BASE LEGAL
La
Ley 123-2014,
crea la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico (ATI) como un cuerpo corporativo y político en forma de corporación pública e instrumentalidad gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Transportación y Obras Públicas, con existencia y personalidad legales separadas y aparte de las del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Mediante este estatuto se autoriza a la Autoridad de Carreteras y Transportación a transferir a la ATI las operaciones, activos, derechos, obligaciones, bienes y fondos relacionados con el Tren Urbano y los programas de transportación colectiva que opera actualmente. Además, dispone para la fusión de la Autoridad Metropolitana de Autobuses y la Autoridad de Transporte Marítimo a esta nueva unidad.
La ATI trabaja con los aspectos gerenciales y operacionales de la integración, para obtener los consentimientos y aprobaciones estatales y federales requeridos que permitan oficializar la fusión e integración correspondiente.
MISIÓN
Proveer a la ciudadanía mayores y mejores facilidades de transportación colectiva con el fin de asegurar la movilidad efectiva de personas y bienes; fomentar el crecimiento económico y social en las áreas que están alrededor de las estaciones del tren, terminales de autobuses y estaciones intermodales o multimodales.
INVERSIÓN DE RECURSOS
La Inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2015-2016 ascendió a $102,981,000. La fuente principal de recursos son Otros Ingresos con $38,009,000 para un 36.91%. Además, se asignó a través de Asignaciones Especiales $29,000,000, lo cual representa un 28.16%, los Fondos Federales ascendieron a $27,377,000 para un 26.58%, los Ingresos Propios por $7,811,000 representan un 7.58% y de Fondos Federales-ARRA por $784,000, para un 0.77%.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Sept./13 |
Sept./14 |
Sept./15 |
Ene./16 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
0 |
0 |
1,032 |
1,023 |
1,023 |
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017
El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2016-2017 asciende a $88,469,000. Los recursos incluyen $29,000,000 provenientes de Asignaciones Especiales, $9,372,000 de Fondos Federales, $8,353,000 de Ingresos Propios y $41,744,000 de Otros Ingresos.
Los gastos de funcionamiento reflejan un aumento de $890,000 en comparación con los recursos asignados en el presupuesto de 2015-2016. Este aumento se refleja principalmente en los renglones de Ingresos Propios y de Otros Ingresos.
El presupuesto refleja el efecto de la integración o consolidación de la Autoridad Metropolitana de Autobuses y la Autoridad de Transporte Marítimo con la Autoridad de Transporte Integrado, según lo dispuesto en la Ley 123-2014.
La Asignación Especial de $29,000,000 está destinada para la nómina, costos relacionados, y/o
gastos de funcionamiento por la cantidad de $26,500,000 y $2,500,000 para los gastos de seguridad en localidades monitoreadas por el "US Coast Guard".
Los programas federales que proveen las aportaciones son: la "Federal Transit Capital Investment Grant" y la "Federal Transit Formula Grant" (Urbanized Area Program).
Los Ingresos Propios provienen del cobro de tarifas a los usuarios del servicio colectivo y de las rentas de las facilidades. Estos recursos se destinan para el pago de la nómina y otros gastos operacionales.
RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Servicio Directo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Transportación Colectiva Marítimo |
0 |
0 |
37,914 |
37,677 |
Transportación Colectiva Terrestre |
0 |
0 |
43,376 |
44,503 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo |
0 |
0 |
81,290 |
82,180 |
  |
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Transportación Colectiva Marítimo |
0 |
0 |
15,402 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo |
0 |
0 |
15,402 |
0 |
  |
Total, Servicio Directo |
0 |
0 |
96,692 |
82,180 |
  |
Servicio de Apoyo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración General |
0 |
6,572 |
6,289 |
6,289 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
0 |
6,572 |
6,289 |
6,289 |
  |
Total, Servicio de Apoyo |
0 |
6,572 |
6,289 |
6,289 |
  |
Total, Programa |
0 |
6,572 |
102,981 |
88,469 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
6,572 |
29,000 |
29,000 |
Fondos Federales |
0 |
0 |
12,759 |
9,372 |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
7,811 |
8,353 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
38,009 |
41,744 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
6,572 |
87,579 |
88,469 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondos Federales |
0 |
0 |
14,618 |
0 |
Fondos Federales ARRA |
0 |
0 |
784 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
15,402 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
0 |
6,572 |
102,981 |
88,469 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
0 |
0 |
56,104 |
60,556 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
0 |
1,579 |
1,579 |
Servicios Comprados |
0 |
0 |
7,220 |
5,693 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
0 |
0 |
19 |
19 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
335 |
335 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
2,676 |
3,056 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
3,538 |
5,338 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
6,572 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
882 |
672 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
15,182 |
11,107 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
0 |
44 |
114 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
6,572 |
87,579 |
88,469 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
15,402 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
15,402 |
0 |
Total, Concepto |
0 |
6,572 |
102,981 |
88,469 |
PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO
Transportación Colectiva Marítima
Descripción del Programa
Provee servicios de transportación marítima, lo cual incluye el movimiento de pasajeros y carga, para los residentes y visitantes hacia y desde las islas municipios de Vieques y Culebra; y a los usuarios de Cataño, Viejo San Juan y Hato Rey. A partir del Año Fiscal 2015-2016, este Programa se integra a la ATI, conforme con lo dispuesto en la Ley 123-2014.
