BASE LEGAL
La Sección
6 del Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico de 25 de julio de 1952, estableció
el Departamento de Instrucción Pública, sin perjuicio de la facultad de la
Asamblea Legislativa para crear, reorganizar y consolidar departamentos
ejecutivos del Gobierno. Al presente, el Departamento se rige por la Ley
85-2018, conocida como la "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", la
cual crea un Sistema de Educación Pública descentralizado y deroga la Ley
149-1999, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de
Educación de Puerto Rico". Según la Ley 85-2018, el Sistema de Educación
Pública de Puerto Rico lo compone el Secretario de Educación, las Oficinas
Regionales Educativas, las Escuelas de la Comunidad y las Escuelas
Públicas Alianza. La Resolución
Conjunta Núm. 3 de 28 de agosto de 1990, crea
la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas de Puerto Rico,
adscrita al Departamento de Educación.
MISIÓN
Propiciar el desarrollo y la
formación integral del estudiante fundamentado en los valores esenciales
de la sociedad mediante un sistema educativo libre, accesible a todo aquel
que lo necesite y desee estudiar; un sistema gratuito, no sectario, de
operación eficiente y equitativa a través de las escuelas públicas.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y
Propuestos |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Sept./15 |
Sept./16 |
Sept./17 |
Feb./18 |
Proy. |
|
Cantidad
total de puestos |
55,842 |
54,031 |
50,817 |
49,986 |
49,986 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO
PARA EL AÑO FISCAL 2018-2019
El Presupuesto
Recomendado considera los principios del Plan Fiscal presentado por el
Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración
Financiera. Además, está basado en la metodología de Presupuesto Base
Cero (PBC), conforme la Política Pública establecida en el Boletín
Administrativo Núm. OE-2017-05.
El PBC es una metodología
presupuestaria y de planeación fiscal cuyo objetivo es alcanzar que no se
gaste en exceso de lo que se recauda. De esta manera, se limita el
incremento de la deuda pública y se garantiza la utilización de prácticas
rentables y responsables, tanto a corto como a largo plazo. Al aplicar la
técnica del PBC se contempla evaluar y justificar cada año todos los
programas y gastos de los departamentos, agencias e instrumentalidades del
Gobierno partiendo de cero, sin tomar en consideración las asignaciones
presupuestarias de años anteriores. Así, se logra una reducción en los
gastos y se elimina duplicidad en el ofrecimiento de servicios.
Para el Año Fiscal 2018-2019, el presupuesto consolidado recomendado
asciende a $3,498,512,000. De estos, $2,572,582,000 provienen de la
Resolución Conjunta del Presupuesto General; $2,300,000 de Asignaciones
Especiales; $8,049,000 de Fondos Especiales Estatales y $915,581,000 de
Fondos Federales.
El presupuesto recomendado de la Resolución
Conjunta del Fondo General incluye $463,673,000 para gastos de
funcionamiento y $1,094,489,000 para el pago de Nómina y Costos
Relacionados.
Las Asignaciones
Especiales incluyen $2,300,000 para el ofrecimiento gratuito de la prueba
"College Board" con el propósito de ampliar las oportunidades a nuestros
estudiantes de las escuelas públicas de hacerse de una carrera
universitaria.
Los Fondos Especiales Estatales provienen,
principalmente, del cobro de matrículas del Programa de Institutos
Tecnológicos, alguna parte por los servicios de imprenta y el Fondo de
Donativos, entre otras aportaciones menores de otros fondos. Estos
recursos se utilizan para sufragar parte de los gastos administrativos y
operacionales de la Agencia.
Entre los programas que proveen las
mayores aportaciones de Fondos Federales se incluyen: Título I "Grants to
Local Educational Agencies", "Special Education Grants to States",
"Twenty-First Century Community Learning Centers", "National School Lunch
Program", "Summer Food Service Program for Children", "Vocational
Education Basic Grants to States" y "Federal Pell Grant Program", entre
otros. Se observa una reducción en los fondos federales en programas que
se ven afectados por la merma de estudiantes.
Con el propósito de
garantizar el pago de las pensiones de nuestros retirados, quienes aun
cuando representan uno de los sectores más vulnerables de nuestro pueblo
corrían el riesgo de perder totalmente el pago de sus pensiones, se
incluyen $1,014,420,000 para el "Pay As You Go", provenientes de la
Resolución Conjunta del Presupuesto General.
El Presupuesto
Recomendado de la Agencia incluye asignaciones presupuestarias que en años
anteriores se contemplaron, aunque no como parte de dicho presupuesto.
Estas partidas corresponden a las asignaciones relacionadas con: la
anualidad a empleados por la Ley 70; el pago de Primas de Fianzas de
Fidelidad, el pago de servicios a la Autoridad de Energía Eléctrica, el
pago de servicios a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el pago
de la renta a la Autoridad de Edificios Públicos, y el "Pay as You Go".
El Presupuesto Recomendado permitirá el cumplimiento con los
deberes ministeriales cónsono con la aplicación de la política pública.
Además, considera las recomendaciones del Plan Fiscal aprobado por la JSF
creada bajo La Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica
de Puerto Rico ("Puerto Rico, Oversigth Managment and Economic Stability
Act of 2016", en adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L.
No. 114-187,130 Stat.2183 (2016).
