BASE LEGAL
La
Ley Núm. 56 de 19 de junio de 1958,
según enmendada, crea la Autoridad de Edificios Públicos como un cuerpo corporativo para preparar planos y diseños de edificios para escuelas, facilidades de salud, oficinas, cuarteles, tribunales, almacenes, talleres y cualquier facilidad física relacionada con servicios gubernamentales, así como edificaciones o desarrollos que persigan contribuir al fin público de asistir a los distintos departamentos, agencias, instrumentalidades, autoridades, corporaciones públicas y municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en llevar a cabo sus funciones gubernamentales.
MISIÓN
Planificar, diseñar, subastar, construir y conservar las facilidades físicas de todas las agencias para ofrecerle al pueblo de Puerto Rico las mejores estructuras para su uso y disfrute, elevando el bienestar de sus usuarios y fomentando una mayor agilidad en la prestación de los servicios públicos.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Sept./13 |
Sept./14 |
Sept./15 |
Ene./16 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
1,314 |
1,317 |
1,289 |
1,274 |
1,274 |
INVERSIÓN DE RECURSOS
La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2015-2016 ascendió a $177,025,000. La fuente principal de recursos es Ingresos Propios, a través del cual se asignó $135,000,000 lo que representa el 76.26% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron de Préstamos y Emisiones de Bonos $41,725,000 equivalente al 23.57% y de Asignaciones Especiales $300,000 lo que representa el 0.17%.
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017
El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2016-2017 asciende a $225,200,000. Los recursos incluyen $135,000,000 provienen de Ingresos Propios y $90,200,000 de Asignación Especial.
El presupuesto refleja un aumento de $89,900,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2015-2016.
Las Asignaciones Especiales son $90,000,000 para cubrir los gastos de funcionamiento y $200,000 para la Región de Bayamón y Arecibo para obras y mejoras permanentes, tales como construcción y compra de materiales para rehabilitación de viviendas, construcción o mejoras a instalaciones recreativas y deportivas, centros comunales y de servicios, segregaciones, canalizaciones, labores de protección ambiental y energía renovable, reforestación, ornato o paisajismo, instalación de postes y luminarias; y otras obras y mejoras permanentes. El presupuesto propuesto le permitirá a la Autoridad cumplir con los compromisos que le impone su Ley Orgánica.
Los Ingresos Propios se generan mediante el cobro del alquiler de las facilidades físicas construidas por la Autoridad de Edificios Públicos para las agencias gubernamentales.
RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Servicio Directo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Conservación y Mantenimiento de Estructuras Físicas |
92,208 |
96,097 |
96,097 |
96,097 |
Planificación y Desarrollo de Mejoras Permanentes |
3,748 |
3,318 |
3,618 |
3,518 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo |
95,956 |
99,415 |
99,715 |
99,615 |
  |
Total, Servicio Directo |
95,956 |
99,415 |
99,715 |
99,615 |
  |
Servicio de Apoyo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración General |
36,505 |
35,585 |
35,585 |
125,585 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
36,505 |
35,585 |
35,585 |
125,585 |
  |
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Construcción Centros Gubernamentales * |
18,460 |
0 |
0 |
0 |
Construcción Instalaciones de Educación y Cultura * |
73,079 |
36,073 |
36,062 |
0 |
Construcción Instalaciones para el Tribunal General de Justicia * |
750 |
0 |
240 |
0 |
Construcción Instalaciones Policiacas * |
5,515 |
0 |
5,086 |
0 |
Construcción Proyectos de Prevención y Ayuda Contra Desastres * |
1,833 |
0 |
337 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio de Apoyo |
99,637 |
36,073 |
41,725 |
0 |
  |
Total, Servicio de Apoyo |
136,142 |
71,658 |
77,310 |
125,585 |
  |
Total, Programa |
232,098 |
171,073 |
177,025 |
225,200 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
6,000 |
0 |
300 |
90,200 |
Ingresos Propios |
126,461 |
135,000 |
135,000 |
135,000 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
132,461 |
135,000 |
135,300 |
225,200 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
5 |
40 |
0 |
0 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
99,632 |
36,033 |
41,725 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
99,637 |
36,073 |
41,725 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
232,098 |
171,073 |
177,025 |
225,200 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
83,046 |
74,557 |
74,557 |
74,557 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
23,711 |
27,827 |
27,827 |
27,827 |
Servicios Comprados |
20,197 |
26,996 |
26,996 |
26,996 |
Gastos de Transportación |
1,066 |
1,500 |
1,500 |
1,500 |
Servicios Profesionales |
1,522 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
Otros Gastos Operacionales |
2,820 |
3,045 |
3,345 |
3,245 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
0 |
90,000 |
Materiales y Suministros |
92 |
55 |
55 |
55 |
Anuncios y Pautas en Medios |
7 |
20 |
20 |
20 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
132,461 |
135,000 |
135,300 |
225,200 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
99,637 |
36,073 |
41,725 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
99,637 |
36,073 |
41,725 |
0 |
Total, Concepto |
232,098 |
171,073 |
177,025 |
225,200 |
PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO
Conservación y Mantenimiento de Estructuras Físicas
Descripción del Programa
Conserva y mantiene 614 edificios construidos y administrados por la Autoridad. Provee servicios de mantenimiento preventivo para evitar su deterioro y protege dichas propiedades de actos vandálicos mediante la contratación de servicios de seguridad. Además, realiza reparaciones extraordinarias, evalúa los servicios prestados a los usuarios y provee cubierta financiera a la propiedad inmueble.
