AUTORIDAD DE TRANSPORTE INTEGRADO DE PUERTO RICO.


BASE LEGAL

La Ley 123-2014, crea la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico (ATI) como un cuerpo corporativo y político en forma de corporación pública e instrumentalidad gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Transportación y Obras Públicas, con existencia y personalidad legales separadas y aparte de las del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Mediante este estatuto se autoriza a la Autoridad de Carreteras y Transportación a transferir a la ATI las operaciones, activos, derechos, obligaciones, bienes y fondos relacionados con el Tren Urbano y los programas de transportación colectiva que opera actualmente. Además, dispone para la fusión de la Autoridad Metropolitana de Autobuses y la Autoridad de Transporte Marítimo a esta nueva unidad.

La ATI trabaja con los aspectos gerenciales y operacionales de la integración, para obtener los consentimientos y aprobaciones estatales y federales requeridos que permitan oficializar la fusión e integración correspondiente.

MISIÓN

Proveer a la ciudadanía mayores y mejores facilidades de transportación colectiva con el fin de asegurar la movilidad efectiva de personas y bienes; fomentar el crecimiento económico y social en las áreas que están alrededor de las estaciones del tren, terminales de autobuses y estaciones intermodales o multimodales.

INVERSIÓN DE RECURSOS

La Inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2015-2016 ascendió a $102,981,000. La fuente principal de recursos son Otros Ingresos con $38,009,000 para un 36.91%. Además, se asignó a través de Asignaciones Especiales $29,000,000, lo cual representa un 28.16%, los Fondos Federales ascendieron a $27,377,000 para un 26.58%, los Ingresos Propios por $7,811,000 representan un 7.58% y de Fondos Federales-ARRA por $784,000, para un 0.77%.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017
Sept./13 Sept./14 Sept./15 Ene./16 Proy.

 

Cantidad total de puestos 0 0 1,032 1,023 1,023

El número correspondiente al Año Fiscal 2016-2017 es proyectado durante el proceso presupuestario. Desde el Año Fiscal 2015-2016 se presenta la integración de los recursos humanos de la Autoridad Metropolitana de Autobuses y la Autoridad de Transporte Marítimo, según lo dispuesto por la Ley 123-2014. Está pendiente de integrar los puestos de la Autoridad de Carretera y Transportación debido a que no se han obtenido las autorizaciones, según se menciona anteriormente.


PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017

El presupuesto consolidado recomendado para el Año Fiscal 2016-2017 asciende a $89,469,000. Los recursos incluyen $30,000,000 provenientes de Asignaciones Especiales, $9,372,000 de Fondos Federales, $8,353,000 de Ingresos Propios y $41,744,000 de Otros Ingresos.

Los gastos de funcionamiento reflejan un aumento de $1,890,000 en comparación con los recursos asignados en el presupuesto de 2015-2016. Este aumento se refleja principalmente en los renglones de Otros Ingresos y Asignaciones Especiales.

El presupuesto refleja el efecto de la integración o consolidación de la Autoridad Metropolitana de Autobuses y la Autoridad de Transporte Marítimo con la Autoridad de Transporte Integrado, según lo dispuesto en la Ley 123-2014.

La Asignación Especial de $30,000,000 está destinada para la nómina, costos relacionados, y/o gastos de funcionamiento por la cantidad de $27,500,000 y $2,500,000 para los gastos de seguridad en localidades monitoreadas por el "US Coast Guard".

Los programas federales que proveen las aportaciones son: la "Federal Transit Capital Investment Grant" y la "Federal Transit Formula Grant" (Urbanized Area Program).

Los Ingresos Propios provienen del cobro de tarifas a los usuarios del servicio colectivo y de las rentas de las facilidades. Estos recursos se destinan para el pago de la nómina y otros gastos operacionales.


RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Transportación Colectiva Marítimo 0 0 37,914 38,238
Transportación Colectiva Terrestre 0 0 43,376 44,915
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 0 0 81,290 83,153
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Recom.
Transportación Colectiva Marítimo 0 0 15,402 0
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 0 0 15,402 0
 
Total, Servicio Directo 0 0 96,692 83,153
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 0 6,572 6,289 6,316
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 0 6,572 6,289 6,316
 
Total, Servicio de Apoyo 0 6,572 6,289 6,316
 
Total, Programa 0 6,572 102,981 89,469
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 6,572 29,000 30,000
Fondos Federales 0 0 12,759 9,372
Ingresos Propios 0 0 7,811 8,353
Otros Ingresos 0 0 38,009 41,744
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 6,572 87,579 89,469
 
