BASE LEGAL
La
Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935,
según enmendada, conocida como "Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo", crea la Corporación del Fondo del Seguro del Estado como una corporación e instrumentalidad gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esta entidad tiene la responsabilidad de desarrollar y ejecutar programas encaminados a la prevención y reducción de los accidentes del trabajo y las enfermedades ocupacionales; garantizar al trabajador lesionado el mejor y más rápido tratamiento que la ciencia médica sea capaz de proveerle de manera que éste pueda reintegrarse a su empleo regular, totalmente restablecido de sus lesiones, para que pueda reintegrarse a su empleo regular a la mayor brevedad posible; establecer programas individuales de rehabilitación vocacional; y proveer al trabajador lesionado una ayuda económica durante su período de incapacidad total transitoria.
MISIÓN
Ofrecer al trabajador lesionado para su pronta reintegración al trabajo, servicios médicos, rehabilitación y compensación económica por accidentes o enfermedades ocupacionales. Brindar a los patronos una cubierta de seguro obrero amplia y económica. Fomentar la prevención de los accidentes y enfermedades ocupacionales, mediante la educación.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Sept./13 |
Sept./14 |
Sept./15 |
Ene./16 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
3,299 |
3,236 |
3,165 |
3,140 |
3,140 |
INVERSIÓN DE RECURSOS
La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2015-2016 ascendió a $405,077,000, los cuales provienen en un 100% de Ingresos Propios.
PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017
El presupuesto consolidado recomendado para el Año Fiscal 2016-2017 asciende a $406,998,000. Los recursos provienen en su totalidad de Ingresos Propios que genera la Corporación por concepto de recaudación de pólizas de seguro a los patronos privados y públicos, conforme con la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, supra.
El presupuesto propuesto para el Año Fiscal 2016-2017, refleja un aumento de $1,921,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2015-2016. El aumento se presenta en el renglón de Nómina y Costos Relacionados. Estos recursos se destinan para cubrir los gastos de liquidación de licencias por enfermedad y vacaciones de los empleados que se acojan al Programa de Preretiro.
RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Servicio Directo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Servicios Médicos a Trabajadores Lesionados |
328,580 |
302,829 |
278,083 |
280,004 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo |
328,580 |
302,829 |
278,083 |
280,004 |
  |
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Servicios Médicos a Trabajadores Lesionados |
233 |
22,410 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo |
233 |
22,410 |
0 |
0 |
  |
Total, Servicio Directo |
328,813 |
325,239 |
278,083 |
280,004 |
  |
Servicio de Apoyo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Servicios Administrativos Auxiliares, Asuntos del Seguro Obrero y Reclamaciones |
139,198 |
135,900 |
126,994 |
126,994 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
139,198 |
135,900 |
126,994 |
126,994 |
  |
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Servicios Administrativos Auxiliares, Asuntos del Seguro Obrero y Reclamaciones |
918 |
333 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio de Apoyo |
918 |
333 |
0 |
0 |
  |
Total, Servicio de Apoyo |
140,116 |
136,233 |
126,994 |
126,994 |
  |
Total, Programa |
468,929 |
461,472 |
405,077 |
406,998 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
467,778 |
438,729 |
405,077 |
406,998 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
467,778 |
438,729 |
405,077 |
406,998 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Ingresos Propios |
1,151 |
22,743 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,151 |
22,743 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
468,929 |
461,472 |
405,077 |
406,998 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
335,920 |
322,278 |
302,258 |
304,179 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
9,618 |
11,626 |
11,070 |
11,070 |
Servicios Comprados |
67,640 |
65,670 |
66,312 |
66,312 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
825 |
867 |
301 |
301 |
Gastos de Transportación |
1,677 |
1,449 |
1,447 |
1,447 |
Servicios Profesionales |
11,297 |
12,569 |
12,398 |
12,398 |
Otros Gastos Operacionales |
9,968 |
5,889 |
2,567 |
2,567 |
Compra de Equipo |
12,224 |
8,187 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
18,308 |
9,990 |
8,449 |
8,449 |
Anuncios y Pautas en Medios |
301 |
204 |
275 |
275 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
467,778 |
438,729 |
405,077 |
406,998 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
1,151 |
22,743 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,151 |
22,743 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
468,929 |
461,472 |
405,077 |
406,998 |
PROGRAMA DE SERVICIO DIRECTO
Servicios Médicos a Trabajadores Lesionados
Descripción del Programa
Ofrece servicios de evaluación médica a los trabajadores lesionados, tratamiento médico ambulatorio, rehabilitación física, hospitalización, cirugías y servicios de trabajo social. Además, provee servicios de rehabilitación a través del Departamento de la Familia.
Clientela
Trabajadores lesionados por algún accidente o enfermedad ocupacional.
