CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO RICO.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 43 de 21 de junio de 1988, según enmendada, conocida como "Ley del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico", crea el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, cuya obligación será entre otras, prevenir y combatir fuegos, salvar vidas, garantizar a los ciudadanos en general una protección adecuada contra incendios, así como determinar, una vez ocurrido el siniestro, el origen y las causas del incendio.

MISIÓN

Prevenir, combatir y determinar las causas de incendios para proteger vida y propiedades.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017
Sept./13 Sept./14 Sept./15 Ene./16 Proy.

 

Cantidad total de puestos 1,828 1,773 1,761 1,747 1,827

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2016-2017 es proyectado durante el proceso presupuestario y considera el reclutamiento de 80 bomberos.

INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2015-2016 ascendió a $69,717,000. La fuente principal de recursos es el Fondo General, a través del cual se asignó el total de $64,446,000, lo que representa el 92.44% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron Otros Recursos por $5,271,000 lo que representa el 7.56%.

RESULTADOS


  • Se realizaron mejoras a las Estaciones de Bomberos de los pueblos de Toa Alta, San Sebastían, Manatí y Peñuelas, a través del Programa "Tus Amigos los Bomberos".
  • Se firmó un acuerdo con "The National Fire Protection Association" (NFPA), Capítulo de Puerto Rico donde se ofrecieron 14 diferentes adiestramientos gratuitos a todos los inspectores de Cuerpo de Bomberos a nivel Isla.
  • Se firmó un acuerdo colaborativo con la fundación MAPFRE, a los fines de colaborar con los cuadernos educativos para niños de escuela elemental divididos por grado. De igual manera, ofrecieron becas para cursos en línea a 15 investigadores de "Fire Marshall" sobre causa y origen de incendios.
  • Se firmó un acuerdo con la Administración de Vivienda Pública y se iniciaron sobre 16 Clubes de Bomberitos en varios residenciales públicos.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017

El presupuesto consolidado recomendado para el Año Fiscal 2016-2017 asciende a $69,052,000. Los recursos incluyen $64,093,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $4,428,000 de Fondos Especiales Estatales, $231,000 de Fondos Federales y $300,000 de Otros Ingresos.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $665,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2015-2016. Esta disminución se debe principalmente a la política de reducción de gastos.

Los Fondos Especiales Estatales provienen de las inspecciones realizadas, de acuerdo con la Ley Núm. 43-1988 y la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada. La utilización de estos recursos está dispuesta por ley para prevenir, combatir y determinar las causas de incendios, y para proteger vida y propiedades.

Los Fondos Federales provienen de los programas "Cooperative Foresty Assisitance" y "Child Safety and Child Booster Seats Incentive".

Los Otros Ingresos provienen de recursos transferidos por la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 por concepto de llamadas atendidas.



RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Extinción y Control de Incendios 58,629 55,527 58,243 57,578
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores 5,336 5,131 5,935 5,935
Educación y Prevención de Incendios 3,794 4,055 4,055 4,055
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 67,759 64,713 68,233 67,568
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Recom.
Extinción y Control de Incendios 195 15 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 195 15 0 0
 
Total, Servicio Directo 67,954 64,728 68,233 67,568
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Adiestramiento en Técnicas de Prevención y Extinción de Incendios 425 344 344 344
Dirección y Administración General 1,369 1,453 1,140 1,140
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 1,794 1,797 1,484 1,484
 
Total, Servicio de Apoyo 1,794 1,797 1,484 1,484
 
Total, Programa 69,748 66,525 69,717 69,052
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 64,143 63,573 64,446 64,093
Asignaciones Especiales 1,800 0 0 0
Fondos Especiales Estatales 3,282 2,241 4,428 4,428
Fondos Federales 264 161 543 231
Otros Ingresos 64 535 300 300
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 69,553 66,510 69,717 69,052
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 195 15 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 195 15 0 0
Total, Origen de Recursos 69,748 66,525 69,717 69,052
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 61,552 60,250 61,264 61,102
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,110 2,933 208 208
Servicios Comprados 390 390 0 0
Gastos de Transportación 0 0 64 64
Otros Gastos Operacionales 0 0 110 110
Asignaciones Englobadas 0 0 2,000 2,000
Pago de Deuda de Años Anteriores 91 0 0 0
Compra de Equipo 0 0 15 15
Materiales y Suministros 0 0 783 592
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 2 2
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 64,143 63,573 64,446 64,093
 
Total de la RC del Fondo General 64,143 63,573 64,446 64,093
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Asignaciones Englobadas 1,800 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 1,800 0 0 0
 
Total de la AE del Fondo General 1,800 0 0 0
 
Total del Fondo General 65,943 63,573 64,446 64,093
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 57 0 0 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,978 1,501 3,149 3,206
Servicios Comprados 213 199 386 281
Donativos, Subsidios y Distribuciones 33 0 21 22
Gastos de Transportación 165 118 131 117
Servicios Profesionales 61 72 105 105
Otros Gastos Operacionales 224 425 120 98
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 13 0 0
Compra de Equipo 258 362 524 432
Materiales y Suministros 619 245 835 698
Anuncios y Pautas en Medios 2 2 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 3,610 2,937 5,271 4,959
 
Mejoras Permanentes de otros recursos  
Inversión en Mejoras Permanentes 195 15 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos 195 15 0 0
Total, Concepto 69,748 66,525 69,717 69,052


PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Extinción y Control de Incendios

Descripción del Programa

Ofrece servicios de extinción de incendios, rescate en situaciones de emergencias y desastres, protección en casos de desastres naturales, y coordina interacción con otras agencias en operativos. Atiende llamadas de emergencia en situaciones de siniestros, desastres y derrames de materiales peligrosos. Se responsabiliza en combatir rápida y eficientemente todo tipo de incendios, controlar su propagación, y efectuar rescates de vidas y propiedades en peligro.

