BASE LEGAL
La
Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941,
según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico", crea la Autoridad, como una corporación pública e instrumentalidad gubernamental autónoma del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La misma tiene el deber de proveer energía eléctrica de forma confiable, aportando al bienestar general y al futuro sostenible del pueblo de Puerto Rico, maximizando los beneficios y minimizando los impactos sociales, ambientales y económicos.
MISIÓN
Proveer el servicio de energía eléctrica a los clientes en la forma más eficiente, económica y confiable en armonía con el ambiente, la salud y la seguridad.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Sept./13 |
Sept./14 |
Sept./15 |
Ene./16 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
8,377 |
7,311 |
6,840 |
6,734 |
6,734 |
INVERSIÓN DE RECURSOS
La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2015-2016 ascendió a $4,339,716,000. La fuente principal de recursos es Ingresos Propios, a través de la cual se asignó $4,285,666, lo que representa el 98.75% de la presupuesto consolidado. Además, se asignaron Otros Ingresos por $32,629,000, equivalente al 0.76% y de Préstamos y Emisiones de Bono $21,421,000, lo que representa el 0.49%.
PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017
El presupuesto consolidado recomendado para el Año Fiscal 2016-2017 asciende a $4,339,716,000. Los recursos incluyen $4,285,666,000 provenientes de Ingresos Propios, $32,629,000 de Otros Ingresos y $21,421,000 de Préstamos y Emisiones de Bonos.
Los gastos de funcionamiento se mantienen igual en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2015-2016. Esto debido a que al momento de la preparación del presupuesto la Junta de Directores de la Corporación no ha formulado, ni aprobado el mismo.
Los Ingresos Propios provienen de la venta de energía eléctrica. Estos recursos se utilizan para cubrir los gastos operacionales de la Autoridad, compra de combustible y el desarrollo de las mejoras permanentes.
Los Otros Ingresos provienen de las ganancias obtenidas por concepto de inversiones en el mercado de valores, aportaciones de clientes para financiar proyectos de infraestructura, cargos por demora en el pago del servicio que se factura y otras multas. Estos recursos permiten sufragar los gastos operacionales, tales como: nómina y costos relacionados, servicios comprados y, materiales y suministros.
Para la realización de los proyectos de mejoras permanentes se incluye $245,706,000 provenientes de Ingresos Propios y de Préstamos y Emisiones de Bonos. Estos recursos permitirán realizar mejoras en el área de producción, transmisión y distribución de energía. Incluye, además, recursos para realizar mejoras en los edificios, en los sistemas de riego público y para la adquisición de equipo. Estos fondos permitirán continuar con la adopción de fuentes alternas de energía para reducir la dependencia en el uso del petróleo y el costo del consumo de energía en general. Los proyectos más destacados dirigidos a reducir esta dependencia del petróleo incluyen: la biomasa, energía eólica, energía solar, y las iniciativas relacionadas con las Centrales de Costa Sur, Aguirre y Cambalache.
RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Servicio Directo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Operación del Sistema Eléctrico e Ingeniería |
3,332,454 |
2,832,114 |
3,259,546 |
3,259,546 |
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica |
219,412 |
183,061 |
196,201 |
196,201 |
Administración y Conservación de los Sistemas de Riego Público |
16,838 |
8,778 |
12,600 |
12,600 |
Facturación y Cobro del Servicio Eléctrico y Atención al Cliente |
115,729 |
108,971 |
104,674 |
104,674 |
Contribución a los Municipios |
152,224 |
233,749 |
264,235 |
264,235 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo |
3,836,657 |
3,366,673 |
3,837,256 |
3,837,256 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Contribución al Gobierno de Puerto Rico |
40,226 |
40,967 |
35,858 |
