BASE LEGAL
La Ley
216-1996, según enmendada, crea una
corporación pública, denominada como la Corporación de Puerto Rico para la
Difusión Pública, con existencia perpetua y personalidad jurídica
independiente y separada de cualquier otra entidad del Gobierno de Puerto
Rico. La misma será responsable de divulgar e impulsar programas
educativos, deportivos, artísticos, musicales, culturales y de interés
público, además de difundir de manera continua y recurrente la información
acerca de las leyes y resoluciones conjuntas aprobadas.
MISIÓN
Operar los medios de
comunicación pertenecientes al pueblo de Puerto Rico para contribuir al
desarrollo social, educativo y cultural, así como al enriquecimiento del
pueblo puertorriqueño a través de una difusión pública de
excelencia.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y
Propuestos |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Sept./15 |
Sept./16 |
Sept./17 |
Feb./18 |
Proy. |
|
Cantidad
total de puestos |
157 |
145 |
141 |
137 |
137 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO
PARA EL AÑO FISCAL 2018-2019
El Presupuesto
Recomendado considera los principios del Plan Fiscal presentado por el
Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración
Financiera (JSF). Además, está basado en la metodología de Presupuesto
Base Cero (PBC) conforme a la Política Pública establecida en el Boletín
Administrativo Núm. OE-2017-05.
El PBC es una metodología
presupuestaria y de planeación de política fiscal cuyo objetivo
fundamental es alcanzar que no se gaste en exceso de lo que se recauda.
De esta manera, se limita el incremento de la deuda pública y se garantiza
la utilización de prácticas rentables y responsables, tanto a corto como a
largo plazo. Al aplicar la técnica del PBC se contempla evaluar y
justificar cada año todos los programas y gastos de los departamentos,
agencias o instrumentalidades del Gobierno partiendo de cero, sin tomar en
consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Así,
se logra una reducción en los gastos y se elimina la duplicidad en el
ofrecimiento de servicios.
Para el Año Fiscal 2018-2019, el
presupuesto consolidado recomendado asciende a $14,912,000. De estos,
$8,699,000 provienen de la Resolución Conjunta del Presupuesto General;
$1,000,000 de Asignaciones Especiales; $800,000 de Fondos Especiales
Estatales; $2,000,000 de Fondos Federales; y $2,413 de Ingresos
Propios.
El presupuesto recomendado de la Resolución
Conjunta del Presupuesto General incluye, $1,690,000 para gastos de
funcionamiento y $5,859,000 para el pago de Nómina y Costos
Relacionados.
Los Ingresos Propios incluyen $2,413,000
provenientes de los programas de servicio directo y programas de servicios
de apoyo responsables de preparar y transmitir la más variada programación
radial y televisiva con fines artísticos, educativos, deportivos y
culturales, como alternativa y contrapeso a la programación difundida por
las emisoras privadas comerciales.
Las Asignaciones Especiales
incluyen $1,000,000 recurrentes anuales, de fondos no comprometidos del
Tesoro Estatal, con el fin de sufragar los gastos relacionados a la
producción y programación de telenovelas, miniseries o unitarios para la
televisión con temática puertorriqueña, según lo dispuesto en la Ley Núm.
223-2000 del 29 de agosto de 2000.
Los Fondos Especiales
Estatales provienen de la Ley Núm. 146 del 13 de julio de 1988, mejor
conocida como "Ley del Fondo Especial del Taller Dramático de Radio AM de
las Emisoras de la Corporación de Puerto Rico para Difusión Publica de
Puerto Rico". El programa federal responde a propuesta tal como:
"Corporation Public Broadcasting"
Con el propósito de garantizar
el pago de las pensiones de nuestros retirados, quienes aun cuando
representan uno de los sectores más vulnerables de nuestro pueblo corrían
el riesgo de perder totalmente el pago de sus pensiones, se incluyen
$1,150,000 para el "Pay As You Go", provenientes de la Resolución Conjunta
del Presupuesto General.
El Presupuesto Recomendado de la
agencia incluye asignaciones presupuestarias que en años anteriores se
contemplaron, aunque no como parte de dicho presupuesto. Estas partidas
corresponden a las asignaciones relacionadas con: la anualidad a empleados
por la Ley 70; el pago de servicios a la Autoridad de Energía Eléctrica;
el pago de servicios a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y el
"Pay As You Go".
