ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN.


BASE LEGAL

La Ley 67-1993, según enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción", crea la Administración, adscrita al Departamento de Salud. La Administración es la responsable de los programas y servicios relacionados con la salud mental, la adicción a drogas y el alcoholismo. Por su parte, la Ley 408-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Salud Mental de Puerto Rico" crea las Cartas de Derechos para adultos y menores que reciben servicios de salud mental. Mediante esta Ley, se autoriza al Administrador de ASSMCA, a establecer la reglamentación necesaria a los fines de licenciar, supervisar y mantener un registro público de todas las instituciones y facilidades, ya sean públicas o privadas, que se dediquen a proveer servicios para la prevención o el tratamiento de desórdenes mentales, y de adicción a drogas y alcoholismo; a formular e implantar los programas de prevención y tratamiento, establecer los controles de calidad de los mismos, con el objetivo de cumplir con los propósitos de esta Ley.


MISIÓN

Promover, conservar y restaurar la salud mental óptima del pueblo de Puerto Rico. Garantizar y reglamentar la prestación de servicios de prevención, tratamiento, recuperación y rehabilitación en el área de salud mental, para que sean accesibles, costo efectivos y de óptima calidad, en un ambiente de respeto y confidencialidad.


RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017
Sept./13 Sept./14 Sept./15 Ene./16 Proy.

 

Cantidad total de puestos 1,342 1,340 1,264 1,251 1,251

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2016-2017 es proyectado durante el proceso presupuestario.


INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2015-2016 ascendió a $120,004,000. La fuente principal de recursos es el Fondo General, a través del cual se asignó $82,100,000 lo que representa el 68.41% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron Fondos Federales por $32,937,000, equivalentes al 27.45% y de Otros Recursos $4,967,000, lo que representa el 4.14%.

RESULTADOS
  • Se han atendido un total de 1,125 adultos a través de los Centros de Recuperación Comunitarios y en los Centros Transicionales a Vida Independiente, desde la implantación del Programa de Recuperación en enero de 2015. De la misma manera, durante el año 2015 la Unidad Móvil de intervención en Crisis ha respondido a la necesidad de 128 adultos.
  • Se estableció el Programa de Voluntariado para incentivar la labor voluntaria de los participantes que se benefician de los servicios en los Centros de Recuperación de San Juan, Mayagüez y Moca y en los Centros de Tratamiento de Metadona. Esta iniciativa les permitirá desarrollar destrezas técnicas y destrezas sociales asociadas al mundo del trabajo, lo que contribuye a su proceso de reinserción a la comunidad.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017

El presupuesto consolidado recomendado para el Año Fiscal 2016-2017 asciende a $122,759,000. Los recursos incluyen $75,105,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $6,920,000 de Asignaciones Especiales, $33,735,000 de Fondos Federales y $6,999,000 de Ingresos Propios

Los gastos de funcionamiento reflejan un aumento de $2,470,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2015-2016. Este aumento se debe mayormente a la facturación y los ingresos del Hospital de Psiquiatría. Además, considera la asignación de una nueva propuesta federal.

Las Asignaciones Especiales son $795,000 para sufragar gastos de funcionamiento de la Fundación UPENS; $200,000 para gastos de funcionamiento del Centro San Francisco de Ponce, según lo dispuesto en la RC 183-2005; $1,890,000 para sufragar gastos de funcionamiento del Hogar Crea, Inc., según lo dispuesto en la RC 157-2005; $360,000 para gastos de "Teen Challege"; $25,000 para el Hogar La Providencia ubicado en el Viejo San Juan y $1,500,000 para sufragar gastos de funcionamiento de Iniciativa Comunitaria de Investigación. Además, se asignaron $2,150,000 para gastos de funcionamiento de los Centros Sor Isolina Ferré, Inc., según lo dispuesto en la RC 183-2005 ($250,000 Centro de Caimito y $1,900,000 para Playa Ponce), estos fondos proveen para ofrecer servicios dirigidos a la población con problemas de salud mental que atiende la ASSMCA.

