AGENCIA ESTATAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES.


BASE LEGAL

La Ley 211-1999, según enmendada, conocida como "Ley de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de Puerto Rico", crea la Agencia nominada como tal y la adscribe a la Comisión de Seguridad y Protección Pública de Puerto Rico. Dicha Agencia, tiene la responsabilidad de implantar la política pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de proteger a nuestros habitantes en situaciones de emergencias o desastres. Además, tiene la facultad y responsabilidad de coordinar todos los planes estatales, municipales, privados y federales pertinentes.


MISIÓN

Coordinar todos los recursos gubernamentales, así como los del sector privado, para proveer de forma rápida y efectiva los servicios antes, durante y después de situaciones de emergencia para asegurar la protección de vida y propiedad de los ciudadanos.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017
Sept./13 Sept./14 Sept./15 Ene./16 Proy.

 

Cantidad total de puestos 174 206 224 225 225

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2016-2017 es proyectado durante el proceso presupuestario.

INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2015-2016 ascendió a $11,548,000. La fuente principal de recursos es el Fondo General, a través del cual se asignó $6,955,000 lo que representa el 60.23% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron Fondos Federales por $4,593,000 equivalente al 39.77%.


PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017


El presupuesto consolidado recomendado para el Año Fiscal 2016-2017 asciende a $11,587,000. Los recursos incluyen $5,894,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $1,100,000 de Asignaciones Especiales y $4,593,000 de Fondos Federales.

Los gastos de funcionamiento reflejan un aumento de $39,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2015-2016. Este aumento se debe principalmente a los gastos de Nómina y Costos Relacionados.

Las Asignaciones Especiales ascienden a $1,100,000, de las cuales $300,000 son para gastos de funcionamiento de la Red Sísmica de Puerto Rico y $800,000 para mitigar desastres.

Entre los programas federales que proveen las mayores aportaciones se incluyen: "Emergency Management Performance Grants", "Homeland Security Grant Program", "Urban Train" y "Earthquake Consortium and State Assistant". Estos fondos corresponden a la asignación para gastos operacionales y administrativos del Programa de Operaciones de Emergencias, Crisis o Desastres.



RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Operaciones de Emergencias, Crisis o Desastres 11,149 11,574 11,197 11,130
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores 53 41 99 99
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 11,202 11,615 11,296 11,229
 
Total, Servicio Directo 11,202 11,615 11,296 11,229
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 192 130 252 358
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 192 130 252 358
 
Total, Servicio de Apoyo 192 130 252 358
 
Total, Programa 11,394 11,745 11,548 11,587
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,101 6,698 5,655 5,894
Asignaciones Especiales 700 300 1,300 1,100
Fondos Federales 4,593 4,747 4,593 4,593
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,394 11,745 11,548 11,587
Total, Origen de Recursos 11,394 11,745 11,548 11,587
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 2,851 3,867 3,992 4,369
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,245 1,218 398 398
Servicios Comprados 1,432 491 1,090 848
Gastos de Transportación 13 42 10 10
Servicios Profesionales 152 302 20 18
Otros Gastos Operacionales 5 21 17 17
Asignaciones Englobadas 240 200 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 78 302 0 106
Compra de Equipo 5 16 10 10
Asignación Pareo Fondos Federales 41 93 93 93
Materiales y Suministros 39 146 25 25
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 6,101 6,698 5,655 5,894
 
Total de la RC del Fondo General 6,101 6,698 5,655 5,894
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 400 0 0 0
Asignaciones Englobadas 300 300 1,300 1,100
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 700 300 1,300 1,100
 
Total de la AE del Fondo General 700 300 1,300 1,100
 
Total del Fondo General 6,801 6,998 6,955 6,994
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 2,645 3,425 2,859 2,859
Servicios Comprados 796 512 745 745
Gastos de Transportación 40 13 40 40
Servicios Profesionales 223 308 308 308
Otros Gastos Operacionales 156 31 156 156
Compra de Equipo 7 19 7 7
Materiales y Suministros 326 180 78 78
Anuncios y Pautas en Medios 400 259 400 400
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 4,593 4,747 4,593 4,593
Total, Concepto 11,394 11,745 11,548 11,587

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Operaciones de Emergencias, Crisis o Desastres

Descripción del Programa

Asegura que se provean medidas para la protección y seguridad del pueblo puertorriqueño ante cualquier situación de emergencia o desastre que pueda afectarle.

Clientela

La Agencia ofrece servicios a la ciudadanía en general conforme a lo establecido en la Ley 211-1999.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 700 300 1,300 1,100
Fondos Federales 4,593 4,747 4,593 4,593
Resolución Conjunta del Presupuesto General 5,856 6,527 5,304 5,437
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,149 11,574 11,197 11,130
Total, Origen de Recursos 11,149 11,574 11,197 11,130
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 5,780 7,250 6,588 6,965
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,116 1,089 310 310
Servicios Comprados 2,228 1,003 1,835 1,593
Gastos de Transportación 53 55 50 50
Servicios Profesionales 375 610 328 326
Otros Gastos Operacionales 161 52 173 173
Asignaciones Englobadas 540 500 1,300 1,100
Pago de Deuda de Años Anteriores 78 302 0 0
Compra de Equipo 12 35 17 17
Asignación Pareo Fondos Federales 41 93 93 93
Materiales y Suministros 365 326 103 103
Anuncios y Pautas en Medios 400 259 400 400
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,149 11,574 11,197 11,130
Total, Concepto 11,149 11,574 11,197 11,130
 

Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores

Descripción del Programa

Procesa las llamadas recibidas desde el Centro de Recepción 9-1-1, para su atención y respuesta. Como Agencia de Respuesta del Sistema 9-1-1, recibe los referidos del centro de recepción de llamadas para la intervención de emergencias sociales que afecten la seguridad de niños, así como situaciones de maltrato.

Clientela

Ofrece sus servicios a toda la ciudadanía

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 53 41 99 99
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 53 41 99 99
Total, Origen de Recursos 53 41 99 99
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 29 17 75 75
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 24 24 24 24
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 53 41 99 99
Total, Concepto 53 41 99 99
 

PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Vela por la administración efectiva de los programas de finanzas y presupuesto estatal y federal, recursos humanos y servicios generales de la Agencia en cumplimiento con las normas, leyes, reglamentos y órdenes ejecutivas aplicables al área administrativa. Bajo este Programa se llevan a cabo actividades dirigidas a atender las necesidades de: recursos humanos, planta física, compra de servicios, alquiler de equipo, materiales y recursos económicos. Es responsable de mantener la continuidad de la operación antes, durante y después de la emergencia.

Clientela

Personal de la Agencia.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 192 130 252 358
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 192 130 252 358
Total, Origen de Recursos 192 130 252 358
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 87 25 188 188
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 105 105 64 64
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 0 0 106
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 192 130 252 358
Total, Concepto 192 130 252 358