35,858 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo |
40,226 |
40,967 |
35,858 |
35,858 |
  |
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Operación del Sistema Eléctrico e Ingeniería |
78,178 |
69,343 |
85,023 |
85,023 |
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica |
168,553 |
106,749 |
130,890 |
130,890 |
Administración y Conservación de los Sistemas de Riego Público |
1,000 |
311 |
1,000 |
1,000 |
Facturación y Cobro del Servicio Eléctrico y Atención al Cliente |
5,128 |
5,282 |
6,480 |
6,480 |
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo |
252,859 |
181,685 |
223,393 |
223,393 |
  |
Total, Servicio Directo |
4,129,742 |
3,589,325 |
4,096,507 |
4,096,507 |
  |
Servicio de Apoyo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Apoyo Técnico y Administrativo |
172,043 |
178,956 |
162,919 |
162,919 |
Dirección y Administración General |
60,768 |
41,332 |
57,977 |
57,977 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
232,811 |
220,288 |
220,896 |
220,896 |
  |
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Apoyo Técnico y Administrativo |
15,127 |
14,813 |
18,163 |
18,163 |
Dirección y Administración General |
1,621 |
3,382 |
4,150 |
4,150 |
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio de Apoyo |
16,748 |
18,195 |
22,313 |
22,313 |
  |
Total, Servicio de Apoyo |
249,559 |
238,483 |
243,209 |
243,209 |
  |
Total, Programa |
4,379,301 |
3,827,808 |
4,339,716 |
4,339,716 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
4,030,236 |
3,565,216 |
4,025,523 |
4,025,523 |
Otros Ingresos |
39,232 |
21,745 |
32,629 |
32,629 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,069,468 |
3,586,961 |
4,058,152 |
4,058,152 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Ingresos Propios |
40,226 |
40,967 |
35,858 |
35,858 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
40,226 |
40,967 |
35,858 |
35,858 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Ingresos Propios |
16,030 |
35,381 |
224,285 |
224,285 |
Otros Ingresos |
4,358 |
0 |
0 |
0 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
249,219 |
164,499 |
21,421 |
21,421 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
269,607 |
199,880 |
245,706 |
245,706 |
Total, Origen de Recursos |
4,379,301 |
3,827,808 |
4,339,716 |
4,339,716 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
536,460 |
445,299 |
476,956 |
476,956 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
9,115 |
9,656 |
8,991 |
8,991 |
Servicios Comprados |
810,324 |
790,934 |
878,618 |
878,618 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
152,224 |
233,749 |
264,235 |
264,235 |
Gastos de Transportación |
38,126 |
31,573 |
36,631 |
36,631 |
Servicios Profesionales |
8,347 |
5,345 |
10,515 |
10,515 |
Otros Gastos Operacionales |
134,395 |
147,830 |
124,625 |
124,625 |
Materiales y Suministros |
2,380,262 |
1,922,364 |
2,257,388 |
2,257,388 |
Anuncios y Pautas en Medios |
215 |
211 |
193 |
193 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,069,468 |
3,586,961 |
4,058,152 |
4,058,152 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Entidades Gubernamentales |
40,226 |
40,967 |
35,858 |
35,858 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
40,226 |
40,967 |
35,858 |
35,858 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
269,607 |
199,880 |
245,706 |
245,706 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
269,607 |
199,880 |
245,706 |
245,706 |
Total, Concepto |
4,379,301 |
3,827,808 |
4,339,716 |
4,339,716 |
PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO
Operación del Sistema Eléctrico e Ingeniería
Descripción del Programa
Genera energía para satisfacer la demanda que necesita el País al menor costo posible, a través de las centrales termoeléctricas, ciclos combinados, cogeneradores y otras fuentes de energía renovable. Además, mantiene la operación continua y segura de las líneas de transmisión que se interconectan al sistema eléctrico, atemperándolas con las nuevas leyes y reglamentaciones; y manteniendo el cumplimiento con los Programas de Conservación de Líneas de Transmisión y Centrales Generatrices.
