BASE LEGAL
La
Ley 53-1996,
según enmendada, conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996", crea la Policía de Puerto Rico como un organismo civil de orden público en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, encargado de proteger los derechos de los ciudadanos, así como la propiedad y el orden público.
La
Ley 112-2014,
según enmendada, conocida como "Ley para Establecer el Colegio de Justicia Criminal", enmienda la Ley 53-1996, para crear el Programa para la Profesionalización de la Policía de Puerto Rico, como parte integral de la estructura de este Cuerpo.
MISIÓN
Combatir la criminalidad, proteger vidas y propiedades y hacer cumplir las leyes, reglamentos y ordenanzas municipales, salvaguardando los derechos humanos del ciudadano.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Sept./13 |
Sept./14 |
Sept./15 |
Ene./16 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
15,770 |
15,576 |
15,360 |
15,260 |
15,310 |
INVERSIÓN DE RECURSOS
La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2015-2016 ascendió a $759,306,000. La fuente principal de recursos es el Fondo General, a través del cual se asignó $725,633,000 lo que representa el 95.57% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron de Otros Recursos $33,673,000 equivalente al 4.43%.
RESULTADOS
- Se reflejó una tendencia en la reducción de los Delitos Tipo I por tercer año consecutivo. En el Año 2015 hubo una disminucción de -15.6% en comparación con el año anterior. Las principales reducciones se observan en los asesinatos con -82, robos con -1,002 y apropiaciones ilegales con -3,712.
- Se impactó a 43,764 personas a través de diversas actividades deportivas, recreativas y educativas, durante el Año 2015. La finalidad de estas iniciativas es atraer a niños y jóvenes hacia actividades productivas que los mantengan alejados de las drogas y otras actividades delictivas.
- Se establecieron los 144 Capítulos de la Liga Atlética Policiaca a través de la Isla, como parte de las iniciativas del Programa de Relaciones con la Comunidad. Esto representó un aumento de 31 Capítulos en comparación con el Año 2014. Cada capítulo tiene la capacidad para atender como mínimo a 60 socios.
PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017
El presupuesto consolidado recomendado para el Año Fiscal 2016-2017 asciende a $753,824,000. Los recursos incluyen $709,421,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $24,190,000 de Asignaciones Especiales, $2,618,000 de Fondos Especiales Estatales, $511,000 de Ingresos Propios, $3,384,000 de Fondos Federales y $13,700,000 de Otros Ingresos.
Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $5,404,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2015-2016. Esta disminución se debe principalmente a la política pública de reducción de gasto.
Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General proveerán para cumplir con los compromisos que le impone su Ley Orgánica de fiscalizar, regular, combatir la criminalidad, proteger vidas y propiedades, cumplir con las leyes, reglamentos y ordenanzas municipales, salvaguardando los derechos humanos del ciudadano, entre otros.
Las Asignaciones Especiales son $20,000,000 para gastos relacionados con la Reforma de la Policía y los procesos de reingeniería incidentales a ésta, incluyendo conceptos de compras, servicios profesionales, tecnología, consultoría y cualquier otro gasto que se estime útil y pertinente para la Reforma; $2,300,000 para operativos de control de narcotráfico, incluyendo materiales y costos relacionados, $1,620,000 para el mantenimiento extraordinario de la flota de patrullas y $270,000 para el mantenimiento de la plataforma digitalizada de geolocalización de incidencia criminal ("Crime Mapping"), y otros gastos relacionados para atender la incidencia criminal.
Los Fondos Especiales Estatales provienen del Fondo Especial de Donaciones (Ley 16-1989), que se utilizarán para la compra de equipo; Fondo Especial de Ley de Armas de Fuego (Ley 404-2000), para adquirir el equipo necesario para implantar los mecanismos que propendan a localizar el uso y disposición de armas de fuego, así como el de minimizar la utilización de armas de fuego para la comisión de actos delictivos. Además, el Fondo Especial de Vehículos Hurtados (Ley 208-1998), para la adquisición de equipo y materiales dirigidos a fortalecer las investigaciones criminales y el Fondo Especial Programa de Reciclaje (Ley 12-1995), para la compra de materiales y suministros.
