AUTORIDAD DE LOS PUERTOS.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 125 de 7 de mayo de 1942, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico", crea la Autoridad, como organismo encargado de desarrollar, mejorar, poseer y administrar cualquier tipo de facilidad de transporte y servicios aéreos y marítimos; así como de establecer y administrar los sistemas marítimos de transportación colectiva en coordinación con otras entidades gubernamentales, corporativas o municipales en, para y desde el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Conforme al Plan de Reorganización Núm. 6 de 1971, según enmendado, el cual entró en vigor el 2 de enero de 1973, se adscribió la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico al Departamento de Transportación y Obras Públicas.


MISIÓN

Proveer servicios de transportación aérea y marítima a la ciudadanía, clientes industriales, comerciales y turísticos, para contribuir al desarrollo de la infraestructura económica de Puerto Rico.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017
Sept./13 Sept./14 Sept./15 Ene./16 Proy.

 

Cantidad total de puestos 685 614 585 566 566

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2016-2017 es proyectado durante el proceso presupuestario.


INVERSION DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2015-2016 ascendió a $127,860,000. La fuente principal de recursos es Ingresos Propios, a través del cual se asignó $99,620,000, lo que representa el 77.91% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron Otros Ingresos por $15,000,000 equivalentes al 11.73% y de Fondos Federales $13,240,000 lo que representa el 10.36%.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017

El presupuesto consolidado recomendado para el Año Fiscal 2016-2017 asciende $142,171,000. Los recursos incluyen $10,773,000 de Fondos Federales, $106,398,000 de Ingresos Propios y $25,000,000 de Otros Ingresos.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $2,964,000 en comparación con los recursos asignados en el Año Fiscal 2015-2016. Esta disminución se debe principalmente a la política pública de reducción de gastos.

Los recursos de Fondos Federales se otorgan mediante las aportaciones del "Airport Improvement Program". Estos fondos se utilizarán para el desarrollo de los proyectos de mejoras permanentes en los aeropuertos regionales.

Los Ingresos Propios provienen del cobro de las tarifas y derechos que las leyes establecen para el uso de las instalaciones marítimas y aéreas. Estos recursos se utilizan para cubrir los gastos operacionales de la Autoridad y la inversión en mejoras permanentes.

Los Otros Ingresos se generan de las aportaciones del sector privado y se destinan para la inversión de mejoras permanentes.

La Autoridad proyecta una inversión en mejoras permanentes ascendente a $62,203,000. Entre los proyectos más destacados del Plan de Mejoras de la Autoridad para el área de los aeropuertos están: la modificación de los puentes de abordaje, mejoras en los controles de acceso de seguridad, una nueva rampa de carga y la reubicación de luces en la pista del Aeropuerto de Aguadilla. En cuanto al área marítima, se remplazarán los puentes de abordaje en el Muelle Núm. 4 de San Juan, se reparará el pavimento y se instalará un sistema contra incendios en los almacenes de los muelles de Puerto Nuevo.



RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Administración y Conservación de las Facilidades de Aeropuertos 22,255 27,504 21,341 18,370
Administración y Conservación de las Facilidades Marítimas 35,338 29,457 34,302 34,292
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 57,593 56,961 55,643 52,662
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Recom.
Administración y Conservación de las Facilidades de Aeropuertos 5,462 27,314 16,396 14,603
Administración y Conservación de las Facilidades Marítimas 23,813 33,190 28,532 47,600
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 29,275 60,504 44,928 62,203
 
Total, Servicio Directo 86,868 117,465 100,571 114,865
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 54,266 30,167 23,172 22,746
Finanzas y Otros Servicios Generales 4,707 3,730 4,117 4,560
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 58,973 33,897 27,289 27,306
 
Total, Servicio de Apoyo 58,973 33,897 27,289 27,306
 
Total, Programa 145,841 151,362 127,860 142,171
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,750 0 0 0
Ingresos Propios 112,816 88,858 82,932 79,968
Otros Ingresos 2,000 2,000 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 116,566 90,858 82,932 79,968
 
Mejoras Permanentes  
Fondos Federales 6,788 19,889 13,240 10,773
Ingresos Propios 12,487 17,615 16,688 26,430
Otros Ingresos 10,000 23,000 15,000 25,000
Subtotal, Mejoras Permanentes 29,275 60,504 44,928 62,203
Total, Origen de Recursos 145,841 151,362 127,860 142,171
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 68,955 38,823 41,226 38,667
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 8,543 17,359 11,158 10,106
Servicios Comprados 1,872 2,486 3,189 3,274
Gastos de Transportación 266 435 180 226
Servicios Profesionales 18,702 17,336 18,939 19,907
Otros Gastos Operacionales 12,037 11,063 6,811 6,461
Asignaciones Englobadas 3,750 2,000 0 0
Materiales y Suministros 2,411 1,334 1,389 1,302
Anuncios y Pautas en Medios 30 22 40 25
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 116,566 90,858 82,932 79,968
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 29,275 60,504 44,928 62,203
Subtotal, Mejoras Permanentes 29,275 60,504 44,928 62,203
Total, Concepto 145,841 151,362 127,860 142,171


PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Administración y Conservación de las Facilidades de Aeropuertos

Descripción del Programa

Administra y reglamenta el uso de los aeropuertos públicos y las facilidades complementarias. Además, controla y supervisa todas las operaciones terrestres dentro de los aeropuertos bajo su jurisdicción. Planifica y desarrolla las instalaciones aeroportuarias y realiza las mejoras capitales requeridas.

