JUNTA DE PLANIFICACIÓN.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico", crea dicha Junta y la adscribe a la Oficina del Gobernador. La Junta, ejercerá los poderes concedidos en esta Ley, con el propósito de guiar el desarrollo integral de Puerto Rico de modo coordinado, adecuado y económico.

MISIÓN

Planificar el desarrollo de Puerto Rico basado en tres principios fundamentales: economía competitiva, ambiente sano y mejoramiento de nuestra calidad de vida.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017
Sept./13 Sept./14 Sept./15 Ene./16 Proy.

 

Cantidad total de puestos 169 226 226 223 223

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2016-2017 es proyectado durante el proceso presupuestario.

INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2015-2016 ascendió a $15,266,000. La fuente principal de recursos es el Fondo General, a través del cual se asignó $11,197,000 lo que representa el 73.35% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron de Fondos Federales $2,579,000 equivalente al 16.90%, Fondos Especiales Estatales $1,330,000 equivalente a 8.72% y de Asignación Especial $160,000 lo que representa el 1.05%.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017

El presupuesto consolidado recomendado para el Año Fiscal 2016-2017 asciende a $14,842,000. Los recursos incluyen $11,197,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $130,000 de Asignaciones Especiales, $936,000 de Fondos Especiales Estatales y $2,579,000 de Fondos Federales.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $414,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2015-2016. Esta disminución se debe principalmente a la política pública de reducción de gasto.

Las Asignaciones Especiales son $30,000 para cubrir los gastos de funcionamiento del Grupo Consultivo para el Desarrollo de Castañer, $50,000 para cubrir los gastos del Convenio de Delegación de Competencia al Municipio de Ponce y $50,000 para cumplir con la aportación del Acuerdo Cooperativo Conjunto con el "US Geological Survey".

Los Fondos Especiales Estatales provienen de los derechos correspondientes a copias de publicaciones, documentos o estudios propiedad de la Junta. La utilización de estos recursos está dispuesta por Ley para gastos operacionales.

Entre los programas federales que proveen las mayores aportaciones se incluyen: "Development Disabilities Basic Support and Advocacy Grants", "Coastal Zone Management Administration Awards", "Homeland Security Grant Program (HSGP)" y el "Economic Development Assistance Program".

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Planificación Económica y Social 2,253 2,226 2,548 2,528
Planificación Física 1,333 2,418 2,454 2,454
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 3,586 4,644 5,002 4,982
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Recom.
Planificación Económica y Social 65 60 60 50
Planificación Física 150 0 50 50
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 215 60 110 100
 
Total, Servicio Directo 3,801 4,704 5,112 5,082
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 4,747 6,961 6,559 6,165
Administración Interna 2,978 4,698 2,403 2,403
Sistemas de Información 1,034 1,136 1,192 1,192
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 8,759 12,795 10,154 9,760
 
Total, Servicio de Apoyo 8,759 12,795 10,154 9,760
 
Total, Programa 12,560 17,499 15,266 14,842
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 9,439 13,287 11,197 11,197
Asignaciones Especiales 54 120 50 30
Fondos Especiales Estatales 273 1,453 1,330 936
Fondos Federales 2,579 2,579 2,579 2,579
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 12,345 17,439 15,156 14,742
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 215 60 110 100
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 215 60 110 100
Total, Origen de Recursos 12,560 17,499 15,266 14,842
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 8,158 10,206 10,268 10,268
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 656 2,148 141 141
Servicios Comprados 198 227 32 32
Gastos de Transportación 27 42 30 30
Servicios Profesionales 235 329 372 372
Otros Gastos Operacionales 29 126 234 234
Asignaciones Englobadas 50 24 0 0
Compra de Equipo 32 92 20 20
Materiales y Suministros 26 44 56 56
Anuncios y Pautas en Medios 28 49 44 44
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 9,439 13,287 11,197 11,197
 
Total de la RC del Fondo General 9,439 13,287 11,197 11,197
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Asignaciones Englobadas 54 120 50 30
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 54 120 50 30
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 215 60 110 100
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General 215 60 110 100
 