Entre los programas federales que proveen las mayores aportaciones se incluyen: "Block Grants for Community Mental Health Services", "Block Grant for Prevention and Treatment of Substance Abuse", "Housing Oportunities for Persons with Aids", and "Substance Abuse and Mental Health Services Projects of Regional and National Significance". Se estima un aumento en fondos federales debido a la asignación de $798,000 de la propuesta "Stategic Prevention Framework Partnerships for Success".

Se estima un aumento en el recuado de los Ingresos Propios que se generan del cobro por licenciamiento, y por la facturación en los servicios médicos que así lo permiten. La utilización de estos recursos se destina para sufragar parte de los gastos de funcionamiento.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Prevención y Promoción de la Salud 13,508 12,426 6,543 5,051
Servicios de Tratamiento Ambulatorios 47,967 44,409 38,214 38,908
Administración del Hospital de Psiquiatría de Río Piedras 26,077 25,435 20,721 21,452
Administración del Hospital de Psiquiatría de Ponce 7,604 7,918 7,489 7,179
Administración del Hospital de Psiquiatría Forense 5,246 5,625 7,821 7,887
Servicios de Tratamiento Interno 21,090 21,120 20,743 20,819
Servicios de Alcance y Apoyo Comunitarios 4,181 3,388 3,845 6,236
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 125,673 120,321 105,376 107,532
 
Total, Servicio Directo 125,673 120,321 105,376 107,532
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 2,313 1,508 824 1,087
Administración 10,018 8,016 5,383 5,526
Calidad de Servicios 442 578 302 302
Oficina de Organismos Reguladores 767 709 625 670
Información y Tecnología 740 606 581 563
Planificación 228 338 278 159
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 14,508 11,755 7,993 8,307
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 8,840 8,303 6,635 6,920
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio de Apoyo 8,840 8,303 6,635 6,920
 
Total, Servicio de Apoyo 23,348 20,058 14,628 15,227
 
Total, Programa 149,021 140,379 120,004 122,759
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 82,038 78,210 75,105 75,105
Asignaciones Especiales 9,963 9,271 360 0
Fondos Federales 39,862 38,292 32,937 33,735
Ingresos Propios 8,318 6,303 4,967 6,999
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 140,181 132,076 113,369 115,839
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 8,840 8,303 6,635 6,920
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 8,840 8,303 6,635 6,920
Total, Origen de Recursos 149,021 140,379 120,004 122,759
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 34,755 35,332 36,170 36,170
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 8,801 9,635 3,404 3,404
Servicios Comprados 7,216 6,333 6,843 6,843
Gastos de Transportación 435 202 177 177
Servicios Profesionales 12,601 10,420 6,350 5,715
Otros Gastos Operacionales 13,788 13,242 15,624 16,259
Compra de Equipo 516 57 11 11
Asignación Pareo Fondos Federales 347 306 415 415
Materiales y Suministros 3,577 2,683 6,111 6,111
Anuncios y Pautas en Medios 2 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 82,038 78,210 75,105 75,105
 
Total de la RC del Fondo General 82,038 78,210 75,105 75,105
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Servicios Comprados 3,120 3,081 0 0
Servicios Profesionales 0 63 0 0
Asignaciones Englobadas 6,843 6,127 0 0
Materiales y Suministros 0 0 360 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 9,963 9,271 360 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 8,840 8,303 6,635 6,920
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General 8,840 8,303 6,635 6,920
 
Total de la AE del Fondo General 18,803 17,574 6,995 6,920
 
Total del Fondo General 100,841 95,784 82,100 82,025
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 8,261 11,752 7,557 12,352
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 132 112 95 117
Servicios Comprados 3,911 3,223 4,083 2,802
Donativos, Subsidios y Distribuciones 3,023 1,714 27 60
Gastos de Transportación 566 577 252 431
Servicios Profesionales 22,197 21,208 17,003 19,929
Otros Gastos Operacionales 4,516 2,497 4,213 2,238
Compra de Equipo 597 580 514 598
Materiales y Suministros 4,972 2,931 4,158 2,205
Anuncios y Pautas en Medios 5 1 2 2
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 48,180 44,595 37,904 40,734
Total, Concepto 149,021 140,379 120,004 122,759

