BASE LEGAL
La Ley
Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según
enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad para el Financiamiento de la
Infraestructura de Puerto Rico", crea esta Autoridad como un cuerpo
corporativo y político independiente, con el propósito de establecer un
mecanismo para conceder asistencia financiera, administrativa o de otra
índole a corporaciones e instrumentalidades públicas del Gobierno de
Puerto Rico a desarrollar facilidades de infraestructura y establecer un
medio alterno para el financiamiento de facilidades de infraestructura.
MISIÓN
Establecer mecanismos para
conceder asistencia financiera, técnica, administrativa o de otra índole a
corporaciones públicas, agencias, municipios e instrumentalidades del
Gobierno de Puerto Rico, con el fin de agilizar sus correspondientes
programas de mejoras capitales y proveer una alternativa para el
financiamiento de las necesidades de infraestructura del sector público.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y
Propuestos |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Sept./15 |
Sept./16 |
Sept./17 |
Feb./18 |
Proy. |
|
Cantidad
total de puestos |
20 |
19 |
21 |
21 |
21 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO
PARA EL AÑO FISCAL 2018-2019
El Presupuesto
Recomendado considera los principios del Plan Fiscal presentado por el
Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración
Financiera (JSF). Además, está basado en la metodología de Presupuesto
Base Cero (PBC) conforme a la Política Pública establecida en el Boletín
Administrativo Núm. OE-2017-05.
El PBC es una metodología
presupuestaria y de planeación de política fiscal cuyo objetivo
fundamental es alcanzar que no se gaste en exceso de lo que se recauda.
De esta manera, se limita el incremento de la deuda pública y se garantiza
la utilización de prácticas rentables y responsables, tanto a corto como a
largo plazo. Al aplicar la técnica del PBC se contempla evaluar y
justificar cada año todos los programas y gastos de los departamentos,
agencias o instrumentalidades del Gobierno partiendo de cero, sin tomar en
consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Así,
se logra una reducción en los gastos y se elimina la duplicidad en el
ofrecimiento de servicios.
Para el Año Fiscal 2018-2019, el
presupuesto consolidado recomendado asciende a $20,419,000. De estos,
$14,412,000 provienen de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y
$6,007,000 de Ingresos Propios.
El presupuesto recomendado de la
Resolución Conjunta del Presupuesto General incluye, $12,749,000 para
gastos de funcionamiento y $1,663,000 para el pago de Nómina y Costos
Relacionados.
Los Ingresos Propios provienen del arrendamiento de
propiedades adquiridas por la Autoridad.
El Presupuesto Recomendado
incluye una partida presupuestaria que corresponde a la asignación
relacionada con la anualidad a empleados acogidos a la Ley Núm. 70-2010,
"Ley del Programa de Incentivos, Retiro y Readiestramiento". Esta
asignación se contempló en años anteriores, aunque no como parte del
presupuesto de la Agencia.
El Presupuesto Recomendado permitirá el
cumplimiento con los deberes ministeriales cónsono con la aplicación de la
política pública. Además, considera las recomendaciones del Plan Fiscal
presentado a la JSF creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y
Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management
and Economic Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA", por sus siglas
en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183 (2016).
RESUMEN DE LOS RECURSOS
CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Servicio
Directo |
Programa |
Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Asistencia Financiera y
Administrativa a Corporaciones Públicas y Otras Instrumentalidades
del Gobierno de Puerto Rico |
15,268 |
12,157 |
7,877 |
20,419 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio Directo |
15,268 |
12,157 |
7,877 |
20,419 |
|
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Asistencia Financiera y
Administrativa a Corporaciones Públicas y Otras Instrumentalidades
del Gobierno de Puerto Rico |
24,299 |
11,741 |
4,759 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes,
Servicio Directo |
24,299 |
11,741 |
4,759 |
0 |
|
Total,
Servicio Directo |
39,567 |
23,898 |
12,636 |
20,419 |
|
Total,
Programa |
39,567 |
23,898 |
12,636 |
20,419 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
3,600 |
14,412 |
Asignaciones Especiales |
4,000 |
4,000 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
7,193 |
4,157 |
4,277 |
6,007 |
Otros Ingresos |
4,075 |
4,000 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
15,268 |
12,157 |
7,877 |
20,419 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Fondo de Mejoras
Públicas |
24,299 |
11,741 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
654 |
0 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
4,105 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
24,299 |
11,741 |
4,759 |
0 |
Total,
Origen de Recursos |
39,567 |
23,898 |
12,636 |
20,419 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento de la RC
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
0 |
0 |
1,912 |
1,663 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
0 |
0 |
24 |
27 |
Servicios Comprados |
0 |
0 |
455 |
11,548 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
1,100 |
1,100 |
Otros Gastos
Operacionales |
0 |
0 |
25 |
21 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
40 |
40 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
13 |
13 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
31 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
3,600 |
14,412 |
|
Total
de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
3,600 |
14,412 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de la AE
del Fondo General |
|
Asignaciones Englobadas |
4,000 |
4,000 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la AE del Fondo General |
4,000 |
4,000 |
0 |
0 |
|
Total
de la AE del Fondo General |
4,000 |
4,000 |
0 |
0 |
|
Total
del Fondo General |
4,000 |
4,000 |
3,600 |
14,412 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de otros
recursos |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
1,862 |
1,809 |
0 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
1,348 |
1,624 |
1,293 |
1,695 |
Servicios Comprados |
6,082 |
2,961 |
1,243 |
3,910 |
Servicios Profesionales |
1,764 |
1,404 |
172 |
176 |
Otros Gastos
Operacionales |
99 |
166 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
39 |
103 |
1,385 |
0 |
Materiales y Suministros |
14 |
30 |
184 |
226 |
Reserva Presupuestaria |
60 |
60 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de otros recursos |
11,268 |
8,157 |
4,277 |
6,007 |
|
Mejoras Permanentes de otros
recursos |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
24,299 |
11,741 |
4,759 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes de
otros recursos |
24,299 |
11,741 |
4,759 |
0 |
Total,
Concepto |
39,567 |
23,898 |
12,636 |
20,419 |
PROGRAMA DE SERVICIO DIRECTO
Asistencia Financiera y
Administrativa a Corporaciones Públicas y Otras Instrumentalidades del
Gobierno de Puerto Rico
Descripción del
Programa
Provee fondos,
asistencia técnica y administrativa a las corporaciones públicas,
agencias, municipios y otras instrumentalidades del Gobierno de Puerto
Rico, mediante emisiones de bonos, concesión o cesión de fondos y acuerdos
de entendimiento. Clientela
Corporaciones
públicas e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, con necesidades
de asistencia financiera, técnica y administrativa para el desarrollo de
sus programas de mejoras permanentes.
|