BASE LEGAL
La
Ley 216-1996,
según enmendada, crea la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, con existencia perpetua y personalidad jurídica independiente y separada de cualquier otra entidad, agencia, departamento o instrumentalidad del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, regida por una Junta de Directores. La misma será responsable de divulgar e impulsar programas educativos, deportivos, artísticos, musicales, culturales y de interés público, además de difundir de manera continua y recurrente la información acerca de las leyes y resoluciones conjuntas aprobadas.
MISIÓN
Operar los medios de comunicación, pertenecientes al pueblo de Puerto Rico para contribuir al desarrollo social, educativo y cultural, así como al enriquecimiento del pueblo puertorriqueño a través de una difusión pública de excelencia.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Sept./13 |
Sept./14 |
Sept./15 |
Ene./16 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
140 |
142 |
157 |
156 |
156 |
INVERSIÓN DE RECURSOS
La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2015-2016 ascendió a $15,288,000. La fuente principal de recursos es el Fondo General, a través del cual se asignó $9,988,000, lo que representa el 65.33% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron recursos de Ingresos Propios por $2,500,000 equivalentes al 16.35%, de Fondos Federales por $2,000,000 equivalentes a 13.09% y de Otros Recursos por $800,000 lo que representa el 5.23%.
RESULTADOS
- Se obtuvieron 3 (tres) premios de la Academia Nacional de las Artes para Televisión. Asimismo, a nivel local el Departamento de Noticias de WIPR recibió 4 premios de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, el Overseas Press Club y la Asociación de Fotoperiodistas, por su nuevo Programa "Enfoque".
- Se habilitó un tercer estudio de grabación en radio para atender el aumento en producciones radiales, el cual incluye sobre 120 horas semanales para la radio AM y FM. Además, se aumentó la producción de TV de 86 horas semanales a 122, fortaleciendo el principal taller de trabajo de televisión para el talento puertorriqueño.
- Se amplió el alcance y radio de influencia de WIPR con la difusión de los contenidos de TV y radio AM y FM fuera de Puerto Rico. A través del internet (wipr.pr), se retomó el acuerdo que existía con WAPA América para distribución de 8 horas semanales, y se desarrollaron alianzas con el Latino Public Radio Consortium y National Public Radio para compartir los contenidos de radio de la emisora con otras emisoras en EEUU.
- Se inició el Proyecto de Servicio y Acercamiento con la Comunidad, el cual incluye: creación de Comité Consejero de Ciudadanos (Advisory Board), creación de Comité de Enlace Comunitario, Taller 100 (talleres en disciplinas de las artes en 50 escuelas públicas han impactado a 1,800 estudiantes entre el sexto y noveno grado).
PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017
El presupuesto consolidado recomendado para el Año Fiscal 2016-2017 asciende a $14,726,000. Los recursos incluyen $8,646,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $780,000 de Asignaciones Especiales, $800,000 de Fondos Especiales Estatales, $2,000,000 de Fondos Federales y $2,500,000 de Ingresos Propios.
Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $562,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2015-2016. Esta disminución se debe principalmente a la política pública de reducción de gasto.
Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General proveerán para continuar ofreciendo una amplia programación educativa, deportiva, artística, musical, cultural y de interés público a través de la señal digital.
Se incluye una Asignación Especial de $780,000 para sufragar los gastos de funcionamiento de la producción de telenovelas, miniseries o unitarios, según dispuesto en la Ley 223-2000, según enmendada.
Los Fondos Especiales Estatales provienen de la "Ley del Fondo Especial del Taller Dramático de Radio AM de las Emisoras de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública de Puerto Rico". La utilización de estos fondos está dispuesta por ley para sufragar los gastos relacionados con la producción de programas culturales, de contenido histórico, novelas, musicales, comedia, miniseries y unitarios radiales con la participación de artistas locales y con temática puertorriqueña; y para otros fines relacionados.
El programa federal que provee está aportaciones a la Corporación es el de la "Corporation for Public Broadcasting CPB". Se estima que los fondos federales se mantendrán con la misma cantidad de $2,000,000 comparado con el Año Fiscal 2015-2016.
