Servicios Médicos Directos a Pacientes 133,280 126,665 146,201 158,848
Servicios Operacionales 68,528 63,677 72,550 72,701
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 201,808 190,342 218,751 231,549
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Servicios Operacionales 3,500 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 3,500 0 0 0
 
Total, Servicio Directo 205,308 190,342 218,751 231,549
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 7,332 6,695 8,535 8,150
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 7,332 6,695 8,535 8,150
 
Total, Servicio de Apoyo 7,332 6,695 8,535 8,150
 
Total, Programa 212,640 197,037 227,286 239,699
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 20,704 28,667 26,886 41,700
Ingresos Propios 188,436 168,370 200,400 197,999
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 209,140 197,037 227,286 239,699
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 3,500 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 3,500 0 0 0
Total, Origen de Recursos 212,640 197,037 227,286 239,699
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 132,810 130,039 144,519 138,540
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 7,910 6,860 7,536 7,205
Servicios Comprados 4,847 4,320 5,015 4,571
Donativos, Subsidios y Distribuciones 21,815 22,998 22,416 22,727
Servicios Profesionales 17,575 12,362 15,436 15,896
Otros Gastos Operacionales 13,546 15,785 19,852 20,848
Asignaciones Englobadas 0 965 0 20,000
Compra de Equipo 3,125 1,677 5,000 5,000
Materiales y Suministros 7,510 2,031 7,510 4,912
Anuncios y Pautas en Medios 2 0 2 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 209,140 197,037 227,286 239,699
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 3,500 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 3,500 0 0 0
Total, Concepto 212,640 197,037 227,286 239,699

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Servicios Médicos Directos a Pacientes

Descripción del Programa

Facilita a los pacientes los siguientes servicios médicos directos: medicina hiperbárica, clínicas externas, salas de emergencia y operaciones, hospital de trauma y servicios de apoyo, farmacia, laboratorio, récord médicos, escolta, patología, radiología, cuidado respiratorio, biomédica y servicios de transfusión; entre otros. Estos servicios médicos clasificados como terciarios y supraterciarios se ofrecen las 24 horas al día, los 365 días del año. Además, tiene a su cargo implantar las normas médicas de la Agencia, así como, planificar, organizar y dirigir las actividades relacionadas con la calidad de los servicios y la investigación y educación médica.


Clientela

Pacientes de las instituciones de servicios médicos de salud que integran el complejo del Centro Médico


Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Días pacientes atendidos en Hospital de Traumas 25,808 22,878 22,689
Intervenciones Médico-Quirúrgicas 11,717 12,401 12,301
Pacientes atendidos en las Salas de Emergencia 27,885 31,000 32,000

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 1,158 1,236 1,192 1,198

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 20,704 28,667 26,886 41,700
Ingresos Propios 112,576 97,998 119,315 117,148
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 133,280 126,665 146,201 158,848
Total, Origen de Recursos 133,280 126,665 146,201 158,848
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 89,918 91,508 102,643 97,579
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2 2 1,189 518
Servicios Comprados 2,166 2,039 2,425 2,352
Donativos, Subsidios y Distribuciones 15,957 18,597 16,526 17,879
Servicios Profesionales 16,087 10,866 13,061 13,927
Otros Gastos Operacionales 0 0 829 154
Asignaciones Englobadas 0 965 0 20,000
Compra de Equipo 2,998 1,496 3,376 3,376
Materiales y Suministros 6,152 1,192 6,152 3,063
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 133,280 126,665 146,201 158,848
Total, Concepto 133,280 126,665 146,201 158,848
 

Servicios Operacionales

Descripción del Programa

Incluye todas las actividades relacionadas con los servicios auxiliares, generales, ingeniería y conservación de la estructura física de la ASEM Los servicios auxiliares consisten en la prestación de servicios centralizados de alimentos, ropa y mantenimiento de edificios. En los servicios generales están las divisiones de: Compras, Almacenes de Suministros Generales y Servicios de Oficina. La estructura física incluye ingeniería y conservación de las 31 instalaciones que integran el Centro Médico, los sistemas eléctricos (regular y emergencia), acondicionador de aire, gases médicos, alarmas contra incendios, vapor y agua potable, entre otros.

Clientela

Instalaciones adscritas al Centro Médico

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 685 653 637 637

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 68,528 63,677 72,550 72,701
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 68,528 63,677 72,550 72,701
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 3,500 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 3,500 0 0 0
Total, Origen de Recursos 72,028 63,677 72,550 72,701
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 36,764 32,959 35,225 34,405
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 7,908 6,858 6,202 6,535
Servicios Comprados 2,532 2,060 2,428 1,983
Donativos, Subsidios y Distribuciones 5,725 4,281 5,756 4,728
Servicios Profesionales 810 773 1,256 1,031
Otros Gastos Operacionales 13,331 15,778 18,805 20,652
Compra de Equipo 100 131 1,520 1,520
Materiales y Suministros 1,356 837 1,356 1,847
Anuncios y Pautas en Medios 2 0 2 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 68,528 63,677 72,550 72,701
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 3,500 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 3,500 0 0 0
Total, Concepto 72,028 63,677 72,550 72,701
 

PROGRAMA DE SERVICIO APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Comprende los servicios gerenciales y asesores de la Administración de Servicios Médicos. El Área Gerencial está constituida por las siguientes oficinas administrativas: Recursos Humanos, Manejo de Información Institucional, Recursos Fiscales, Vigilancia y Transportación. Las Oficinas Asesoras son: Auditoría Interna, Servicios al Paciente y Relaciones con la Comunidad, Asesoramiento Legal, Programa de Mejoramiento del Desempeño Organizacional y la Oficina de Planificación y Presupuesto.


Clientela

Unidades organizacionales que componen la ASEM y las instituciones que forman parte del complejo del Centro Médico de Puerto Rico.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 79 80 77 77

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 7,332 6,695 8,535 8,150
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,332 6,695 8,535 8,150
Total, Origen de Recursos 7,332 6,695 8,535 8,150
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 6,128 5,572 6,651 6,556
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 145 152
Servicios Comprados 149 221 162 236
Donativos, Subsidios y Distribuciones 133 120 134 120
Servicios Profesionales 678 723 1,119 938
Otros Gastos Operacionales 215 7 218 42
Compra de Equipo 27 50 104 104
Materiales y Suministros 2 2 2 2
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,332 6,695 8,535 8,150
Total, Concepto 7,332 6,695 8,535 8,150