Entre los programas federales que proveen las mayores aportaciones se incluyen: "Public Safety Partnership & Company Grants" y "National Explosive Detection Canine Team Program". Se estima una reducción en fondos federales debido a propuestas y acuerdos no recurrentes.
Los Otros Ingresos asciende a $13,700,000. Estos ingresos provienen de los recursos generados por las llamadas atendidas en la Junta de Gobierno de Servicio 9-1-1, en cumplimiento con la Ley 144-1994, según enmendada. También, se generan ingresos por los servicios policíacos prestados. Se incluye $10,000,000 para el pago de horas extras producto de las funciones realizadas relacionadas con el proceso eleccionario del Año Fiscal 2016.
RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Servicio Directo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Vigilancia Policiaca |
560,093 |
570,838 |
523,271 |
518,116 |
Investigación Criminal |
92,777 |
83,215 |
86,185 |
85,439 |
Control y Seguridad en el Tránsito |
33,458 |
26,352 |
26,196 |
25,586 |
Fuerzas Unidas de Rápida Acción |
20,753 |
18,460 |
20,368 |
20,930 |
Relaciones con la Comunidad |
7,771 |
7,918 |
6,865 |
6,260 |
Vigilancia y Seguridad en los Residenciales Públicos |
16,708 |
11,039 |
15,097 |
15,097 |
Seguridad Escolar |
7,210 |
5,369 |
7,246 |
0 |
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores |
11,332 |
9,902 |
10,063 |
10,063 |
Servicios de Vigilancia y Seguridad al Gobernador y Ex-Gobernadores |
2,459 |
2,529 |
2,468 |
2,227 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo |
752,561 |
735,622 |
697,759 |
683,718 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Investigación Criminal |
378 |
378 |
378 |
300 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo |
378 |
378 |
378 |
300 |
  |
Total, Servicio Directo |
752,939 |
736,000 |
698,137 |
684,018 |
  |
Servicio de Apoyo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Profesionalización de la Policía de Puerto Rico (Dirección y Administración General) |
0 |
4,439 |
4,063 |
2,886 |
Recursos Humanos y Fiscales |
15,872 |
14,353 |
15,254 |
15,254 |
Dirección y Administración General |
48,277 |
64,139 |
24,441 |
34,346 |
Servicios Auxiliares de Operaciones Profesionales y Científicas |
24,948 |
20,620 |
17,411 |
17,320 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
89,097 |
103,551 |
61,169 |
69,806 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Dirección y Administración General |
180 |
107 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio de Apoyo |
180 |
107 |
0 |
0 |
  |
Total, Servicio de Apoyo |
89,277 |
103,658 |
61,169 |
69,806 |
  |
Total, Programa |
842,216 |
839,658 |
759,306 |
753,824 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
776,917 |
732,810 |
720,560 |
709,121 |
Asignaciones Especiales |
27,053 |
40,757 |
4,695 |
24,190 |
Fondos Especiales Estatales |
1,660 |
2,542 |
2,618 |
2,618 |
Fondos Federales |
8,226 |
6,562 |
5,667 |
3,384 |
Ingresos Propios |
0 |
2,802 |
1,688 |
511 |
Otros Ingresos |
27,802 |
53,700 |
23,700 |
13,700 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
841,658 |
839,173 |
758,928 |
753,524 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
378 |
378 |
378 |
300 |
Asignaciones Especiales |
180 |
107 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
558 |
485 |
378 |
300 |
Total, Origen de Recursos |
842,216 |
839,658 |
759,306 |
753,824 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
681,789 |
634,472 |
682,017 |
670,076 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
73,410 |
72,995 |
25,385 |
25,212 |
Servicios Comprados |
7,829 |
6,516 |
894 |
826 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
51 |
54 |
54 |
54 |
Gastos de Transportación |
1,595 |
705 |
984 |
887 |
Servicios Profesionales |
1,014 |
298 |
911 |
820 |
Otros Gastos Operacionales |
2,219 |
2,802 |
577 |
568 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
2,630 |
10,050 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
956 |
737 |
5,666 |
5,662 |
Materiales y Suministros |
5,422 |
4,168 |
4,027 |
4,971 |