RESUMEN DE
LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Servicio
Directo |
Programa |
Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Escuelas de la Comunidad |
1,954,378 |
1,648,330 |
1,384,437 |
1,438,525 |
Servicios Educativos Integrales
para Personas con Impedimentos |
468,551 |
473,227 |
496,394 |
476,869 |
Servicios de Alimentos al
Estudiante |
279,978 |
284,063 |
377,367 |
305,723 |
Educación Vocacional y
Técnica |
80,374 |
77,067 |
79,630 |
75,879 |
Institutos Tecnológicos de Puerto
Rico |
20,246 |
19,648 |
20,815 |
22,961 |
Educación de Adultos |
16,124 |
8,356 |
8,607 |
8,818 |
Instituto de Capacitación
Administrativa y Asesoramiento a Escuelas |
67 |
35 |
131 |
131 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio Directo |
2,819,718 |
2,510,726 |
2,367,381 |
2,328,906 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Escuelas de la Comunidad |
11,011 |
8,633 |
22,786 |
19,230 |
Servicios Educativos Integrales
para Personas con Impedimentos |
2,029 |
2,541 |
1,854 |
1,854 |
Educación Vocacional y
Técnica |
49 |
471 |
0 |
617 |
Educación de Adultos |
97 |
40 |
44 |
49 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos, Servicio Directo |
13,186 |
11,685 |
24,684 |
21,750 |
|
Total,
Servicio Directo |
2,832,904 |
2,522,411 |
2,392,065 |
2,350,656 |
|
Servicio
de Apoyo |
Programa |
Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Dirección y Administración
General |
22,024 |
38,420 |
9,098 |
37,553 |
Servicios Auxiliares y Asistencia
Técnica |
52,209 |
51,070 |
36,784 |
58,575 |
Mantenimiento de Escuelas
Públicas |
22,916 |
29,177 |
21,734 |
21,675 |
Seguridad Escolar |
18,035 |
17,386 |
8,767 |
13,417 |
Servicios Integrados a
Comunidades |
49 |
0 |
48 |
0 |
Servicios de Imprenta del
Departamento de Educación |
1,329 |
1,200 |
1,302 |
2,216 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
116,562 |
137,253 |
77,733 |
133,436 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Dirección y Administración
General |
0 |
0 |
0 |
1,014,420 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
0 |
1,014,420 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Dirección y Administración
General |
0 |
3 |
0 |
0 |
Seguridad Escolar |
0 |
0 |
5,000 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos, Servicio de Apoyo |
0 |
3 |
5,000 |
0 |
|
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Mantenimiento de Escuelas
Públicas |
0 |
0 |
24,900 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes,
Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
24,900 |
0 |
|
Total,
Servicio de Apoyo |
116,562 |
137,256 |
107,633 |
1,147,856 |
|
Total,
Programa |
2,949,466 |
2,659,667 |
2,499,698 |
3,498,512 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
1,600,758 |
1,555,432 |
1,448,381 |
1,536,601 |
Asignaciones Especiales |
372,159 |
114,362 |
0 |
2,300 |
Fondos Especiales
Estatales |
5,995 |
34,768 |
18,412 |
7,909 |
Fondos Federales |
925,104 |
921,252 |
920,650 |
915,532 |
Otros Ingresos |
32,264 |
22,165 |
57,671 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
2,936,280 |
2,647,979 |
2,445,114 |
2,462,342 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
1,014,420 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
1,014,420 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
11,924 |
10,948 |
27,340 |
21,561 |
Asignaciones Especiales |
655 |
700 |
2,300 |
0 |
Fondos Especiales
Estatales |
260 |
0 |
0 |
140 |
Fondos Federales |
347 |
40 |
44 |
49 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
13,186 |
11,688 |
29,684 |
21,750 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Otros Ingresos |
0 |
0 |
24,900 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
24,900 |
0 |
Total,
Origen de Recursos |
2,949,466 |
2,659,667 |
2,499,698 |
3,498,512 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento de la RC
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados1 |
547,262 |
1,254,044 |
1,141,431 |
1,094,489 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
1,902 |
57,732 |
4,661 |
126,281 |
Servicios Comprados |
24,433 |
44,089 |
32,501 |
49,597 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
23,475 |
26,981 |
11,101 |
34,095 |
Gastos de Transportación |
91,714 |
95,741 |
90,891 |
87,391 |
Servicios Profesionales |
29,244 |
42,605 |
30,739 |
76,160 |
Otros Gastos
Operacionales |
25,084 |
7,987 |
99,035 |
21,374 |
Asignaciones
Englobadas1 |
830,383 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
7,286 |
9,395 |
9,759 |
15,777 |
Asignación Pareo Fondos
Federales |
0 |
0 |
1,963 |
1,508 |
Materiales y Suministros |
19,775 |
16,787 |
26,118 |
29,747 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
200 |
71 |
182 |
182 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la RC del Fondo General |
1,600,758 |
1,555,432 |
1,448,381 |
1,536,601 |
|
Subsidios, Incentivos y Donativos
de la RC del Fondo General |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
1,448 |
493 |
17,836 |
11,440 |
Entidades
Gubernamentales |
10,476 |
10,455 |
9,504 |
10,121 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de la RC del Fondo General |
11,924 |
10,948 |
27,340 |
21,561 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de la RC del Fondo General |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
1,014,420 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
0 |
1,014,420 |
|
Total
de la RC del Fondo General |
1,612,682 |
1,566,380 |
1,475,721 |
2,572,582 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de la AE
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
0 |
13,354 |
0 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
319,829 |
56,387 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
12,192 |
13,997 |
0 |
0 |
Servicios Profesionales |
2,300 |
6,820 |
0 |
2,300 |
Asignaciones Englobadas |
37,838 |
23,804 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la AE del Fondo General |
372,159 |
114,362 |