Total de la AE del Fondo General 269 180 160 130
 
Total del Fondo General 9,708 13,467 11,357 11,327
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 411 411 411 411
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 13 13 13 13
Servicios Comprados 235 235 235 235
Donativos, Subsidios y Distribuciones 1,676 1,676 1,676 1,676
Gastos de Transportación 27 27 27 27
Otros Gastos Operacionales 131 131 131 131
Asignaciones Englobadas 323 1,503 1,380 986
Compra de Equipo 2 2 2 2
Materiales y Suministros 32 32 32 32
Anuncios y Pautas en Medios 2 2 2 2
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 2,852 4,032 3,909 3,515
Total, Concepto 12,560 17,499 15,266 14,842

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Planificación Económica y Social

Descripción del Programa

Provee el análisis y asesoramiento económico, social y censal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Realiza los análisis macroeconómicos de la economía de Puerto Rico. Asesora al Presidente de la Junta de Planificación, al Gobernador, a la Asamblea Legislativa, a los municipios y otras agencias de la Rama Ejecutiva en todo lo relacionado con la economía, los aspectos sociales y censales de Puerto Rico.

Clientela

Gobernador, Asamblea Legislativa, agencias de la Rama Ejecutiva, municipios, sectores comunitarios, empresarios y profesionales, estudiantes y entidades del exterior.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 38 49 48 48


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 54 50 50 30
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,199 2,176 2,498 2,498
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,253 2,226 2,548 2,528
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 65 60 60 50
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 65 60 60 50
Total, Origen de Recursos 2,318 2,286 2,608 2,578
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,132 2,139 2,491 2,491
Servicios Comprados 5 8 0 0
Gastos de Transportación 9 5 7 7
Otros Gastos Operacionales 3 0 0 0
Asignaciones Englobadas 104 74 50 30
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,253 2,226 2,548 2,528
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 65 60 60 50
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 65 60 60 50
Total, Concepto 2,318 2,286 2,608 2,578
 

Planificación Física

Descripción del Programa

Planifica el uso óptimo de los terrenos conforme con sus características físicas y su valor patrimonial, ecológico, agrícola, de paisaje, rural o urbano; lo que incluye, entre otros aspectos, la formulación de objetivos y metas de ordenación territorial, planes de desarrollo, de infraestructura y de conservación, y atención a áreas especiales conforme con sus características geográficas para garantizar la utilización óptima y balanceada del territorio. Incluye, además, el componente de evaluación de proyectos públicos y privados sometidos ante la consideración de la Junta para fines residenciales, comerciales, turísticos, industriales y agrícolas, entre otros. Además, audita las determinaciones finales y los permisos emitidos por los profesionales autorizados de la Oficina de Gerencia de Permisos, oficinas de permisos municipales, así como las certificaciones que emitan los inspectores autorizados.

Clientela

Gobernador, Asamblea Legislativa, agencias de la Rama Ejecutiva, municipios, empresa privada e individuos que solicitan los servicios provistos.

Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Asesoramiento técnico para planes de ordenamiento territorial y zonas de interés turístico 350 350 350
Auditorías determinaciones finales OGPe 200 640 750
Auditorías determinaciones finales municipios con jerarquías 150 640 750
Auditorías determinaciones finales profesionales autorizados 1,368 640 500
Certificaciones de Calificación 58 56 60
Certificación de compatibilidad federal Programa de Manejo de la Zona Costanera 118 131 140
Consultas de ubicación 538 468 470
Enmiendas a mapas de zonificación 37 71 100
Evaluación y Auditoría de Solicitudes de Convenio de Transferencia de Falcultades Municipios Autónomos 2 0 3
Reglamentos nuevos o enmiendas necesarias para establecer política pública 4 4 4
Zonas susceptibles a inundaciones y estudios hidrológicos-hidráulicos 60 60 60

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 28 61 59 59

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 70 0 0
Fondos Federales 215 215 215 215
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,118 2,133 2,239 2,239
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,333 2,418 2,454 2,454
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 150 0 50 50
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 150 0 50 50
Total, Origen de Recursos 1,483 2,418 2,504 2,504
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,183 2,195 2,195 2,195
Servicios Comprados 31 28 29 29
Gastos de Transportación 11 11 13 13
Otros Gastos Operacionales 91 97 200 200
Asignaciones Englobadas 0 70 0 0
Materiales y Suministros 17 17 17 17
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,333 2,418 2,454 2,454
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 150 0 50 50
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 150 0 50 50
Total, Concepto 1,483 2,418 2,504 2,504
 

PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Responsable de la dirección ejecutiva de la Agencia y asesora al Gobernador en la formulación de una política general de desarrollo integral en todo lo relacionado con los aspectos sociales, económicos, programación de inversiones y el uso óptimo del recurso tierra. Incluye la Oficina del Presidente, la Oficina de Auditoría Interna y la Oficina de Asuntos Legales.

