BASE LEGAL
La Ley
20-2001, según enmendada, conocida como
"Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres", crea la Oficina como
una entidad jurídica independiente y separada de cualquier otra agencia o
entidad pública. Dicha Oficina está dotada de funciones educativas,
investigativas, fiscalizadoras, de reglamentación y cuasi judiciales,
relacionadas a la implantación de la política pública decretada por dicha
Ley.
MISIÓN
Asegurar y
promover el desarrollo, igualdad y la equidad de la mujer en Puerto Rico.
Erradicar todas las manifestaciones de discrimen y violencia. Fomentar y
hacer cumplir las políticas públicas que garantizan los derechos humanos
de las mujeres y educar a la comunidad para tomar decisiones proactivas y
afirmativas, en defensa de los derechos de las mujeres.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y
Propuestos |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Sept./15 |
Sept./16 |
Sept./17 |
Feb./18 |
Proy. |
|
Cantidad
total de puestos |
41 |
46 |
36 |
44 |
52 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO
PARA EL AÑO FISCAL 2018-2019
El Presupuesto
Recomendado considera los principios del Plan Fiscal presentado por el
Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración
Financiera. Además, esta basado en la metodología de Presupuesto Base
Cero (PBC) conforme a la Política Pública establecida en el Boletín
Administrativo Núm. OE-2017-05. El PBC es una metodología presupuestaria y
de planeación de política fiscal cuyo objetivo fundamental es alcanzar que
no se gaste en exceso de lo que se recauda. De esta manera, se limita el
incremento de la deuda pública y se garantiza la utilización de prácticas
rentables y responsables, tanto a corto como a largo plazo. Al aplicar la
técnica del PBC se contempla evaluar y justificar cada año todos los
programas y gastos de los departamentos, agencias o instrumentalidades del
Gobierno partiendo de cero, sin tomar en consideración las asignaciones
presupuestarias de años anteriores. Así, se logra una reducción en los
gastos y se elimina la duplicidad en el ofrecimiento de servicios.
Para el Año Fiscal 2018-2019, el presupuesto consolidado
recomendado asciende a $5,855,000. De estos, $2,009,000 provienen de la
Resolución Conjunta del Presupuesto General; $1,250,000 de Asignaciones
Especiales y $2,596,000 de Fondos Federales. El presupuesto recomendado
con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General incluye,
$527,000 para gastos de funcionamiento y $1,482,000 para el pago de Nómina
y Costos Relacionados. Las Asignaciones Especiales incluyen $1,250,000
para gastos relacionados a grilletes relacionados en caso de violencia
doméstica.
Entre los Programas Federales que proveen mayores
aportaciones se incluyen: "Violence against Women"(STOP), "Crime Victim
Assistance"(VOCA) y el programa "Sexual Assault"(SASP) que trabajan en
áreas de agresión sexual y agresión en las cárceles del País, así como la
educación y prevención a niñas de 11 años en adelante.
El
Presupuesto Recomendado de la agencia incluye asignaciones presupuestarias
que en años anteriores se contemplaron, aunque no como parte de dicho
presupuesto. Estas partidas corresponden a las asignaciones relacionadas
con: la anualidad a empleados por la Ley 70; el pago de Primas de Fianzas
de Fidelidad; el pago de servicios a la Autoridad de Energía Eléctrica; el
pago de servicios a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados; el pago
de Renta a la Autoridad de Edificios Públicos; y el "Pay As You Go".
El Presupuesto Recomendado permitirá el cumplimiento con los
deberes ministeriales cónsono con la aplicación de la política pública.
Además, considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la JSF
creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica
de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability
Act of 2016, en adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No.
114-187,130 Stat. 2183 (2016).
