BASE LEGAL
La
Ley Núm. 66 de 22 de junio de 1978,
según enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico", crea la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM) y la adscribe al Departamento de Salud.
MISIÓN
Proveer servicios especializados de salud a pacientes, prestar los servicios operacionales de las instituciones médicas y hospitalarias que se encuentran en el Centro Médico a otras instituciones consumidoras como lo son otros centros hospitalarios; así como otros servicios educativos con eficacia, competencia clínica, prontitud, seguridad y respeto. De la misma manera, contribuir a la formación de profesionales de la salud, sirviendo como taller de enseñanza y de investigación científica con el objetivo de velar por el bienestar y la salud de la ciudadanía. Este Organismo está encargado de desarrollar y operar los servicios centrales de la Corporación del Centro Médico de Puerto Rico.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Sept./13 |
Sept./14 |
Sept./15 |
Ene./16 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
1,922 |
1,969 |
1,906 |
1,912 |
1,912 |
INVERSIÓN DE RECURSOS
La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2015-2016 ascendió a $227,286,000. La fuente principal de recursos son los Ingresos Propios, a través del cual se asignó $200,400,000 lo que representa el 88.17% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron de Asignaciones Especiales $26,886,000 equivalente al 11.83%.
PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017
El presupuesto consolidado recomendado para el Año Fiscal 2016-2017 asciende a $249,699,000. Los recursos incluyen $51,700,000 provenientes de Asignaciones Especiales y $197,999,000 de Ingresos Propios.
Los gastos de funcionamiento reflejan un aumento de $22,413,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2015-2016. Este aumento se refleja en el renglón de las Asignaciones Especiales.
Las Asignaciones Especiales son $50,000,000 para gastos de funcionamiento, incluyendo nómina de la ASEM; y $1,700,000 para el pago de salarios para el Centro Cerebrovascular de Puerto Rico y el Caribe.
Los Ingresos Propios provienen de la facturación por los servicios médicos, hospitalario y ambulatorio, que se brindan a la ciudadanía. Estos recursos se utilizan para sufragar los gastos operacionales de la ASEM.
RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Servicio Directo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Servicios Médicos Directos a Pacientes |
133,280 |
126,665 |
146,201 |
168,848 |
Servicios Operacionales |
68,528 |
63,677 |
72,550 |
72,701 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo |
201,808 |
190,342 |
218,751 |
241,549 |
  |
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Servicios Operacionales |
3,500 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo |
3,500 |
0 |
0 |
0 |
  |
Total, Servicio Directo |
205,308 |
190,342 |
218,751 |
241,549 |
  |
Servicio de Apoyo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Dirección y Administración General |
7,332 |
6,695 |
8,535 |
8,150 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
7,332 |
6,695 |
8,535 |
8,150 |
  |
Total, Servicio de Apoyo |
7,332 |
6,695 |
8,535 |
8,150 |
  |
Total, Programa |
212,640 |
197,037 |
227,286 |
249,699 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
20,704 |
28,667 |
26,886 |
51,700 |
Ingresos Propios |
188,436 |
168,370 |
200,400 |
197,999 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
209,140 |
197,037 |
227,286 |
249,699 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
3,500 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
3,500 |
0 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
212,640 |
197,037 |
227,286 |
249,699 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
132,810 |
130,039 |
144,519 |
140,240 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
7,910 |
6,860 |
7,536 |
7,205 |
Servicios Comprados |
4,847 |
4,320 |
5,015 |
4,571 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
21,815 |
22,998 |
22,416 |
22,727 |
Servicios Profesionales |
17,575 |
12,362 |
15,436 |
15,896 |
Otros Gastos Operacionales |
13,546 |
15,785 |
19,852 |
20,848 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
965 |
0 |
20,000 |
Compra de Equipo |
3,125 |
1,677 |
5,000 |
5,000 |
Materiales y Suministros |
7,510 |
2,031 |
7,510 |
13,212 |
Anuncios y Pautas en Medios |
2 |
0 |
2 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
209,140 |
197,037 |
227,286 |
249,699 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
3,500 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
3,500 |
0 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
212,640 |
197,037 |
227,286 |
249,699 |
PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO
Servicios Médicos Directos a Pacientes
Descripción del Programa
Facilita a los pacientes los siguientes servicios médicos directos: medicina hiperbárica, clínicas externas, salas de emergencia y operaciones, hospital de trauma y servicios de apoyo, farmacia, laboratorio, récord médicos, escolta, patología, radiología, cuidado respiratorio, biomédica y servicios de transfusión; entre otros. Estos servicios médicos clasificados como terciarios y supraterciarios se ofrecen las 24 horas al día, los 365 días del año. Además, tiene a su cargo implantar las normas médicas de la Agencia, así como, planificar, organizar y dirigir las actividades relacionadas con la calidad de los servicios y la investigación y educación médica.
