CORPORACIÓN DEL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, conocida como "Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo", crea la Corporación del Fondo del Seguro del Estado como una corporación e instrumentalidad gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esta entidad tiene la responsabilidad de desarrollar y ejecutar programas encaminados a la prevención y reducción de los accidentes del trabajo y las enfermedades ocupacionales; garantizar al trabajador lesionado el mejor y más rápido tratamiento que la ciencia médica sea capaz de proveerle de manera que éste pueda reintegrarse a su empleo regular, totalmente restablecido de sus lesiones, para que pueda reintegrarse a su empleo regular a la mayor brevedad posible; establecer programas individuales de rehabilitación vocacional; y proveer al trabajador lesionado una ayuda económica durante su período de incapacidad total transitoria.


MISIÓN

Ofrecer al trabajador lesionado para su pronta reintegración al trabajo, servicios médicos, rehabilitación y compensación económica por accidentes o enfermedades ocupacionales. Brindar a los patronos una cubierta de seguro obrero amplia y económica. Fomentar la prevención de los accidentes y enfermedades ocupacionales, mediante la educación.


RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017
Sept./13 Sept./14 Sept./15 Ene./16 Proy.

 

Cantidad total de puestos 3,299 3,236 3,165 3,140 3,140

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada Año Fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2016-2017 es proyectado durante el proceso presupuestario.


INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2015-2016 ascendió a $405,077,000, los cuales provienen en un 100% de Ingresos Propios.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017

El presupuesto consolidado recomendado para el Año Fiscal 2016-2017 asciende a $406,998,000. Los recursos provienen en su totalidad de Ingresos Propios que genera la Corporación por concepto de recaudación de pólizas de seguro a los patronos privados y públicos, conforme con la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, supra.

El presupuesto propuesto para el Año Fiscal 2016-2017, refleja un aumento de $1,921,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2015-2016. El aumento se presenta en el renglón de Nómina y Costos Relacionados. Estos recursos se destinan para cubrir los gastos de liquidación de licencias por enfermedad y vacaciones de los empleados que se acojan al Programa de Preretiro.


RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Servicios Médicos a Trabajadores Lesionados 328,580 302,829 278,083 280,004
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 328,580 302,829 278,083 280,004
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Recom.
Servicios Médicos a Trabajadores Lesionados 233 22,410 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 233 22,410 0 0
 
Total, Servicio Directo 328,813 325,239 278,083 280,004
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Servicios Administrativos Auxiliares, Asuntos del Seguro Obrero y Reclamaciones 139,198 135,900 126,994 126,994
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 139,198 135,900 126,994 126,994
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Recom.
Servicios Administrativos Auxiliares, Asuntos del Seguro Obrero y Reclamaciones 918 333 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio de Apoyo 918 333 0 0
 
Total, Servicio de Apoyo 140,116 136,233 126,994 126,994
 
Total, Programa 468,929 461,472 405,077 406,998
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 467,778 438,729 405,077 406,998
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 467,778 438,729 405,077 406,998
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 1,151 22,743 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,151 22,743 0 0
Total, Origen de Recursos 468,929 461,472 405,077 406,998
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 335,920 322,278 302,258 304,179
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 9,618 11,626 11,070 11,070
Servicios Comprados 67,640 65,670 66,312 66,312
Donativos, Subsidios y Distribuciones 825 867 301 301
Gastos de Transportación 1,677 1,449 1,447 1,447
Servicios Profesionales 11,297 12,569 12,398 12,398
Otros Gastos Operacionales 9,968 5,889 2,567 2,567
Compra de Equipo 12,224 8,187 0 0
Materiales y Suministros 18,308 9,990 8,449 8,449
Anuncios y Pautas en Medios 301 204 275 275
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 467,778 438,729 405,077 406,998
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 1,151 22,743 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,151 22,743 0 0
Total, Concepto 468,929 461,472 405,077 406,998

PROGRAMA DE SERVICIO DIRECTO

Servicios Médicos a Trabajadores Lesionados

Descripción del Programa

Ofrece servicios de evaluación médica a los trabajadores lesionados, tratamiento médico ambulatorio, rehabilitación física, hospitalización, cirugías y servicios de trabajo social. Además, provee servicios de rehabilitación a través del Departamento de la Familia.