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Prevención y Promoción de la Salud

Descripción del Programa

Diseña, desarrolla, implanta y evalúa el plan de prevención y promoción de la salud mental basado en la política pública de la Agencia. Utiliza estrategias de investigación efectivas para promover el establecimiento de programas, así como, servicios basados en modelos efectivos. Los servicios se ofrecen con prioridad a las poblaciones de niños y jóvenes en alto riesgo, personal docente (escuelas públicas y privadas), líderes voluntarios, empleados del sector público y privado, familias o mujeres jefas de hogar.

Asimismo, a través de los servicios brindados se permiten ser agentes facilitadores en la capacitación, asesoramiento y ofrecimiento de asistencia técnica a organizaciones públicas y privadas. Además, coordina con organizaciones de base comunitaria, que implanten programas, actividades o servicios para la prevención y promoción de la salud mental en Puerto Rico.

Clientela

Niños, adolescentes, familias, jóvenes, líderes, voluntarios, residentes de las comunidades especiales y residenciales públicos, empleados, comerciantes, y la comunidad universitaria


Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Clientela atendida 139,209 139,564 139,564

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 12,985 11,624 5,973 4,481
Resolución Conjunta del Presupuesto General 523 802 570 570
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 13,508 12,426 6,543 5,051
Total, Origen de Recursos 13,508 12,426 6,543 5,051
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,332 3,596 3,390 3,396
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 55 75 40 31
Servicios Comprados 384 381 373 315
Donativos, Subsidios y Distribuciones 2,987 1,674 5 0
Gastos de Transportación 264 167 97 95
Servicios Profesionales 6,212 6,158 2,522 1,119
Otros Gastos Operacionales 59 85 21 21
Compra de Equipo 13 16 10 10
Materiales y Suministros 199 273 84 63
Anuncios y Pautas en Medios 3 1 1 1
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 13,508 12,426 6,543 5,051
Total, Concepto 13,508 12,426 6,543 5,051
 


Servicios de Tratamiento Ambulatorios

Descripción del Programa

Integra todos los servicios ambulatorios para el tratamiento de los trastornos mentales, adictivos y concurrentes de las poblaciones de niños, adolescentes y adultos, desde la perspectiva biopsicosocial. Funciona por modalidad de servicio y nivel de cuidado.


Bajo este concepto, se agrupan los Centros de Salud Mental Comunitarios Regionales localizados en Moca, Mayagüez, Arecibo y Fajardo. Además, se ofrecen servicios en distintos niveles de cuidado ambulatorio: regular, intensivo, hospitalización parcial, clínicas especializadas y servicios transicionales. De otra parte, en el Centro de Servicios Médicos (CSM) de Río Piedras y el Centro de Salud Mental de Mayagüez, existe una unidad de evaluación y referido que ofrecen servicios especializados bajo el Programa de Servicios de Evaluación y Recuperación al Empleado (SERE) y un Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos (PAJC). De igual manera, se proveen tratamientos ambulatorios para trastornos adictivos bajo el Programa de Tratamiento con Metadona en San Juan, Bayamón, Caguas, Ponce, Aguadilla y Cayey. Igualmente, cuenta con tres unidades móviles en el Residencial Lloréns Torres y Monte Hatillo en San Juan, Sector la Cantera de Ponce y en el CDT de Coamo. Además, se dispone de una unidad de alcoholismo en el Centro Médico en Río Piedras; Laboratorios Toxicológicos en San Juan y Ponce; Programas de Desvío: "Drug Courts" (en 9 regiones judiciales) y "Treatment Alternative Street Crime (TASC)" en 13 regiones judiciales y TASC Juvenil en 4 regiones judiciales; Programa de Ingreso Involuntario a Tratamiento en 13 regiones judiciales bajo la Ley 67; Servicios a Niños y Adolescentes en San Juan, Arecibo, Caguas, Ponce, Mayagüez y Bayamón.