0 |
2,300 |
|
Subsidios, Incentivos y Donativos
de la AE del Fondo General |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
655 |
700 |
2,300 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de la AE del Fondo General |
655 |
700 |
2,300 |
0 |
|
Total
de la AE del Fondo General |
372,814 |
115,062 |
2,300 |
2,300 |
|
Total
del Fondo General |
1,985,496 |
1,681,442 |
1,478,021 |
2,574,882 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de otros
recursos |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
419,442 |
390,148 |
362,830 |
363,203 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
19,641 |
26,981 |
26,790 |
29,202 |
Servicios Comprados |
16,682 |
15,452 |
18,933 |
20,847 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
16,562 |
18,878 |
19,506 |
20,920 |
Gastos de Transportación |
3,379 |
2,103 |
2,459 |
2,804 |
Servicios Profesionales |
252,313 |
297,187 |
255,651 |
242,446 |
Otros Gastos
Operacionales |
98,844 |
99,880 |
110,560 |
89,442 |
Asignaciones Englobadas |
32,264 |
0 |
57,671 |
0 |
Pago de Deuda de Años
Anteriores |
0 |
104 |
0 |
500 |
Compra de Equipo |
18,920 |
15,601 |
19,480 |
19,681 |
Materiales y Suministros |
85,127 |
84,660 |
93,009 |
101,519 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
189 |
27,191 |
29,844 |
32,877 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de otros recursos |
963,363 |
978,185 |
996,733 |
923,441 |
|
Subsidios, Incentivos y Donativos
de otros recursos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
594 |
40 |
44 |
89 |
Entidades
Gubernamentales |
13 |
0 |
0 |
100 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de otros recursos |
607 |
40 |
44 |
189 |
|
Mejoras Permanentes de otros
recursos |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
24,900 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes de
otros recursos |
0 |
0 |
24,900 |
0 |
Total,
Concepto |
2,949,466 |
2,659,667 |
2,499,698 |
3,498,512 |
PROGRAMAS DE SERVICIO
DIRECTO
Escuelas de la
Comunidad
Descripción del
Programa
Integra todos los
servicios educativos y académicos ofrecidos en las escuelas públicas desde
"kindergarden" hasta duodécimo grado, excepto los servicios del Programa
de Educación Especial y el Programa de Educación Vocacional y Técnica. Los
servicios van dirigidos a lograr el desarrollo integral óptimo de cada
estudiante en todas las fases de su formación y en todos los niveles del
sistema educativo.
Su principal
función es diseñar, producir, implantar y evaluar el currículo de todos
los programas académicos para atender las necesidades de todos los
estudiantes del sistema educativo, propiciar la capacitación continua de
los maestros e implantar y desarrollar proyectos innovadores, especiales y
particulares de cada materia académica. Los currículos de español, inglés,
matemáticas, ciencia y estudios sociales se impactarán por una constante
integración con las bellas artes, la educación física y salud escolar; así
como la tecnología, en todos los niveles del sistema educativo.
Clientela
Estudiantes y
maestros de todas las escuelas de la comunidad.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
352,811 |
67,702 |
0 |
2,300 |
Fondos Especiales
Estatales |
162 |
31,659 |
13,080 |
1,321 |
Fondos Federales |
583,201 |
574,614 |
546,178 |
527,632 |
Otros Ingresos |
0 |
3,000 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
1,018,204 |
971,355 |
825,179 |
907,272 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,954,378 |
1,648,330 |
1,384,437 |
1,438,525 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Asignaciones Especiales |
155 |
250 |
2,300 |
0 |
Fondos Especiales
Estatales |
260 |
0 |
0 |
140 |
Fondos Federales |
250 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
10,346 |
8,383 |
20,486 |
19,090 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
11,011 |
8,633 |
22,786 |
19,230 |
Total,
Origen de Recursos |
1,965,389 |
1,656,963 |
1,407,223 |
1,457,755 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados1 |
419,278 |
1,110,599 |
999,950 |
947,288 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
335,564 |
134,313 |
27,550 |
149,943 |
Servicios Comprados |
21,142 |
35,271 |
24,885 |
37,792 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
3,414 |
5,481 |
3,265 |
3,023 |
Gastos de Transportación |
34,276 |
33,279 |
27,426 |
32,370 |
Servicios Profesionales |
201,368 |
228,887 |
193,368 |
175,317 |
Otros Gastos
Operacionales |
59,017 |
53,695 |
72,044 |
49,947 |
Asignaciones
Englobadas2 |
858,864 |
15,129 |
0 |
0 |
Pago de Deuda de Años
Anteriores |
0 |
104 |
0 |
500 |
Compra de Equipo |
7,997 |
8,036 |
9,639 |
12,633 |
Materiales y Suministros |
13,396 |
23,477 |
26,305 |
29,705 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
62 |
59 |
5 |
7 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,954,378 |
1,648,330 |
1,384,437 |
1,438,525 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
2,099 |
740 |
14,681 |
11,025 |
Entidades
Gubernamentales |
8,912 |
7,893 |
8,105 |
8,205 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
11,011 |
8,633 |
22,786 |
19,230 |
Total,
Concepto |
1,965,389 |
1,656,963 |
1,407,223 |
1,457,755 |
|
Servicios Educativos Integrales para Personas con
Impedimentos
Descripción del
Programa
La Secretaría
Asociada de Educación Especial tiene el propósito primordial de proveer
oportunidades educativas adaptadas a niños y jóvenes con impedimentos. La
Ley 51-1996, según enmendada, conocida como "Ley de Servicios Educativos
Integrales para Personas con Impedimentos", así como la ley federal, Ley
Pública 105-17 "Individuals with Disabilities Education Act" (IDEA)
requieren que se realicen esfuerzos para localizar a niños y jóvenes con
necesidades de servicios de educación especial. De igual forma, se
establece el derecho de todo niño o joven con impedimento entre las edades
de 3 a 21 años de edad, inclusive, a recibir una educación pública
gratuita y apropiada.