Clientela
Clientes industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales
Datos Estadísticos |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Clientela atendida (industria, comercio, gobierno y residencias) |
1,474,755 |
1,489,342 |
1,489,342 |
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
1,844 |
1,601 |
1,476 |
1,476 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
3,298,935 |
2,813,700 |
3,231,419 |
3,231,419 |
Otros Ingresos |
33,519 |
18,414 |
28,127 |
28,127 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,332,454 |
2,832,114 |
3,259,546 |
3,259,546 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Ingresos Propios |
3,106 |
12,186 |
77,580 |
77,580 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
75,072 |
57,157 |
7,443 |
7,443 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
78,178 |
69,343 |
85,023 |
85,023 |
Total, Origen de Recursos |
3,410,632 |
2,901,457 |
3,344,569 |
3,344,569 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
139,668 |
117,242 |
123,573 |
123,573 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
55 |
6 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
810,144 |
790,801 |
873,351 |
873,351 |
Gastos de Transportación |
6,386 |
5,849 |
5,833 |
5,833 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
2,216 |
2,216 |
Otros Gastos Operacionales |
11,870 |
9,493 |
10,990 |
10,990 |
Materiales y Suministros |
2,364,331 |
1,908,723 |
2,243,583 |
2,243,583 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,332,454 |
2,832,114 |
3,259,546 |
3,259,546 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
78,178 |
69,343 |
85,023 |
85,023 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
78,178 |
69,343 |
85,023 |
85,023 |
Total, Concepto |
3,410,632 |
2,901,457 |
3,344,569 |
3,344,569 |
  |
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica
Descripción del Programa
Suple energía eléctrica al cliente desde las centrales generatrices. Esto conlleva la operación, conservación y mantenimiento de 31,304.33 millas de líneas de distribución y 2,449.76 millas de líneas de transmisión; así como la operación y conservación de 173 centros de transmisión, 334 subestaciones de distribución, instalación y conservación del alumbrado público y la fase de electrificación rural.
Clientela
Clientes industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales
Datos Estadísticos |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Clientela atendida ( (industria, comercio, gobierno y residencias) |
1,474,755 |
1,489,342 |
1,489,342 |
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
3,406 |
2,954 |
2,786 |
2,680 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
217,205 |
181,871 |
194,508 |
194,508 |
Otros Ingresos |
2,207 |
1,190 |
1,693 |
1,693 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
219,412 |
183,061 |
196,201 |
196,201 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Ingresos Propios |
11,055 |
18,759 |
119,432 |
119,432 |
Otros Ingresos |
4,358 |
0 |
0 |
0 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
153,140 |
87,990 |
11,458 |
11,458 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
168,553 |
106,749 |
130,890 |
130,890 |
Total, Origen de Recursos |
387,965 |
289,810 |
327,091 |
327,091 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
186,996 |
156,029 |
164,895 |
164,895 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
45 |
7 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
41 |
27 |
108 |
108 |
Gastos de Transportación |
22,122 |
18,066 |
21,872 |
21,872 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
17 |
17 |
Otros Gastos Operacionales |
577 |
646 |
724 |
724 |
Materiales y Suministros |
9,631 |
8,286 |
8,585 |
8,585 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
219,412 |
183,061 |
196,201 |
196,201 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
168,553 |
106,749 |
130,890 |
130,890 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
168,553 |
106,749 |
130,890 |
130,890 |
Total, Concepto |
387,965 |
289,810 |
327,091 |
327,091 |
  |
Administración y Conservación de los Sistemas de Riego Público
Descripción del Programa
Suple agua a agricultores y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), "Applied Energy Services" (AES) y otras empresas mediante los sistemas de canales de riego y embalses en los municipios del Noroeste, el Suroeste y Costa Sur. Los sistemas de riego se componen de siete embalses con sus represas, 327.72 millas de canales de riego y desagüe que ofrecen servicio de riego a 369 agricultores y propietarios de 30,344 acres de terreno dedicados a la agricultura. Además, genera el movimiento de turbinas hidroeléctricas para crear energía eléctrica.
Clientela
Agricultores, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y varias empresas
Datos Estadísticos |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Clientela atendida (agricultores, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y varias empresas) |
425 |
425 |
425 |
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
121 |
99 |
90 |
90 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
16,838 |
8,778 |
12,600 |
12,600 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
16,838 |
8,778 |
12,600 |
12,600 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Ingresos Propios |
1,000 |
311 |
1,000 |
1,000 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,000 |
311 |
1,000 |
1,000 |
Total, Origen de Recursos |
17,838 |
9,089 |
13,600 |
13,600 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
7,688 |
6,408 |
8,669 |
8,669 |
Gastos de Transportación |
875 |
698 |
329 |
329 |
Otros Gastos Operacionales |
7,603 |
1,295 |
2,939 |
2,939 |
Materiales y Suministros |
672 |
377 |
663 |
663 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
16,838 |
8,778 |
12,600 |
12,600 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
1,000 |
311 |
1,000 |
1,000 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,000 |
311 |
1,000 |
1,000 |
Total, Concepto |
17,838 |
9,089 |
13,600 |
13,600 |
  |
Facturación y Cobro del Servicio Eléctrico y Atención al Cliente
Descripción del Programa
Provee servicios de lectura, facturación y cobro; y atiende las solicitudes de servicio de los clientes residenciales, industriales y los organismos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus corporaciones públicas, municipios y agencias federales. Para atender estas necesidades, cuenta con 32 oficinas de distrito y 33 oficinas locales o módulos, un Centro de Cobros, un Departamento de Ventas al por Mayor, una Oficina de Medición Remota y un Centro de Teléfonos.