Clientela

Población de cuatro (4) años en adelante con problemas de salud mental, drogas y alcohol

Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Participantes 21,324 19,857 16,591

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 6,843 6,190 0 0
Fondos Federales 19,581 19,598 19,581 19,598
Ingresos Propios 2,120 1,459 782 1,459
Resolución Conjunta del Presupuesto General 19,423 17,162 17,851 17,851
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 47,967 44,409 38,214 38,908
Total, Origen de Recursos 47,967 44,409 38,214 38,908
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 16,444 18,337 15,340 20,036
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 604 1,704 632 665
Servicios Comprados 3,719 3,218 3,472 3,329
Gastos de Transportación 447 252 149 156
Servicios Profesionales 13,524 12,473 11,995 12,251
Otros Gastos Operacionales 3,273 1,394 3,350 1,076
Asignaciones Englobadas 6,843 6,127 0 0
Compra de Equipo 391 235 360 172
Materiales y Suministros 2,721 669 2,916 1,223
Anuncios y Pautas en Medios 1 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 47,967 44,409 38,214 38,908
Total, Concepto 47,967 44,409 38,214 38,908
 

Administración del Hospital de Psiquiatría de Río Piedras

Descripción del Programa

Ofrece servicios a toda la población de Puerto Rico, admite pacientes con problemas de salud mental, mayores de 18 años, durante la fase aguda y sub-aguda. Tiene capacidad para 121 camas de hospitalización, al igual que una Unidad de Evaluación y Cernimiento, debidamente acreditada. Además, cuenta con unidades de Cuidado Agudo y Sub-agudo, Sala de Enfermería para la atención de condiciones físicas y mentales, entre otros. Ofrece servicios de emergencias psiquiátricas 24 horas al día, para lo cual tiene 26 camas adicionales disponibles, enfatizando que es el único hospital público civil en Puerto Rico.

Clientela

Pacientes mayores de 18 años (masculino y femenino) con enfermedad mental en fases aguda o sub-aguda, que requieran hospitalización

Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Clientela atendida 687 648 757

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 3,120 3,081 0 0
Ingresos Propios 3,842 3,556 3,739 4,470
Resolución Conjunta del Presupuesto General 19,115 18,798 16,982 16,982
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 26,077 25,435 20,721 21,452
Total, Origen de Recursos 26,077 25,435 20,721 21,452
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 7,138 8,931 8,775 8,697
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,600 3,543 1,158 1,140
Servicios Comprados 5,454 4,236 2,357 1,618
Donativos, Subsidios y Distribuciones 2 0 2 0
Gastos de Transportación 139 217 101 258
Servicios Profesionales 7,327 6,120 3,776 4,571
Otros Gastos Operacionales 1,937 1,483 2,497 2,567
Compra de Equipo 455 177 85 177
Materiales y Suministros 1,025 728 1,970 2,424
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 26,077 25,435 20,721 21,452
Total, Concepto 26,077 25,435 20,721 21,452
 

Administración del Hospital de Psiquiatría Forense de Ponce

Descripción del Programa

Atiende la población con problemas de salud mental, a tenor con las Reglas 240 y 241 de Procedimiento Criminal de Puerto Rico, según enmendadas. Tiene capacidad para 125 camas para pacientes de ambos sexos mayores de 18 años. Ofrece servicios mediante un equipo interdisciplinario compuesto por psiquiatras, psicólogos, médicos generalistas, personal de enfermería, trabajadores sociales y terapistas ocupacionales. El enfoque de tratamiento es uno de rehabilitación psicosocial, bajo el Modelo de Recuperación.


Clientela

Pacientes adultos mayores de 18 años de ambos sexos, no procesables, con problemas de salud mental referidos a través del Sistema de Judicial.


Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Clientela atendida 270 277 271

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 0 360 0
Ingresos Propios 343 50 0 50
Resolución Conjunta del Presupuesto General 7,261 7,868 7,129 7,129
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,604 7,918 7,489 7,179
Total, Origen de Recursos 7,604 7,918 7,489 7,179
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,281 2,534 2,748 2,748
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 8 64 9 9
Servicios Comprados 1,238 1,628 986 1,002
Gastos de Transportación 12 33 3 28
Servicios Profesionales 1,204 1,333 752 752
Otros Gastos Operacionales 847 517 756 765
Compra de Equipo 64 31 0 0
Materiales y Suministros 1,950 1,778 2,235 1,875
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,604 7,918 7,489 7,179
Total, Concepto 7,604 7,918 7,489 7,179
 

Administración del Hospital de Psiquiatría Forense

Descripción del Programa

Provee servicios de evaluación sobre procesabilidad a la población adulta masculina con trastornos mentales en fase aguda que han sido intervenidos por el Sistema Judicial, por la comisión de un delito y son referidos por cualquiera de los Tribunales de Primera Instancia. Tiene capacidad para 81 camas y atiende los referidos de los tribunales, para evaluación y tratamiento bajo la Regla Núm. 240 del Código Penal de Puerto Rico de 1974, según enmendado. Además, ofrece servicios a través de un equipo interdisciplinario compuesto por psiquiatras, psicólogos, médicos generalistas, personal de enfermería, trabajadores sociales y terapistas ocupacionales. Una vez el paciente se evalúa como procesable, se notifica al tribunal para su determinación final. Igualmente atiende, mediante contrato con el Departamento de Corrección y Rehabilitación a menores varones entre las edades de 18 a 21 años para evaluación y tratamiento psiquiátrico que requiera de hospitalización aguda.


Clientela

Pacientes adultos varones de 18 años o más con diagnóstico de salud mental que son referidos por el Sistema Judicial para tratamiento, mientras se determina procesabilidad, a tenor con la Regla Núm. 240 del Código Penal de Puerto Rico de 1974, según enmendado.

Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Clientela atendida 118 107 108

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.



Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 57 66 0 66
Resolución Conjunta del Presupuesto General 5,189 5,559 7,821 7,821
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,246 5,625 7,821 7,887
Total, Origen de Recursos 5,246 5,625 7,821 7,887
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,447 1,522 1,505 1,505
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 853 878 1,304 1,304
Servicios Comprados 1,170 1,285 1,576 1,642
Donativos, Subsidios y Distribuciones 20 0 0 0
Gastos de Transportación 56 6 5 5
Servicios Profesionales 1,103 1,282 816 816
Otros Gastos Operacionales 382 378 1,552 1,552
Compra de Equipo 14 16 11 11
Materiales y Suministros 201 258 1,052 1,052
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,246 5,625 7,821 7,887
Total, Concepto 5,246 5,625 7,821 7,887
 

Servicios de Tratamiento Interno (Transicionales y Residenciales)

Descripción del Programa

Provee servicios de rehabilitación psicosocial a través de servicios residenciales, transicionales, psicosociales residenciales y psicosociales ambulatorios. El objetivo principal es lograr una integración efectiva en la comunidad. Los servicios con Hogares de Tratamiento se ofrecen a través de distintas categorías, cuyos servicios se organizan de acuerdo con las necesidades y fortalezas de la clientela referida. Estos hogares se establecen mediante contratos de servicios, con organizaciones incorporadas en el Departamento de Estado y miembros de la comunidad interesados en atender y ayudar en la rehabilitación de las personas.

Además, provee servicios residenciales para la rehabilitación en los Centros de Servicios Integrados de Recuperación de Cayey y Trujillo Alto, los cuales ofrecen servicios de rehabilitación psicosocial en instalaciones de tipo transitorio; Residencial Varones de San Juan y Ponce y Residencial Mujeres San Juan. Esta modalidad está diseñada para ofrecer tratamiento a aquellos participantes con problemas en el uso de sustancias que necesitan estar en un ambiente terapéutico restrictivo de duración de 8 a 12 meses. Esto incluye servicios psicológicos, terapias grupales y familiares, terapia ocupacional y recreativa, entre otros. El Programa Servicios Residenciales Adolescente SERA, brinda el tratamiento residencial para adolescentes entre 13 y 17 años con disturbio emocional severo y con problemas por uso de sustancias.

