CORPORACIÓN DEL CENTRO DE BELLAS ARTES.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 43 de 12 de mayo de 1980, según enmendada, crea la Corporación del Centro de las Bellas Artes de Puerto Rico como una corporación pública adscrita al Instituto de Cultura Puertorriqueña, con el propósito de administrar el complejo de las salas que alberga el Centro de las Bellas Artes.


MISIÓN

Ofrecer al pueblo de Puerto Rico y a nuestros visitantes la oportunidad de conocer y apreciar las distintas expresiones de las artes de la representación, tanto nacionales como internacionales, a fin de contribuir a enriquecer nuestra vida cultural. Proveer los mejores escenarios, servicios y oportunidades de trabajo a la clase artística y a los productores.


RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017
Sept./13 Sept./14 Sept./15 Ene./16 Proy.

 

Cantidad total de puestos 74 77 74 75 75

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2016-2017 es proyectado durante el proceso presupuestario.

INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2015-2016 ascendió a $5,812,000. La fuente principal de recursos es el Fondo General, a través del cual se asignó $2,939,000, lo que representa el 50.57% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron recursos de Ingresos Propios por $2,000,000 equivalentes al 34.41% y Otros Recursos por $873,000 lo que representan el 15.02%.

RESULTADOS

  • Se mecanizó el sistema de estacionamiento, se instalaron nuevas computadoras y sistemas de información en las áreas donde éstas estaban obsoletas.
  • Se reflejó un aumento de 15,562 en boletos vendidos en comparacion con el año anterior. Esto equivale a un aumento de 4.5% en la asistencia a las salas, lo que a su vez se traduce en $46,686 más en ingresos.
  • Se aumentaron las ventas por servicios a productores en $29,931, lo que equivale a un 6.2% de incremento en comparación con el año anterior.


PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017

El presupuesto consolidado recomendado para el Año Fiscal 2016-2017 asciende a $4,663,000. Los recursos incluyen $1,363,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $1,300,000 de Asignaciones Especiales y $ 2,000,000 de Ingresos Propios.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $1,149,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2015-2016. El cambio es el efecto combinado de una reducción en los gastos con cargo a los Ingresos Propios y a la política pública de reducción de gasto.

Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General proveerán para cumplir con los compromisos y debido funcionamiento de la Agencia. La Asignación Especial de $1,300,000 se consigna para sufragar los gastos operacionales de la Sala Sinfónica.

Los Ingresos Propios por $2,000,000 se recaudan del cobro por el alquiler de las salas de espectáculos y de las ventas en las cantinas, entre otros, los cuales se utilizan para sufragar los gastos de funcionamiento de la Corporación.



RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Operación y Gerencia 6,256 6,540 5,812 4,663
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 6,256 6,540 5,812 4,663
 
Total, Servicio Directo 6,256 6,540 5,812 4,663
 
Total, Programa 6,256 6,540 5,812 4,663
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,282 2,216 1,409 1,363
Asignaciones Especiales 1,700 1,476 1,530 1,300
Ingresos Propios 2,274 2,100 2,000 2,000
Otros Ingresos 0 748 873 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,256 6,540 5,812 4,663
Total, Origen de Recursos 6,256 6,540 5,812 4,663
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 936 1,381 1,307 1,261
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,164 762 30 30
Servicios Comprados 175 66 65 65
Gastos de Transportación 3 3 3 3
Materiales y Suministros 4 4 4 4
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 2,282 2,216 1,409 1,363
 
Total de la RC del Fondo General 2,282 2,216 1,409 1,363
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 755 0 0
Asignaciones Englobadas 1,700 721 1,530 1,300
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 1,700 1,476 1,530 1,300
 
Total de la AE del Fondo General 1,700 1,476 1,530 1,300
 
Total del Fondo General 3,982 3,692 2,939 2,663
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 716 1,000 1,000 1,000
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 289 151 276 151
Servicios Comprados 794 744 644 644
Donativos, Subsidios y Distribuciones 20 5 5 5
Gastos de Transportación 0 10 10 10
Servicios Profesionales 100 100 100 100
Otros Gastos Operacionales 31 0 0 0
Asignaciones Englobadas 0 748 748 0
Compra de Equipo 18 20 20 20
Materiales y Suministros 306 70 70 70
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 2,274 2,848 2,873 2,000
Total, Concepto 6,256 6,540 5,812 4,663



PROGRAMA DE SERVICIO DIRECTO

Operación y Gerencia

Descripción del Programa

Promueve la actividad cultural a un nivel de excelencia y calidad, y mantiene una administración eficiente de los recursos disponibles.

Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Conciertos populares y no populares 95 100 147
Obras de teatro (experimental) 95 80 119
Obras de teatro y comedias 107 120 178

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.

Clientela

Productores, público en general y otras instituciones gubernamentales y privadas.