Los Ingresos Propios por $2,500,000 provienen del alquiler de las salas de espectáculos y venta en las cantinas, entre otros, los cuales se utilizaran para sufragar los gastos de funcionamiento de la Corporación.
RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Servicio Directo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Programación y Producción de Programas para la Televisión |
11,455 |
10,121 |
9,498 |
9,278 |
Operación de Estaciones de Radio |
2,012 |
2,004 |
1,781 |
1,470 |
Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones |
3,207 |
2,825 |
1,783 |
1,783 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo |
16,674 |
14,950 |
13,062 |
12,531 |
  |
Total, Servicio Directo |
16,674 |
14,950 |
13,062 |
12,531 |
  |
Servicio de Apoyo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Dirección y Administración General |
2,476 |
2,363 |
2,226 |
2,195 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
2,476 |
2,363 |
2,226 |
2,195 |
  |
Total, Servicio de Apoyo |
2,476 |
2,363 |
2,226 |
2,195 |
  |
Total, Programa |
19,150 |
17,313 |
15,288 |
14,726 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
11,803 |
11,241 |
8,988 |
8,646 |
Asignaciones Especiales |
2,047 |
772 |
1,000 |
780 |
Fondos Especiales Estatales |
800 |
800 |
800 |
800 |
Fondos Federales |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
Ingresos Propios |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
19,150 |
17,313 |
15,288 |
14,726 |
Total, Origen de Recursos |
19,150 |
17,313 |
15,288 |
14,726 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
7,548 |
7,087 |
7,103 |
6,792 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
2,086 |
1,826 |
80 |
80 |
Servicios Comprados |
550 |
529 |
499 |
499 |
Gastos de Transportación |
61 |
61 |
46 |
46 |
Servicios Profesionales |
464 |
423 |
308 |
277 |
Otros Gastos Operacionales |
419 |
549 |
429 |
429 |
Compra de Equipo |
12 |
12 |
12 |
12 |
Materiales y Suministros |
549 |
510 |
472 |
472 |
Anuncios y Pautas en Medios |
114 |
244 |
39 |
39 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General |
11,803 |
11,241 |
8,988 |
8,646 |
  |
Total de la RC del Fondo General |
11,803 |
11,241 |
8,988 |
8,646 |
  |
  |
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General |
  |
Otros Gastos Operacionales |
1,000 |
772 |
1,000 |
780 |
Asignaciones Englobadas |
1,047 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General |
2,047 |
772 |
1,000 |
780 |
  |
Total de la AE del Fondo General |
2,047 |
772 |
1,000 |
780 |
  |
Total del Fondo General |
13,850 |
12,013 |
9,988 |
9,426 |
  |
  |
Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
  |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
45 |
45 |
45 |
Otros Gastos Operacionales |
4,500 |
4,455 |
4,455 |
4,455 |
Asignaciones Englobadas |
800 |
800 |
800 |
800 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos |
5,300 |
5,300 |
5,300 |
5,300 |
Total, Concepto |
19,150 |
17,313 |
15,288 |
14,726 |
PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO
Programación y Producción de Programas para la Televisión
Descripción del Programa
Produce, selecciona, evalúa y promociona los programas que se transmiten por las estaciones de televisión, WIPR TV 6 en Hato Rey y WIPM TV 3 en Mayagüez.
