BASE LEGAL
La
Sección 6 del Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 25 de julio de 1952,
crea el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Conforme al
Plan de Reorganización Núm. 6 de 1971,
según enmendado, se reorganiza y redenomina el Departamento de Transportación y Obras Públicas.
Ley 123-2014,
conocida como "Ley de la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico", crea la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico (ATI) y la adscribe al Departamento. Ésta, autoriza a la Autoridad de Carreteras y Transportación a transferir a la ATI las operaciones, activos, derechos, obligaciones, bienes y fondos relacionados con el Tren Urbano y los programas de transportación colectiva que opera. Además, autoriza la fusión de la Autoridad Metropolitana de Autobuses y de la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio.
MISIÓN
Llevar a Puerto Rico hacia el desarrollo económico mediante un sistema de transportación eficiente, seguro y en armonía con el ambiente, procurando una prestación de servicios de vanguardia y excelencia.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Sept./13 |
Sept./14 |
Sept./15 |
Ene./16 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
1,575 |
1,607 |
1,591 |
1,597 |
1,597 |
INVERSIÓN DE RECURSOS
La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2015-2016 ascendió a $93,518,000. La fuente principal de recursos es Fondos Especiales Estatales, a través del cual se asignó $51,525,000 lo que representa el 55.10% del presupuesto consolidado. Además, se asignó del Fondo General $34,165,000 equivalente al 36.53% y de Otros Recursos $7,828,000 lo que representa el 8.37%.
RESULTADOS
- Se han examinado 4,958 inmigrantes conforme con la Ley 97-2013. Esta Ley enmendó la Ley 22-2000, conocida como "Ley de Vehículos y Transito de Puerto Rico", la que establece que personas extranjeras sin estatus migratorio oficial y que cumplen con los requisitos de elegibilidad, soliciten la licencia de conducir provisional. De los 4,958 inmigrantes examinados, 2,225 obtuvieron la licencia de aprendizaje y 2,733 la licencia de conducir.
- Se atendieron más de 30,000 ciudadanos en 520 comunidades durante el Año 2015 a través de la unidad móvil CESCO en Tu Comunidad. Como resultado, se otorgaron 25,115 licencias de aprendizaje, se renovaron 1,525 licencias de conducir y se emitieron 3,360 identificaciones de adultos y niños.
PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017
El presupuesto consolidado recomendado para el Año Fiscal 2016-2017 asciende a $96,603,000. Los recursos incluyen $32,358,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $8,525,000 de Asignaciones Especiales, $378,000 de Fondos Federales y $55,342,000 de Fondos Especiales Estatales.
Los gastos de funcionamiento reflejan un aumento de $3,085,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2015-2016. Este aumento se presenta principalmente en el renglón de las Asignaciones Especiales.
El presupuesto recomendado con cargo al Fondo General incluye una reserva presupuestaria ascendente a $2,300,000 para cumplir con un acuerdo con el Gobierno Federal, en particular con la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés), conforme con la Ley Federal de Aguas Limpias (Clean Water Act) y la reglamentación aplicable a los "Municipal Separate Storm Sewer System" (MS4).
Las Asignaciones Especiales son $8,520,000 para sufragar gastos de convenios de mantenimiento de carreteras con los municipios; y $5,000 para a cumplir con la Ley 267-1998, según enmendada conocida como "Ley del Centro de Excavaciones y Demoliciones de Puerto Rico". Ésta enmendó la Ley 149-2014, que delegó al Departamento de Transportación y Obras Públicas la facultad de reglamentar las empresas de gas natural y las de conducción de gas por tubería. Además, le transfirió todas las funciones y facultades del Centro de Coordinación de Excavaciones y Demoliciones antes adscrito a la Comisión de Servicio Público.
Los Fondos Especiales ascendentes a $55,342,000 provienen de los recaudos establecidos por la Ley 22-2000, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", por concepto de la inspección de vehículos de motor, el registro e inscripción de vehículos de motor, uso de tablillas de vehículos de motor de arrastre y semiarrastre, certificado de autorización para estación oficial de inspección y faltas administrativas relacionadas con el estacionamiento ilegal de vehículos de motor, entre otros. Dichos servicios se ofrecen a través de la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO) y el Cuerpo de Ordenamiento de Tránsito (COT). Estos recursos se utilizan para sufragar los gastos de funcionamiento.
RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Servicio Directo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Reglamentación de Vehículos de Motor y Servicios al Conductor |
35,793 |
48,968 |
46,669 |
50,467 |
Mantenimiento y Conservación de Carreteras |
23,169 |
19,971 |
21,611 |
20,256 |
Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito |
1,341 |
1,911 |
3,956 |
3,975 |
Directoría de Urbanismo |
470 |
443 |
475 |
475 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo |
60,773 |
71,293 |
72,711 |
75,173 |
  |
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Mantenimiento y Conservación de Carreteras |
2,920 |
85 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo |
2,920 |
85 |
0 |
0 |
  |
Total, Servicio Directo |
63,693 |
71,378 |
72,711 |
75,173 |
  |
Servicio de Apoyo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Dirección y Administración General |
725 |
1,013 |
813 |
813 |
Administración y Servicios Auxiliares Centrales |
18,126 |
26,458 |
15,304 |
15,957 |
Diseño y Reconstrucción de Carreteras |
1,626 |
1,669 |
1,268 |
1,268 |
Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras |
1,146 |
1,153 |
1,187 |
1,187 |
Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad |
2,578 |
2,489 |
2,154 |
2,124 |
Supervisión y Coordinación de Obras Públicas |
34 |
34 |
37 |
37 |
Adquisición y Administración de Propiedades |
74 |
103 |
44 |
44 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
24,309 |
32,919 |
20,807 |
21,430 |
  |
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Diseño y Reconstrucción de Carreteras |
3,000 |
0 |
0 |
0 |
Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras |
500 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio de Apoyo |
3,500 |
0 |
0 |
0 |
  |
Total, Servicio de Apoyo |
27,809 |
32,919 |
20,807 |
21,430 |
  |
Total, Programa |
91,502 |
104,297 |
93,518 |
96,603 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
43,388 |
37,651 |
34,159 |
32,358 |
Asignaciones Especiales |
4,310 |
8 |
6 |
8,525 |
Fondos Especiales Estatales |
37,134 |
51,038 |
51,525 |
55,342 |
Fondos Federales |
0 |
65 |
378 |
378 |
Otros Ingresos |
250 |
15,450 |
7,450 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
85,082 |
104,212 |
93,518 |
96,603 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
6,420 |
85 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
6,420 |
85 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
91,502 |
104,297 |
93,518 |
96,603 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
31,307 |
28,224 |
28,792 |
27,959 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
5,983 |
4,808 |
879 |
879 |
Servicios Comprados |
1,043 |
1,407 |
687 |
169 |
Gastos de Transportación |
1,214 |
443 |
283 |
190 |
Servicios Profesionales |
597 |
419 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
2,847 |
1,835 |
794 |
437 |
Compra de Equipo |
27 |
143 |
20 |
20 |
Materiales y Suministros |
370 |
372 |
400 |
400 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
0 |
4 |
4 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
2,300 |
2,300 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General |
43,388 |
37,651 |
34,159 |
32,358 |
  |
Total de la RC del Fondo General |
43,388 |
37,651 |
34,159 |
32,358 |
  |
  |
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General |
  |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
4,310 |
8 |
6 |
8,525 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General |
4,310 |
8 |
6 |
8,525 |
  |
Total de la AE del Fondo General |
4,310 |
8 |
6 |
8,525 |
  |
Total del Fondo General |
47,698 |
37,659 |
34,165 |
40,883 |
  |
  |
Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
21,349 |
31,567 |
28,335 |
28,335 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,302 |
1,720 |
2,944 |
2,944 |
Servicios Comprados |
5,729 |
8,184 |
8,270 |
8,270 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
11 |
15,797 |
7,450 |
0 |
Gastos de Transportación |
62 |
811 |
385 |
385 |
Servicios Profesionales |
1,663 |
2,447 |
1,418 |
1,418 |
Otros Gastos Operacionales |
4,017 |
3,229 |
3,255 |
7,053 |
Compra de Equipo |
777 |
855 |
1,584 |
1,603 |
Materiales y Suministros |
2,474 |
1,938 |
3,168 |
3,168 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
5 |
2,544 |
2,544 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
37,384 |
66,553 |
59,353 |
55,720 |
  |
Mejoras Permanentes de otros recursos |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
6,420 |
85 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos |
6,420 |
85 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
91,502 |
104,297 |
93,518 |
96,603 |
PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO
Reglamentación de Vehículos de Motor y Servicios al Conductor
Descripción del Programa
Mantiene un registro e inventario de los vehículos de motor y de los conductores. Además, administra la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como la "Nueva Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico".