Anuncios y Pautas en Medios |
2 |
13 |
45 |
45 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General |
776,917 |
732,810 |
720,560 |
709,121 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Fondo General |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
378 |
378 |
378 |
300 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Fondo General |
378 |
378 |
378 |
300 |
  |
Total de la RC del Fondo General |
777,295 |
733,188 |
720,938 |
709,421 |
  |
  |
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
21,313 |
38,657 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
661 |
0 |
2,500 |
2,300 |
Asignaciones Englobadas |
5,079 |
2,100 |
2,195 |
21,890 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General |
27,053 |
40,757 |
4,695 |
24,190 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
180 |
107 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General |
180 |
107 |
0 |
0 |
  |
Total de la AE del Fondo General |
27,233 |
40,864 |
4,695 |
24,190 |
  |
Total del Fondo General |
804,528 |
774,052 |
725,633 |
733,611 |
  |
  |
Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
  |
Nómina y Costos Relacionados1 |
8,170 |
23,532 |
6,221 |
4,078 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
31 |
79 |
44 |
9 |
Servicios Comprados |
1,481 |
1,421 |
1,921 |
1,688 |
Gastos de Transportación |
29 |
30 |
0 |
0 |
Servicios Profesionales |
547 |
1,009 |
1,266 |
921 |
Otros Gastos Operacionales |
378 |
164 |
174 |
100 |
Asignaciones Englobadas |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
10,000 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
0 |
151 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
3,964 |
17,177 |
2,147 |
1,723 |
Materiales y Suministros |
3,088 |
1,043 |
1,900 |
1,694 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
1,000 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
37,688 |
65,606 |
33,673 |
20,213 |
Total, Concepto |
842,216 |
839,658 |
759,306 |
753,824 |
PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO
Vigilancia Policiaca
Descripción del Programa
Provee vigilancia preventiva, y servicios de protección y seguridad a toda la comunidad puertorriqueña, incluyendo a los Superintendentes, funcionarios públicos y dignatarios.
Clientela
La ciudadanía y cualquier visitante que se encuentre en la Isla.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
9,417 |
9,034 |
8,871 |
8,865 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Federales1 |
696 |
462 |
622 |
0 |
Otros Ingresos |
2,771 |
30,442 |
500 |
500 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
556,626 |
539,934 |
522,149 |
517,616 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
560,093 |
570,838 |
523,271 |
518,116 |
Total, Origen de Recursos |
560,093 |
570,838 |
523,271 |
518,116 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
482,786 |
476,369 |
494,355 |
489,664 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
65,037 |
64,116 |
22,178 |
22,178 |
Servicios Comprados |
3,868 |
3,395 |
263 |
148 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
51 |
54 |
54 |
54 |
Gastos de Transportación |
1,271 |
458 |
741 |
741 |
Servicios Profesionales |
101 |
439 |
393 |
44 |
Otros Gastos Operacionales |
178 |
216 |
221 |
221 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
2,630 |
10,050 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
2,637 |
14,439 |
3,422 |
3,422 |
Materiales y Suministros |
1,533 |
1,298 |
1,635 |
1,635 |
Anuncios y Pautas en Medios |
1 |
4 |
9 |
9 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
560,093 |
570,838 |
523,271 |
518,116 |
Total, Concepto |
560,093 |
570,838 |
523,271 |
518,116 |
  |
Investigación Criminal
Descripción del Programa
Realiza investigaciones sobre el narcotráfico y uso ilegal de drogas, crimen organizado, vehículos hurtados, incendios y uso ilegal de artefactos explosivos, Delitos Tipo I y otros delitos graves. Además, realiza arrestos especiales, servicios de extradición e investigación de armas ilegales.
Clientela
Las personas intervenidas por violar las leyes establecidas.