El Área de Servicios Internos atiende su clientela en las instalaciones del Hospital de Psiquiatría Dr. Ramón Fernández Marina de Río Piedras, Hospital de Psiquiatría Forense de Ponce y en el Hospital de Psiquiatría Forense de San Juan.

Clientela

Pacientes adultos de 18 años en adelante, de ambos géneros con condición de enfermedad mental o de uso de sustancias que necesitan hospitalización aguda y servicios psicosociales ambulatorios o residenciales. En el caso de menores, entre los 13 a 17 años, se incluyen los que necesitan servicios residenciales transicionales para salud mental o uso de sustancias.


Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Participantes 595 590 541

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 3,132 3,137 3,137 3,137
Ingresos Propios 101 76 0 76
Resolución Conjunta del Presupuesto General 17,857 17,907 17,606 17,606
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 21,090 21,120 20,743 20,819
Total, Origen de Recursos 21,090 21,120 20,743 20,819
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 5,392 5,463 5,551 5,728
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 60 319 70 62
Servicios Comprados 897 752 786 790
Gastos de Transportación 37 43 35 31
Servicios Profesionales 1,740 1,760 1,601 1,631
Otros Gastos Operacionales 11,087 11,208 11,030 11,626
Compra de Equipo 67 84 49 25
Materiales y Suministros 1,810 1,491 1,621 926
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 21,090 21,120 20,743 20,819
Total, Concepto 21,090 21,120 20,743 20,819
 

Servicios de Alcance y Apoyo Comunitario

Descripción del Programa

Orienta e interviene en crisis, coordina servicios, maneja casos, identifica personas sin hogar, ubica en albergues y coordina vivienda temporera. Los servicios incluidos en la vivienda transicional son, entre otros: evaluación psicológica y psiquiátrica; desarrollo e implantación de un plan de tratamiento individualizado; evaluación médica y de enfermería; toxicológica de rutina; consejería y terapia individual o grupal. Aporta principalmente el componente de trabajo social para reforzar el seguimiento y manejo de los casos (case management). Destaca la Línea PAS, la cual brinda servicios a través de una red de teléfonos (1-800-981-0023) atendidos 24 horas, los 7 días de la semana, por un equipo multidisciplinario de profesionales. Sirve a la población identificada sin hogar, deambulantes o personas en riesgo de perder la vivienda, a través de Ayuda a Personas Sin Hogar (Proyecto PATH). Dirige a todos los Alcances Comunitarios ("outreach") a través de manejadores de casos o coordinaciones interagenciales, para la población de adultos, niños y adolescentes. Igualmente, provee servicios dirigidos a personas sin hogar con condiciones de salud agudas. Coordina esfuerzos para que las personas sin hogar, obtengan una vivienda y se integren a la comunidad. Lo anterior se realiza mediante el Programa de Vuelta a la Vida: Sanación y Hogar (HUD).


Clientela

Toda la población incluyendo niños, adultos y envejecientes con condiciones mentales o usuarios de sustancias y alcohol


Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Participantes 2,072 2,296 1,277

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 2,967 2,633 3,008 5,399
Ingresos Propios 110 167 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,104 588 837 837
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,181 3,388 3,845 6,236
Total, Origen de Recursos 4,181 3,388 3,845 6,236
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 843 877 880 847
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 46 14 20 44
Servicios Comprados 184 339 601 168
Donativos, Subsidios y Distribuciones 14 0 20 20
Gastos de Transportación 9 3 11 10
Servicios Profesionales 2,135 1,395 1,293 3,601
Otros Gastos Operacionales 99 121 86 342
Compra de Equipo 41 17 10 180
Asignación Pareo Fondos Federales 347 306 415 415
Materiales y Suministros 462 316 508 608
Anuncios y Pautas en Medios 1 0 1 1
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,181 3,388 3,845 6,236
Total, Concepto 4,181 3,388 3,845 6,236
 



PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Establece la política pública vigente aplicable a la estructura programática, así como, en la prestación de los servicios de salud mental y sustancias. Dirige, supervisa y administra todo lo concerniente a prevención, tratamiento y rehabilitación, en general. Bajo este Programa, se encuentran la Oficina de Auditoría, responsable de determinar que las operaciones fiscales y de cumplimiento se realicen de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables; Asesoramiento Legal, encargada de velar por la legalidad de todos los procesos de la Agencia, de la revisión y certificación de los contratos, y de la representación en los foros administrativos y judiciales; y Comunicaciones y Relaciones con la Comunidad, encargada de difundir el plan operacional en los medios de comunicación para facilitar el flujo de la información pública.