Clientela
Público en general.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
69 |
83 |
95 |
94 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
2,047 |
772 |
1,000 |
780 |
Fondos Especiales Estatales |
800 |
800 |
800 |
800 |
Fondos Federales |
1,800 |
1,800 |
1,800 |
1,800 |
Ingresos Propios |
1,400 |
1,400 |
1,400 |
1,400 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
5,408 |
5,349 |
4,498 |
4,498 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
11,455 |
10,121 |
9,498 |
9,278 |
Total, Origen de Recursos |
11,455 |
10,121 |
9,498 |
9,278 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
4,066 |
3,777 |
3,812 |
3,812 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
556 |
547 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
208 |
187 |
176 |
176 |
Gastos de Transportación |
41 |
41 |
31 |
31 |
Servicios Profesionales |
12 |
12 |
12 |
12 |
Otros Gastos Operacionales |
4,619 |
4,521 |
4,629 |
4,409 |
Asignaciones Englobadas |
1,847 |
800 |
800 |
800 |
Anuncios y Pautas en Medios |
106 |
236 |
38 |
38 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
11,455 |
10,121 |
9,498 |
9,278 |
Total, Concepto |
11,455 |
10,121 |
9,498 |
9,278 |
  |
Operación de Estaciones de Radio
Descripción del Programa
Administra dos estaciones de radio en las variedades de modulación AM y FM, a través de una transmisión diaria de 24 horas.
Clientela
Público en general.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
14 |
14 |
14 |
14 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Federales |
200 |
200 |
200 |
200 |
Ingresos Propios |
500 |
500 |
500 |
500 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,312 |
1,304 |
1,081 |
770 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,012 |
2,004 |
1,781 |
1,470 |
Total, Origen de Recursos |
2,012 |
2,004 |
1,781 |
1,470 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,072 |
1,072 |
1,066 |
755 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
215 |
207 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
4 |
4 |
4 |
4 |
Gastos de Transportación |
13 |
13 |
10 |
10 |
Otros Gastos Operacionales |
700 |
700 |
700 |
700 |
Anuncios y Pautas en Medios |
8 |
8 |
1 |
1 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,012 |
2,004 |
1,781 |
1,470 |
Total, Concepto |
2,012 |
2,004 |
1,781 |
1,470 |
  |
Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones
Descripción del Programa
Diseña, instala y mantiene el sistema de telecomunicaciones. Además, transmite las señales de radio y televisión, al igual que provee apoyo técnico para éstas y las producciones de programas.
Clientela
Público en general a través de las Estaciones de Radio 940 AM y Allegro 91.3 y en televisión los Canales 6 y 3.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
14 |
14 |
15 |
15 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
400 |
428 |
428 |
428 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
2,807 |
2,397 |
1,355 |
1,355 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,207 |
2,825 |
1,783 |
1,783 |
Total, Origen de Recursos |
3,207 |
2,825 |
1,783 |
1,783 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,052 |
880 |
875 |
875 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,307 |
1,097 |
108 |
108 |
Servicios Comprados |
338 |
338 |
319 |
319 |
Gastos de Transportación |
7 |
7 |
5 |
5 |
Servicios Profesionales |
45 |
45 |
18 |
18 |
Otros Gastos Operacionales |
400 |
400 |
400 |
400 |
Compra de Equipo |
12 |
12 |
12 |
12 |
Materiales y Suministros |
46 |
46 |
46 |
46 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,207 |
2,825 |
1,783 |
1,783 |
Total, Concepto |
3,207 |
2,825 |
1,783 |
1,783 |
  |
PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Provee servicios administrativos, asesoría, relaciones públicas, fiscales, auditorías y de recursos humanos para llevar a cabo todos los procesos con efectividad y eficiencia.
Clientela
El Pueblo de Puerto Rico.
Datos Estadísticos |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Horas de programación |
8,760 |
8,760 |
8,760 |
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Cantidad total de Puestos |
43 |
31 |
33 |
33 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
200 |
172 |
172 |
172 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
2,276 |
2,191 |
2,054 |
2,023 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,476 |
2,363 |
2,226 |
2,195 |
Total, Origen de Recursos |
2,476 |
2,363 |
2,226 |
2,195 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,358 |
1,358 |
1,350 |
1,350 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
8 |
20 |
17 |
17 |
Servicios Profesionales |
407 |
366 |
278 |
247 |
Otros Gastos Operacionales |
200 |
155 |
155 |
155 |
Materiales y Suministros |
503 |
464 |
426 |
426 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,476 |
2,363 |
2,226 |
2,195 |
Total, Concepto |
2,476 |
2,363 |
2,226 |
2,195 |
  |
|