BASE LEGAL
La
Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988,
según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico", crea la Autoridad nominada como tal, como una corporación pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esto con el propósito de establecer un mecanismo para conceder asistencia financiera, administrativa o de otra índole a corporaciones e instrumentalidades públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico autorizadas por ley a desarrollar facilidades de infraestructura, y para establecer un medio alterno para el financiamiento de facilidades de infraestructura.
MISIÓN
Establecer mecanismos para conceder asistencia financiera, técnica, administrativa o de otra índole a corporaciones públicas, agencias, municipios e instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con el fin de agilizar sus correspondientes programas de mejoras capitales y proveer una alternativa para el financiamiento de las necesidades de infraestructura del sector público.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Sept./13 |
Sept./14 |
Sept./15 |
Ene./16 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
21 |
20 |
20 |
21 |
21 |
INVERSIÓN DE RECURSOS
La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2015-2016 ascendió a $12,320,000. La fuente principal de recursos es Otros Ingresos, a través del cual se asignó $8,320,000 lo que representa el 67.53% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron Ingresos Propios por $4,000,000 equivalente al 32.47%.
PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017
El presupuesto consolidado recomendado para el Año Fiscal 2016-2017 asciende a $12,972,000. Los recursos incluyen $4,000,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $4,972,000 de Ingresos Propios y $4,000,000 de Otros Ingresos.
Los gastos de funcionamiento reflejan un aumento de $652,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2015-2016. Este aumento se debe principalmente a una asignación para gastos administrativos.
Los Fondos de Ingresos Propios provienen de los arrendamientos, por propiedades adquiridas por la Autoridad.
Los Fondos de Otros Ingresos se generan del trámite de financiamiento y/o la gerencia de proyectos y se utilizarán mayormente para cubrir los gastos operacionales relacionados con la asistencia técnica y financiera de varias entidades gubernamentales.
RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Servicio Directo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Asistencia Financiera y Administrativa a Corporaciones Públicas y Otras Instrumentalidades del Estado Libre Asociado de PR |
6,643 |
7,454 |
12,320 |
12,972 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo |
6,643 |
7,454 |
12,320 |
12,972 |
  |
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Asistencia Financiera y Administrativa a Corporaciones Públicas y Otras Instrumentalidades del Estado Libre Asociado de PR |
63,183 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo |
63,183 |
0 |
0 |
0 |
  |
Total, Servicio Directo |
69,826 |
7,454 |
12,320 |
12,972 |
  |
Total, Programa |
69,826 |
7,454 |
12,320 |
12,972 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
4,000 |
Ingresos Propios |
3,047 |
4,021 |
8,320 |
4,972 |
Otros Ingresos |
3,596 |
3,433 |
4,000 |
4,000 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
6,643 |
7,454 |
12,320 |
12,972 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
63,183 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
63,183 |
0 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
69,826 |
7,454 |
12,320 |
12,972 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General |
  |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
0 |
4,000 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
0 |
4,000 |
  |
Total de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
0 |
4,000 |
  |
Total del Fondo General |
0 |
0 |
0 |
4,000 |
  |
  |
Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,895 |
1,824 |
2,031 |
1,937 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
791 |
620 |
1,388 |
2,041 |
Servicios Comprados |
1,443 |
3,621 |
7,482 |
3,413 |
Servicios Profesionales |
2,214 |
1,189 |
1,107 |
1,265 |
Otros Gastos Operacionales |
266 |
121 |
144 |
138 |
Compra de Equipo |
9 |
68 |
75 |
85 |
Materiales y Suministros |
25 |
11 |
33 |
33 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
60 |
60 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
6,643 |
7,454 |
12,320 |
8,972 |
  |
Mejoras Permanentes de otros recursos |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
63,183 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos |
63,183 |
0 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
69,826 |
7,454 |
12,320 |
12,972 |
PROGRAMA DE SERVICIO DIRECTO
Asistencia Financiera y Administrativa a Corporaciones Públicas y Otras Instrumentalidades del Estado Libre Asociado de PR
Descripción del Programa
Provee fondos, asistencia técnica y administrativa a las corporaciones públicas, agencias, municipios y otras instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, mediante emisiones de bonos, concesión o cesión de fondos y acuerdos de entendimiento.
Clientela
Corporaciones públicas e instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con necesidades de asistencia financiera, técnica y administrativa para el desarrollo de sus programas de mejoras permanentes.
|