BASE LEGAL
La Ley
240-2011, según enmendada, conocida
como "Ley de la Autoridad del Puerto de Ponce", crea esta Autoridad como
una entidad pública corporativa y política separada e independiente del
Municipio Autónomo de Ponce; y transfiere y delega todas las funciones,
objetivos, deberes, derechos, facultades y prerrogativas de la Autoridad
del Puerto de las Américas a la nueva Autoridad. Sin embargo, la ley
establece no se entenderá que la Autoridad del Puerto de Ponce es sucesora
de la Autoridad del Puerto de las Américas, hoy conocida como la Autoridad
de Ponce.
MISIÓN
Establecer un
puerto de tercera generación como centro logístico que promueva la
creación de zonas de valor añadido para el establecimiento de industrias y
operaciones, capaces de generar empleos para los residentes de la Región
Sur.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y
Propuestos |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Sept./15 |
Sept./16 |
Sept./17 |
Feb./18 |
Proy. |
|
Cantidad
total de puestos |
1 |
1 |
1 |
0 |
30 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA
EL AÑO FISCAL 2018-2019
El Presupuesto
Recomendado considera los principios del Plan Fiscal presentado por el
Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración
Financiera (JSF). Además, está basado en la metodología de Presupuesto
Base Cero (PBC) conforme a la Política Pública establecida en el Boletín
Administrativo Núm. OE-2017-05.
El PBC es una metodología
presupuestaria y de planeación de política fiscal cuyo objetivo
fundamental es alcanzar que no se gaste en exceso de lo que se recauda.
De esta manera, se limita el incremento de la deuda pública y se garantiza
la utilización de prácticas rentables y responsables, tanto a corto como a
largo plazo. Al aplicar la técnica del PBC se contempla evaluar y
justificar cada año todos los programas y gastos de los departamentos,
agencias o instrumentalidades del Gobierno partiendo de cero, sin tomar en
consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Así,
se logra una reducción en los gastos y se elimina la duplicidad en el
ofrecimiento de servicios.
Para el Año Fiscal 2018-2019, el
presupuesto consolidado recomendado asciende a $2,850,000. De estos,
$700,000 provienen de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y
$2,150,000 de Ingresos Propios.
El presupuesto recomendado de la
Resolución Conjunta del Presupuesto General incluye, $700,000 para gastos
de funcionamiento.
Los Ingresos Propios provienen, del
alquiler de propiedades, equipos, atraque/muelle, atraque/muelles a largo
plazo, despacho de aguas y luminarias.
El Presupuesto Recomendado
permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales cónsono con la
aplicación de la política pública. Además, considera las recomendaciones
del Plan Fiscal presentado a la JSF creada bajo la Ley de Supervisión,
Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico
Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en adelante
"PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183
(2016).
Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Servicio
de Apoyo |
Programa |
Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Dirección y Administración
General |
8,531 |
6,350 |
500 |
2,850 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
8,531 |
6,350 |
500 |
2,850 |
|
Total,
Servicio de Apoyo |
8,531 |
6,350 |
500 |
2,850 |
|
Total,
Programa |
8,531 |
6,350 |
500 |
2,850 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
700 |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
500 |
2,150 |
Préstamos y Emisiones de
Bonos |
8,531 |
6,350 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
8,531 |
6,350 |
500 |
2,850 |
Total,
Origen de Recursos |
8,531 |
6,350 |
500 |
2,850 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento de la RC
del Fondo General |
|
Servicios Comprados |
0 |
0 |
0 |
350 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
0 |
250 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
0 |
0 |
100 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
0 |
700 |
|
Total
de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
0 |
700 |
|
Total
del Fondo General |
0 |
0 |
0 |
700 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de otros
recursos |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
210 |
210 |
180 |
1,316 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
1,372 |
1,372 |
111 |
244 |
Servicios Comprados |
1,104 |
992 |
144 |
197 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
5 |
0 |
Servicios Profesionales |
5,105 |
3,100 |
25 |
98 |
Otros Gastos
Operacionales |
65 |
66 |
25 |
275 |
Compra de Equipo |
675 |
610 |
10 |
0 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
0 |
18 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
0 |
0 |
2 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de otros recursos |
8,531 |
6,350 |
500 |
2,150 |
Total,
Concepto |
8,531 |
6,350 |
500 |
2,850 |
PROGRAMA
DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Coordina, dirige y
desarrolla las encomiendas de dirección y administración de la Autoridad.
Clientela
Personal de la
Agencia |