BASE LEGAL
La
Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972,
según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales", crea el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el cual fue reestructurado conforme al
Plan de Reorganización Núm. 1 de 9 de diciembre de 1993.
El Departamento es el responsable de poner en vigor programas para la utilización y conservación de los recursos naturales de Puerto Rico, dentro de las normas que establezca la Junta de Calidad Ambiental.
MISIÓN
Proteger, conservar y administrar los recursos naturales y ambientales del País de forma balanceada para propiciar una mejor calidad de vida y garantizar su disfrute a las próximas generaciones.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Sept./13 |
Sept./14 |
Sept./15 |
Ene./16 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
26 |
23 |
23 |
23 |
23 |
Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2016-2017 es proyectado durante el proceso presupuestario.
INVERSIÓN DE RECURSOS
La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2015-2016 ascendió a $5,019,000, los cuales provienen en un 100% del Fondo General.
PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017
El presupuesto consolidado recomendado para el Año Fiscal 2016-2017 asciende a $4,271,000. Estos recursos incluyen $3,771,000 de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y $500,000 de Asignaciones Especiales.
Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $748,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2015-2016. Esta disminución se debe principalmente a la política pública de reducción de gasto.
Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General proveerán para cumplir con los deberes ministeriales del Departamento. La Asignación Especial de $500,000 se consigna para el diseño, mitigación y obras para el control de inundaciones.
RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Servicio de Apoyo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Dirección y Administración General |
4,823 |
6,825 |
5,019 |
4,271 |
Recursos Naturales y Ambientales |
2,000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
6,823 |
6,825 |
5,019 |
4,271 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Dirección y Administración General |
0 |
478 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio de Apoyo |
0 |
478 |
0 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Recursos Naturales y Ambientales |
1,415 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio de Apoyo |
1,415 |
0 |
0 |
0 |
  |
Total, Servicio de Apoyo |
8,238 |
7,303 |
5,019 |
4,271 |
  |
Total, Programa |
8,238 |
7,303 |
5,019 |
4,271 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
4,297 |
4,302 |
4,019 |
3,771 |
Asignaciones Especiales |
526 |
23 |
1,000 |
500 |
Otros Ingresos |
2,000 |
2,500 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
6,823 |
6,825 |
5,019 |
4,271 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
478 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
478 |
0 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
1,415 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,415 |
0 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
8,238 |
7,303 |
5,019 |
4,271 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
812 |
821 |
780 |
764 |
Servicios Comprados |
43 |
83 |
44 |
44 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
89 |
2 |
10 |
10 |
Asignaciones Englobadas |
3,345 |
3,388 |
3,185 |
2,953 |
Materiales y Suministros |
8 |
8 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General |
4,297 |
4,302 |
4,019 |
3,771 |
  |
Total de la RC del Fondo General |
4,297 |
4,302 |
4,019 |
3,771 |
  |
  |
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General |
  |
Asignaciones Englobadas |
526 |
23 |
1,000 |
500 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General |
526 |
23 |
1,000 |
500 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
0 |
478 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General |
0 |
478 |
0 |
0 |
  |
Total de la AE del Fondo General |
526 |
501 |
1,000 |
500 |
  |
Total del Fondo General |
4,823 |
4,803 |
5,019 |
4,271 |
  |
  |
Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
  |
Asignaciones Englobadas |
2,000 |
2,500 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
2,000 |
2,500 |
0 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes de otros recursos |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
1,415 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos |
1,415 |
0 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
8,238 |
7,303 |
5,019 |
4,271 |
PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Agrupa todos los organismos adscritos y sus programas, cuyo objetivo principal es lograr un desarrollo económico ambientalmente sostenible. Además, garantiza el desarrollo, planificación, coordinación, dirección y supervisión de las funciones del Departamento, así como la implantación de la política pública para el desarrollo, protección y conservación de los recursos naturales y ambientales.
Clientela
Todos los programas de la Administración de Recursos Naturales.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
10 |
23 |
13 |
13 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
526 |
23 |
1,000 |
500 |
Otros Ingresos |
0 |
2,500 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
4,297 |
4,302 |
4,019 |
3,771 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,823 |
6,825 |
5,019 |
4,271 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
478 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
478 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
4,823 |
7,303 |
5,019 |
4,271 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
812 |
821 |
780 |
764 |
Servicios Comprados |
43 |
83 |
44 |
44 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
89 |
2 |
10 |
10 |
Asignaciones Englobadas |
3,871 |
5,911 |
4,185 |
3,453 |
Materiales y Suministros |
8 |
8 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,823 |
6,825 |
5,019 |
4,271 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
0 |
478 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
478 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
4,823 |
7,303 |
5,019 |
4,271 |
  |
Recursos Naturales y Ambientales
Descripción del programa
Protege, preserva y conserva los recursos naturales para garantizar el cumpliento de leyes y reglamentos. Este Programa es responsable de administrar los recusos forestales, recursos acuáticos, recursos de agua y minerales y de vida silvestre. Por otro lado, establece los lindes de la zona marítimo-terrestres, ríos, bosques, refugios de vida silvestre y reservas naturales. Entre los servicios que ofrecen a la ciudadanía se encuentran: limpiar canales y ríos, evaluar consultas para áreas inundables, evaluar permisos de construcción y franquicias de agua, evaluar permisos de extracción de materiales de la corteza terrestre, e inspeccionar zonas propensas a deslizamientos y derrumbes. Además, se encarga de proponer las estrategias de manejo para las áreas de planificación especial y áreas naturales protegidas.
Clientela
Público en General
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
16 |
0 |
10 |
10 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Otros Ingresos |
2,000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,000 |
0 |
0 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
1,415 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,415 |
0 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
3,415 |
0 |
0 |
0 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Englobadas |
2,000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,000 |
0 |
0 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
1,415 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,415 |
0 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
3,415 |
0 |
0 |
0 |
  |
|