DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS.


BASE LEGAL

La Sección 6 del Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 25 de julio de 1952, crea el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Conforme al Plan de Reorganización Núm. 6 de 1971, según enmendado, el cual entró en vigor el 2 de enero de 1973, se reorganiza y redenomina el Departamento de Transportación y Obras Públicas y le adscriben los siguientes componentes: Autoridad Metropolitana de Autobuses, Autoridad de Carreteras y Transportación y la Autoridad de Puertos. Posteriormente, mediante la Ley Núm. 33 de 25 de mayo de 1972, según enmendada, se adscribe la Comisión de Seguridad del Tránsito y mediante la Ley 1-2000, según enmendada, la Autoridad de Transporte Marítimo al Departamento.

MISIÓN

Llevar a Puerto Rico hacia el desarrollo económico mediante un sistema de transportación eficiente, seguro y en armonía con el ambiente, procurando una prestación de servicios de vanguardia y excelencia.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • Directoría de Obras Públicas
  • Directoría de Servicios al Conductor
  • Directoría de Urbanismo
  • Junta Asesora sobre Transportación
  • Oficina de Auditoría Interna
  • Oficina de Tecnología y Sistemas de Información
  • Oficina del Secretario
  • Secretaría Auxiliar de Administración
  • Secretaría Auxiliar de Planificación, Programación y Control

PROGRAMAS

Administración y Servicios Auxiliares Centrales

Descripción del Programa

Integra las funciones y tareas relacionadas a los servicios administrativos que se proveen a otros programas de la Agencia. Además, dirige la política pública sobre normas de sana administración en los procesos fiscales y operacionales.

Clientela

Provee servicios a todos los empleados del Departamento, además del sector Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Municipal


Adquisición y Administración de Propiedades

Descripción del Programa

Administra, vende, cede, permuta o arrienda los bienes inmuebles del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Clientela

Las agencias y organismos del Gobierno de Puerto Rico y el público en general


Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito

Descripción del Programa

Orienta a los conductores y peatones, y expide boletos por faltas administrativas relacionadas con el estacionamiento ilegal, y con violaciones a las dimensiones y pesos de los vehículos y sus cargas, conforme al Procedimiento Administrativo establecido en el Artículo 24.05 de la Ley 22-2000, según enmendada.

Clientela

Conductores y peatones en los sectores y municipios donde opera el Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito (COT)

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Coordina, dirige y desarrolla las encomiendas del Secretario para implantar la política pública del Gobierno de Puerto Rico, sobre la transportación terrestre, aérea y marítima.

Clientela

Todas las unidades que componen el Departamento de Transportación y Obras Públicas

Directoría de Urbanismo

Descripción del Programa

Ordena y consolida las áreas urbanas, a través de proyectos innovadores; con miras a convertirlas en modelos de funcionalidad, eficiencia y belleza, en respuesta directa a las necesidades de cada comunidad.

Clientela

Los centros urbanos de los 78 municipios de la isla de Puerto Rico y todos sus ciudadanos

Diseño y Reconstrucción de Carreteras

Descripción del Programa

Desarrolla e inspecciona los proyectos de mejoramiento a la infraestructura vial y de transportación terrestre. Además, gerencia la programación de mejoras permanentes y mantiene la información sobre el desarrollo de los proyectos.

Clientela

Municipios, comunidades, ciudadanos y sector privado

Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad

Descripción del Programa

Realiza las actividades de ornato, siembra, cultivo, pintura, recogido de basura y escombros, limpieza de áreas verdes y estructuras, en avenidas y tramos de carreteras previamente seleccionados por el Departamento.

Clientela

Áreas turísticas, municipios, comunidades, ciudadanos y entidades privadas

Mantenimiento y Conservación de Carreteras

Descripción del Programa

Mantiene, conserva y mejora la red vial estatal. Incluye entre otros aspectos, el mantener en óptimas condiciones para los usuarios, las superficies de rodaje, áreas verdes, paseos y sistemas de drenaje.

Clientela

Público en General

Reglamentación de Vehículos de Motor y Servicios al Conductor

Descripción del Programa

Mantiene un registro e inventario de los vehículos de motor y de los conductores. Además, administra la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como la "Nueva Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico".

Clientela

Público en General

Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras

Descripción del Programa

Construye, instala y conserva las señales de tránsito, tales como: rótulos y semáforos, el marcado del pavimento en cruce de peatones, zonas escolares, líneas de carriles y bordes de carreteras.

