BASE LEGAL
La
Ley Núm. 43 de 21 de junio de 1988,
según enmendada, conocida como "Ley del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico", crea el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, cuya obligación será entre otras, prevenir y combatir fuegos, salvar vidas, garantizar a los ciudadanos en general una protección adecuada contra incendios, así como determinar, una vez ocurrido el siniestro, el origen y las causas del incendio.
MISIÓN
Prevenir, combatir y determinar las causas de incendios para proteger vida y propiedades.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Sept./13 |
Sept./14 |
Sept./15 |
Ene./16 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
1,828 |
1,773 |
1,761 |
1,747 |
1,827 |
INVERSIÓN DE RECURSOS
La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2015-2016 ascendió a $69,717,000. La fuente principal de recursos es el Fondo General, a través del cual se asignó el total de $64,446,000, lo que representa el 92.44% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron Otros Recursos por $5,271,000 lo que representa el 7.56%.
RESULTADOS
- Se realizaron mejoras a las Estaciones de Bomberos de los pueblos de Toa Alta, San Sebastían, Manatí y Peñuelas, a través del Programa "Tus Amigos los Bomberos".
- Se firmó un acuerdo con "The National Fire Protection Association" (NFPA), Capítulo de Puerto Rico donde se ofrecieron 14 diferentes adiestramientos gratuitos a todos los inspectores de Cuerpo de Bomberos a nivel Isla.
- Se firmó un acuerdo colaborativo con la fundación MAPFRE, a los fines de colaborar con los cuadernos educativos para niños de escuela elemental divididos por grado. De igual manera, ofrecieron becas para cursos en línea a 15 investigadores de "Fire Marshall" sobre causa y origen de incendios.
- Se firmó un acuerdo con la Administración de Vivienda Pública y se iniciaron sobre 16 Clubes de Bomberitos en varios residenciales públicos.
PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017
El presupuesto consolidado recomendado para el Año Fiscal 2016-2017 asciende a $69,052,000. Los recursos incluyen $64,093,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $4,428,000 de Fondos Especiales Estatales, $231,000 de Fondos Federales y $300,000 de Otros Ingresos.
Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $665,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2015-2016. Esta disminución se debe principalmente a la política de reducción de gastos.
Los Fondos Especiales Estatales provienen de las inspecciones realizadas, de acuerdo con la Ley Núm. 43-1988 y la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada. La utilización de estos recursos está dispuesta por ley para prevenir, combatir y determinar las causas de incendios, y para proteger vida y propiedades.
Los Fondos Federales provienen de los programas "Cooperative Foresty Assisitance" y "Child Safety and Child Booster Seats Incentive".
Los Otros Ingresos provienen de recursos transferidos por la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 por concepto de llamadas atendidas.
RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Servicio Directo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Extinción y Control de Incendios |
58,629 |
55,527 |
58,243 |
57,578 |
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores |
5,336 |
5,131 |
5,935 |
5,935 |
Educación y Prevención de Incendios |
3,794 |
4,055 |
4,055 |
4,055 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo |
67,759 |
64,713 |
68,233 |
67,568 |
  |
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Extinción y Control de Incendios |
195 |
15 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo |
195 |
15 |
0 |
0 |
  |
Total, Servicio Directo |
67,954 |
64,728 |
68,233 |
67,568 |
  |
Servicio de Apoyo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Adiestramiento en Técnicas de Prevención y Extinción de Incendios |
425 |
344 |
344 |
344 |
Dirección y Administración General |
1,369 |
1,453 |
1,140 |
1,140 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
1,794 |
1,797 |
1,484 |
1,484 |
  |
Total, Servicio de Apoyo |
1,794 |
1,797 |
1,484 |
1,484 |
  |
Total, Programa |
69,748 |
66,525 |
69,717 |
69,052 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
64,143 |
63,573 |
64,446 |
64,093 |
Asignaciones Especiales |
1,800 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
3,282 |
2,241 |
4,428 |
4,428 |
Fondos Federales |
264 |
161 |
543 |
231 |
Otros Ingresos |
64 |
535 |
300 |
300 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
69,553 |
66,510 |
69,717 |
69,052 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
195 |
15 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
195 |
15 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
69,748 |
66,525 |
69,717 |
69,052 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
61,552 |
60,250 |
61,264 |
61,102 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
2,110 |
2,933 |
208 |
208 |
Servicios Comprados |
390 |
390 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
64 |
64 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
110 |