El Departamento de
Educación, así como otras agencias líderes bajo la Ley Núm. 51, supra,
tienen la responsabilidad de establecer estrategias de localización y
registro para atender las necesidades de estos niños y jóvenes. De igual
forma, establecen mecanismos y procedimientos para divulgar los criterios
de elegibilidad, disponibilidad de servicios y formas de tener acceso a
los mismos.
La Ley 51-1996, le
confiere a la Secretaría Asociada de Educación Especial la autonomía
necesaria para establecer estructuras y procesos administrativos, que le
permitan agilizar la prestación de los servicios requeridos para personas
con impedimentos hasta los 21 años de edad, inclusive. Para cumplir con
esta responsabilidad anualmente se actualizan y delinean las estrategias
que permitan cumplir a cabalidad con los deberes y responsabilidades
otorgados, mediante legislación estatal y federal.
Clientela
Todos los niños y
jóvenes desde 3 a 21 años de edad registrados con algún tipo de
impedimento.
Datos
Estadísticos |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Clientela
atendida |
147,538 |
135,112 |
141,867 |
Estudiantes
beneficiados con equipo asistivo |
1,385 |
1,090 |
1,144 |
Estudiantes
con impedimentos significativos de Medición Alterna |
2,168 |
2,133 |
2,239 |
Estudiantes
en el Programa de Medición Regular |
59,055 |
52,774 |
55,412 |
Estudiantes
en servicios preescolares |
24,450 |
15,174 |
15,933 |
Estudiantes
integrados a corriente regular |
109,054 |
85,675 |
89,958 |
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
0 |
6,834 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
106,936 |
111,566 |
122,723 |
134,995 |
Otros Ingresos |
32,264 |
19,165 |
57,671 |
0 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
329,351 |
335,662 |
316,000 |
341,874 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
468,551 |
473,227 |
496,394 |
476,869 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Asignaciones Especiales |
500 |
450 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
1,529 |
2,091 |
1,854 |
1,854 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
2,029 |
2,541 |
1,854 |
1,854 |
Total,
Origen de Recursos |
470,580 |
475,768 |
498,248 |
478,723 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
281,763 |
283,943 |
264,831 |
265,002 |
Servicios Comprados |
1,046 |
787 |
899 |
900 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
7,335 |
6,071 |
8,214 |
8,641 |
Gastos de Transportación |
59,925 |
63,695 |
64,910 |
56,694 |
Servicios Profesionales |
73,759 |
111,952 |
88,726 |
134,571 |
Otros Gastos
Operacionales |
10,034 |
5,603 |
8,373 |
6,454 |
Asignaciones Englobadas |
32,264 |
0 |
57,671 |
0 |
Compra de Equipo |
1,033 |
563 |
1,828 |
3,611 |
Materiales y Suministros |
1,226 |
558 |
807 |
861 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
166 |
55 |
135 |
135 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
468,551 |
473,227 |
496,394 |
476,869 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
501 |
450 |
455 |
455 |
Entidades
Gubernamentales |
1,528 |
2,091 |
1,399 |
1,399 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
2,029 |
2,541 |
1,854 |
1,854 |
Total,
Concepto |
470,580 |
475,768 |
498,248 |
478,723 |
|
Servicios de Alimentos al Estudiante
Descripción del
Programa
Provee servicios
de alimentación a estudiantes para promover el desarrollo de todos los
participantes en los programas de nutrición. Canaliza los recursos
disponibles de manera que los participantes puedan disfrutar de un
servicio complementario de alimentación.
También, es
responsable de administrar los siguientes siete servicios: desayuno
escolar, almuerzo escolar, alimentos de verano, alimentos para el cuidado
de niños y adultos, distribución de alimentos federales donados, especial
de leche para niños y educación en nutrición y adiestramiento.
Clientela
Todos los
estudiantes del sistema educativo público y algunos participantes de
instituciones privadas.