Clientela
Clientes industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales
Datos Estadísticos |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Clientela atendida (industria, comercio, gobierno y residencias) |
1,474,755 |
1,454,188 |
1,489,342 |
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
1,422 |
1,259 |
1,309 |
1,309 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
114,565 |
108,263 |
103,771 |
103,771 |
Otros Ingresos |
1,164 |
708 |
903 |
903 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
115,729 |
108,971 |
104,674 |
104,674 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Ingresos Propios |
204 |
928 |
5,913 |
5,913 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
4,924 |
4,354 |
567 |
567 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
5,128 |
5,282 |
6,480 |
6,480 |
Total, Origen de Recursos |
120,857 |
114,253 |
111,154 |
111,154 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
102,254 |
96,089 |
92,392 |
92,392 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
37 |
4 |
1 |
1 |
Gastos de Transportación |
7,080 |
6,239 |
6,670 |
6,670 |
Servicios Profesionales |
1,860 |
1,027 |
1,322 |
1,322 |
Otros Gastos Operacionales |
592 |
1,269 |
1,456 |
1,456 |
Materiales y Suministros |
3,905 |
4,343 |
2,833 |
2,833 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
115,729 |
108,971 |
104,674 |
104,674 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
5,128 |
5,282 |
6,480 |
6,480 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
5,128 |
5,282 |
6,480 |
6,480 |
Total, Concepto |
120,857 |
114,253 |
111,154 |
111,154 |
  |
Contribución al Gobierno de Puerto Rico
Descripción del Programa
Cumple con la Ley Núm. 83 de 12 de mayo de 1941, según enmendada. Esta dispone que la Autoridad separará un 11% de sus ingresos de las ventas de electricidad a los clientes, que se utilizará para cumplir con la contribución a los municipios (ver Programa de Contribución a los Municipios), subsidio de combustible para clientes residenciales, tarifa básica residencial, hoteles, servicios agrícolas, entidades religiosas (tarifa análoga), equipos para preservar la vida, electrificación rural y reducir la deuda acumulada del subsidio residencial.
Clientela
Las agencias gubernamentales y los clientes que se benefician de los diferentes subsidios, tales como: familias de bajos niveles económicos, estudiantes, agricultores, entidades turísticas, personas que necesitan de uso continuo de artefactos eléctricos para mantener la vida y otros subsidios aprobados por la Asamblea Legislativa.
Datos Estadísticos |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Clientela atendida (agencias de gobierno, personas de escasos recursos, agricultores y otros) |
250,309 |
250,309 |
250,309 |
Recursos Humanos
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Ingresos Propios |
40,226 |
40,967 |
35,858 |
35,858 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
40,226 |
40,967 |
35,858 |
35,858 |
Total, Origen de Recursos |
40,226 |
40,967 |
35,858 |
35,858 |
  |
Concepto |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Entidades Gubernamentales |
40,226 |
40,967 |
35,858 |
35,858 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
40,226 |
40,967 |
35,858 |
35,858 |
Total, Concepto |
40,226 |
40,967 |
35,858 |
35,858 |
  |
Contribución a los Municipios
Descripción del Programa
Cumple con la Ley Núm. 83 de 12 de mayo de 1941, según enmendada, la cual dispone que la Autoridad de Energía Eléctrica separará de sus ingresos netos y pagará anualmente a los municipios, una cantidad igual (i) al consumo de energía real de cada municipio, o (ii) al promedio pagado por la Autoridad como aportación en lugar de impuesto a los municipios en los cinco años fiscales anteriores, o (iii) al veinte por ciento de los ingresos netos ajustados (neto de subsidios), según definidos en el Contrato de Fideicomiso de 1974, cual de las tres cantidades sea mayor.
