DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS.


BASE LEGAL

La Sección 6 del Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 25 de julio de 1952, crea el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Conforme al Plan de Reorganización Núm. 6 de 1971, según enmendado, se reorganiza y redenomina el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Ley 123-2014, conocida como "Ley de la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico", crea la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico (ATI) y la adscribe al Departamento. Ésta, autoriza a la Autoridad de Carreteras y Transportación a transferir a la ATI las operaciones, activos, derechos, obligaciones, bienes y fondos relacionados con el Tren Urbano y los programas de transportación colectiva que opera. Además, autoriza la fusión de la Autoridad Metropolitana de Autobuses y de la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio.

MISIÓN

Llevar a Puerto Rico hacia el desarrollo económico mediante un sistema de transportación eficiente, seguro y en armonía con el ambiente, procurando una prestación de servicios de vanguardia y excelencia.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017
Sept./13 Sept./14 Sept./15 Ene./16 Proy.

 

Cantidad total de puestos 1,575 1,607 1,591 1,597 1,597

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2016-2017 es proyectado durante el proceso presupuestario.


INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2015-2016 ascendió a $93,518,000. La fuente principal de recursos es Fondos Especiales Estatales, a través del cual se asignó $51,525,000 lo que representa el 55.10% del presupuesto consolidado. Además, se asignó del Fondo General $34,165,000 equivalente al 36.53% y de Otros Recursos $7,828,000 lo que representa el 8.37%.

RESULTADOS

  • Se han examinado 4,958 inmigrantes conforme con la Ley 97-2013. Esta Ley enmendó la Ley 22-2000, conocida como "Ley de Vehículos y Transito de Puerto Rico", la que establece que personas extranjeras sin estatus migratorio oficial y que cumplen con los requisitos de elegibilidad, soliciten la licencia de conducir provisional. De los 4,958 inmigrantes examinados, 2,225 obtuvieron la licencia de aprendizaje y 2,733 la licencia de conducir.
  • Se atendieron más de 30,000 ciudadanos en 520 comunidades durante el Año 2015 a través de la unidad móvil CESCO en Tu Comunidad. Como resultado, se otorgaron 25,115 licencias de aprendizaje, se renovaron 1,525 licencias de conducir y se emitieron 3,360 identificaciones de adultos y niños.


PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017

El presupuesto consolidado recomendado para el Año Fiscal 2016-2017 asciende a $96,603,000. Los recursos incluyen $32,358,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $8,525,000 de Asignaciones Especiales, $378,000 de Fondos Federales y $55,342,000 de Fondos Especiales Estatales.

Los gastos de funcionamiento reflejan un aumento de $3,085,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2015-2016. Este aumento se presenta principalmente en el renglón de las Asignaciones Especiales.

El presupuesto recomendado con cargo al Fondo General incluye una reserva presupuestaria ascendente a $2,300,000 para cumplir con un acuerdo con el Gobierno Federal, en particular con la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés), conforme con la Ley Federal de Aguas Limpias (Clean Water Act) y la reglamentación aplicable a los "Municipal Separate Storm Sewer System" (MS4).

Las Asignaciones Especiales son $8,520,000 para sufragar gastos de convenios de mantenimiento de carreteras con los municipios; y $5,000 para a cumplir con la Ley 267-1998, según enmendada conocida como "Ley del Centro de Excavaciones y Demoliciones de Puerto Rico". Ésta enmendó la Ley 149-2014, que delegó al Departamento de Transportación y Obras Públicas la facultad de reglamentar las empresas de gas natural y las de conducción de gas por tubería. Además, le transfirió todas las funciones y facultades del Centro de Coordinación de Excavaciones y Demoliciones antes adscrito a la Comisión de Servicio Público.

Los Fondos Especiales ascendentes a $55,342,000 provienen de los recaudos establecidos por la Ley 22-2000, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", por concepto de la inspección de vehículos de motor, el registro e inscripción de vehículos de motor, uso de tablillas de vehículos de motor de arrastre y semiarrastre, certificado de autorización para estación oficial de inspección y faltas administrativas relacionadas con el estacionamiento ilegal de vehículos de motor, entre otros. Dichos servicios se ofrecen a través de la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO) y el Cuerpo de Ordenamiento de Tránsito (COT). Estos recursos se utilizan para sufragar los gastos de funcionamiento.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Reglamentación de Vehículos de Motor y Servicios al Conductor 35,793 48,968 46,669 50,467
Mantenimiento y Conservación de Carreteras 23,169 19,971 21,611 20,256
Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito 1,341 1,911 3,956 3,975
Directoría de Urbanismo 470 443 475 475
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 60,773 71,293 72,711 75,173
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Recom.
Mantenimiento y Conservación de Carreteras 2,920 85 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 2,920 85 0 0
 