Datos
Estadísticos |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Desayunos
servidos |
14,724,377 |
11,786,358 |
14,577,133 |
Almuerzos
servidos |
36,063,408 |
29,129,837 |
35,702,774 |
Meriendas
servidas |
957,197 |
611,573 |
947,625 |
Desayunos,
almuerzos y meriendas del Programa de Verano |
2,921,903 |
551,199 |
2,892,684 |
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
267 |
167 |
0 |
0 |
Fondos Especiales
Estatales |
190 |
222 |
700 |
570 |
Fondos Federales |
187,915 |
195,866 |
210,345 |
208,264 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
91,606 |
87,808 |
166,322 |
96,889 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
279,978 |
284,063 |
377,367 |
305,723 |
Total,
Origen de Recursos |
279,978 |
284,063 |
377,367 |
305,723 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
136,333 |
131,224 |
126,450 |
130,334 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
2,294 |
1,971 |
2,277 |
2,507 |
Servicios Comprados |
3,958 |
3,884 |
4,432 |
4,819 |
Gastos de Transportación |
304 |
292 |
321 |
371 |
Servicios Profesionales |
554 |
615 |
605 |
834 |
Otros Gastos
Operacionales |
49,895 |
45,339 |
124,942 |
36,880 |
Compra de Equipo |
763 |
410 |
439 |
468 |
Asignación Pareo Fondos
Federales |
0 |
0 |
1,508 |
1,508 |
Materiales y Suministros |
85,740 |
73,211 |
86,563 |
95,187 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
137 |
27,117 |
29,830 |
32,815 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
279,978 |
284,063 |
377,367 |
305,723 |
Total,
Concepto |
279,978 |
284,063 |
377,367 |
305,723 |
|
Educación Vocacional y Técnica
Descripción del
Programa
Prepara recursos
humanos para fortalecer el desarrollo económico del País. Su filosofía se
centra en la preparación de individuos, que posean las destrezas
ocupacionales, técnicas, académicas básicas, éticas, ciudadanas y de
empleabilidad que le permitan adquirir un empleo, mantenerlo y progresar
en el mismo para que aporten efectivamente a la sociedad. El Programa
cuenta con sobre 90 cursos ocupacionales y técnicos en siete programas de
estudio que impactan 137 escuelas ocupacionales, tanto en el nivel
secundario como postsecundario. Estos servicios se ofrecen en horario
diurno de acuerdo con las necesidades de la clientela, en 486 escuelas
intermedias con oferta ocupacional no conducente a certificado. Cuenta
con un catálogo de 851 cursos activos. Los Programas Ocupacionales y
Técnicos brindan la oportunidad a sus estudiantes de participar de
internados en la industria como parte de los cursos.
Clientela
Jóvenes
participantes de programas tecnológicos en el nivel secundario.
Datos
Estadísticos |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Clientela
atendida |
34,277 |
31,280 |
31,280 |
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
458 |
458 |
0 |
0 |
Fondos Especiales
Estatales |
0 |
0 |
82 |
0 |
Fondos Federales |
17,664 |
17,271 |
18,169 |
19,981 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
62,252 |
59,338 |
61,379 |
55,898 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
80,374 |
77,067 |
79,630 |
75,879 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
49 |
471 |
0 |
617 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
49 |
471 |
0 |
617 |
Total,
Origen de Recursos |
80,423 |
77,538 |
79,630 |
76,496 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
67,585 |
63,428 |
63,924 |
57,551 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
458 |
522 |
115 |
573 |
Servicios Comprados |
20 |
8 |
11 |
11 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
84 |
95 |
105 |
115 |
Gastos de Transportación |
6 |
7 |
20 |
9 |
Servicios Profesionales |
1,402 |
837 |
666 |
1,230 |
Otros Gastos
Operacionales |
1,257 |
1,673 |
2,010 |
2,239 |
Compra de Equipo |
7,228 |
7,759 |
8,667 |
10,414 |
Asignación Pareo Fondos
Federales |
0 |
0 |
455 |
0 |
Materiales y Suministros |
2,334 |
2,738 |
3,654 |
3,737 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
0 |
3 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
80,374 |
77,067 |
79,630 |
75,879 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Entidades
Gubernamentales |
49 |
471 |
0 |
617 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
49 |
471 |
0 |
617 |
Total,
Concepto |
80,423 |
77,538 |
79,630 |
76,496 |
| nstitutos Tecnológicos de Puerto Rico
Descripción del
Programa
Operan como
instituciones de nivel superior universitario según aprobado por el
Consejo de Educación de Puerto Rico. El propósito de los Institutos
Tecnológicos, en su origen, fue ofrecer cursos de nivel postsecundario en
campos técnicos. Posteriormente, se le añadieron cursos de las áreas de
educación comercial y ocupaciones relacionadas con la salud. Su propósito
es preparar individuos a nivel postsecundario que posean las destrezas
ocupacionales, técnicas, académicas básicas, éticas, ciudadanas y de
empleabilidad, que le permitan adquirir un empleo, mantenerlo y
desarrollarse en el mismo. El Programa cuenta con cuatro Institutos
Tecnológicos y una Escuela Especializada de Troquelería y Herramentaje.
Estos programas ofrecen la oportunidad a sus estudiantes de participar de
internados en la industria, de forma tal, que integren el conocimiento
teórico con el práctico para lograr un óptimo desarrollo en sus
egresados.
Clientela
Estudiantes
menores de 25 años graduados de escuela superior que hayan tomado la
prueba de admisión universitaria, mayores de 25 años sin la prueba o que
se trasladen de otras universidades.