110 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
2,000 |
2,000 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
91 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
15 |
15 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
783 |
592 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
0 |
2 |
2 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General |
64,143 |
63,573 |
64,446 |
64,093 |
  |
Total de la RC del Fondo General |
64,143 |
63,573 |
64,446 |
64,093 |
  |
  |
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General |
  |
Asignaciones Englobadas |
1,800 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General |
1,800 |
0 |
0 |
0 |
  |
Total de la AE del Fondo General |
1,800 |
0 |
0 |
0 |
  |
Total del Fondo General |
65,943 |
63,573 |
64,446 |
64,093 |
  |
  |
Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
57 |
0 |
0 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,978 |
1,501 |
3,149 |
3,206 |
Servicios Comprados |
213 |
199 |
386 |
281 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
33 |
0 |
21 |
22 |
Gastos de Transportación |
165 |
118 |
131 |
117 |
Servicios Profesionales |
61 |
72 |
105 |
105 |
Otros Gastos Operacionales |
224 |
425 |
120 |
98 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
0 |
13 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
258 |
362 |
524 |
432 |
Materiales y Suministros |
619 |
245 |
835 |
698 |
Anuncios y Pautas en Medios |
2 |
2 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
3,610 |
2,937 |
5,271 |
4,959 |
  |
Mejoras Permanentes de otros recursos |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
195 |
15 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos |
195 |
15 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
69,748 |
66,525 |
69,717 |
69,052 |
PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO
Extinción y Control de Incendios
Descripción del Programa
Ofrece servicios de extinción de incendios, rescate en situaciones de emergencias y desastres, protección en casos de desastres naturales, y coordina interacción con otras agencias en operativos. Atiende llamadas de emergencia en situaciones de siniestros, desastres y derrames de materiales peligrosos. Se responsabiliza en combatir rápida y eficientemente todo tipo de incendios, controlar su propagación, y efectuar rescates de vidas y propiedades en peligro.
Asiste al Programa de Prevención de Incendios en funciones de índole preventiva, como lo es la educación a jóvenes de edad escolar (Programa de Bomberitos) y ofrece orientación a la ciudadanía en general. También, se dedica a la inspección y erradicación de riesgos de incendios, así como la investigación para determinar su origen y causas. Brinda apoyo a otras agencias gubernamentales, cuando se requiere la participación en operativos para atender emergencias o simulacros.
Clientela
Ciudadanía en general
Datos Estadísticos |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Extinción y Control de Incendios |
13,675 |
12,991 |
12,342 |
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
1,026 |
975 |
937 |
1,001 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
1,700 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
3,282 |
2,241 |
4,428 |
4,428 |
Fondos Federales |
264 |
161 |
543 |
231 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
53,383 |
53,125 |
53,272 |
52,919 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
58,629 |
55,527 |
58,243 |
57,578 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
195 |
15 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
195 |
15 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
58,824 |
55,542 |
58,243 |
57,578 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
50,849 |
49,802 |
50,090 |
49,928 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
4,088 |
4,434 |
3,357 |
3,414 |
Servicios Comprados |
603 |
553 |
386 |
281 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
33 |
0 |
21 |
22 |
Gastos de Transportación |
165 |
118 |
195 |
181 |
Servicios Profesionales |
61 |
72 |
105 |
105 |
Otros Gastos Operacionales |
200 |
184 |
227 |
208 |
Asignaciones Englobadas |
1,700 |
0 |
2,000 |
2,000 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
91 |
13 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
221 |
128 |
539 |
147 |
Materiales y Suministros |
616 |
221 |
1,321 |
1,290 |
Anuncios y Pautas en Medios |
2 |
2 |
2 |
2 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
58,629 |
55,527 |
58,243 |
57,578 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
195 |
15 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
195 |
15 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
58,824 |
55,542 |
58,243 |
57,578 |
  |
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores
Descripción del Programa
Responde a la necesidad de establecer un número universal de teléfono de emergencia mediante el 9-1-1 a través de todo Puerto Rico. El Código 9-1-1 reemplaza los números de emergencia utilizados tradicionalmente y provee al pueblo de Puerto Rico un número de acceso uniforme, fácil de identificar y discar.