Clientela

Empleados y funcionarios de administraciones auxiliares con sus respectivas dependencias y oficinas de la ASSMCA.


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 1,110 263 0 263
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,203 1,245 824 824
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,313 1,508 824 1,087
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 8,840 8,303 6,635 6,920
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 8,840 8,303 6,635 6,920
Total, Origen de Recursos 11,153 9,811 7,459 8,007
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,070 791 720 720
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 6 122 19 19
Servicios Comprados 482 306 46 46
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 40 0 40
Gastos de Transportación 2 1 1 1
Servicios Profesionales 702 235 20 243
Otros Gastos Operacionales 20 9 7 7
Compra de Equipo 5 0 0 0
Materiales y Suministros 24 4 11 11
Anuncios y Pautas en Medios 2 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,313 1,508 824 1,087
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 8,840 8,303 6,635 6,920
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 8,840 8,303 6,635 6,920
Total, Concepto 11,153 9,811 7,459 8,007
 

Administración

Descripción del Programa

Dirige, coordina y supervisa los trabajos de carácter administrativo que se ofrecen en las dependencias y oficinas de la ASSMCA. Sirve de apoyo a las operaciones para que se brinden servicios internos (a empleados y funcionarios) y externos (comunidad, sector privado y entidades sin fines de lucro) de manera adecuada. Bajo este Programa, se encuentra el Negociado de Asuntos Fiscales y Servicios Auxiliares, compuesto por las Divisiones de Presupuesto, Finanzas, Compras y Servicios Auxiliares; y el Negociado de Recursos Humanos y Relaciones Laborales.

Clientela

Administraciones auxiliares con sus dependencias y empleados de la Agencia.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 1,118 1,120 1,118 1,120
Ingresos Propios 445 598 406 547
Resolución Conjunta del Presupuesto General 8,455 6,298 3,859 3,859
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 10,018 8,016 5,383 5,526
Total, Origen de Recursos 10,018 8,016 5,383 5,526
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,621 3,411 3,427 3,430
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 4,695 2,948 241 241
Servicios Comprados 579 390 612 618
Gastos de Transportación 17 23 17 14
Servicios Profesionales 482 719 418 660
Otros Gastos Operacionales 480 452 484 455
Compra de Equipo 24 24 0 24
Materiales y Suministros 120 49 184 84
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 10,018 8,016 5,383 5,526
Total, Concepto 10,018 8,016 5,383 5,526
 

Calidad de Servicios

Descripción del Programa

Examina, analiza, ofrece seguimiento procesal y operacional a los servicios que se prestan en las instalaciones de cuidado de salud mental y sustancias. Asimismo, calibra y persigue el mejoramiento del desempeño organizacional de las instalaciones y servicios, dentro y fuera de la ASSMCA. Abarca metas y objetivos definidos en su plan de trabajo, basado en dominios e indicadores de desempeño, tales como: acceso, aceptabilidad, cuidado apropiado, seguridad, continuidad del cuidado, competencia profesional, sensibilidad cultural, efectividad, eficiencia, eficacia y prontitud, entre otros. Comprende un Plan de Vigilancia de Desempeño Sistemático con evaluaciones de calidad periódicas al Seguro de Salud Pública y Red de Apoyo, Centros de la ASSMCA, "Management Behavior Health Organization" (MBHO) y entidades externas. Ejerce como ente evaluador y fiscalizador de los servicios que se prestan en los centros, al igual que instalaciones de salud mental y sustancias para que cumplan con los estándares de calidad y eficiencia.