Datos
Estadísticos |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Instituto
de Mantenimiento de Aviones (PRAMI) |
125 |
132 |
132 |
Recinto
de Guayama |
733 |
664 |
664 |
Recinto
de Manatí |
655 |
612 |
612 |
Recinto
de Ponce |
622 |
545 |
545 |
Recinto
de San Juan |
757 |
598 |
598 |
Taller
de Troquelería |
88 |
73 |
73 |
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Fondos Especiales
Estatales |
3,698 |
2,440 |
2,740 |
3,937 |
Fondos Federales |
10,172 |
10,795 |
11,875 |
13,063 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
6,376 |
6,413 |
6,200 |
5,961 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
20,246 |
19,648 |
20,815 |
22,961 |
Total,
Origen de Recursos |
20,246 |
19,648 |
20,815 |
22,961 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
7,452 |
7,074 |
7,266 |
7,027 |
Servicios Comprados |
673 |
245 |
53 |
503 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
10,197 |
10,812 |
11,900 |
13,113 |
Gastos de Transportación |
3 |
15 |
3 |
50 |
Servicios Profesionales |
0 |
626 |
0 |
850 |
Otros Gastos
Operacionales |
304 |
123 |
179 |
193 |
Compra de Equipo |
1,122 |
467 |
919 |
895 |
Materiales y Suministros |
495 |
280 |
495 |
285 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
6 |
0 |
45 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
20,246 |
19,648 |
20,815 |
22,961 |
Total,
Concepto |
20,246 |
19,648 |
20,815 |
22,961 |
|
Educación de Adultos
Descripción del
Programa
Está adscrito a la
Secretaría Auxiliar de Servicios Educativos para la Comunidad. Tiene como
función, proveer a todo joven de 16 años o adulto, que no ha iniciado o
completado sus estudios, servicios educativos para responder a sus
necesidades e intereses diversificando los ofrecimientos con horarios
flexibles y alternativas que le permitan desarrollar su formación
académica. Este Programa lo componen: Educación Básica y Secundaria,
Inglés Conversacional, Unidad de Exámenes, Diplomas y Certificaciones,
Proyecto de Alfabetización, Instituciones Juveniles y Programa de
Servicios Integrados a las Comunidades. A través de propuestas
competitivas, los proveedores cualificados como elegibles ofrecen los
servicios en escuelas de educación de adultos diurnas, vespertinas,
nocturnas y sabatinas. Éstas pueden ser ubicadas en escuelas de la
comunidad del Departamento de Educación, Instituciones Públicas y Privadas
de probada eficiencia educativa. Además, en organizaciones de base
comunitaria de probada eficiencia educativa, instituciones correccionales
y de rehabilitación e instituciones de enseñanza superior debidamente
acreditadas. También, se pueden ubicar en instalaciones de agencias
públicas y municipales, consorcios de organizaciones de probada eficiencia
con experiencia en andragogía y en cualquier otra entidad acreditada que
provea servicios educativos de alfabetización hasta cuarto año de escuela
superior.
Clientela
Jóvenes mayores de
16 años y adultos, que no han iniciado o completado sus estudios y desean
alfabetizarse u obtener un diploma de escuela superior o su
equivalencia.
Datos
Estadísticos |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Población
alfabetizada |
16,585 |
8,250 |
8,250 |
Población
atendida |
19,400 |
8,250 |
8,250 |
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Fondos Federales |
13,720 |
5,960 |
6,183 |
6,426 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
2,404 |
2,396 |
2,424 |
2,392 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
16,124 |
8,356 |
8,607 |
8,818 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Fondos Federales |
97 |
40 |
44 |
49 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
97 |
40 |
44 |
49 |
Total,
Origen de Recursos |
16,221 |
8,396 |
8,651 |
8,867 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados1 |
9,151 |
6,031 |
6,009 |
5,811 |
Servicios Comprados |
645 |
660 |
735 |
808 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
192 |
150 |
123 |
123 |
Gastos de Transportación |
14 |
8 |
11 |
16 |
Servicios Profesionales |
4,434 |
576 |
635 |
714 |
Otros Gastos
Operacionales |
468 |
378 |
429 |
616 |
Compra de Equipo |
555 |
401 |
442 |
487 |
Materiales y Suministros |
663 |
150 |
220 |
236 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
2 |
2 |
3 |
7 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
16,124 |
8,356 |
8,607 |
8,818 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
97 |
40 |
44 |
49 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
97 |
40 |
44 |
49 |
Total,
Concepto |
16,221 |
8,396 |
8,651 |
8,867 |
|
Instituto de Capacitación Administrativa y Asesoramiento a
Escuelas
Descripción del
Programa
Capacita y
facilita los procesos administrativos y docentes que fomenten y
fortalezcan el buen funcionamiento de las escuelas y distritos de Puerto
Rico. Los esfuerzos se dirigen a capacitar, asesorar y dar apoyo a los
Directores Regionales, Superintendentes, Superintendentes Auxiliares y
Directores de Escuelas.
Clientela
Directores de
Escuelas, Superintendentes de Escuelas y otro personal gerencial.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
67 |
35 |
131 |
131 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
67 |
35 |
131 |
131 |
Total,
Origen de Recursos |
67 |
35 |
131 |
131 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
40 |
24 |
102 |
102 |
Servicios Comprados |
2 |
2 |
2 |
2 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
2 |
2 |
Otros Gastos
Operacionales |
16 |
9 |
20 |
20 |
Compra de Equipo |
4 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
5 |
0 |
4 |
4 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
0 |
1 |
1 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
67 |
35 |
131 |
131 |
Total,
Concepto |
67 |
35 |
131 |
131 |
|
PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración
General
Descripción del
Programa
Dirige la gestión
educativa y administrativa del Sistema, a través de normas, reglamentos,
directrices de política pública y evaluación de los procesos académicos y
administrativos en todos los niveles. Todas las gestiones docentes y
administrativas que se realizan están enmarcadas en la misión del sistema
educativo, que es garantizar una educación gratuita y no sectaria, que
desarrolle las capacidades y talentos de todos los estudiantes para que
sean ciudadanos productivos, independientes, aprendices de por vida,
respetuosos de la ley, del ambiente y capaces de contribuir al bienestar
común. El objetivo primordial de este Programa es lograr la articulación
efectiva y ágil de los sistemas administrativos y fiscales en relación
con las metas académicas mediante procesos sistémicos de fortalecimiento
institucional.
Clientela
Estudiantes
participantes de todos los Programas, empleados de la Agencia y todo aquel
ciudadano que requiera algún tipo de información o servicio ofrecido por
el Departamento de Educación.