Clientela
Departamento de Educación, Departamento de Salud, Policía de Puerto Rico, Tribunal General de Justicia, Departamento de Justicia, Departamento de Corrección y Rehabilitación y otras agencias, corporaciones públicas y municipios.
Datos Estadísticos |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Agencias |
44 |
44 |
44 |
Corporaciones |
8 |
8 |
8 |
Municipios |
4 |
4 |
4 |
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
1,118 |
1,122 |
1,094 |
1,096 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
6,000 |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
86,208 |
96,097 |
96,097 |
96,097 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
92,208 |
96,097 |
96,097 |
96,097 |
Total, Origen de Recursos |
92,208 |
96,097 |
96,097 |
96,097 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
59,162 |
51,451 |
51,451 |
51,451 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
16,361 |
19,705 |
19,705 |
19,705 |
Servicios Comprados |
13,936 |
23,651 |
23,651 |
23,651 |
Gastos de Transportación |
736 |
1,290 |
1,290 |
1,290 |
Otros Gastos Operacionales |
1,945 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
63 |
0 |
0 |
0 |
Anuncios y Pautas en Medios |
5 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
92,208 |
96,097 |
96,097 |
96,097 |
Total, Concepto |
92,208 |
96,097 |
96,097 |
96,097 |
  |
Planificación y Desarrollo de Mejoras Permanentes
Descripción del Programa
Desarrolla el programa de construcción de escuelas, centros de gobierno, centros judiciales, instituciones penales, centros de salud familiar, comandancias de la Policía y otros proyectos especiales, de acuerdo a las prioridades establecidas por las agencias, la disponibilidad de fondos y la política pública.
Clientela
Departamento de Educación, Departamento de Salud, Policía de Puerto Rico, Tribunal General de Justicia, Departamento de Justicia, Departamento de Corrección y Rehabilitación y otras agencias, corporaciones públicas y municipios
Datos Estadísticos |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Agencias |
44 |
44 |
44 |
Corporaciones |
8 |
8 |
8 |
Municipios |
4 |
4 |
4 |
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
40 |
39 |
39 |
39 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
300 |
200 |
Ingresos Propios |
3,748 |
3,318 |
3,318 |
3,318 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,748 |
3,318 |
3,618 |
3,518 |
Total, Origen de Recursos |
3,748 |
3,318 |
3,618 |
3,518 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
2,311 |
2,231 |
2,231 |
2,231 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
711 |
786 |
786 |
786 |
Servicios Comprados |
606 |
287 |
287 |
287 |
Gastos de Transportación |
32 |
14 |
14 |
14 |
Otros Gastos Operacionales |
85 |
0 |
300 |
200 |
Materiales y Suministros |
3 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,748 |
3,318 |
3,618 |
3,518 |
Total, Concepto |
3,748 |
3,318 |
3,618 |
3,518 |
  |
PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Realiza todas las funciones administrativas relacionadas con el presupuesto, administración, compra y control de propiedad, y evalúa las actividades fiscales y operacionales de la Autoridad.
Clientela
Las unidades operacionales y las oficinas regionales de la Autoridad.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
156 |
156 |
156 |
139 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
0 |
90,000 |
Ingresos Propios |
36,505 |
35,585 |
35,585 |
35,585 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
36,505 |
35,585 |
35,585 |
125,585 |
Total, Origen de Recursos |
36,505 |
35,585 |
35,585 |
125,585 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
21,573 |
20,875 |
20,875 |
20,875 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
6,639 |
7,336 |
7,336 |
7,336 |
Servicios Comprados |
5,655 |
3,058 |
3,058 |
3,058 |
Gastos de Transportación |
298 |
196 |
196 |
196 |
Servicios Profesionales |
1,522 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
Otros Gastos Operacionales |
790 |
3,045 |
3,045 |
3,045 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
0 |
90,000 |
Materiales y Suministros |
26 |
55 |
55 |
55 |
Anuncios y Pautas en Medios |
2 |
20 |
20 |
20 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
36,505 |
35,585 |
35,585 |
125,585 |
Total, Concepto |
36,505 |
35,585 |
35,585 |
125,585 |
  |
|