Datos Estadísticos |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Querellas recibidas |
46,692 |
42,023 |
38,021 |
Querellas esclarecidas |
33,580 |
31,097 |
28,135 |
Por ciento de esclarecimiento |
72 |
74 |
74 |
Licencias de Armas |
8,812 |
9,200 |
9,500 |
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
3,255 |
3,456 |
3,450 |
3,450 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
1,979 |
340 |
300 |
270 |
Fondos Especiales Estatales |
298 |
214 |
500 |
500 |
Fondos Federales |
5,436 |
3,677 |
4,100 |
3,384 |
Otros Ingresos |
300 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
84,764 |
78,984 |
81,285 |
81,285 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
92,777 |
83,215 |
86,185 |
85,439 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
378 |
378 |
378 |
300 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
378 |
378 |
378 |
300 |
Total, Origen de Recursos |
93,155 |
83,593 |
86,563 |
85,739 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
86,510 |
78,994 |
82,568 |
82,214 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
2,730 |
2,271 |
857 |
822 |
Servicios Comprados |
242 |
217 |
222 |
225 |
Gastos de Transportación |
83 |
54 |
54 |
54 |
Servicios Profesionales |
40 |
20 |
50 |
54 |
Otros Gastos Operacionales |
29 |
108 |
186 |
186 |
Asignaciones Englobadas |
1,979 |
340 |
300 |
270 |
Compra de Equipo |
403 |
773 |
1,386 |
1,052 |
Materiales y Suministros |
761 |
438 |
562 |
562 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
92,777 |
83,215 |
86,185 |
85,439 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
378 |
378 |
378 |
300 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
378 |
378 |
378 |
300 |
Total, Concepto |
93,155 |
83,593 |
86,563 |
85,739 |
  |
Control y Seguridad en el Tránsito
Descripción del Programa
Mantiene el orden público para evitar accidentes, así como el mayor grado de seguridad en las vías públicas. Controla y dirige el tránsito de vehículos de motor, a través de doce divisiones de tránsito establecidas en las áreas policiacas, las divisiones de patrullas de autopistas y las estaciones de patrullas de carreteras.
Clientela
Conductores autorizados que poseen licencias activas.
Datos Estadísticos |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Accidentes de tránsito |
162,500 |
200,000 |
190,000 |
Clientela atendida |
1,300,000 |
1,250,000 |
2,240,635 |
Muertes por accidentes de tránsito |
235 |
310 |
300 |
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
904 |
890 |
882 |
882 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Federales1 |
332 |
534 |
610 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
33,126 |
25,818 |
25,586 |
25,586 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
33,458 |
26,352 |
26,196 |
25,586 |
Total, Origen de Recursos |
33,458 |
26,352 |
26,196 |
25,586 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
31,926 |
24,864 |
25,062 |
24,452 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,203 |
1,243 |
669 |
669 |
Servicios Comprados |
250 |
229 |
6 |
6 |
Gastos de Transportación |
9 |
5 |
7 |
7 |
Otros Gastos Operacionales |
25 |
0 |
31 |
31 |
Compra de Equipo |
11 |
5 |
264 |
264 |
Materiales y Suministros |
34 |
6 |
157 |
157 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
33,458 |
26,352 |
26,196 |
25,586 |
Total, Concepto |
33,458 |
26,352 |
26,196 |
25,586 |
  |
Fuerzas Unidas de Rápida Acción
Descripción del Programa
Establece un plan integral de rápida acción, en el área terrestre, aérea y marítima para identificar, interceptar y confiscar las aeronaves o embarcaciones que intenten penetrar a nuestras costas, incluyendo a los tripulantes de éstas. La operación de esta Unidad se realiza en coordinación con los siguientes organismos del Gobierno Federal: "Federal Drug Enforcement Administration", Guardia Costanera, "Transportation Security Administration" (TSA), "Inmigration and Customs Enforcement" (ICE) y "Customs and Border Patrol" (CBP).
Clientela
Unidades de la Policía de Puerto Rico, y las oficinas federales, a las que se les ofrece apoyo en los operativos.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
429 |
424 |
396 |
396 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
1,961 |
1,672 |
4,300 |
3,920 |
Fondos Federales1 |
18 |
72 |
258 |
0 |
Otros Ingresos |
1,400 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
17,374 |
16,716 |
15,810 |
17,010 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
20,753 |
18,460 |
20,368 |
20,930 |
Total, Origen de Recursos |
20,753 |
18,460 |
20,368 |
20,930 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
14,239 |
14,184 |
14,759 |
14,501 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
540 |
647 |
412 |
412 |
Servicios Comprados |
689 |
207 |
118 |
118 |
Gastos de Transportación |
42 |
39 |
29 |
29 |
Otros Gastos Operacionales |
715 |
86 |
2,630 |
2,430 |
Asignaciones Englobadas |
1,300 |
1,672 |
1,800 |
1,620 |
Compra de Equipo |
521 |
118 |
164 |
164 |
Materiales y Suministros |
2,707 |
1,507 |
456 |
1,656 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
20,753 |
18,460 |
20,368 |
20,930 |
Total, Concepto |
20,753 |
18,460 |
20,368 |
20,930 |
  |
Relaciones con la Comunidad
Descripción del Programa
Establece una coordinación efectiva entre la Policía de Puerto Rico y la comunidad. Además, desarrolla actividades para fomentar el diálogo con grupos y organizaciones de ciudadanos para ampliar el ámbito de colaboración en los programas de seguridad y del orden público.