Clientela
Público en general
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
622 |
767 |
792 |
795 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
35,793 |
48,903 |
46,291 |
50,089 |
Fondos Federales |
0 |
65 |
378 |
378 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
35,793 |
48,968 |
46,669 |
50,467 |
Total, Origen de Recursos |
35,793 |
48,968 |
46,669 |
50,467 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
20,564 |
30,109 |
26,713 |
26,713 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,297 |
1,455 |
2,000 |
2,000 |
Servicios Comprados |
5,711 |
8,091 |
7,533 |
7,533 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
11 |
347 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
42 |
768 |
179 |
179 |
Servicios Profesionales |
1,663 |
2,431 |
1,358 |
1,358 |
Otros Gastos Operacionales |
3,761 |
3,174 |
2,702 |
6,500 |
Compra de Equipo |
521 |
706 |
1,125 |
1,125 |
Materiales y Suministros |
2,223 |
1,884 |
2,525 |
2,525 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
3 |
2,534 |
2,534 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
35,793 |
48,968 |
46,669 |
50,467 |
Total, Concepto |
35,793 |
48,968 |
46,669 |
50,467 |
  |
Mantenimiento y Conservación de Carreteras
Descripción del Programa
Mantiene, conserva y mejora la red vial estatal. Incluye entre otros aspectos, el mantener en óptimas condiciones para los usuarios las superficies de rodaje, áreas verdes, paseos y sistemas de drenaje.
Clientela
Municipios, comunidades, ciudadanos y sector privado.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
596 |
505 |
476 |
476 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
10 |
8 |
6 |
5 |
Fondos Especiales Estatales |
0 |
224 |
1,278 |
1,278 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
23,159 |
19,739 |
20,327 |
18,973 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
23,169 |
19,971 |
21,611 |
20,256 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
2,920 |
85 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
2,920 |
85 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
26,089 |
20,056 |
21,611 |
20,256 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
18,774 |
16,459 |
16,832 |
16,416 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
4 |
14 |
77 |
77 |
Servicios Comprados |
170 |
960 |
674 |
156 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
10 |
8 |
6 |
5 |
Gastos de Transportación |
1,115 |
381 |
163 |
100 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
60 |
60 |
Otros Gastos Operacionales |
2,844 |
1,808 |
947 |
590 |
Compra de Equipo |
19 |
34 |
276 |
276 |
Materiales y Suministros |
233 |
307 |
266 |
266 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
0 |
10 |
10 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
2,300 |
2,300 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
23,169 |
19,971 |
21,611 |
20,256 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
2,920 |
85 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
2,920 |
85 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
26,089 |
20,056 |
21,611 |
20,256 |
  |
Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito
Descripción del Programa
Orienta a los conductores y peatones sobre la Ley 22-2000, según enmedada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico"; y expide boletos por faltas administrativas relacionadas con el estacionamiento ilegal y con violaciones a las dimensiones y pesos de los vehículos y sus cargas, conforme al Procedimiento Administrativo establecido en el Artículo 24.05 de la Ley 22, supra.
Clientela
Conductores y peatones en las áreas donde opera el Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito (COT).