Clientela
Usuarios del servicio de transportación marítima en Cataño, Hato Rey y San Juan, y los habitantes y visitantes de Vieques y Culebra.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
0 |
0 |
829 |
820 |
Datos Estadísticos |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Pasajeros transportados Fajardo, Vieques y Culebra (FVC) |
1,120,047 |
1,104,640 |
1,215,104 |
Pasajeros transportados San Juan, Cataño y Hato Rey |
705,550 |
552,730 |
608,003 |
Toneladas de carga transportadas (FVC) |
357,195 |
360,000 |
396,000 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
16,277 |
16,277 |
Fondos Federales |
0 |
0 |
2,923 |
2,600 |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
4,714 |
4,800 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
14,000 |
14,000 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
37,914 |
37,677 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondos Federales |
0 |
0 |
14,618 |
0 |
Fondos Federales ARRA |
0 |
0 |
784 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
15,402 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
0 |
0 |
53,316 |
37,677 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
0 |
0 |
19,885 |
21,100 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
0 |
885 |
885 |
Servicios Comprados |
0 |
0 |
2,932 |
1,514 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
327 |
327 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
729 |
1,229 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
2,500 |
3,162 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
287 |
287 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
10,369 |
9,173 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
37,914 |
37,677 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
15,402 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
15,402 |
0 |
Total, Concepto |
0 |
0 |
53,316 |
37,677 |
  |
Transportación Colectiva Terrestre
Descripción del Programa
Provee servicios de transportación colectiva terrestre a través de autobuses y porteadores públicos. A partir del Año Fiscal 2015-2016, este Programa se integra a la ATI, conforme con lo dispuesto en la Ley 123-2014.
Clientela
Residentes y visitantes del Área Metropolitana y personas con impedimentos.
Datos Estadísticos |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Autobuses Adquiridos |
0 |
0 |
10 |
Autobuses en Servicios Llame y Viaje |
18 |
20 |
25 |
Autobuses en Servicios Ruta Regular |
71 |
80 |
85 |
Millaje Recorrido en Servicio Llame y Viaje |
531,405 |
584,546 |
643,000 |
Millaje Recorrido en Servicio Ruta Regular |
3,195,535 |
3,515,089 |
3,866,597 |
Pasajeros Beneficiados de Llame y Viaje |
92,110 |
101,321 |
111,453 |
Pasajeros de Ruta Regular |
6,816,889 |
7,498,578 |
8,248,436 |
Promedio Mensual de Pasajeros de Ruta Regular |
568,074 |
624,881 |
687,370 |
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
0 |
0 |
198 |
198 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
11,934 |
11,934 |
Fondos Federales |
0 |
0 |
9,836 |
6,772 |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
3,097 |
3,553 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
18,509 |
22,244 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
43,376 |
44,503 |
Total, Origen de Recursos |
0 |
0 |
43,376 |
44,503 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
0 |
0 |
35,517 |
38,754 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
0 |
640 |
640 |
Servicios Comprados |
0 |
0 |
1,757 |
1,757 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
0 |
0 |
19 |
19 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
8 |
8 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
327 |
327 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
249 |
1,017 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
35 |
35 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
4,800 |
1,922 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
0 |
24 |
24 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
43,376 |
44,503 |
Total, Concepto |
0 |
0 |
43,376 |
44,503 |
  |
PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Establece la política pública referente al sector de la transportación colectiva. Además, administra, supervisa, coordina y brinda apoyo a la operación de los programas que componen la Agencia.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
0 |
0 |
5 |
5 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
6,572 |
789 |
789 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
5,500 |
5,500 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
6,572 |
6,289 |
6,289 |
Total, Origen de Recursos |
0 |
6,572 |
6,289 |
6,289 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
0 |
0 |
702 |
702 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
0 |
54 |
54 |
Servicios Comprados |
0 |
0 |
2,531 |
2,422 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
1,620 |
1,500 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
789 |
1,159 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
6,572 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
560 |
350 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
13 |
12 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
0 |
20 |
90 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
6,572 |
6,289 |
6,289 |
Total, Concepto |
0 |
6,572 |
6,289 |
6,289 |
  |
|