Total, Servicio Directo 63,693 71,378 72,711 75,173
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 725 1,013 813 813
Administración y Servicios Auxiliares Centrales 18,126 26,458 15,304 15,957
Diseño y Reconstrucción de Carreteras 1,626 1,669 1,268 1,268
Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras 1,146 1,153 1,187 1,187
Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad 2,578 2,489 2,154 2,124
Supervisión y Coordinación de Obras Públicas 34 34 37 37
Adquisición y Administración de Propiedades 74 103 44 44
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 24,309 32,919 20,807 21,430
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Recom.
Diseño y Reconstrucción de Carreteras 3,000 0 0 0
Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras 500 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio de Apoyo 3,500 0 0 0
 
Total, Servicio de Apoyo 27,809 32,919 20,807 21,430
 
Total, Programa 91,502 104,297 93,518 96,603
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 43,388 37,651 34,159 32,358
Asignaciones Especiales 4,310 8 6 8,525
Fondos Especiales Estatales 37,134 51,038 51,525 55,342
Fondos Federales 0 65 378 378
Otros Ingresos 250 15,450 7,450 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 85,082 104,212 93,518 96,603
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 6,420 85 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 6,420 85 0 0
Total, Origen de Recursos 91,502 104,297 93,518 96,603
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 31,307 28,224 28,792 27,959
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 5,983 4,808 879 879
Servicios Comprados 1,043 1,407 687 169
Gastos de Transportación 1,214 443 283 190
Servicios Profesionales 597 419 0 0
Otros Gastos Operacionales 2,847 1,835 794 437
Compra de Equipo 27 143 20 20
Materiales y Suministros 370 372 400 400
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 4 4
Reserva Presupuestaria 0 0 2,300 2,300
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 43,388 37,651 34,159 32,358
 
Total de la RC del Fondo General 43,388 37,651 34,159 32,358
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Donativos, Subsidios y Distribuciones 4,310 8 6 8,525
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 4,310 8 6 8,525
 
Total de la AE del Fondo General 4,310 8 6 8,525
 
Total del Fondo General 47,698 37,659 34,165 40,883
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 21,349 31,567 28,335 28,335
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,302 1,720 2,944 2,944
Servicios Comprados 5,729 8,184 8,270 8,270
Donativos, Subsidios y Distribuciones 11 15,797 7,450 0
Gastos de Transportación 62 811 385 385
Servicios Profesionales 1,663 2,447 1,418 1,418
Otros Gastos Operacionales 4,017 3,229 3,255 7,053
Compra de Equipo 777 855 1,584 1,603
Materiales y Suministros 2,474 1,938 3,168 3,168
Anuncios y Pautas en Medios 0 5 2,544 2,544
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 37,384 66,553 59,353 55,720
 
Mejoras Permanentes de otros recursos  
Inversión en Mejoras Permanentes 6,420 85 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos 6,420 85 0 0
Total, Concepto 91,502 104,297 93,518 96,603

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Reglamentación de Vehículos de Motor y Servicios al Conductor

Descripción del Programa

Mantiene un registro e inventario de los vehículos de motor y de los conductores. Además, administra la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como la "Nueva Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico".

Clientela

Público en general

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 622 767 792 795

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 35,793 48,903 46,291 50,089
Fondos Federales 0 65 378 378
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 35,793 48,968 46,669 50,467
Total, Origen de Recursos 35,793 48,968 46,669 50,467
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 20,564 30,109 26,713 26,713
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,297 1,455 2,000 2,000
Servicios Comprados 5,711 8,091 7,533 7,533
Donativos, Subsidios y Distribuciones 11 347 0 0
Gastos de Transportación 42 768 179 179
Servicios Profesionales 1,663 2,431 1,358 1,358
Otros Gastos Operacionales 3,761 3,174 2,702 6,500
Compra de Equipo 521 706 1,125 1,125
Materiales y Suministros 2,223 1,884 2,525 2,525
Anuncios y Pautas en Medios 0 3 2,534 2,534
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 35,793 48,968 46,669 50,467
Total, Concepto 35,793 48,968 46,669 50,467
 

Mantenimiento y Conservación de Carreteras

Descripción del Programa

Mantiene, conserva y mejora la red vial estatal. Incluye entre otros aspectos, el mantener en óptimas condiciones para los usuarios las superficies de rodaje, áreas verdes, paseos y sistemas de drenaje.