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
22 |
34 |
32 |
32 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
1,341 |
1,911 |
3,956 |
3,975 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,341 |
1,911 |
3,956 |
3,975 |
Total, Origen de Recursos |
1,341 |
1,911 |
3,956 |
3,975 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
785 |
1,265 |
1,056 |
1,056 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
5 |
265 |
867 |
867 |
Servicios Comprados |
18 |
86 |
644 |
644 |
Gastos de Transportación |
20 |
35 |
176 |
176 |
Servicios Profesionales |
0 |
16 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
256 |
43 |
400 |
400 |
Compra de Equipo |
256 |
149 |
183 |
202 |
Materiales y Suministros |
1 |
50 |
630 |
630 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
2 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,341 |
1,911 |
3,956 |
3,975 |
Total, Concepto |
1,341 |
1,911 |
3,956 |
3,975 |
  |
Directoría de Urbanismo
Descripción del Programa
Ordena y consolida las áreas urbanas, a través de proyectos innovadores con miras a convertirlas en modelos de funcionalidad, eficiencia y belleza, en respuesta directa a las necesidades de cada comunidad.
Clientela
Los 78 municipios de Puerto Rico, todos sus ciudadanos y potenciales inversionistas en los centros urbanos.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
2 |
3 |
3 |
3 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
470 |
443 |
475 |
475 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
470 |
443 |
475 |
475 |
Total, Origen de Recursos |
470 |
443 |
475 |
475 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
348 |
433 |
433 |
433 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
15 |
1 |
9 |
9 |
Servicios Comprados |
7 |
9 |
11 |
11 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
10 |
10 |
Servicios Profesionales |
95 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
1 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
3 |
0 |
6 |
6 |
Materiales y Suministros |
1 |
0 |
2 |
2 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
0 |
4 |
4 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
470 |
443 |
475 |
475 |
Total, Concepto |
470 |
443 |
475 |
475 |
  |
PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Coordina, dirige y desarrolla las encomiendas del Secretario para implantar la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sobre la transportación terrestre, aérea y marítima.
Clientela
Todas las unidades que componen el Departamento de Transportación y Obras Públicas.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
17 |
6 |
7 |
10 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
725 |
1,013 |
813 |
813 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
725 |
1,013 |
813 |
813 |
Total, Origen de Recursos |
725 |
1,013 |
813 |
813 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
700 |
786 |
808 |
808 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
25 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
0 |
3 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
0 |
1 |
3 |
3 |
Servicios Profesionales |
0 |
215 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
4 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
0 |
4 |
2 |
2 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
725 |
1,013 |
813 |
813 |
Total, Concepto |
725 |
1,013 |
813 |
813 |
  |
Administración y Servicios Auxiliares Centrales
Descripción del Programa
Integra las funciones y tareas relacionadas con los servicios administrativos que se proveen a otros programas de la Agencia. Además, dirige la política pública sobre normas de sana administración en los procesos fiscales y operacionales.
Clientela
Provee servicios a los empleados del Departamento; así como a las agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Municipios.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
86 |
84 |
80 |
80 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
4,300 |
0 |
0 |
8,520 |
Otros Ingresos |
0 |
15,450 |
7,450 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
13,826 |
11,008 |
7,854 |
7,437 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
18,126 |
26,458 |
15,304 |
15,957 |
Total, Origen de Recursos |
18,126 |
26,458 |
15,304 |
15,957 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
6,560 |
5,474 |
6,854 |
6,437 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
5,939 |
4,793 |
870 |
870 |
Servicios Comprados |
815 |
412 |
52 |
52 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
4,300 |
15,450 |
7,450 |
8,520 |
Gastos de Transportación |
1 |
5 |
5 |
5 |
Servicios Profesionales |
459 |
166 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
1 |
28 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
5 |
109 |
14 |
14 |
Materiales y Suministros |
46 |
21 |
59 |
59 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
18,126 |
26,458 |
15,304 |
15,957 |
Total, Concepto |
18,126 |
26,458 |
15,304 |
15,957 |
  |
Diseño y Reconstrucción de Carreteras
Descripción del Programa
Desarrolla e inspecciona los proyectos de mejoramiento a la infraestructura vial y de transportación terrestre bajo jurisdicción estatal. Además, administra la programación de mejoras permanentes y mantiene la información sobre el desarrollo de los proyectos.