Desglose de
Prespuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
656 |
13,374 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
21,368 |
25,046 |
9,098 |
37,553 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
22,024 |
38,420 |
9,098 |
37,553 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
1,014,420 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
1,014,420 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
3 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
3 |
0 |
0 |
Total,
Origen de Recursos |
22,024 |
38,423 |
9,098 |
1,051,973 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
2,098 |
14,840 |
1,516 |
6,939 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
20 |
23 |
5 |
25 |
Servicios Comprados |
11 |
0 |
11 |
11 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
18,815 |
23,250 |
7,000 |
30,000 |
Gastos de Transportación |
3 |
9 |
23 |
23 |
Servicios Profesionales |
189 |
208 |
170 |
170 |
Otros Gastos
Operacionales |
66 |
15 |
141 |
143 |
Asignaciones Englobadas |
636 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
9 |
1 |
44 |
54 |
Materiales y Suministros |
174 |
71 |
179 |
179 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
3 |
3 |
9 |
9 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
22,024 |
38,420 |
9,098 |
37,553 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
0 |
3 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
3 |
0 |
0 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
1,014,420 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
1,014,420 |
Total,
Concepto |
22,024 |
38,423 |
9,098 |
1,051,973 |
|
Servicios Auxiliares y Asistencia Técnica
Descripción del
Programa
Este Programa
consolida todas las funciones relacionadas con asuntos fiscales,
organizacionales, de planificación y evaluación docente y administrativa.
También, ofrece asesoramiento a todos los programas sobre la utilización
de sus recursos económicos y humanos.
Clientela
Escuelas,
institutos tecnológicos, estudiantes, empleados de la Agencia y suplidores
de servicios. Además, sus oficinas colaboran con las Ramas del Gobierno
proveyendo cualquier información o servicio relacionado con la
Agencia.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
1,878 |
3,169 |
0 |
0 |
Fondos Especiales
Estatales |
1,389 |
0 |
1,200 |
500 |
Fondos Federales |
5,496 |
5,180 |
5,177 |
5,171 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
43,446 |
42,721 |
30,407 |
52,904 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
52,209 |
51,070 |
36,784 |
58,575 |
Total,
Origen de Recursos |
52,209 |
51,070 |
36,784 |
58,575 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
31,277 |
28,840 |
22,505 |
26,597 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
2,679 |
3,982 |
1,276 |
2,139 |
Servicios Comprados |
7,145 |
7,692 |
3,052 |
8,152 |
Gastos de Transportación |
362 |
346 |
487 |
453 |
Servicios Profesionales |
852 |
2,092 |
875 |
875 |
Otros Gastos
Operacionales |
2,489 |
757 |
1,151 |
13,345 |
Compra de Equipo |
7,218 |
7,054 |
7,116 |
6,694 |
Materiales y Suministros |
171 |
290 |
285 |
283 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
16 |
17 |
37 |
37 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
52,209 |
51,070 |
36,784 |
58,575 |
Total,
Concepto |
52,209 |
51,070 |
36,784 |
58,575 |
|
Mantenimiento de Escuelas Públicas
Descripción del
Programa
Mediante la
Resolución Conjunta Núm. 3 del 28 de agosto 1990, según enmendada, se creó
la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas de Puerto Rico
(OMEP), adscrita al Departamento de Educación, para desarrollar un
programa acelerado de reparación y embellecimiento de los planteles
escolares y la compra de libros, pupitres, materiales y equipo didáctico
para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La OMEP cuenta con
un total de siete (7) oficinas regionales a lo largo de la Isla. Dichas
oficinas representan los brazos operacionales de la Oficina Central y
trabajan en coordinación con ésta para garantizar la canalización y
coordinación apropiada de las mejoras adscritas a las escuelas de los
municipios que sirven. Las oficinas regionales sirven de enlace con los
gobiernos municipales, el gobierno estatal, entidades públicas y privadas
en la implantación de la política pública del Departamento de Educación.
Asimismo, proveen un monitoreo de las actividades de construcción y
mantenimiento y garantizan una respuesta rápida y local en situaciones de
emergencia.
Clientela
1,055
escuelas
Datos
Estadísticos |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Escuelas
atendidas |
974 |
974 |
796 |
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
7,368 |
13,983 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
15,548 |
15,194 |
21,734 |
21,675 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
22,916 |
29,177 |
21,734 |
21,675 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Otros Ingresos |
0 |
0 |
24,900 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
24,900 |
0 |
Total,
Origen de Recursos |
22,916 |
29,177 |
46,634 |
21,675 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
6,784 |
6,768 |
7,014 |
6,886 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
357 |
289 |
228 |
296 |
Servicios Comprados |
14,195 |
20,654 |
13,304 |
13,304 |
Gastos de Transportación |
197 |
192 |
142 |
142 |
Servicios Profesionales |
445 |
445 |
445 |
445 |
Otros Gastos
Operacionales |
99 |
0 |
0 |
1 |
Compra de Equipo |
272 |
267 |
140 |
140 |
Materiales y Suministros |
564 |
559 |
458 |
458 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
3 |
3 |
3 |
3 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
22,916 |
29,177 |
21,734 |
21,675 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
24,900 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
24,900 |
0 |
Total,
Concepto |
22,916 |
29,177 |
46,634 |
21,675 |
|
Seguridad Escolar
Descripción del
Programa
Desarrolla
actividades dirigidas a promover la reducción en las incidencias de
violencia y el uso de drogas, alcohol, tabaco y armas en nuestras escuelas
mediante el desarrollo de actividades extracurriculares en horario
regular; evidenciado por los informes de servicios ofrecidos en las
diferentes escuelas del sistema por nuestro personal. El fin primordial es
la prevención y la educación. Además, desarrolla campañas de protección
ambiental, embellecimiento y ornato, haciendo partícipes de este
compromiso a los estudiantes, padres, directores, maestros y a miembros de
la comunidad. El Programa establece lazos colaborativos con agencias
gubernamentales e instituciones privadas, y desarrolla campañas de
conciencia social que permitan crear una cultura de paz en las escuelas.