Clientela
Pacientes de las instituciones de servicios médicos de salud que integran el complejo del Centro Médico
Datos Estadísticos |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Días pacientes atendidos en Hospital de Traumas |
25,808 |
22,878 |
22,689 |
Intervenciones Médico-Quirúrgicas |
11,717 |
12,401 |
12,301 |
Pacientes atendidos en las Salas de Emergencia |
27,885 |
31,000 |
32,000 |
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
1,158 |
1,236 |
1,192 |
1,198 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
20,704 |
28,667 |
26,886 |
51,700 |
Ingresos Propios |
112,576 |
97,998 |
119,315 |
117,148 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
133,280 |
126,665 |
146,201 |
168,848 |
Total, Origen de Recursos |
133,280 |
126,665 |
146,201 |
168,848 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
89,918 |
91,508 |
102,643 |
99,279 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
2 |
2 |
1,189 |
518 |
Servicios Comprados |
2,166 |
2,039 |
2,425 |
2,352 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
15,957 |
18,597 |
16,526 |
17,879 |
Servicios Profesionales |
16,087 |
10,866 |
13,061 |
13,927 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
829 |
154 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
965 |
0 |
20,000 |
Compra de Equipo |
2,998 |
1,496 |
3,376 |
3,376 |
Materiales y Suministros |
6,152 |
1,192 |
6,152 |
11,363 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
133,280 |
126,665 |
146,201 |
168,848 |
Total, Concepto |
133,280 |
126,665 |
146,201 |
168,848 |
  |
Servicios Operacionales
Descripción del Programa
Incluye todas las actividades relacionadas con los servicios auxiliares, generales, ingeniería y conservación de la estructura física de la ASEM Los servicios auxiliares consisten en la prestación de servicios centralizados de alimentos, ropa y mantenimiento de edificios. En los servicios generales están las divisiones de: Compras, Almacenes de Suministros Generales y Servicios de Oficina. La estructura física incluye ingeniería y conservación de las 31 instalaciones que integran el Centro Médico, los sistemas eléctricos (regular y emergencia), acondicionador de aire, gases médicos, alarmas contra incendios, vapor y agua potable, entre otros.
Clientela
Instalaciones adscritas al Centro Médico
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
685 |
653 |
637 |
637 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
68,528 |
63,677 |
72,550 |
72,701 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
68,528 |
63,677 |
72,550 |
72,701 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
3,500 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
3,500 |
0 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
72,028 |
63,677 |
72,550 |
72,701 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
36,764 |
32,959 |
35,225 |
34,405 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
7,908 |
6,858 |
6,202 |
6,535 |
Servicios Comprados |
2,532 |
2,060 |
2,428 |
1,983 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
5,725 |
4,281 |
5,756 |
4,728 |
Servicios Profesionales |
810 |
773 |
1,256 |
1,031 |
Otros Gastos Operacionales |
13,331 |
15,778 |
18,805 |
20,652 |
Compra de Equipo |
100 |
131 |
1,520 |
1,520 |
Materiales y Suministros |
1,356 |
837 |
1,356 |
1,847 |
Anuncios y Pautas en Medios |
2 |
0 |
2 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
68,528 |
63,677 |
72,550 |
72,701 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
3,500 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
3,500 |
0 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
72,028 |
63,677 |
72,550 |
72,701 |
  |
PROGRAMA DE SERVICIO APOYO
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Comprende los servicios gerenciales y asesores de la Administración de Servicios Médicos. El Área Gerencial está constituida por las siguientes oficinas administrativas: Recursos Humanos, Manejo de Información Institucional, Recursos Fiscales, Vigilancia y Transportación. Las Oficinas Asesoras son: Auditoría Interna, Servicios al Paciente y Relaciones con la Comunidad, Asesoramiento Legal, Programa de Mejoramiento del Desempeño Organizacional y la Oficina de Planificación y Presupuesto.
Clientela
Unidades organizacionales que componen la ASEM y las instituciones que forman parte del complejo del Centro Médico de Puerto Rico.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
79 |
80 |
77 |
77 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
7,332 |
6,695 |
8,535 |
8,150 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,332 |
6,695 |
8,535 |
8,150 |
Total, Origen de Recursos |
7,332 |
6,695 |
8,535 |
8,150 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
6,128 |
5,572 |
6,651 |
6,556 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
0 |
145 |
152 |
Servicios Comprados |
149 |
221 |
162 |
236 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
133 |
120 |
134 |
120 |
Servicios Profesionales |
678 |
723 |
1,119 |
938 |
Otros Gastos Operacionales |
215 |
7 |
218 |
42 |
Compra de Equipo |
27 |
50 |
104 |
104 |
Materiales y Suministros |
2 |
2 |
2 |
2 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,332 |
6,695 |
8,535 |
8,150 |
Total, Concepto |
7,332 |
6,695 |
8,535 |
8,150 |
  |
|