BASE LEGAL
La
Ley Núm. 125 de 7 de mayo de 1942,
según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico", crea la Autoridad, como organismo encargado de desarrollar, mejorar, poseer y administrar cualquier tipo de facilidad de transporte y servicios aéreos y marítimos; así como de establecer y administrar los sistemas marítimos de transportación colectiva en coordinación con otras entidades gubernamentales, corporativas o municipales en, para y desde el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Conforme al
Plan de Reorganización Núm. 6 de 1971,
según enmendado, el cual entró en vigor el 2 de enero de 1973, se adscribió la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico al Departamento de Transportación y Obras Públicas.
MISIÓN
Proveer servicios de transportación aérea y marítima a la ciudadanía, clientes industriales, comerciales y turísticos, para contribuir al desarrollo de la infraestructura económica de Puerto Rico.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Sept./13 |
Sept./14 |
Sept./15 |
Ene./16 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
685 |
614 |
585 |
566 |
566 |
INVERSION DE RECURSOS
La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2015-2016 ascendió a $127,860,000. La fuente principal de recursos es Ingresos Propios, a través del cual se asignó $99,620,000, lo que representa el 77.91% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron Otros Ingresos por $15,000,000 equivalentes al 11.73% y de Fondos Federales $13,240,000 lo que representa el 10.36%.
PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017
El presupuesto consolidado recomendado para el Año Fiscal 2016-2017 asciende $142,171,000. Los recursos incluyen $10,773,000 de Fondos Federales, $106,398,000 de Ingresos Propios y $25,000,000 de Otros Ingresos.
Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $2,964,000 en comparación con los recursos asignados en el Año Fiscal 2015-2016. Esta disminución se debe principalmente a la política pública de reducción de gastos.
Los recursos de Fondos Federales se otorgan mediante las aportaciones del "Airport Improvement Program". Estos fondos se utilizarán para el desarrollo de los proyectos de mejoras permanentes en los aeropuertos regionales.
Los Ingresos Propios provienen del cobro de las tarifas y derechos que las leyes establecen para el uso de las instalaciones marítimas y aéreas. Estos recursos se utilizan para cubrir los gastos operacionales de la Autoridad y la inversión en mejoras permanentes.
Los Otros Ingresos se generan de las aportaciones del sector privado y se destinan para la inversión de mejoras permanentes.
La Autoridad proyecta una inversión en mejoras permanentes ascendente a $62,203,000. Entre los proyectos más destacados del Plan de Mejoras de la Autoridad para el área de los aeropuertos están: la modificación de los puentes de abordaje, mejoras en los controles de acceso de seguridad, una nueva rampa de carga y la reubicación de luces en la pista del Aeropuerto de Aguadilla. En cuanto al área marítima, se remplazarán los puentes de abordaje en el Muelle Núm. 4 de San Juan, se reparará el pavimento y se instalará un sistema contra incendios en los almacenes de los muelles de Puerto Nuevo.
RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Servicio Directo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Administración y Conservación de las Facilidades de Aeropuertos |
22,255 |
27,504 |
21,341 |
18,370 |
Administración y Conservación de las Facilidades Marítimas |
35,338 |
29,457 |
34,302 |
34,292 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo |
57,593 |
56,961 |
55,643 |
52,662 |
  |
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Administración y Conservación de las Facilidades de Aeropuertos |
5,462 |
27,314 |
16,396 |
14,603 |
Administración y Conservación de las Facilidades Marítimas |
23,813 |
33,190 |
28,532 |
47,600 |
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo |
29,275 |
60,504 |
44,928 |
62,203 |
  |
Total, Servicio Directo |
86,868 |
117,465 |
100,571 |
114,865 |
  |
Servicio de Apoyo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Dirección y Administración General |
54,266 |
30,167 |
23,172 |
22,746 |
Finanzas y Otros Servicios Generales |
4,707 |
3,730 |
4,117 |
4,560 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
58,973 |
33,897 |
27,289 |
27,306 |
  |
Total, Servicio de Apoyo |
58,973 |
33,897 |
27,289 |
27,306 |
  |
Total, Programa |
145,841 |
151,362 |
127,860 |
142,171 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
1,750 |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
112,816 |
88,858 |
82,932 |
79,968 |
Otros Ingresos |
2,000 |
2,000 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
116,566 |
90,858 |
82,932 |
79,968 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondos Federales |
6,788 |
19,889 |
13,240 |
10,773 |
Ingresos Propios |
12,487 |
17,615 |
16,688 |
26,430 |
Otros Ingresos |
10,000 |
23,000 |
15,000 |
25,000 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
29,275 |
60,504 |
44,928 |
62,203 |
Total, Origen de Recursos |
145,841 |
151,362 |
127,860 |
142,171 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
68,955 |
38,823 |
41,226 |
38,667 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
8,543 |
17,359 |
11,158 |
10,106 |
Servicios Comprados |
1,872 |
2,486 |
3,189 |
3,274 |
Gastos de Transportación |
266 |
435 |
180 |
226 |
Servicios Profesionales |
18,702 |
17,336 |
18,939 |
19,907 |
Otros Gastos Operacionales |
12,037 |
11,063 |
6,811 |
6,461 |
Asignaciones Englobadas |
3,750 |
2,000 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
2,411 |
1,334 |
1,389 |
1,302 |
Anuncios y Pautas en Medios |
30 |
22 |
40 |
25 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
116,566 |
90,858 |
82,932 |
79,968 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
29,275 |
60,504 |
44,928 |
62,203 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
29,275 |
60,504 |
44,928 |
62,203 |
Total, Concepto |
145,841 |
151,362 |
127,860 |
142,171 |
PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO
Administración y Conservación de las Facilidades de Aeropuertos
Descripción del Programa
Administra y reglamenta el uso de los aeropuertos públicos y las facilidades complementarias. Además, controla y supervisa todas las operaciones terrestres dentro de los aeropuertos bajo su jurisdicción. Planifica y desarrolla las instalaciones aeroportuarias y realiza las mejoras capitales requeridas.
Clientela
Público local e internacional
Datos Estadísticos |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Libras de carga recibidas a través de aeropuertos regionales |
178,581,418 |
166,080,719 |
157,776,683 |
Pasajeros en aeropuertos regionales |
987,845 |
1,003,847 |
1,007,676 |
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
248 |
199 |
248 |
248 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
22,255 |
27,504 |
21,341 |
18,370 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
22,255 |
27,504 |
21,341 |
18,370 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondos Federales |
4,495 |
16,062 |
9,635 |
7,889 |
Ingresos Propios |
967 |
3,252 |
6,761 |
6,714 |
Otros Ingresos |
0 |
8,000 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
5,462 |
27,314 |
16,396 |
14,603 |
Total, Origen de Recursos |
27,717 |
54,818 |
37,737 |
32,973 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
13,514 |
10,265 |
13,204 |
10,900 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
2,188 |
10,182 |
3,605 |
2,924 |
Servicios Comprados |
771 |
892 |
1,181 |
869 |
Gastos de Transportación |
206 |
378 |
108 |
162 |
Servicios Profesionales |
3,008 |
3,229 |
1,484 |
1,718 |
Otros Gastos Operacionales |
2,225 |
2,423 |
1,426 |
1,436 |
Materiales y Suministros |
343 |
135 |
330 |
361 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
0 |
3 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
22,255 |
27,504 |
21,341 |
18,370 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
5,462 |
27,314 |
16,396 |
14,603 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
5,462 |
27,314 |
16,396 |
14,603 |
Total, Concepto |
27,717 |
54,818 |
37,737 |
32,973 |
  |
Administración y Conservación de las Facilidades Marítimas
Descripción del Programa
Planifica y desarrolla las instalaciones y servicios de transportación marítima, para ofrecer servicios a sus múltiples usuarios. Administra y reglamenta el uso de los puertos y muelles bajo la jurisdicción de la Autoridad. Tiene la responsabilidad de administrar, cobrar tarifas y derechos fijados por ley, supervisar la entrada y salida de embarcaciones en las bahías de la Isla, así como extender permisos para atraque y anclaje de embarcaciones.
Clientela
Público local e internacional.