Clientela
Municipios, comunidades, ciudadanos y sector privado.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
43 |
41 |
38 |
38 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,626 |
1,669 |
1,268 |
1,268 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,626 |
1,669 |
1,268 |
1,268 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
3,000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
3,000 |
0 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
4,626 |
1,669 |
1,268 |
1,268 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,617 |
1,654 |
1,254 |
1,254 |
Servicios Comprados |
7 |
10 |
8 |
8 |
Gastos de Transportación |
2 |
3 |
5 |
5 |
Materiales y Suministros |
0 |
2 |
1 |
1 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,626 |
1,669 |
1,268 |
1,268 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
3,000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
3,000 |
0 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
4,626 |
1,669 |
1,268 |
1,268 |
  |
Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras
Descripción del Programa
Construye, instala y conserva las señales de tránsito, tales como: rótulos y semáforos, el marcado del pavimento en cruce de peatones, zonas escolares, líneas de carriles y bordes de carreteras bajo jurisdicción estatal.
Clientela
Público en general
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
51 |
46 |
46 |
46 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,146 |
1,153 |
1,187 |
1,187 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,146 |
1,153 |
1,187 |
1,187 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
500 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
500 |
0 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
1,646 |
1,153 |
1,187 |
1,187 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,071 |
1,112 |
1,112 |
1,112 |
Servicios Comprados |
1 |
4 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
20 |
10 |
20 |
20 |
Materiales y Suministros |
54 |
27 |
55 |
55 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,146 |
1,153 |
1,187 |
1,187 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
500 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
500 |
0 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
1,646 |
1,153 |
1,187 |
1,187 |
  |
Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad
Descripción del Programa
Realiza las actividades de ornato, siembra, cultivo, pintura, recogido de basura y escombros, limpieza de áreas verdes y estructuras, en avenidas y tramos de carreteras bajo jurisdicción estatal, previamente seleccionados por el Departamento.
Clientela
Áreas turísticas, municipios, comunidades, ciudadanos y entidades privadas.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
134 |
119 |
115 |
115 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Otros Ingresos |
250 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
2,328 |
2,489 |
2,154 |
2,124 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,578 |
2,489 |
2,154 |
2,124 |
Total, Origen de Recursos |
2,578 |
2,489 |
2,154 |
2,124 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
2,182 |
2,404 |
2,004 |
2,004 |
Servicios Comprados |
34 |
12 |
21 |
21 |
Gastos de Transportación |
75 |
51 |
102 |
72 |
Otros Gastos Operacionales |
1 |
7 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
286 |
15 |
27 |
27 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,578 |
2,489 |
2,154 |
2,124 |
Total, Concepto |
2,578 |
2,489 |
2,154 |
2,124 |
  |
Supervisión y Coordinación de Obras Públicas
Descripción del Programa
Centraliza la dirección, supervisión y coordinación de los siguientes programas: Mantenimiento y Conservación de Carreteras, Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras, Diseño y Reconstrucción de Carreteras, Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad, y el Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito.
Clientela
Programas operacionales del Departamento.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
34 |
34 |
37 |
37 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
34 |
34 |
37 |
37 |
Total, Origen de Recursos |
34 |
34 |
37 |
37 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
29 |
32 |
32 |
32 |
Servicios Comprados |
5 |
2 |
4 |
4 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
1 |
1 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
34 |
34 |
37 |
37 |
Total, Concepto |
34 |
34 |
37 |
37 |
  |
Adquisición y Administración de Propiedades
Descripción del Programa
Administra, vende, cede, permuta o arrienda los bienes inmuebles del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Clientela
Las agencias y organismos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el público en general.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
2 |
2 |
2 |
2 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
74 |
103 |
44 |
44 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
74 |
103 |
44 |
44 |
Total, Origen de Recursos |
74 |
103 |
44 |
44 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
26 |
63 |
29 |
29 |
Servicios Comprados |
4 |
2 |
10 |
10 |
Gastos de Transportación |
1 |
0 |
5 |
5 |
Servicios Profesionales |
43 |
38 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
74 |
103 |
44 |
44 |
Total, Concepto |
74 |
103 |
44 |
44 |
  |
|