INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1955, según enmendada, reorganiza el Instituto de Cultura Puertorriqueña como una entidad oficial, corporativa y autónoma, cuyo propósito es conservar, promover, enriquecer y divulgar los valores culturales puertorriqueños y lograr el más amplio y profundo conocimiento y aprecio de los mismos.


MISIÓN

Conservar, promover, enriquecer y divulgar los valores culturales, así como las artes del pueblo de Puerto Rico para proporcionarle a la ciudadanía un conocimiento más amplio y profundo de los mismos.


RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017
Sept./13 Sept./14 Sept./15 Ene./16 Proy.

 

Cantidad total de puestos 150 166 178 175 175

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2016-2017 es proyectado durante el proceso presupuestario.


INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2015-2016 ascendió a $21,585,000. La fuente principal de recursos es el Fondo General, a través del cual se asignó $18,997,000, lo que representa el 88.01% del presupuesto consolidado. Cuentan con $1,673,000 de Ingresos Propios equivalentes al 7.75% y de Otros Recursos por $915,000 equivalentes a 4.24%.



PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017

El presupuesto consolidado recomendado para el Año Fiscal 2016-2017 asciende a $19,033,000. Los recursos incluyen $8,531,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $7,808,000 de Asignaciones Especiales, $638,000 de Fondos Federales, $1,779,000 de Ingresos Propios y $277,000 de Otros Ingresos.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $398,000, en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2015-2016. Esta disminución se debe principalmente a la política pública de reducción de gastos.

Las Asignaciones Especiales ascienden a $7,808,000, destinadas a entidades no gubernamentales. Entre éstas se encuentran: el Museo de Arte de Ponce, Museo de Arte Contemporáneo, Museo de Arte de Puerto Rico, Museo de Arte de las Américas, Ateneo Puertorriqueño, Fundación Arturo Somohano, Banda de Conciertos de Puerto Rico, Orquesta Filarmónica, Galería Nacional y los Centros Culturales Guarionex, Jesús M. Muñoz y Ramón Aboy, entre otros.

Los Fondos Federales ascienden a $638,000 que corresponden a la subvención de la "National Endowment for the Arts", para ofrecer a las comunidades en desventaja social, económica y geográfica la oportunidad de disfrutar y hacer de las artes parte de la solución de sus problemas.

Los Ingresos Propios provienen de la venta de libros y publicaciones del Instituto, boletos de entrada a los museos, alquiler de propiedades, endosos y cobro de multas.


RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Conservación del Patrimonio Histórico 1,845 2,708 1,741 1,716
Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental 2,542 2,331 1,851 1,651
Financiamiento de Actividades Culturales 2,459 1,013 764 685
Promoción Cultural y de las Artes 1,676 3,242 1,752 1,752
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 8,522 9,294 6,108 5,804
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Recom.
Conservación del Patrimonio Histórico 2,222 0 1,123 850
Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental 0 65 609 454
Financiamiento de Actividades Culturales 0 0 291 475
Promoción Cultural y de las Artes 8,543 1,237 2,841 2,164
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 10,765 1,302 4,864 3,943
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Recom.
Conservación del Patrimonio Histórico 1,206 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 1,206 0 0 0
 
Total, Servicio Directo 20,493 10,596 10,972 9,747
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 1,441 1,931 1,916 1,716
Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo 7,952 6,910 3,599 3,705
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 9,393 8,841 5,515 5,421
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 3,140 9,033 4,048 3,065
Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo 0 600 1,050 800
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio de Apoyo 3,140 9,633 5,098 3,865
 
Total, Servicio de Apoyo 12,533 18,474 10,613 9,286
 
Total, Programa 33,026 29,070 21,585 19,033
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 12,238 12,139 9,035 8,531
Asignaciones Especiales 2,697 3,118 0 0
Fondos Federales 638 638 638 638
Ingresos Propios 2,065 1,963 1,673 1,779
Otros Ingresos 277 277 277 277
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 17,915 18,135 11,623 11,225
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 13,905 10,935 9,962 7,808
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 13,905 10,935 9,962 7,808
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 1,206 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,206 0 0 0
Total, Origen de Recursos 33,026 29,070 21,585 19,033
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 5,452 5,295 5,295 4,816
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,419 2,225 246 246
Servicios Comprados 2,824 2,522 1,425 1,425
Donativos, Subsidios y Distribuciones 136 236 236 236
Gastos de Transportación 36 36 36 36
Servicios Profesionales 343 284 256 231
Otros Gastos Operacionales 728 1,241 1,241 1,241
Compra de Equipo 106 106 106 106
Materiales y Suministros 155 155 155 155
Anuncios y Pautas en Medios 39 39 39 39
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 12,238 12,139 9,035 8,531
 