Clientela
La ciudadanía, incluyendo los jóvenes y niños interesados en trabajar con la Policía para prevenir la delincuencia juvenil y continuar la lucha contra la criminalidad.
Datos Estadísticos |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Capítulos establecidos |
132 |
138 |
145 |
Participantes de la Liga Atlética Policiaca |
7,962 |
8,300 |
8,700 |
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
300 |
295 |
303 |
303 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Federales1 |
1,744 |
1,817 |
77 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
6,027 |
6,101 |
6,788 |
6,260 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,771 |
7,918 |
6,865 |
6,260 |
Total, Origen de Recursos |
7,771 |
7,918 |
6,865 |
6,260 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
6,758 |
6,768 |
6,506 |
6,260 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
925 |
956 |
137 |
0 |
Servicios Comprados |
1 |
1 |
15 |
0 |
Gastos de Transportación |
35 |
51 |
57 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
5 |
0 |
9 |
0 |
Compra de Equipo |
0 |
99 |
9 |
0 |
Materiales y Suministros |
47 |
43 |
132 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,771 |
7,918 |
6,865 |
6,260 |
Total, Concepto |
7,771 |
7,918 |
6,865 |
6,260 |
  |
Vigilancia y Seguridad en los Residenciales Públicos
Descripción del Programa
Provee vigilancia y seguridad en los residenciales públicos del País, para prevenir y evitar la permanencia de grupos dedicados al narcotráfico y otros tipos de actividades delictivas.
Clientela
Los residentes de 36 residenciales públicos.
Datos Estadísticos |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Clientela atendida |
46,100 |
46,100 |
46,100 |
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
129 |
123 |
50 |
50 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
16,708 |
11,039 |
15,097 |
15,097 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
16,708 |
11,039 |
15,097 |
15,097 |
Total, Origen de Recursos |
16,708 |
11,039 |
15,097 |
15,097 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
16,671 |
11,002 |
15,002 |
15,002 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
37 |
37 |
30 |
30 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
65 |
65 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
16,708 |
11,039 |
15,097 |
15,097 |
Total, Concepto |
16,708 |
11,039 |
15,097 |
15,097 |
  |
Seguridad Escolar
Descripción del Programa
Provee mecanismos y acciones concertadas para brindar seguridad y bienestar a los estudiantes y al personal escolar en las escuelas elementales, intermedias, superiores, segundas unidades y educación especial del Sistema de Educación Pública.
Clientela
Personal docente, estudiantes y padres de las escuelas incluidas en el plan de vigilancia.
Datos Estadísticos |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Escuelas en vigilancia fija |
15 |
15 |
15 |
Escuelas en vigilancia preventiva |
97 |
97 |
97 |
Matrícula |
414,283 |
402,268 |
402,268 |
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
43 |
44 |
44 |
0 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General1 |
7,210 |
5,369 |
7,246 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,210 |
5,369 |
7,246 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
7,210 |
5,369 |
7,246 |
0 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
7,154 |
5,141 |
7,141 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
56 |
228 |
36 |
0 |
Servicios Comprados |
0 |
0 |
4 |
0 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
65 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,210 |
5,369 |
7,246 |
0 |
Total, Concepto |
7,210 |
5,369 |
7,246 |
0 |
  |
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores
Descripción del Programa
Reglamenta, dirige y administra la prestación del servicio de llamadas a las agencias de seguridad pública y otros proveedores de servicios de emergencias, que permita atender las solicitudes de servicios con mayor efectividad.