RESUMEN DE LOS RECURSOS
CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Servicio
Directo |
Programa |
Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Asuntos de la Mujer |
4,214 |
2,945 |
4,038 |
3,985 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio Directo |
4,214 |
2,945 |
4,038 |
3,985 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Asuntos de la Mujer |
1,957 |
1,916 |
2,096 |
1,870 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos, Servicio Directo |
1,957 |
1,916 |
2,096 |
1,870 |
|
Total,
Servicio Directo |
6,171 |
4,861 |
6,134 |
5,855 |
|
Total,
Programa |
6,171 |
4,861 |
6,134 |
5,855 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
2,551 |
2,203 |
2,292 |
2,009 |
Asignaciones Especiales |
1,341 |
367 |
1,250 |
1,250 |
Fondos Federales |
322 |
375 |
496 |
726 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
4,214 |
2,945 |
4,038 |
3,985 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Fondos Federales |
1,957 |
1,916 |
2,096 |
1,870 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
1,957 |
1,916 |
2,096 |
1,870 |
Total,
Origen de Recursos |
6,171 |
4,861 |
6,134 |
5,855 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento de la RC
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
1,665 |
1,522 |
1,547 |
1,482 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
65 |
44 |
34 |
53 |
Servicios Comprados |
382 |
379 |
282 |
236 |
Gastos de Transportación |
11 |
10 |
5 |
5 |
Servicios Profesionales |
206 |
41 |
39 |
69 |
Otros Gastos
Operacionales |
10 |
5 |
2 |
2 |
Asignaciones Englobadas |
10 |
12 |
190 |
0 |
Materiales y Suministros |
25 |
8 |
7 |
7 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
177 |
182 |
186 |
155 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la RC del Fondo General |
2,551 |
2,203 |
2,292 |
2,009 |
|
Total
de la RC del Fondo General |
2,551 |
2,203 |
2,292 |
2,009 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de la AE
del Fondo General |
|
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
0 |
36 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
4 |
0 |
1,250 |
1,250 |
Asignaciones Englobadas |
1,337 |
331 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la AE del Fondo General |
1,341 |
367 |
1,250 |
1,250 |
|
Total
de la AE del Fondo General |
1,341 |
367 |
1,250 |
1,250 |
|
Total
del Fondo General |
3,892 |
2,570 |
3,542 |
3,259 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de otros
recursos |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
222 |
275 |
351 |
357 |
Servicios Profesionales |
100 |
100 |
145 |
219 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
0 |
0 |
150 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de otros recursos |
322 |
375 |
496 |
726 |
|
Subsidios, Incentivos y Donativos
de otros recursos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
1,957 |
1,916 |
2,096 |
1,870 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de otros recursos |
1,957 |
1,916 |
2,096 |
1,870 |
Total,
Concepto |
6,171 |
4,861 |
6,134 |
5,855 |
PROGRAMA
DE SERVICIO DIRECTO
Asuntos de la Mujer
Descripción del
Programa
Diseña, coordina y
ofrece conferencias en áreas de violencia doméstica y equidad educativa en
el ambiente laboral, entre otras. Además, educa, provee asistencia legal,
realiza investigaciones sobre casos de precedente y de derechos adquiridos
de la mujer y promueve legislación en su beneficio.
Clientela
Mujeres,
estudiantes, funcionarios públicos y empresas privadas.
Datos
Estadísticos |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Actividades
Educativas |
500 |
500 |
500 |
Acuerdos
Colaborativos |
10 |
10 |
10 |
Casos
Atendidos - CRIAS |
4,700 |
4,500 |
4,500 |
Consultas |
150 |
200 |
200 |
Coordinación
de Servicios |
1,300 |
1,000 |
1,000 |
Investigaciones
Jurídicas |
1 |
1 |
1 |
Legislaciones
Propuestas |
1 |
1 |
1 |
Memorial
Explicativo y Ponencias |
30 |
30 |
30 |
Multas
Emitidas |
5 |
3 |
3 |
Participantes
servidas por las ONG yAgencias |
8,000 |
8,500 |
8,500 |
Personas
impactadas en actividades educativas y comunitarias |
25,000 |
30,000 |
30,000 |
Querellas
Adjudicadas |
5 |
20 |
20 |
Querellas
Nuevas |
20 |
20 |
20 |
Seguimiento
de las Coordinaciones |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
Servicios
Ofrecidos por ONGs* y Agencias |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
Vistas
Administrativas |
30 |
30 |
30 |
|