Clientela

Trabajadores lesionados por algún accidente o enfermedad ocupacional.


Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Admisiones 1,634 1,634 1,634
Altas y muertes 1,629 1,629 1,629
Censo diario promedio 36 36 36
Días/Paciente 13,146 13,146 13,146
Estadía promedio 8 8 8
Número de camas 76 76 76
Por ciento de ocupación 34 34 34
Servicio de evaluación a pacientes en dispensarios 429,552 429,552 429,552
Servicios de hospitalización en el Hospital Industrial 136,796 136,796 136,796

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 1,783 1,749 1,699 1,674

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 328,580 302,829 278,083 280,004
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 328,580 302,829 278,083 280,004
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 233 22,410 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 233 22,410 0 0
Total, Origen de Recursos 328,813 325,239 278,083 280,004
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 224,289 209,159 197,110 199,031
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 6,909 9,174 7,763 7,763
Servicios Comprados 56,534 55,015 57,002 57,002
Donativos, Subsidios y Distribuciones 523 461 164 164
Gastos de Transportación 687 525 538 538
Servicios Profesionales 7,238 8,698 5,924 5,924
Otros Gastos Operacionales 6,035 3,463 1,959 1,959
Compra de Equipo 9,116 7,270 0 0
Materiales y Suministros 17,249 9,064 7,623 7,623
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 328,580 302,829 278,083 280,004
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 233 22,410 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 233 22,410 0 0
Total, Concepto 328,813 325,239 278,083 280,004
 

PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

Servicios Administrativos Auxiliares, Asuntos del Seguro Obrero y Reclamaciones

Descripción del Programa

Responsable de todos los asuntos relacionados con el seguro obrero, el trámite de las reclamaciones de los trabajadores lesionados, las funciones de dirección y servicios de apoyo para toda la Corporación. El Programa está integrado por las Oficinas del Administrador, Auditoría Interna, Contratación, Seguridad Corporativa e Información Pública; así como por las Áreas de Administración, Finanzas, Sistemas de Información y Asuntos Actuariales, Asesoría Jurídica y Operaciones.

Clientela

Todos los patronos que empleen uno o más trabajadores. Además, se le ofrecen servicios a los trabajadores que radiquen una reclamación como consecuencia de algún accidente en el trabajo independientemente si el patrono está o no asegurado.

Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Casos en arrastre 47,055 47,055 47,055
Casos radicados 54,423 54,423 54,423
Casos reabiertos 7,252 7,252 7,252
Casos cerrados 59,418 59,418 59,418
Casos activos 49,312 49,312 49,312
Casos en descanso 14,163 14,163 14,163
Casos con trabajo 35,149 35,149 35,149
Investigaciones sobre reclamaciones realizadas 10,744 10,744 10,744
Investigaciones proyectadas 14,183 14,183 14,183
Imposición de pólizas nuevas 34,240 34,240 34,240
Pólizas nuevas formalizadas 40,115 40,115 40,115
Pagos de beneficios por incapacidad (en miles de $) 140,403 140,403 140,403

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 1,516 1,487 1,466 1,466



Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 139,198 135,900 126,994 126,994
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 139,198 135,900 126,994 126,994
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 918 333 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 918 333 0 0
Total, Origen de Recursos 140,116 136,233 126,994 126,994
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 111,631 113,119 105,148 105,148
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,709 2,452 3,307 3,307
Servicios Comprados 11,106 10,655 9,310 9,310
Donativos, Subsidios y Distribuciones 302 406 137 137
Gastos de Transportación 990 924 909 909
Servicios Profesionales 4,059 3,871 6,474 6,474
Otros Gastos Operacionales 3,933 2,426 608 608
Compra de Equipo 3,108 917 0 0
Materiales y Suministros 1,059 926 826 826
Anuncios y Pautas en Medios 301 204 275 275
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 139,198 135,900 126,994 126,994
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 918 333 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 918 333 0 0
Total, Concepto 140,116 136,233 126,994 126,994