También, se incluye el Programa de Seguridad y Protección de un mínimo de
100 metros alrededor del plantel escolar.
Clientela
Toda la Comunidad
Escolar
Datos
Estadísticos |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Guardias
Escolares |
110 |
104 |
104 |
Guardias
Municipales |
103 |
95 |
95 |
Guardias
Privados |
838 |
1,082 |
1,082 |
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
8,721 |
8,675 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
9,314 |
8,711 |
8,767 |
13,417 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
18,035 |
17,386 |
8,767 |
13,417 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
5,000 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
0 |
5,000 |
0 |
Total,
Origen de Recursos |
18,035 |
17,386 |
13,767 |
13,417 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
4,121 |
4,022 |
3,954 |
3,520 |
Servicios Comprados |
4,317 |
4,314 |
3,887 |
3,887 |
Gastos de Transportación |
3 |
1 |
5 |
65 |
Servicios Profesionales |
854 |
374 |
900 |
5,900 |
Otros Gastos
Operacionales |
4 |
0 |
3 |
3 |
Asignaciones Englobadas |
8,721 |
8,675 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
0 |
24 |
Materiales y Suministros |
15 |
0 |
18 |
18 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
18,035 |
17,386 |
8,767 |
13,417 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
0 |
0 |
5,000 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
0 |
5,000 |
0 |
Total,
Concepto |
18,035 |
17,386 |
13,767 |
13,417 |
|
Servicios Integrados a Comunidades
Descripción del
Programa
Ofrece servicios
educativos de tutorías a la población identificada de alto riesgo de
convertirse en desertores escolares debido a los problemas
socio-económicos que se encuentran dentro de las Comunidades Especiales y
Residenciales Públicos para promover la autosuficiencia y el desarrollo
económico y social de los residentes. Además, unen esfuerzos mediante
acuerdos colaborativos con las agencias gubernamentales para mejorar la
calidad de vida de estas familias. A través del Programa, se fortalece la
fibra social, unión familiar, el sentido de respeto y amor patrio y se
promueve el sentido de autoestima y esfuerzo comunitario.
Mediante el
Programa "Youth Offenders" se ofrecen servicios educativos y relacionados
post-secundarios a los jóvenes ofensores y ex-ofensores del Departamento
de Corrección y Rehabilitación. Se pretende mejorar cualitativamente el
proceso de reintegración a la libre comunidad por vía de apertura al
mercado de empleos y a la prestación de servicios generales.
Clientela
Niños y jóvenes
desde el nivel elemental hasta el nivel superior que se encuentren en alto
riesgo de abandonar la escuela por sus ejecutorias académicas. También, se
impacta a jóvenes y adultos que interesen obtener el diploma de cuarto año
y/o alfabetizarse a través de la Ley 217-2008 y del Programa de
Alfabetización.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
49 |
0 |
48 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
49 |
0 |
48 |
0 |
Total,
Origen de Recursos |
49 |
0 |
48 |
0 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
49 |
0 |
48 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
49 |
0 |
48 |
0 |
Total,
Concepto |
49 |
0 |
48 |
0 |
|
Servicios de Imprenta del Departamento de Educación
Descripción del
Programa
La Ley Núm. 22 de
26 de abril de 1954, según enmendada, creó el servicio de imprenta como un
programa para la producción y difusión de material didáctico. A través de
esta Ley, se integró y coordinó el funcionamiento de las facilidades
existentes en ese momento para la producción de material didáctico,
informativo y cultural del Departamento de Educación, facultándoles, a su
vez, a ofrecer servicios a otras agencias y al público en general. El
Programa cuenta con un Fondo Especial Estatal al que se le acreditan los
ingresos producto de la venta del material impreso. Estos recursos se
utilizan para sufragar sus gastos operacionales.
Clientela
El principal
cliente es el propio Departamento de Educación, aunque se ofrecen
servicios a otras agencias de gobierno que lo soliciten. En los últimos
años se ha registrado un incremento en las solicitudes de tareas por parte
de otras agencias, tales como: Oficina de la Procuradora de las Mujeres,
Departamento de Corrección y Rehabilitación, Oficina Estatal de
Conservación Histórica, Departamento de Hacienda, Departamento de la
Familia, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Oficina Estatal
para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres,
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, Comisión
de Derechos Civiles, entre otras.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Fondos Especiales
Estatales |
556 |
447 |
610 |
1,581 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
773 |
753 |
692 |
635 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,329 |
1,200 |
1,302 |
2,216 |
Total,
Origen de Recursos |
1,329 |
1,200 |
1,302 |
2,216 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
773 |
753 |
692 |
635 |
Servicios Comprados |
153 |
21 |
163 |
255 |
Otros Gastos
Operacionales |
279 |
275 |
303 |
975 |
Compra de Equipo |
5 |
38 |
5 |
38 |
Materiales y Suministros |
119 |
113 |
139 |
313 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,329 |
1,200 |
1,302 |
2,216 |
Total,
Concepto |
1,329 |
1,200 |
1,302 |
2,216 |
| |