Clientela

Municipios, comunidades, ciudadanos y sector privado.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 596 505 476 476

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 10 8 6 5
Fondos Especiales Estatales 0 224 1,278 1,278
Resolución Conjunta del Presupuesto General 23,159 19,739 20,327 18,973
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 23,169 19,971 21,611 20,256
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 2,920 85 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 2,920 85 0 0
Total, Origen de Recursos 26,089 20,056 21,611 20,256
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 18,774 16,459 16,832 16,416
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 4 14 77 77
Servicios Comprados 170 960 674 156
Donativos, Subsidios y Distribuciones 10 8 6 5
Gastos de Transportación 1,115 381 163 100
Servicios Profesionales 0 0 60 60
Otros Gastos Operacionales 2,844 1,808 947 590
Compra de Equipo 19 34 276 276
Materiales y Suministros 233 307 266 266
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 10 10
Reserva Presupuestaria 0 0 2,300 2,300
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 23,169 19,971 21,611 20,256
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 2,920 85 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 2,920 85 0 0
Total, Concepto 26,089 20,056 21,611 20,256
 

Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito

Descripción del Programa

Orienta a los conductores y peatones sobre la Ley 22-2000, según enmedada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico"; y expide boletos por faltas administrativas relacionadas con el estacionamiento ilegal y con violaciones a las dimensiones y pesos de los vehículos y sus cargas, conforme al Procedimiento Administrativo establecido en el Artículo 24.05 de la Ley 22, supra.



Clientela

Conductores y peatones en las áreas donde opera el Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito (COT).

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 22 34 32 32

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 1,341 1,911 3,956 3,975
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,341 1,911 3,956 3,975
Total, Origen de Recursos 1,341 1,911 3,956 3,975
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 785 1,265 1,056 1,056
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 5 265 867 867
Servicios Comprados 18 86 644 644
Gastos de Transportación 20 35 176 176
Servicios Profesionales 0 16 0 0
Otros Gastos Operacionales 256 43 400 400
Compra de Equipo 256 149 183 202
Materiales y Suministros 1 50 630 630
Anuncios y Pautas en Medios 0 2 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,341 1,911 3,956 3,975
Total, Concepto 1,341 1,911 3,956 3,975
 


Directoría de Urbanismo

Descripción del Programa

Ordena y consolida las áreas urbanas, a través de proyectos innovadores con miras a convertirlas en modelos de funcionalidad, eficiencia y belleza, en respuesta directa a las necesidades de cada comunidad.


Clientela

Los 78 municipios de Puerto Rico, todos sus ciudadanos y potenciales inversionistas en los centros urbanos.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 2 3 3 3



Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 470 443 475 475
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 470 443 475 475
Total, Origen de Recursos 470 443 475 475
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 348 433 433 433
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 15 1 9 9
Servicios Comprados 7 9 11 11
Gastos de Transportación 0 0 10 10
Servicios Profesionales 95 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 1 0 0 0
Compra de Equipo 3 0 6 6
Materiales y Suministros 1 0 2 2
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 4 4
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 470 443 475 475
Total, Concepto 470 443 475 475
 


PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Coordina, dirige y desarrolla las encomiendas del Secretario para implantar la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sobre la transportación terrestre, aérea y marítima.

Clientela

Todas las unidades que componen el Departamento de Transportación y Obras Públicas.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 17 6 7 10


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 725 1,013 813 813
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 725 1,013 813 813
Total, Origen de Recursos 725 1,013 813 813
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 700 786 808 808
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 25 0 0 0
Servicios Comprados 0 3 0 0
Gastos de Transportación 0 1 3 3
Servicios Profesionales 0 215 0 0
Otros Gastos Operacionales 0 4 0 0
Materiales y Suministros 0 4 2 2
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 725 1,013 813 813
Total, Concepto 725 1,013 813 813
 

Administración y Servicios Auxiliares Centrales

Descripción del Programa

Integra las funciones y tareas relacionadas con los servicios administrativos que se proveen a otros programas de la Agencia. Además, dirige la política pública sobre normas de sana administración en los procesos fiscales y operacionales.