Mejoras Permanentes  
Fondos Federales 0 0 14,618 0
Fondos Federales ARRA 0 0 784 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 15,402 0
Total, Origen de Recursos 0 6,572 102,981 89,469
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 0 0 56,104 61,529
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 1,579 1,579
Servicios Comprados 0 0 7,220 5,693
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 0 19 19
Gastos de Transportación 0 0 335 335
Servicios Profesionales 0 0 2,676 3,056
Otros Gastos Operacionales 0 0 3,538 5,365
Asignaciones Englobadas 0 6,572 0 0
Compra de Equipo 0 0 882 672
Materiales y Suministros 0 0 15,182 11,107
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 44 114
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 6,572 87,579 89,469
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 15,402 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 15,402 0
Total, Concepto 0 6,572 102,981 89,469

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Transportación Colectiva Marítima

Descripción del Programa

Provee servicios de transportación marítima, lo cual incluye el movimiento de pasajeros y carga, para los residentes y visitantes hacia y desde las islas municipios de Vieques y Culebra; y a los usuarios de Cataño, Viejo San Juan y Hato Rey. A partir del Año Fiscal 2015-2016, este Programa se integra a la ATI, conforme con lo dispuesto en la Ley 123-2014.

Clientela

Usuarios del servicio de transportación marítima en Cataño, Hato Rey y San Juan, y los habitantes y visitantes de Vieques y Culebra.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 0 0 829 820

Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Pasajeros transportados Fajardo, Vieques y Culebra (FVC) 1,120,047 1,104,640 1,215,104
Pasajeros transportados San Juan, Cataño y Hato Rey 705,550 552,730 608,003
Toneladas de carga transportadas (FVC) 357,195 360,000 396,000

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 0 16,277 16,838
Fondos Federales 0 0 2,923 2,600
Ingresos Propios 0 0 4,714 4,800
Otros Ingresos 0 0 14,000 14,000
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 37,914 38,238
 
Mejoras Permanentes  
Fondos Federales 0 0 14,618 0
Fondos Federales ARRA 0 0 784 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 15,402 0
Total, Origen de Recursos 0 0 53,316 38,238
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 0 0 19,885 21,661
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 885 885
Servicios Comprados 0 0 2,932 1,514
Gastos de Transportación 0 0 327 327
Servicios Profesionales 0 0 729 1,229
Otros Gastos Operacionales 0 0 2,500 3,162
Compra de Equipo 0 0 287 287
Materiales y Suministros 0 0 10,369 9,173
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 37,914 38,238
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 15,402 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 15,402 0
Total, Concepto 0 0 53,316 38,238
 

Transportación Colectiva Terrestre

Descripción del Programa

Provee servicios de transportación colectiva terrestre a través de autobuses y porteadores públicos. A partir del Año Fiscal 2015-2016, este Programa se integra a la ATI, conforme con lo dispuesto en la Ley 123-2014.

Clientela

Residentes y visitantes del Área Metropolitana y personas con impedimentos.

Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Autobuses Adquiridos 0 0 10
Autobuses en Servicios Llame y Viaje 18 20 25
Autobuses en Servicios Ruta Regular 71 80 85
Millaje Recorrido en Servicio Llame y Viaje 531,405 584,546 643,000
Millaje Recorrido en Servicio Ruta Regular 3,195,535 3,515,089 3,866,597
Pasajeros Beneficiados de Llame y Viaje 92,110 101,321 111,453
Pasajeros de Ruta Regular 6,816,889 7,498,578 8,248,436
Promedio Mensual de Pasajeros de Ruta Regular 568,074 624,881 687,370

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 0 0 198 198

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 0 11,934 12,346
Fondos Federales 0 0 9,836 6,772
Ingresos Propios 0 0 3,097 3,553
Otros Ingresos 0 0 18,509 22,244
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 43,376 44,915
Total, Origen de Recursos 0 0 43,376 44,915
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 0 0 35,517 39,166
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 640 640
Servicios Comprados 0 0 1,757 1,757
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 0 19 19
Gastos de Transportación 0 0 8 8
Servicios Profesionales 0 0 327 327
Otros Gastos Operacionales 0 0 249 1,017
Compra de Equipo 0 0 35 35
Materiales y Suministros 0 0 4,800 1,922
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 24 24
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 43,376 44,915
Total, Concepto 0 0 43,376 44,915
 

PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Establece la política pública referente al sector de la transportación colectiva. Además, administra, supervisa, coordina y brinda apoyo a la operación de los programas que componen la Agencia.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 0 0 5 5


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 6,572 789 816
Otros Ingresos 0 0 5,500 5,500
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 6,572 6,289 6,316
Total, Origen de Recursos 0 6,572 6,289 6,316
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 0 0 702 702
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 54 54
Servicios Comprados 0 0 2,531 2,422
Servicios Profesionales 0 0 1,620 1,500
Otros Gastos Operacionales 0 0 789 1,186
Asignaciones Englobadas 0 6,572 0 0
Compra de Equipo 0 0 560 350
Materiales y Suministros 0 0 13 12
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 20 90
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 6,572 6,289 6,316
Total, Concepto 0 6,572 6,289 6,316