Datos Estadísticos |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Admisiones |
1,634 |
1,634 |
1,634 |
Altas y muertes |
1,629 |
1,629 |
1,629 |
Censo diario promedio |
36 |
36 |
36 |
Días/Paciente |
13,146 |
13,146 |
13,146 |
Estadía promedio |
8 |
8 |
8 |
Número de camas |
76 |
76 |
76 |
Por ciento de ocupación |
34 |
34 |
34 |
Servicio de evaluación a pacientes en dispensarios |
429,552 |
429,552 |
429,552 |
Servicios de hospitalización en el Hospital Industrial |
136,796 |
136,796 |
136,796 |
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
1,783 |
1,749 |
1,699 |
1,674 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
328,580 |
302,829 |
278,083 |
280,004 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
328,580 |
302,829 |
278,083 |
280,004 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Ingresos Propios |
233 |
22,410 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
233 |
22,410 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
328,813 |
325,239 |
278,083 |
280,004 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
224,289 |
209,159 |
197,110 |
199,031 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
6,909 |
9,174 |
7,763 |
7,763 |
Servicios Comprados |
56,534 |
55,015 |
57,002 |
57,002 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
523 |
461 |
164 |
164 |
Gastos de Transportación |
687 |
525 |
538 |
538 |
Servicios Profesionales |
7,238 |
8,698 |
5,924 |
5,924 |
Otros Gastos Operacionales |
6,035 |
3,463 |
1,959 |
1,959 |
Compra de Equipo |
9,116 |
7,270 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
17,249 |
9,064 |
7,623 |
7,623 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
328,580 |
302,829 |
278,083 |
280,004 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
233 |
22,410 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
233 |
22,410 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
328,813 |
325,239 |
278,083 |
280,004 |
  |
PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO
Servicios Administrativos Auxiliares, Asuntos del Seguro Obrero y Reclamaciones
Descripción del Programa
Responsable de todos los asuntos relacionados con el seguro obrero, el trámite de las reclamaciones de los trabajadores lesionados, las funciones de dirección y servicios de apoyo para toda la Corporación. El Programa está integrado por las Oficinas del Administrador, Auditoría Interna, Contratación, Seguridad Corporativa e Información Pública; así como por las Áreas de Administración, Finanzas, Sistemas de Información y Asuntos Actuariales, Asesoría Jurídica y Operaciones.
Clientela
Todos los patronos que empleen uno o más trabajadores. Además, se le ofrecen servicios a los trabajadores que radiquen una reclamación como consecuencia de algún accidente en el trabajo independientemente si el patrono está o no asegurado.
Datos Estadísticos |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Casos en arrastre |
47,055 |
47,055 |
47,055 |
Casos radicados |
54,423 |
54,423 |
54,423 |
Casos reabiertos |
7,252 |
7,252 |
7,252 |
Casos cerrados |
59,418 |
59,418 |
59,418 |
Casos activos |
49,312 |
49,312 |
49,312 |
Casos en descanso |
14,163 |
14,163 |
14,163 |
Casos con trabajo |
35,149 |
35,149 |
35,149 |
Investigaciones sobre reclamaciones realizadas |
10,744 |
10,744 |
10,744 |
Investigaciones proyectadas |
14,183 |
14,183 |
14,183 |
Imposición de pólizas nuevas |
34,240 |
34,240 |
34,240 |
Pólizas nuevas formalizadas |
40,115 |
40,115 |
40,115 |
Pagos de beneficios por incapacidad (en miles de $) |
140,403 |
140,403 |
140,403 |
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
1,516 |
1,487 |
1,466 |
1,466 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
139,198 |
135,900 |
126,994 |
126,994 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
139,198 |
135,900 |
126,994 |
126,994 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Ingresos Propios |
918 |
333 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
918 |
333 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
140,116 |
136,233 |
126,994 |
126,994 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
111,631 |
113,119 |
105,148 |
105,148 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
2,709 |
2,452 |
3,307 |
3,307 |
Servicios Comprados |
11,106 |
10,655 |
9,310 |
9,310 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
302 |
406 |
137 |
137 |
Gastos de Transportación |
990 |
924 |
909 |
909 |
Servicios Profesionales |
4,059 |
3,871 |
6,474 |
6,474 |
Otros Gastos Operacionales |
3,933 |
2,426 |
608 |
608 |
Compra de Equipo |
3,108 |
917 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
1,059 |
926 |
826 |
826 |
Anuncios y Pautas en Medios |
301 |
204 |
275 |
275 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
139,198 |
135,900 |
126,994 |
126,994 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
918 |
333 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
918 |
333 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
140,116 |
136,233 |
126,994 |
126,994 |
  |
|