Clientela
Los municipios de la Isla a los que la AEE les aporta una Contribución en Lugar de Impuestos (CELI).
Datos Estadísticos |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Clientela atendida (municipios) |
78 |
78 |
78 |
Recursos Humanos
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
152,224 |
233,749 |
264,235 |
264,235 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
152,224 |
233,749 |
264,235 |
264,235 |
Total, Origen de Recursos |
152,224 |
233,749 |
264,235 |
264,235 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
152,224 |
233,749 |
264,235 |
264,235 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
152,224 |
233,749 |
264,235 |
264,235 |
Total, Concepto |
152,224 |
233,749 |
264,235 |
264,235 |
  |
PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO
Apoyo Técnico y Administrativo
Descripción del Programa
Brinda apoyo en las responsabilidades técnicas, administrativas, operacionales y fiscales a los nueve directorados que componen a la AEE: Generación, Transmisión y Distribución, Servicio al Cliente, Finanzas, Asuntos Jurídicos, Planificación y Protección Ambiental, Recursos Humanos, Ejecutivo y a la Junta de Gobierno.
Clientela
Personal de la Autoridad de Energía Eléctrica
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
599 |
495 |
463 |
463 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
170,312 |
177,792 |
161,513 |
161,513 |
Otros Ingresos |
1,731 |
1,164 |
1,406 |
1,406 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
172,043 |
178,956 |
162,919 |
162,919 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Ingresos Propios |
601 |
2,603 |
16,573 |
16,573 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
14,526 |
12,210 |
1,590 |
1,590 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
15,127 |
14,813 |
18,163 |
18,163 |
Total, Origen de Recursos |
187,170 |
193,769 |
181,082 |
181,082 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
49,912 |
38,372 |
42,022 |
42,022 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
9,001 |
9,642 |
8,991 |
8,991 |
Servicios Comprados |
99 |
81 |
5,013 |
5,013 |
Gastos de Transportación |
406 |
314 |
460 |
460 |
Servicios Profesionales |
6,487 |
4,318 |
6,217 |
6,217 |
Otros Gastos Operacionales |
105,622 |
125,845 |
99,739 |
99,739 |
Materiales y Suministros |
301 |
173 |
284 |
284 |
Anuncios y Pautas en Medios |
215 |
211 |
193 |
193 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
172,043 |
178,956 |
162,919 |
162,919 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
15,127 |
14,813 |
18,163 |
18,163 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
15,127 |
14,813 |
18,163 |
18,163 |
Total, Concepto |
187,170 |
193,769 |
181,082 |
181,082 |
  |
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Ejecuta la política pública y la supervisión general de las fases de operación, mantenimiento, construcción y administración de la Autoridad, a través de los servicios ofrecidos por la Junta de Gobierno de la Autoridad y la Oficina del Director Ejecutivo.
Clientela
Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica
Datos Estadísticos |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Clientela atendida |
7,311 |
7,262 |
7,262 |
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
985 |
903 |
716 |
716 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
60,157 |
41,063 |
57,477 |
57,477 |
Otros Ingresos |
611 |
269 |
500 |
500 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
60,768 |
41,332 |
57,977 |
57,977 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Ingresos Propios |
64 |
594 |
3,787 |
3,787 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
1,557 |
2,788 |
363 |
363 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,621 |
3,382 |
4,150 |
4,150 |
Total, Origen de Recursos |
62,389 |
44,714 |
62,127 |
62,127 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
49,942 |
31,159 |
45,405 |
45,405 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
13 |
1 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
3 |
21 |
145 |
145 |
Gastos de Transportación |
1,257 |
407 |
1,467 |
1,467 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
743 |
743 |
Otros Gastos Operacionales |
8,131 |
9,282 |
8,777 |
8,777 |
Materiales y Suministros |
1,422 |
462 |
1,440 |
1,440 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
60,768 |
41,332 |
57,977 |
57,977 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
1,621 |
3,382 |
4,150 |
4,150 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,621 |
3,382 |
4,150 |
4,150 |
Total, Concepto |
62,389 |
44,714 |
62,127 |
62,127 |
  |
|