El Presupuesto Recomendado permitirá el
cumplimiento con los deberes ministeriales cónsono con la aplicación de la
política pública. Además, considera las recomendaciones del Plan Fiscal
presentado a la JSF creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y
Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management
and Economic Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA", por sus siglas
en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183 (2016).
RESUMEN DE LOS RECURSOS
CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Servicio
Directo |
Programa |
Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Programación y Producción de
Programas para la Televisión |
13,289 |
9,489 |
8,077 |
7,639 |
Operación de Estaciones de
Radio |
700 |
1,470 |
1,405 |
2,184 |
Mantenimiento del Sistema de
Telecomunicaciones |
1,730 |
3,084 |
1,513 |
1,480 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio Directo |
15,719 |
14,043 |
10,995 |
11,303 |
|
Total,
Servicio Directo |
15,719 |
14,043 |
10,995 |
11,303 |
|
Servicio
de Apoyo |
Programa |
Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Dirección y Administración
General |
450 |
2,090 |
1,573 |
2,459 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
450 |
2,090 |
1,573 |
2,459 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Dirección y Administración
General |
0 |
0 |
0 |
1,150 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
0 |
1,150 |
|
Total,
Servicio de Apoyo |
450 |
2,090 |
1,573 |
3,609 |
|
Total,
Programa |
16,169 |
16,133 |
12,568 |
14,912 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
8,646 |
8,341 |
6,777 |
7,549 |
Asignaciones Especiales |
2,223 |
2,492 |
491 |
1,000 |
Fondos Especiales
Estatales |
800 |
800 |
800 |
800 |
Fondos Federales |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
Ingresos Propios |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
2,413 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
16,169 |
16,133 |
12,568 |
13,762 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
1,150 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
1,150 |
Total,
Origen de Recursos |
16,169 |
16,133 |
12,568 |
14,912 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento de la RC
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
0 |
6,792 |
5,933 |
5,859 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
0 |
80 |
0 |
922 |
Servicios Comprados |
0 |
499 |
389 |
354 |
Gastos de Transportación |
0 |
46 |
41 |
37 |
Servicios Profesionales |
308 |
417 |
194 |
176 |
Otros Gastos
Operacionales |
0 |
329 |
66 |
61 |
Asignaciones Englobadas |
8,338 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
0 |
12 |
8 |
7 |
Materiales y Suministros |
0 |
127 |
146 |
133 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
39 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la RC del Fondo General |
8,646 |
8,341 |
6,777 |
7,549 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de la RC del Fondo General |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
1,150 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
0 |
1,150 |
|
Total
de la RC del Fondo General |
8,646 |
8,341 |
6,777 |
8,699 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de la AE
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
0 |
117 |
0 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
1,364 |
1,320 |
0 |
0 |
Otros Gastos
Operacionales |
0 |
780 |
491 |
1,000 |
Asignaciones Englobadas |
859 |
275 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la AE del Fondo General |
2,223 |
2,492 |
491 |
1,000 |
|
Total
de la AE del Fondo General |
2,223 |
2,492 |
491 |
1,000 |
|
Total
del Fondo General |
10,869 |
10,833 |
7,268 |
9,699 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de otros
recursos |
|
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
45 |
45 |
45 |
44 |
Otros Gastos
Operacionales |
4,455 |
4,455 |
4,455 |
4,369 |
Asignaciones Englobadas |
800 |
800 |
800 |
800 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de otros recursos |
5,300 |
5,300 |
5,300 |
5,213 |
Total,
Concepto |
16,169 |
16,133 |
12,568 |
14,912 |
PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO
Programación y Producción
de Programas para la Televisión
Descripción del
Programa
Produce,
selecciona, evalúa y promociona los programas que se transmiten por las
estaciones de televisión, WIPR TV 6 en Hato Rey y WIPM TV 3 en
Mayagüez.