Clientela

Provee servicios a los empleados del Departamento; así como a las agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Municipios.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 86 84 80 80

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 4,300 0 0 8,520
Otros Ingresos 0 15,450 7,450 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 13,826 11,008 7,854 7,437
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 18,126 26,458 15,304 15,957
Total, Origen de Recursos 18,126 26,458 15,304 15,957
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 6,560 5,474 6,854 6,437
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 5,939 4,793 870 870
Servicios Comprados 815 412 52 52
Donativos, Subsidios y Distribuciones 4,300 15,450 7,450 8,520
Gastos de Transportación 1 5 5 5
Servicios Profesionales 459 166 0 0
Otros Gastos Operacionales 1 28 0 0
Compra de Equipo 5 109 14 14
Materiales y Suministros 46 21 59 59
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 18,126 26,458 15,304 15,957
Total, Concepto 18,126 26,458 15,304 15,957
 

Diseño y Reconstrucción de Carreteras

Descripción del Programa

Desarrolla e inspecciona los proyectos de mejoramiento a la infraestructura vial y de transportación terrestre bajo jurisdicción estatal. Además, administra la programación de mejoras permanentes y mantiene la información sobre el desarrollo de los proyectos.


Clientela

Municipios, comunidades, ciudadanos y sector privado.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 43 41 38 38



Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,626 1,669 1,268 1,268
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,626 1,669 1,268 1,268
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 3,000 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 3,000 0 0 0
Total, Origen de Recursos 4,626 1,669 1,268 1,268
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,617 1,654 1,254 1,254
Servicios Comprados 7 10 8 8
Gastos de Transportación 2 3 5 5
Materiales y Suministros 0 2 1 1
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,626 1,669 1,268 1,268
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 3,000 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 3,000 0 0 0
Total, Concepto 4,626 1,669 1,268 1,268
 

Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras

Descripción del Programa

Construye, instala y conserva las señales de tránsito, tales como: rótulos y semáforos, el marcado del pavimento en cruce de peatones, zonas escolares, líneas de carriles y bordes de carreteras bajo jurisdicción estatal.

Clientela

Público en general

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 51 46 46 46

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,146 1,153 1,187 1,187
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,146 1,153 1,187 1,187
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 500 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 500 0 0 0
Total, Origen de Recursos 1,646 1,153 1,187 1,187
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,071 1,112 1,112 1,112
Servicios Comprados 1 4 0 0
Gastos de Transportación 20 10 20 20
Materiales y Suministros 54 27 55 55
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,146 1,153 1,187 1,187
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 500 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 500 0 0 0
Total, Concepto 1,646 1,153 1,187 1,187
 


Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad

Descripción del Programa

Realiza las actividades de ornato, siembra, cultivo, pintura, recogido de basura y escombros, limpieza de áreas verdes y estructuras, en avenidas y tramos de carreteras bajo jurisdicción estatal, previamente seleccionados por el Departamento.


Clientela

Áreas turísticas, municipios, comunidades, ciudadanos y entidades privadas.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 134 119 115 115

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Otros Ingresos 250 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,328 2,489 2,154 2,124
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,578 2,489 2,154 2,124
Total, Origen de Recursos 2,578 2,489 2,154 2,124
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,182 2,404 2,004 2,004
Servicios Comprados 34 12 21 21
Gastos de Transportación 75 51 102 72
Otros Gastos Operacionales 1 7 0 0
Materiales y Suministros 286 15 27 27
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,578 2,489 2,154 2,124
Total, Concepto 2,578 2,489 2,154 2,124
 


Supervisión y Coordinación de Obras Públicas

Descripción del Programa

Centraliza la dirección, supervisión y coordinación de los siguientes programas: Mantenimiento y Conservación de Carreteras, Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras, Diseño y Reconstrucción de Carreteras, Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad, y el Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito.


Clientela

Programas operacionales del Departamento.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 34 34 37 37
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 34 34 37 37
Total, Origen de Recursos 34 34 37 37
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 29 32 32 32
Servicios Comprados 5 2 4 4
Materiales y Suministros 0 0 1 1
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 34 34 37 37
Total, Concepto 34 34 37 37
 

Adquisición y Administración de Propiedades

Descripción del Programa

Administra, vende, cede, permuta o arrienda los bienes inmuebles del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Clientela

Las agencias y organismos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el público en general.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 2 2 2 2

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 74 103 44 44
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 74 103 44 44
Total, Origen de Recursos 74 103 44 44
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 26 63 29 29
Servicios Comprados 4 2 10 10
Gastos de Transportación 1 0 5 5
Servicios Profesionales 43 38 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 74 103 44 44
Total, Concepto 74 103 44 44