Clientela
Toda persona que este confronte una situación de emergencia en cualquier parte de la Isla.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
424 |
435 |
454 |
454 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Otros Ingresos |
3,331 |
3,258 |
3,200 |
3,200 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
8,001 |
6,644 |
6,863 |
6,863 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
11,332 |
9,902 |
10,063 |
10,063 |
Total, Origen de Recursos |
11,332 |
9,902 |
10,063 |
10,063 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
7,998 |
6,642 |
6,642 |
6,642 |
Servicios Comprados |
1,330 |
1,004 |
1,400 |
1,400 |
Otros Gastos Operacionales |
372 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
829 |
2,212 |
1,200 |
1,200 |
Materiales y Suministros |
803 |
44 |
821 |
821 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
11,332 |
9,902 |
10,063 |
10,063 |
Total, Concepto |
11,332 |
9,902 |
10,063 |
10,063 |
  |
Servicios de Vigilancia y Seguridad al Gobernador y Ex-Gobernadores
Descripción del Programa
Ofrece los servicios de seguridad y protección al Gobernador, su cónyuge e hijos, así como la vigilancia permanente a la Mansión Ejecutiva.
Datos Estadísticos |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Ex-Gobernadores y Familiares |
4 |
4 |
5 |
Gobernador y Familia |
1 |
1 |
1 |
Clientela
El Gobernador junto con su esposa e hijos, y los Ex-Gobernadores junto con sus esposas y el personal de la Mansión Ejecutiva.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
213 |
220 |
226 |
226 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
2,459 |
2,529 |
2,468 |
2,227 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,459 |
2,529 |
2,468 |
2,227 |
Total, Origen de Recursos |
2,459 |
2,529 |
2,468 |
2,227 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
2,091 |
2,084 |
2,084 |
1,993 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
105 |
222 |
87 |
87 |
Servicios Comprados |
30 |
7 |
49 |
0 |
Gastos de Transportación |
142 |
87 |
51 |
11 |
Otros Gastos Operacionales |
5 |
4 |
13 |
13 |
Compra de Equipo |
3 |
15 |
2 |
0 |
Materiales y Suministros |
83 |
110 |
182 |
123 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,459 |
2,529 |
2,468 |
2,227 |
Total, Concepto |
2,459 |
2,529 |
2,468 |
2,227 |
  |
PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO
Profesionalización de la Policía de Puerto Rico
Descripción del Programa
Provee educación y adiestramiento a los miembros de la fuerza policial con el propósito de capacitarlos con los conocimientos y destrezas necesarias para que puedan cumplir adecuadamente con sus funciones de prevenir y combatir la criminalidad. Asimismo, el currículo busca que los cadetes y miembros de la Policía desarrollen valores morales y profesionales que los ayuden a ejercer su labor como agentes del orden público dentro de un marco ético y humano. Entre las materias que ofrece el Programa se encuentran: ciencias policiales, técnicas de investigación, entrenamiento táctico, técnicas de supervisión y relaciones humanas, ética en el trabajo, y protección de los derechos civiles. Este Programa se integra a la Agencia, conforme con lo dispuesto en la Ley 112-2014.
Clientela
Las personas interesadas en prepararse para ser agentes policiales y los miembros de la fuerza.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
0 |
0 |
39 |
39 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
0 |
2,802 |
1,688 |
511 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
0 |
1,637 |
2,375 |
2,375 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
4,439 |
4,063 |
2,886 |
Total, Origen de Recursos |
0 |
4,439 |
4,063 |
2,886 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
0 |
2,498 |
2,576 |
1,883 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
366 |
19 |
19 |
Servicios Comprados |
0 |
264 |
193 |
72 |
Servicios Profesionales |
0 |
256 |
511 |
511 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
55 |
74 |
0 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
0 |
151 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
0 |
24 |
75 |
17 |
Materiales y Suministros |
0 |
825 |
615 |
384 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
4,439 |
4,063 |
2,886 |
Total, Concepto |
0 |
4,439 |
4,063 |
2,886 |
  |
Recursos Humanos y Fiscales
Descripción del Programa
Provee los servicios administrativos de selección, adiestramiento y capacitación del personal de la Policía de Puerto Rico. Además, ofrece servicios fiscales y de asesoramiento al área operacional.