Clientela
Público en
general.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
939 |
1,091 |
491 |
1,000 |
Fondos Especiales
Estatales |
800 |
800 |
800 |
0 |
Fondos Federales |
1,800 |
1,800 |
1,800 |
1,800 |
Ingresos Propios |
1,400 |
1,400 |
1,400 |
1,342 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
8,350 |
4,398 |
3,586 |
3,497 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
13,289 |
9,489 |
8,077 |
7,639 |
Total,
Origen de Recursos |
13,289 |
9,489 |
8,077 |
7,639 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
0 |
3,812 |
3,334 |
3,260 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
80 |
36 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
0 |
176 |
146 |
140 |
Gastos de Transportación |
0 |
31 |
28 |
24 |
Servicios Profesionales |
12 |
12 |
12 |
12 |
Otros Gastos
Operacionales |
3,200 |
4,309 |
3,757 |
4,203 |
Asignaciones Englobadas |
9,997 |
1,075 |
800 |
0 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
38 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
13,289 |
9,489 |
8,077 |
7,639 |
Total,
Concepto |
13,289 |
9,489 |
8,077 |
7,639 |
|
Operación de Estaciones de Radio
Descripción del Programa
Administra dos estaciones de radio en las variedades de
modulación AM y FM, a través de una transmisión diaria de 24 horas.
Clientela
Público en
general.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Fondos Especiales
Estatales |
0 |
0 |
0 |
800 |
Fondos Federales |
200 |
200 |
200 |
200 |
Ingresos Propios |
500 |
500 |
500 |
479 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
770 |
705 |
705 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
700 |
1,470 |
1,405 |
2,184 |
Total,
Origen de Recursos |
700 |
1,470 |
1,405 |
2,184 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
0 |
755 |
693 |
693 |
Servicios Comprados |
0 |
4 |
4 |
4 |
Gastos de Transportación |
0 |
10 |
8 |
8 |
Otros Gastos
Operacionales |
700 |
700 |
700 |
679 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
0 |
800 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
1 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
700 |
1,470 |
1,405 |
2,184 |
Total,
Concepto |
700 |
1,470 |
1,405 |
2,184 |
|
Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones
Descripción del
Programa
Diseña, instala y
mantiene el sistema de telecomunicaciones. Además, transmite las señales
de radio y televisión, al igual que provee apoyo técnico para éstas y las
producciones de programas.
Clientela
Público en general
a través de las Estaciones de Radio 940 AM y Allegro 91.3 y en televisión
los Canales 6 y 3.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
1,284 |
1,284 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
428 |
428 |
428 |
428 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
18 |
1,372 |
1,085 |
1,052 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,730 |
3,084 |
1,513 |
1,480 |
Total,
Origen de Recursos |
1,730 |
3,084 |
1,513 |
1,480 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
0 |
875 |
769 |
769 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
1,312 |
1,392 |
28 |
28 |
Servicios Comprados |
0 |
319 |
239 |
210 |
Gastos de Transportación |
0 |
5 |
5 |
5 |
Servicios Profesionales |
18 |
35 |
18 |
17 |
Otros Gastos
Operacionales |
400 |
400 |
400 |
400 |
Compra de Equipo |
0 |
12 |
8 |
7 |
Materiales y Suministros |
0 |
46 |
46 |
44 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,730 |
3,084 |
1,513 |
1,480 |
Total,
Concepto |
1,730 |
3,084 |
1,513 |
1,480 |
|
PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración
General
Descripción del
Programa
Provee servicios
administrativos, asesoría, relaciones públicas, fiscales, auditorías y de
recursos humanos para llevar a cabo todos los procesos con efectividad y
eficiencia.
Clientela
El Pueblo de
Puerto Rico.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
0 |
117 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
172 |
172 |
172 |
164 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
278 |
1,801 |
1,401 |
2,295 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
450 |
2,090 |
1,573 |
2,459 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
1,150 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
1,150 |
Total,
Origen de Recursos |
450 |
2,090 |
1,573 |
3,609 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
0 |
1,467 |
1,137 |
1,137 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
17 |
17 |
17 |
938 |
Servicios Profesionales |
278 |
370 |
164 |
147 |
Otros Gastos
Operacionales |
155 |
155 |
155 |
148 |
Materiales y Suministros |
0 |
81 |
100 |
89 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
450 |
2,090 |
1,573 |
2,459 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
1,150 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
1,150 |
Total,
Concepto |
450 |
2,090 |
1,573 |
3,609 |
| |