CORPORACIÓN DE PUERTO RICO PARA LA DIFUSIÓN PÚBLICA.


BASE LEGAL

La Ley 216-1996, según enmendada, crea la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, con existencia perpetua y personalidad jurídica independiente y separada de cualquier otra entidad, agencia, departamento o instrumentalidad del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, regida por una Junta de Directores. La misma será responsable de divulgar e impulsar programas educativos, deportivos, artísticos, musicales, culturales y de interés público, además de difundir de manera continua y recurrente la información acerca de las leyes y resoluciones conjuntas aprobadas.

MISIÓN

Operar los medios de comunicación, pertenecientes al pueblo de Puerto Rico para contribuir al desarrollo social, educativo y cultural, así como al enriquecimiento del pueblo puertorriqueño a través de una difusión pública de excelencia.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017
Sept./13 Sept./14 Sept./15 Ene./16 Proy.

 

Cantidad total de puestos 140 142 157 156 156

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2016-2017 es proyectado durante el proceso presupuestario.

INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2015-2016 ascendió a $15,288,000. La fuente principal de recursos es el Fondo General, a través del cual se asignó $9,988,000, lo que representa el 65.33% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron recursos de Ingresos Propios por $2,500,000 equivalentes al 16.35%, de Fondos Federales por $2,000,000 equivalentes a 13.09% y de Otros Recursos por $800,000 lo que representa el 5.23%.

RESULTADOS

  • Se obtuvieron 3 (tres) premios de la Academia Nacional de las Artes para Televisión. Asimismo, a nivel local el Departamento de Noticias de WIPR recibió 4 premios de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, el Overseas Press Club y la Asociación de Fotoperiodistas, por su nuevo Programa "Enfoque".
  • Se habilitó un tercer estudio de grabación en radio para atender el aumento en producciones radiales, el cual incluye sobre 120 horas semanales para la radio AM y FM. Además, se aumentó la producción de TV de 86 horas semanales a 122, fortaleciendo el principal taller de trabajo de televisión para el talento puertorriqueño.
  • Se amplió el alcance y radio de influencia de WIPR con la difusión de los contenidos de TV y radio AM y FM fuera de Puerto Rico. A través del internet (wipr.pr), se retomó el acuerdo que existía con WAPA América para distribución de 8 horas semanales, y se desarrollaron alianzas con el Latino Public Radio Consortium y National Public Radio para compartir los contenidos de radio de la emisora con otras emisoras en EEUU.
  • Se inició el Proyecto de Servicio y Acercamiento con la Comunidad, el cual incluye: creación de Comité Consejero de Ciudadanos (Advisory Board), creación de Comité de Enlace Comunitario, Taller 100 (talleres en disciplinas de las artes en 50 escuelas públicas han impactado a 1,800 estudiantes entre el sexto y noveno grado).


PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017


El presupuesto consolidado recomendado para el Año Fiscal 2016-2017 asciende a $14,726,000. Los recursos incluyen $8,646,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $780,000 de Asignaciones Especiales, $800,000 de Fondos Especiales Estatales, $2,000,000 de Fondos Federales y $2,500,000 de Ingresos Propios.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $562,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2015-2016. Esta disminución se debe principalmente a la política pública de reducción de gasto.

Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General proveerán para continuar ofreciendo una amplia programación educativa, deportiva, artística, musical, cultural y de interés público a través de la señal digital.

Se incluye una Asignación Especial de $780,000 para sufragar los gastos de funcionamiento de la producción de telenovelas, miniseries o unitarios, según dispuesto en la Ley 223-2000, según enmendada.

Los Fondos Especiales Estatales provienen de la "Ley del Fondo Especial del Taller Dramático de Radio AM de las Emisoras de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública de Puerto Rico". La utilización de estos fondos está dispuesta por ley para sufragar los gastos relacionados con la producción de programas culturales, de contenido histórico, novelas, musicales, comedia, miniseries y unitarios radiales con la participación de artistas locales y con temática puertorriqueña; y para otros fines relacionados.

El programa federal que provee está aportaciones a la Corporación es el de la "Corporation for Public Broadcasting CPB". Se estima que los fondos federales se mantendrán con la misma cantidad de $2,000,000 comparado con el Año Fiscal 2015-2016.

Los Ingresos Propios por $2,500,000 provienen del alquiler de las salas de espectáculos y venta en las cantinas, entre otros, los cuales se utilizaran para sufragar los gastos de funcionamiento de la Corporación.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Programación y Producción de Programas para la Televisión 11,455 10,121 9,498 9,278
Operación de Estaciones de Radio 2,012 2,004 1,781 1,470
Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones 3,207 2,825 1,783 1,783
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 16,674 14,950 13,062 12,531
 
Total, Servicio Directo 16,674 14,950 13,062 12,531
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 2,476 2,363 2,226 2,195
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 2,476 2,363 2,226 2,195
 