Asiste al Programa de Prevención de Incendios en funciones de índole preventiva, como lo es la educación a jóvenes de edad escolar (Programa de Bomberitos) y ofrece orientación a la ciudadanía en general. También, se dedica a la inspección y erradicación de riesgos de incendios, así como la investigación para determinar su origen y causas. Brinda apoyo a otras agencias gubernamentales, cuando se requiere la participación en operativos para atender emergencias o simulacros.

Clientela

Ciudadanía en general

Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Extinción y Control de Incendios 13,675 12,991 12,342

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año fiscal 2016-2017.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 1,026 975 937 1,001




Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,700 0 0 0
Fondos Especiales Estatales 3,282 2,241 4,428 4,428
Fondos Federales 264 161 543 231
Resolución Conjunta del Presupuesto General 53,383 53,125 53,272 52,919
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 58,629 55,527 58,243 57,578
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 195 15 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 195 15 0 0
Total, Origen de Recursos 58,824 55,542 58,243 57,578
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 50,849 49,802 50,090 49,928
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 4,088 4,434 3,357 3,414
Servicios Comprados 603 553 386 281
Donativos, Subsidios y Distribuciones 33 0 21 22
Gastos de Transportación 165 118 195 181
Servicios Profesionales 61 72 105 105
Otros Gastos Operacionales 200 184 227 208
Asignaciones Englobadas 1,700 0 2,000 2,000
Pago de Deuda de Años Anteriores 91 13 0 0
Compra de Equipo 221 128 539 147
Materiales y Suministros 616 221 1,321 1,290
Anuncios y Pautas en Medios 2 2 2 2
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 58,629 55,527 58,243 57,578
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 195 15 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 195 15 0 0
Total, Concepto 58,824 55,542 58,243 57,578
 


Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores

Descripción del Programa

Responde a la necesidad de establecer un número universal de teléfono de emergencia mediante el 9-1-1 a través de todo Puerto Rico. El Código 9-1-1 reemplaza los números de emergencia utilizados tradicionalmente y provee al pueblo de Puerto Rico un número de acceso uniforme, fácil de identificar y discar.


Clientela

Ciudadanía en general


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 629 629 629 629

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Otros Ingresos 64 535 300 300
Resolución Conjunta del Presupuesto General 5,272 4,596 5,635 5,635
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,336 5,131 5,935 5,935
Total, Origen de Recursos 5,336 5,131 5,935 5,935
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 5,272 4,596 5,635 5,635
Servicios Comprados 0 36 0 0
Otros Gastos Operacionales 24 241 3 0
Compra de Equipo 37 234 0 300
Materiales y Suministros 3 24 297 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,336 5,131 5,935 5,935
Total, Concepto 5,336 5,131 5,935 5,935
 

Educación y Prevención de Incendios

Descripción del Programa

Desarrolla e implanta medidas dirigidas a erradicar los riesgos de incendio y educa a la comunidad sobre los mismos.


Clientela

Dueños de propiedades y/o negocios sujetos a ser inspeccionados, que se estiman en 80,000 y ciudadanía en general

Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Charlas a envejecientes 45 47 50
Exhibiciones de equipo contra incendios 369 387 407
Exhibiciones generales 653 686 720
Otras actividades promocionales y educativas 926 972 1,021
Presentaciones en escuelas elementales 1,106 1,161 1,219

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año fiscal 2016-2017.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 109 107 129 129

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,794 4,055 4,055 4,055
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,794 4,055 4,055 4,055
Total, Origen de Recursos 3,794 4,055 4,055 4,055
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,794 4,055 4,055 4,055
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,794 4,055 4,055 4,055
Total, Concepto 3,794 4,055 4,055 4,055
 

PROGRAMAS DE SERVICIOS DE APOYO

Adiestramiento en Técnicas de Prevención y Extinción de Incendios

Descripción del Programa

Responsable de adiestrar y readiestrar a todos los miembros del Cuerpo de Bomberos en las técnicas más avanzadas sobre extinción de incendios, prevención, rescate y primera ayuda en auxilio médico. También, organiza y adiestra brigadas y grupos de bomberos voluntarios y funcionarios del sector público y privado en la labor de prevención, extinción de incendios y rescate.

Clientela

Empleados de rango del Cuerpo de Bomberos y empleados de las agencias gubernamentales y privadas


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 8 8 1 1


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 100 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 325 344 344 344
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 425 344 344 344
Total, Origen de Recursos 425 344 344 344
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 325 344 344 344
Asignaciones Englobadas 100 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 425 344 344 344
Total, Concepto 425 344 344 344
 

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Ofrece servicios de contabilidad, presupuesto, servicios generales, correspondencia, recursos humanos, auditoría, asesoría legal, relaciones públicas y transportación.

Clientela

Personal civil y de rango de la Agencia

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 56 54 65 67

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,369 1,453 1,140 1,140
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,369 1,453 1,140 1,140
Total, Origen de Recursos 1,369 1,453 1,140 1,140
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,369 1,453 1,140 1,140
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,369 1,453 1,140 1,140
Total, Concepto 1,369 1,453 1,140 1,140