Total de la RC del Fondo General 12,238 12,139 9,035 8,531
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Servicios Comprados 0 203 0 0
Donativos, Subsidios y Distribuciones 1,701 796 0 0
Gastos de Transportación 0 7 0 0
Servicios Profesionales 249 249 0 0
Otros Gastos Operacionales 0 832 0 0
Asignaciones Englobadas 747 935 0 0
Compra de Equipo 0 22 0 0
Materiales y Suministros 0 74 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 2,697 3,118 0 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 13,905 10,935 9,962 7,808
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General 13,905 10,935 9,962 7,808
 
Total de la AE del Fondo General 16,602 14,053 9,962 7,808
 
Total del Fondo General 28,840 26,192 18,997 16,339
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 413 413 597 703
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,025 723 281 281
Servicios Comprados 212 212 180 180
Donativos, Subsidios y Distribuciones 369 369 369 369
Gastos de Transportación 11 9 9 9
Servicios Profesionales 317 217 217 217
Otros Gastos Operacionales 600 902 902 902
Compra de Equipo 9 9 9 9
Materiales y Suministros 18 18 18 18
Anuncios y Pautas en Medios 6 6 6 6
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 2,980 2,878 2,588 2,694
 
Mejoras Permanentes de otros recursos  
Inversión en Mejoras Permanentes 1,206 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos 1,206 0 0 0
Total, Concepto 33,026 29,070 21,585 19,033

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Conservación del Patrimonio Histórico

Descripción del Programa

Dirige, coordina y supervisa las actividades que se llevan a cabo en las Divisiones de Patrimonio Histórico Edificado, Arqueología, Museos y Parques.

Clientela

Municipios, propietarios de estructuras con valor histórico y arquitectónico, arqueólogos, estudiantes, turistas y el público en general.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 43 45 46 42


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 30 952 0 0
Ingresos Propios 168 168 168 168
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,647 1,588 1,573 1,548
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,845 2,708 1,741 1,716
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 2,222 0 1,123 850
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 2,222 0 1,123 850
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 1,206 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,206 0 0 0
Total, Origen de Recursos 5,273 2,708 2,864 2,566
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,366 1,366 1,366 1,366
Servicios Comprados 64 154 49 49
Donativos, Subsidios y Distribuciones 10 10 10 10
Gastos de Transportación 14 14 14 14
Servicios Profesionales 248 189 159 134
Otros Gastos Operacionales 112 168 112 112
Asignaciones Englobadas 0 750 0 0
Compra de Equipo 3 3 3 3
Materiales y Suministros 23 49 23 23
Anuncios y Pautas en Medios 5 5 5 5
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,845 2,708 1,741 1,716
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 2,222 0 1,123 850
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 2,222 0 1,123 850
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 1,206 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,206 0 0 0
Total, Concepto 5,273 2,708 2,864 2,566
 


Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental

Descripción del Programa

Dirige, coordina y supervisa las actividades que se llevan a cabo en los programas del Archivo General de Puerto Rico, Biblioteca General de Puerto Rico, y Publicaciones y Grabaciones. Además, vela por el cumplimiento de la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, según enmendada. Así mismo, se encarga de los procedimientos para la conservación y disposición de los documentos públicos de índole administrativo, legal y fiscal, en cada agencia.

Clientela

Estudiantes, agencias públicas y privadas, académicos, escritores profesionales, público lector, historiadores, escritores ocasionales, investigadores, productores de televisión, músicos, fotógrafos y comunidad en general.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 21 21 21 22

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 760 451 0 0
Ingresos Propios 364 362 362 362
Otros Ingresos 277 277 277 277
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,141 1,241 1,212 1,012
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,542 2,331 1,851 1,651
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 65 609 454
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 65 609 454
Total, Origen de Recursos 2,542 2,396 2,460 2,105
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 964 964 964 764
Servicios Comprados 187 213 158 158
Donativos, Subsidios y Distribuciones 65 215 65 65
Gastos de Transportación 5 7 3 3
Servicios Profesionales 60 60 47 47
Otros Gastos Operacionales 471 627 571 571
Asignaciones Englobadas 747 185 0 0
Compra de Equipo 3 3 3 3
Materiales y Suministros 34 51 34 34
Anuncios y Pautas en Medios 6 6 6 6
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,542 2,331 1,851 1,651
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 65 609 454
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 65 609 454
Total, Concepto 2,542 2,396 2,460 2,105
 

Financiamiento de Actividades Culturales

Descripción del Programa

Promueve, divulga y pretende conservar todas las manifestaciones culturales, que incluye artistas, artesanos, arqueólogos y humanistas, mediante el apoyo económico.