Clientela
El personal que labora en las diferentes áreas de la Agencia.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
207 |
232 |
202 |
202 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
15,872 |
14,353 |
15,254 |
15,254 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
15,872 |
14,353 |
15,254 |
15,254 |
Total, Origen de Recursos |
15,872 |
14,353 |
15,254 |
15,254 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
13,222 |
11,582 |
13,582 |
13,582 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
709 |
838 |
480 |
480 |
Servicios Comprados |
308 |
383 |
131 |
131 |
Gastos de Transportación |
4 |
2 |
12 |
12 |
Servicios Profesionales |
961 |
46 |
569 |
569 |
Otros Gastos Operacionales |
448 |
1,337 |
40 |
40 |
Compra de Equipo |
7 |
0 |
63 |
63 |
Materiales y Suministros |
213 |
165 |
350 |
350 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
0 |
27 |
27 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
15,872 |
14,353 |
15,254 |
15,254 |
Total, Concepto |
15,872 |
14,353 |
15,254 |
15,254 |
  |
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Dirige la política pública de la Agencia. Además, supervisa y coordina todos los servicios y operaciones a nivel central y en las comandancias a través de la Isla.
Clientela
El personal de la Agencia y público en general que va en busca de los servicios ofrecidos por la Agencia.
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
50 |
31 |
33 |
33 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
23,113 |
38,745 |
95 |
20,000 |
Fondos Especiales Estatales |
0 |
0 |
3 |
3 |
Otros Ingresos |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
10,000 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
5,164 |
5,394 |
4,343 |
4,343 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
48,277 |
64,139 |
24,441 |
34,346 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
180 |
107 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
180 |
107 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
48,457 |
64,246 |
24,441 |
34,346 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
25,190 |
42,642 |
3,985 |
3,985 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,114 |
1,140 |
144 |
144 |
Servicios Comprados |
39 |
17 |
31 |
31 |
Gastos de Transportación |
15 |
19 |
16 |
16 |
Servicios Profesionales |
13 |
158 |
76 |
76 |
Otros Gastos Operacionales |
36 |
22 |
35 |
35 |
Asignaciones Englobadas |
21,800 |
20,088 |
20,095 |
30,000 |
Compra de Equipo |
14 |
4 |
9 |
9 |
Materiales y Suministros |
55 |
40 |
41 |
41 |
Anuncios y Pautas en Medios |
1 |
9 |
9 |
9 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
48,277 |
64,139 |
24,441 |
34,346 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
180 |
107 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
180 |
107 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
48,457 |
64,246 |
24,441 |
34,346 |
  |
Servicios Auxiliares de Operaciones Profesionales y Científicas
Descripción del Programa
Agrupa todas las actividades auxiliares y complementarias a los servicios policiacos, que van encaminados a la lucha contra el crimen. Además, administra todas las leyes y reglamentos que regulan la expedición de certificados de antecedentes penales, licencias y permisos de uso de armas de fuego, y escuelas de detectives privados.
Clientela
Los diez programas operacionales de la Policía de Puerto Rico y toda persona que solicita los diferentes servicios que se ofrecen.
Datos Estadísticos |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Certificado de antecedentes penales |
1,900,000 |
2,000,000 |
2,100,000 |
Licencias de armas |
17,000 |
17,000 |
17,200 |
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
399 |
392 |
410 |
410 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
1,362 |
2,328 |
2,115 |
2,115 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
23,586 |
18,292 |
15,296 |
15,205 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
24,948 |
20,620 |
17,411 |
17,320 |
Total, Origen de Recursos |
24,948 |
20,620 |
17,411 |
17,320 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
16,727 |
13,891 |
13,976 |
13,976 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
985 |
1,010 |
380 |
380 |
Servicios Comprados |
2,553 |
2,213 |
383 |
383 |
Gastos de Transportación |
23 |
20 |
17 |
17 |
Servicios Profesionales |
446 |
388 |
578 |
487 |
Otros Gastos Operacionales |
1,445 |
1,138 |
12 |
12 |
Compra de Equipo |
495 |
225 |
1,219 |
1,194 |
Materiales y Suministros |
2,274 |
735 |
846 |
871 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
1,000 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
24,948 |
20,620 |
17,411 |
17,320 |
Total, Concepto |
24,948 |
20,620 |
17,411 |
17,320 |
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