Clientela

Público local e internacional

Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Libras de carga recibidas a través de aeropuertos regionales 178,581,418 166,080,719 157,776,683
Pasajeros en aeropuertos regionales 987,845 1,003,847 1,007,676

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 248 199 248 248

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 22,255 27,504 21,341 18,370
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 22,255 27,504 21,341 18,370
 
Mejoras Permanentes  
Fondos Federales 4,495 16,062 9,635 7,889
Ingresos Propios 967 3,252 6,761 6,714
Otros Ingresos 0 8,000 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 5,462 27,314 16,396 14,603
Total, Origen de Recursos 27,717 54,818 37,737 32,973
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 13,514 10,265 13,204 10,900
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,188 10,182 3,605 2,924
Servicios Comprados 771 892 1,181 869
Gastos de Transportación 206 378 108 162
Servicios Profesionales 3,008 3,229 1,484 1,718
Otros Gastos Operacionales 2,225 2,423 1,426 1,436
Materiales y Suministros 343 135 330 361
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 3 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 22,255 27,504 21,341 18,370
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 5,462 27,314 16,396 14,603
Subtotal, Mejoras Permanentes 5,462 27,314 16,396 14,603
Total, Concepto 27,717 54,818 37,737 32,973
 


Administración y Conservación de las Facilidades Marítimas

Descripción del Programa

Planifica y desarrolla las instalaciones y servicios de transportación marítima, para ofrecer servicios a sus múltiples usuarios. Administra y reglamenta el uso de los puertos y muelles bajo la jurisdicción de la Autoridad. Tiene la responsabilidad de administrar, cobrar tarifas y derechos fijados por ley, supervisar la entrada y salida de embarcaciones en las bahías de la Isla, así como extender permisos para atraque y anclaje de embarcaciones.

Clientela

Público local e internacional.

Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Barcos cruceros que llegaron a la Isla 552 507 527
Pasajeros de barcos cruceros que visitaron la Isla 1,509,473 1,358,326 1,448,100


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 160 158 148 148


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,750 0 0 0
Ingresos Propios 31,588 27,457 34,302 34,292
Otros Ingresos 2,000 2,000 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 35,338 29,457 34,302 34,292
 
Mejoras Permanentes  
Fondos Federales 2,293 3,827 3,605 2,884
Ingresos Propios 11,520 14,363 9,927 19,716
Otros Ingresos 10,000 15,000 15,000 25,000
Subtotal, Mejoras Permanentes 23,813 33,190 28,532 47,600
Total, Origen de Recursos 59,151 62,647 62,834 81,892
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 7,418 4,301 8,687 9,080
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3,930 4,540 5,212 4,936
Servicios Comprados 367 736 1,503 1,386
Gastos de Transportación 28 13 24 15
Servicios Profesionales 12,637 12,097 15,643 15,560
Otros Gastos Operacionales 6,822 5,595 2,800 2,925
Asignaciones Englobadas 3,750 2,000 0 0
Materiales y Suministros 386 175 433 390
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 35,338 29,457 34,302 34,292
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 23,813 33,190 28,532 47,600
Subtotal, Mejoras Permanentes 23,813 33,190 28,532 47,600
Total, Concepto 59,151 62,647 62,834 81,892
 

PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Provee los servicios de supervisión, coordinación y dirección de procesos administrativos, programáticos y operacionales. Además, planifica, organiza, dirige y supervisa la estructura administrativa de la Autoridad de los Puertos, que la integra las siguientes direcciones: Operaciones, Administración, Ingeniería y Planificación.

Clientela

Empleados de la Agencia

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 113 108 85 66

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 54,266 30,167 23,172 22,746
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 54,266 30,167 23,172 22,746
Total, Origen de Recursos 54,266 30,167 23,172 22,746
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 44,429 21,689 16,123 15,373
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,333 2,545 2,143 1,819
Servicios Comprados 733 847 503 1,013
Gastos de Transportación 30 42 46 47
Servicios Profesionales 2,314 1,315 1,345 2,064
Otros Gastos Operacionales 2,718 2,691 2,359 1,856
Materiales y Suministros 1,679 1,016 616 549
Anuncios y Pautas en Medios 30 22 37 25
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 54,266 30,167 23,172 22,746
Total, Concepto 54,266 30,167 23,172 22,746
 
Finanzas y Otros Servicios Generales

Descripción del Programa

Maneja las finanzas, contratos, cobros de tarifas, presupuestos y otros servicios generales que agilizan los procesos fiscales y el desarrollo económico de la Agencia.

Clientela

Todas las unidades operacionales que componen la Autoridad de Puertos.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 164 149 104 104

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 4,707 3,730 4,117 4,560
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,707 3,730 4,117 4,560
Total, Origen de Recursos 4,707 3,730 4,117 4,560
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,594 2,568 3,212 3,314
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 92 92 198 427
Servicios Comprados 1 11 2 6
Gastos de Transportación 2 2 2 2
Servicios Profesionales 743 695 467 565
Otros Gastos Operacionales 272 354 226 244
Materiales y Suministros 3 8 10 2
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,707 3,730 4,117 4,560
Total, Concepto 4,707 3,730 4,117 4,560