Clientela

Público en General

Supervisión y Coordinación de Obras Públicas

Descripción del Programa

Centraliza la dirección, supervisión y coordinación de los siguientes programas: Mantenimiento y Conservación de Carreteras, Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras, Diseño y Reconstrucción de Carreteras, Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad, y el Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito.

Clientela

Público en General


PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2012-2013

El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2012-2013 asciende a $98,045,000. Los recursos incluyen $50,945,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $9,010,000 de Asignaciones Especiales y $38,090,000 de Fondos Especiales Estatales.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución neta de $593,000, en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2011-2012. Esta disminución se debe principalmente al impacto de la Ley 70-2010, según enmendada, conocida como "Ley del Programa de Incentivos, Retiro y Readiestramiento". Mediante esta Ley, se estableció un programa voluntario a través del cual los empleados elegibles pueden retirarse o separarse de su empleo a cambio de una pensión temprana, un incentivo económico u otros beneficios. También refleja un incremento en las Asignaciones Especiales para sufragar acuerdos y convenios interagenciales.

Los fondos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General proveerán para sufragar los gastos operacionales de la Agencia. El presupuesto aprobado se utilizará para la administración y funcionamiento de los programas, según lo dispone su Ley Orgánica. Los recursos permitirán la revitalización de los centros urbanos, mejorar las condiciones de las carreteras mediante su rehabilitación y reconstrucción, y establecer proyectos de limpieza y mantenimiento en las carreteras estatales. Además se incluyen recursos adicionales provenientes de Asignaciones Especiales para cumplir con la Ley 267-1998, conocida como "Ley del Centro de Excavaciones y Demoliciones de Puerto Rico" ($10,000), sufragar el convenio interagencial entre el Municipio de Guaynabo y el Departamento ($4,000,000) y para sufragar los gastos de convenios interagenciales ($5,000,000).


Los recursos de los Fondos Especiales Estatales provienen de la Ley 22-2000 conocida como "Ley de Vehículos y Transito de Puerto Rico". Los mismos ingresan por concepto de: multas administrativas-estacionamiento para impedidos, inspección de vehículos de motor, nuevos registros e inscripción de vehículos de motor y uso de tablillas de vehículos de motor de arrastre y semiarrastre, certificado de autorización para estación oficial de inspección, y faltas administrativas relacionadas al estacionamiento ilegal de vehículos de motor, entre otros.


RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA


Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2010 2011 2012 2013

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Administración y Servicios Auxiliares Centrales 11,331 12,580 20,023 22,486
Adquisición y Administración de Propiedades 175 100 105 44
Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito 11,099 3,703 2,849 2,153
Dirección y Administración General 1,334 1,517 1,697 1,697
Directoría de Urbanismo 574 461 481 481
Diseño y Reconstrucción de Carreteras 1,816 1,766 1,760 1,668
Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad 9,414 3,651 2,735 2,554
Mantenimiento y Conservación de Carreteras 52,717 39,281 32,483 29,801
Reglamentación de Vehículos de Motor y Servicios al Conductor 46,510 37,187 35,189 35,937
Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras 4,135 1,233 1,187 1,187
Supervisión y Coordinación de Obras Públicas 143 130 129 37
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 139,248 101,609 98,638 98,045
 
Mejoras Permanentes
Mantenimiento y Conservación de Carreteras 60,737 221,515 500 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 60,737 221,515 500 0
Total, Programa 199,985 323,124 99,138 98,045
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 25,496 21,595 54,590 50,945
Asignaciones Especiales 600 0 6,010 9,010
Fondo de Estabilización 55,543 38,802 0 0
Fondos Especiales Estatales 57,609 40,890 38,038 38,090
Otros Ingresos 0 322 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 139,248 101,609 98,638 98,045
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 221,515 500 0
Otros Ingresos 60,737 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 60,737 221,515 500 0
Total, Origen de Recursos 199,985 323,124 99,138 98,045
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 102,688 64,172 58,251 55,043
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 5,957 8,181 9,123 8,253
Servicios Comprados 7,574 12,089 19,132 16,909
Donativos, Subsidios y Distribuciones 443 8 10 10,438
Gastos de Transportación 626 416 702 562
Servicios Profesionales 1,692 4,657 164 1,341
Otros Gastos Operacionales 12,395 6,994 2,498 2,936
Asignaciones Englobadas 900 0 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 0 6,000 0
Compra de Equipo 1,044 370 668 708
Materiales y Suministros 5,806 4,640 2,086 1,851
Anuncios y Pautas en Medios 123 82 4 4
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 139,248 101,609 98,638 98,045
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 60,737 221,515 500 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 60,737 221,515 500 0
Total, Concepto 199,985 323,124 99,138 98,045