Clientela
Ciudadanía en general
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
629 |
629 |
629 |
629 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Otros Ingresos |
64 |
535 |
300 |
300 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
5,272 |
4,596 |
5,635 |
5,635 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,336 |
5,131 |
5,935 |
5,935 |
Total, Origen de Recursos |
5,336 |
5,131 |
5,935 |
5,935 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
5,272 |
4,596 |
5,635 |
5,635 |
Servicios Comprados |
0 |
36 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
24 |
241 |
3 |
0 |
Compra de Equipo |
37 |
234 |
0 |
300 |
Materiales y Suministros |
3 |
24 |
297 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,336 |
5,131 |
5,935 |
5,935 |
Total, Concepto |
5,336 |
5,131 |
5,935 |
5,935 |
  |
Educación y Prevención de Incendios
Descripción del Programa
Desarrolla e implanta medidas dirigidas a erradicar los riesgos de incendio y educa a la comunidad sobre los mismos.
Clientela
Dueños de propiedades y/o negocios sujetos a ser inspeccionados, que se estiman en 80,000 y ciudadanía en general
Datos Estadísticos |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Charlas a envejecientes |
45 |
47 |
50 |
Exhibiciones de equipo contra incendios |
369 |
387 |
407 |
Exhibiciones generales |
653 |
686 |
720 |
Otras actividades promocionales y educativas |
926 |
972 |
1,021 |
Presentaciones en escuelas elementales |
1,106 |
1,161 |
1,219 |
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
109 |
107 |
129 |
129 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
3,794 |
4,055 |
4,055 |
4,055 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,794 |
4,055 |
4,055 |
4,055 |
Total, Origen de Recursos |
3,794 |
4,055 |
4,055 |
4,055 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
3,794 |
4,055 |
4,055 |
4,055 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,794 |
4,055 |
4,055 |
4,055 |
Total, Concepto |
3,794 |
4,055 |
4,055 |
4,055 |
  |
PROGRAMAS DE SERVICIOS DE APOYO
Adiestramiento en Técnicas de Prevención y Extinción de Incendios
Descripción del Programa
Responsable de adiestrar y readiestrar a todos los miembros del Cuerpo de Bomberos en las técnicas más avanzadas sobre extinción de incendios, prevención, rescate y primera ayuda en auxilio médico. También, organiza y adiestra brigadas y grupos de bomberos voluntarios y funcionarios del sector público y privado en la labor de prevención, extinción de incendios y rescate.
Clientela
Empleados de rango del Cuerpo de Bomberos y empleados de las agencias gubernamentales y privadas
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
8 |
8 |
1 |
1 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
100 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
325 |
344 |
344 |
344 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
425 |
344 |
344 |
344 |
Total, Origen de Recursos |
425 |
344 |
344 |
344 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
325 |
344 |
344 |
344 |
Asignaciones Englobadas |
100 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
425 |
344 |
344 |
344 |
Total, Concepto |
425 |
344 |
344 |
344 |
  |
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Ofrece servicios de contabilidad, presupuesto, servicios generales, correspondencia, recursos humanos, auditoría, asesoría legal, relaciones públicas y transportación.
Clientela
Personal civil y de rango de la Agencia
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
56 |
54 |
65 |
67 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,369 |
1,453 |
1,140 |
1,140 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,369 |
1,453 |
1,140 |
1,140 |
Total, Origen de Recursos |
1,369 |
1,453 |
1,140 |
1,140 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,369 |
1,453 |
1,140 |
1,140 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,369 |
1,453 |
1,140 |
1,140 |
Total, Concepto |
1,369 |
1,453 |
1,140 |
1,140 |
  |
|