Clientela

Integrantes de los sectores artísticos y culturales del País.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 6 6 4 4

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,695 249 0 0
Fondos Federales 638 638 638 638
Resolución Conjunta del Presupuesto General 126 126 126 47
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,459 1,013 764 685
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 0 291 475
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 291 475
Total, Origen de Recursos 2,459 1,013 1,055 1,160
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 252 252 252 173
Servicios Comprados 5 5 5 5
Donativos, Subsidios y Distribuciones 1,997 515 302 302
Servicios Profesionales 77 77 77 77
Otros Gastos Operacionales 113 148 113 113
Compra de Equipo 6 6 6 6
Materiales y Suministros 5 6 5 5
Anuncios y Pautas en Medios 4 4 4 4
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,459 1,013 764 685
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 0 291 475
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 291 475
Total, Concepto 2,459 1,013 1,055 1,160
 


Promoción Cultural y de las Artes

Descripción del Programa

Promueve el teatro, la música, artes plásticas, artes populares y los centros culturales, a través de sus cinco subprogramas.


Clientela

Centros culturales, productores de teatro, estudiantes, grupos musicales, galerías, centros de exhibiciones, artesanos y artistas en general.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 29 34 34 34

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 206 1,460 0 0
Ingresos Propios 146 297 297 297
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,324 1,485 1,455 1,455
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,676 3,242 1,752 1,752
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 8,543 1,237 2,841 2,164
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 8,543 1,237 2,841 2,164
Total, Origen de Recursos 10,219 4,479 4,593 3,916
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 906 906 906 906
Servicios Comprados 235 322 233 233
Donativos, Subsidios y Distribuciones 45 572 145 145
Gastos de Transportación 9 12 9 9
Servicios Profesionales 238 238 4 4
Otros Gastos Operacionales 196 1,093 408 408
Compra de Equipo 6 28 6 6
Materiales y Suministros 27 57 27 27
Anuncios y Pautas en Medios 14 14 14 14
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,676 3,242 1,752 1,752
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 8,543 1,237 2,841 2,164
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 8,543 1,237 2,841 2,164
Total, Concepto 10,219 4,479 4,593 3,916
 


PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Dirige, coordina y supervisa todas las actividades programáticas y administrativas que se realizan en el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP). Además, es responsable de conceptuar la misión cultural que debe cumplir, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1955, según enmendada.


Clientela

Público en general


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 10 12 16 16


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 6 6 0 0
Ingresos Propios 224 361 361 361
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,211 1,564 1,555 1,355
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,441 1,931 1,916 1,716
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 3,140 9,033 4,048 3,065
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 3,140 9,033 4,048 3,065
Total, Origen de Recursos 4,581 10,964 5,964 4,781
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 815 816 816 616
Servicios Comprados 32 32 23 23
Donativos, Subsidios y Distribuciones 89 89 83 83
Gastos de Transportación 15 15 15 15
Servicios Profesionales 120 106 106 106
Otros Gastos Operacionales 285 788 788 788
Compra de Equipo 63 63 63 63
Materiales y Suministros 11 11 11 11
Anuncios y Pautas en Medios 11 11 11 11
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,441 1,931 1,916 1,716
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 3,140 9,033 4,048 3,065
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 3,140 9,033 4,048 3,065
Total, Concepto 4,581 10,964 5,964 4,781
 

Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo

Descripción del Programa

Dirige, coordina y supervisa las tareas administrativas que se realizan en el Instituto de Cultura Puertorriqueña y brinda apoyo técnico a las áreas programáticas, en el desarrollo de proyectos y actividades culturales.

Clientela

Público en General

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 41 48 57 57




Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 1,163 775 485 591
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,789 6,135 3,114 3,114
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,952 6,910 3,599 3,705
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 600 1,050 800
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 600 1,050 800
Total, Origen de Recursos 7,952 7,510 4,649 4,505
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,562 1,404 1,588 1,694
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3,444 2,948 527 527
Servicios Comprados 2,513 2,211 1,137 1,137
Gastos de Transportación 4 4 4 4
Servicios Profesionales 166 80 80 80
Otros Gastos Operacionales 151 151 151 151
Compra de Equipo 34 34 34 34
Materiales y Suministros 73 73 73 73
Anuncios y Pautas en Medios 5 5 5 5
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,952 6,910 3,599 3,705
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 600 1,050 800
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 600 1,050 800
Total, Concepto 7,952 7,510 4,649 4,505