Clientela

Personal de la Agencia.

Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Ponencias contestadas 112 90 110
Proyecto de ley recibidos 117 100 120

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 21 44 45 45

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 273 1,453 1,330 936
Fondos Federales 2,364 2,364 2,364 2,364
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,110 3,144 2,865 2,865
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,747 6,961 6,559 6,165
Total, Origen de Recursos 4,747 6,961 6,559 6,165
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,029 2,865 2,693 2,693
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 13 13 13 13
Servicios Comprados 336 368 219 219
Donativos, Subsidios y Distribuciones 1,676 1,676 1,676 1,676
Gastos de Transportación 24 23 27 27
Servicios Profesionales 235 329 372 372
Otros Gastos Operacionales 64 127 116 116
Asignaciones Englobadas 323 1,503 1,380 986
Compra de Equipo 2 2 2 2
Materiales y Suministros 15 15 15 15
Anuncios y Pautas en Medios 30 40 46 46
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,747 6,961 6,559 6,165
Total, Concepto 4,747 6,961 6,559 6,165
 

Administración Interna

Descripción del Programa

Brinda asesoramiento a la alta gerencia y a los demás componentes de la Agencia. Administra el recurso fiscal y presupuestario de la Junta de Planificación y provee el mejor recurso humano disponible. Ofrece el apoyo administrativo y técnico necesario a las demás unidades de la organización para su funcionamiento eficaz y efectivo, mediante las oficinas de presupuesto y finanzas, servicios auxiliares y recursos humanos y relaciones laborales.


Clientela

Personal de la Agencia.

Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Adiestramientos 18 25 25
Contratos formalizados y registrados ante la Oficina del Contralor 99 50 50

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 53 45 47 44


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,978 4,698 2,403 2,403
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,978 4,698 2,403 2,403
Total, Origen de Recursos 2,978 4,698 2,403 2,403
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,206 2,327 2,170 2,170
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 656 2,148 141 141
Servicios Comprados 49 48 9 9
Gastos de Transportación 7 27 7 7
Otros Gastos Operacionales 2 1 0 0
Compra de Equipo 32 92 20 20
Materiales y Suministros 26 44 56 56
Anuncios y Pautas en Medios 0 11 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,978 4,698 2,403 2,403
Total, Concepto 2,978 4,698 2,403 2,403
 

Sistemas de Información

Descripción del Programa

Asesora a la Junta de Planificación y a todos sus componentes en lo relacionado con el compromiso programático de optimizar los esfuerzos de mecanizar sus operaciones. Ofrece servicios de conversión de datos gráficos y no gráficos. Produce mapas y brinda asesoramiento en la planificación e implantación de sistemas o aplicaciones, tales como: Expediente Digital, Aplicación de GeoRiesgo, Geodato de Zonificación, entre otros. Desarrolla análisis, programación y documentación de sistemas computadorizados útiles para las diferentes funciones de la Agencia.

Clientela

Gobernador, Presidente de la Junta, Legislatura, agencias e instrumentalidades públicas y privadas. Además, todos los integrantes de la Junta de Planificación que de una u otra forma intervienen en la formulación de la política pública dirigida al desarrollo social, económico y físico de la Isla.

Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Agencias proveedoras de información en el Portal de Datos Geográfico Gubernametales 43 45 45
Aplicaciones desarrolladas y apoyadas 67 69 69
Asistencia para el sistema de información geográfica 500 500 500
Clientela externa para el Sistema de Información Geográfica 221 300 300
Entradas al sitio de Internet de la Junta de Planificación 854,000 1,000,000 1,000,000
Solicitudes de servicio atendidas 3,340 4,000 4,000

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 29 27 27 27

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,034 1,136 1,192 1,192
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,034 1,136 1,192 1,192
Total, Origen de Recursos 1,034 1,136 1,192 1,192
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,019 1,091 1,130 1,130
Servicios Comprados 12 10 10 10
Gastos de Transportación 3 3 3 3
Otros Gastos Operacionales 0 32 49 49
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,034 1,136 1,192 1,192
Total, Concepto 1,034 1,136 1,192 1,192