Total, Servicio de Apoyo 2,476 2,363 2,226 2,195
 
Total, Programa 19,150 17,313 15,288 14,726
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 11,803 11,241 8,988 8,646
Asignaciones Especiales 2,047 772 1,000 780
Fondos Especiales Estatales 800 800 800 800
Fondos Federales 2,000 2,000 2,000 2,000
Ingresos Propios 2,500 2,500 2,500 2,500
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 19,150 17,313 15,288 14,726
Total, Origen de Recursos 19,150 17,313 15,288 14,726
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 7,548 7,087 7,103 6,792
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,086 1,826 80 80
Servicios Comprados 550 529 499 499
Gastos de Transportación 61 61 46 46
Servicios Profesionales 464 423 308 277
Otros Gastos Operacionales 419 549 429 429
Compra de Equipo 12 12 12 12
Materiales y Suministros 549 510 472 472
Anuncios y Pautas en Medios 114 244 39 39
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 11,803 11,241 8,988 8,646
 
Total de la RC del Fondo General 11,803 11,241 8,988 8,646
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Otros Gastos Operacionales 1,000 772 1,000 780
Asignaciones Englobadas 1,047 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 2,047 772 1,000 780
 
Total de la AE del Fondo General 2,047 772 1,000 780
 
Total del Fondo General 13,850 12,013 9,988 9,426
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 45 45 45
Otros Gastos Operacionales 4,500 4,455 4,455 4,455
Asignaciones Englobadas 800 800 800 800
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 5,300 5,300 5,300 5,300
Total, Concepto 19,150 17,313 15,288 14,726

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Programación y Producción de Programas para la Televisión

Descripción del Programa

Produce, selecciona, evalúa y promociona los programas que se transmiten por las estaciones de televisión, WIPR TV 6 en Hato Rey y WIPM TV 3 en Mayagüez.

Clientela

Público en general.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 69 83 95 94

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 2,047 772 1,000 780
Fondos Especiales Estatales 800 800 800 800
Fondos Federales 1,800 1,800 1,800 1,800
Ingresos Propios 1,400 1,400 1,400 1,400
Resolución Conjunta del Presupuesto General 5,408 5,349 4,498 4,498
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,455 10,121 9,498 9,278
Total, Origen de Recursos 11,455 10,121 9,498 9,278
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,066 3,777 3,812 3,812
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 556 547 0 0
Servicios Comprados 208 187 176 176
Gastos de Transportación 41 41 31 31
Servicios Profesionales 12 12 12 12
Otros Gastos Operacionales 4,619 4,521 4,629 4,409
Asignaciones Englobadas 1,847 800 800 800
Anuncios y Pautas en Medios 106 236 38 38
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,455 10,121 9,498 9,278
Total, Concepto 11,455 10,121 9,498 9,278
 

Operación de Estaciones de Radio

Descripción del Programa

Administra dos estaciones de radio en las variedades de modulación AM y FM, a través de una transmisión diaria de 24 horas.

Clientela

Público en general.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 14 14 14 14

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 200 200 200 200
Ingresos Propios 500 500 500 500
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,312 1,304 1,081 770
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,012 2,004 1,781 1,470
Total, Origen de Recursos 2,012 2,004 1,781 1,470
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,072 1,072 1,066 755
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 215 207 0 0
Servicios Comprados 4 4 4 4
Gastos de Transportación 13 13 10 10
Otros Gastos Operacionales 700 700 700 700
Anuncios y Pautas en Medios 8 8 1 1
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,012 2,004 1,781 1,470
Total, Concepto 2,012 2,004 1,781 1,470
 

Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones

Descripción del Programa

Diseña, instala y mantiene el sistema de telecomunicaciones. Además, transmite las señales de radio y televisión, al igual que provee apoyo técnico para éstas y las producciones de programas.

Clientela

Público en general a través de las Estaciones de Radio 940 AM y Allegro 91.3 y en televisión los Canales 6 y 3.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 14 14 15 15

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 400 428 428 428
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,807 2,397 1,355 1,355
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,207 2,825 1,783 1,783
Total, Origen de Recursos 3,207 2,825 1,783 1,783
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,052 880 875 875
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,307 1,097 108 108
Servicios Comprados 338 338 319 319
Gastos de Transportación 7 7 5 5
Servicios Profesionales 45 45 18 18
Otros Gastos Operacionales 400 400 400 400
Compra de Equipo 12 12 12 12
Materiales y Suministros 46 46 46 46
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,207 2,825 1,783 1,783
Total, Concepto 3,207 2,825 1,783 1,783
 


PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Provee servicios administrativos, asesoría, relaciones públicas, fiscales, auditorías y de recursos humanos para llevar a cabo todos los procesos con efectividad y eficiencia.


Clientela

El Pueblo de Puerto Rico.

Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Horas de programación 8,760 8,760 8,760


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 43 31 33 33


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 200 172 172 172
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,276 2,191 2,054 2,023
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,476 2,363 2,226 2,195
Total, Origen de Recursos 2,476 2,363 2,226 2,195
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,358 1,358 1,350 1,350
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 8 20 17 17
Servicios Profesionales 407 366 278 247
Otros Gastos Operacionales 200 155 155 155
Materiales y Suministros 503 464 426 426
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,476 2,363 2,226 2,195
Total, Concepto 2,476 2,363 2,226 2,195