Clientela

Participantes del Seguro de Salud Pública (Salud Mental) que se atienden en los hospitales e instituciones de la Agencia.

Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Satisfacción de la Clientela (porciento) 90 93 92

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 442 578 302 302
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 442 578 302 302
Total, Origen de Recursos 442 578 302 302
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 295 487 263 263
Servicios Comprados 4 5 2 2
Gastos de Transportación 2 6 2 2
Servicios Profesionales 141 79 0 0
Materiales y Suministros 0 1 35 35
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 442 578 302 302
Total, Concepto 442 578 302 302
 

Oficina de Organismos Reguladores

Descripción del Programa

Planifica, dirige, administra y vela por el cumplimiento de las disposiciones en las leyes y reglamentos aplicables en el proceso de certificación y licenciamiento de todas las instalaciones públicas y privadas que se requieran. Las que, dedican su operación a proveer servicios para la prevención, el tratamiento no medicado y la rehabilitación de personas con desórdenes mentales, adicción o dependencia a sustancias deprimentes o estimulantes, que incluye el alcohol.

Clientela

Instalaciones públicas o privadas dedicadas a proveer servicios de prevención, tratamiento no medicado y de rehabilitación.

Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Clientela atendida 1,142 1,192 1,192

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 45 45 0 45
Resolución Conjunta del Presupuesto General 722 664 625 625
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 767 709 625 670
Total, Origen de Recursos 767 709 625 670
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 545 503 458 481
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 6 30 5 5
Servicios Comprados 125 86 104 104
Gastos de Transportación 10 14 5 5
Otros Gastos Operacionales 75 73 52 72
Compra de Equipo 3 0 0 0
Materiales y Suministros 3 3 1 3
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 767 709 625 670
Total, Concepto 767 709 625 670
 

Información y Tecnología

Descripción del Programa

Provee el equipo, infraestructura de redes y telecomunicaciones, así como los sistemas o programas necesarios para facilitar la realización de funciones, lo que redunda en una prestación de servicios efectivos para los pacientes.

Clientela

Empleados de la Agencia con acceso a equipo electrónico y sistemas de información.

Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Clientela atendida 1,344 1,478 1,478

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 105 22 40 22
Resolución Conjunta del Presupuesto General 635 584 541 541
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 740 606 581 563
Total, Origen de Recursos 740 606 581 563
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 506 504 519 519
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 24 1 1
Servicios Comprados 7 8 7 7
Gastos de Transportación 2 4 3 3
Servicios Profesionales 173 34 40 0
Otros Gastos Operacionales 16 15 1 13
Compra de Equipo 28 10 0 10
Materiales y Suministros 8 7 10 10
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 740 606 581 563
Total, Concepto 740 606 581 563
 

Planificación

Descripción del Programa

Analiza e investiga nuevas estrategias operacionales, revisa los procesos programáticos y administrativos de la Agencia. También, sustenta estudios con información estadística y datos confiables. La Oficina se constituye en equipos de trabajo como: Planificación y Programación, Seguimiento Fiscal y Programático, Estadísticas y Análisis de Datos, Investigación y Evaluación y Análisis Gerencial. Ejerce como ente asesor para el Administrador, ofrece apoyo técnico a las dependencias y demás unidades de trabajo en la formulación de planes a corto, mediano y largo alcance.


Clientela

Personal de la Agencia, instituciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, comunidad universitaria, sector privado y entidades sin fines de lucro

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 79 180 120 0
Ingresos Propios 40 1 0 1
Resolución Conjunta del Presupuesto General 109 157 158 158
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 228 338 278 159
Total, Origen de Recursos 228 338 278 159
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 102 128 151 152
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 26 0 0
Servicios Comprados 4 3 4 4
Gastos de Transportación 4 10 0 0
Servicios Profesionales 55 103 120 0
Otros Gastos Operacionales 29 4 1 1
Compra de Equipo 8 27 0 0
Materiales y Suministros 26 37 2 2
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 228 338 278 159
Total, Concepto 228 338 278 159