Datos Estadísticos |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Barcos cruceros que llegaron a la Isla |
552 |
507 |
527 |
Pasajeros de barcos cruceros que visitaron la Isla |
1,509,473 |
1,358,326 |
1,448,100 |
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
160 |
158 |
148 |
148 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
1,750 |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
31,588 |
27,457 |
34,302 |
34,292 |
Otros Ingresos |
2,000 |
2,000 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
35,338 |
29,457 |
34,302 |
34,292 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondos Federales |
2,293 |
3,827 |
3,605 |
2,884 |
Ingresos Propios |
11,520 |
14,363 |
9,927 |
19,716 |
Otros Ingresos |
10,000 |
15,000 |
15,000 |
25,000 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
23,813 |
33,190 |
28,532 |
47,600 |
Total, Origen de Recursos |
59,151 |
62,647 |
62,834 |
81,892 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
7,418 |
4,301 |
8,687 |
9,080 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
3,930 |
4,540 |
5,212 |
4,936 |
Servicios Comprados |
367 |
736 |
1,503 |
1,386 |
Gastos de Transportación |
28 |
13 |
24 |
15 |
Servicios Profesionales |
12,637 |
12,097 |
15,643 |
15,560 |
Otros Gastos Operacionales |
6,822 |
5,595 |
2,800 |
2,925 |
Asignaciones Englobadas |
3,750 |
2,000 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
386 |
175 |
433 |
390 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
35,338 |
29,457 |
34,302 |
34,292 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
23,813 |
33,190 |
28,532 |
47,600 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
23,813 |
33,190 |
28,532 |
47,600 |
Total, Concepto |
59,151 |
62,647 |
62,834 |
81,892 |
  |
PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Provee los servicios de supervisión, coordinación y dirección de procesos administrativos, programáticos y operacionales. Además, planifica, organiza, dirige y supervisa la estructura administrativa de la Autoridad de los Puertos, que la integra las siguientes direcciones: Operaciones, Administración, Ingeniería y Planificación.
Clientela
Empleados de la Agencia
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
113 |
108 |
85 |
66 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
54,266 |
30,167 |
23,172 |
22,746 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
54,266 |
30,167 |
23,172 |
22,746 |
Total, Origen de Recursos |
54,266 |
30,167 |
23,172 |
22,746 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
44,429 |
21,689 |
16,123 |
15,373 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
2,333 |
2,545 |
2,143 |
1,819 |
Servicios Comprados |
733 |
847 |
503 |
1,013 |
Gastos de Transportación |
30 |
42 |
46 |
47 |
Servicios Profesionales |
2,314 |
1,315 |
1,345 |
2,064 |
Otros Gastos Operacionales |
2,718 |
2,691 |
2,359 |
1,856 |
Materiales y Suministros |
1,679 |
1,016 |
616 |
549 |
Anuncios y Pautas en Medios |
30 |
22 |
37 |
25 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
54,266 |
30,167 |
23,172 |
22,746 |
Total, Concepto |
54,266 |
30,167 |
23,172 |
22,746 |
  |
Finanzas y Otros Servicios Generales
Descripción del Programa
Maneja las finanzas, contratos, cobros de tarifas, presupuestos y otros servicios generales que agilizan los procesos fiscales y el desarrollo económico de la Agencia.
Clientela
Todas las unidades operacionales que componen la Autoridad de Puertos.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
164 |
149 |
104 |
104 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
4,707 |
3,730 |
4,117 |
4,560 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,707 |
3,730 |
4,117 |
4,560 |
Total, Origen de Recursos |
4,707 |
3,730 |
4,117 |
4,560 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
3,594 |
2,568 |
3,212 |
3,314 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
92 |
92 |
198 |
427 |
Servicios Comprados |
1 |
11 |
2 |
6 |
Gastos de Transportación |
2 |
2 |
2 |
2 |
Servicios Profesionales |
743 |
695 |
467 |
565 |
Otros Gastos Operacionales |
272 |
354 |
226 |
244 |
Materiales y Suministros |
3 |
8 |
10 |
2 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,707 |
3,730 |
4,117 |
4,560 |
Total, Concepto |
4,707 |
3,730 |
4,117 |
4,560 |
  |
|