OFICINA DE ASUNTOS DE LA JUVENTUD.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 34 de 13 de julio de 1978, según enmendada, conocida como "Ley de la Oficina de Asuntos de la Juventud", crea la Oficina de Asuntos de la Juventud, adscrita a la Oficina del Gobernador.

MISIÓN

Asegurar la implantación de la política pública del Gobierno de Puerto Rico tomando en cuenta las aspiraciones y metas de la juventud, entre las edades de 13 a 19 años, mediante la coordinación de servicios directos de forma inmediata, accesible y eficiente, con la cooperación de agencias públicas, entidades privadas, la ciudadanía y la activa participación de los jóvenes, para propiciar el desarrollo integral de la juventud.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • Área Auxiliar de Servicios
  • Oficina de Administración
  • Oficina de Asesoramiento Legal
  • Oficina de Comunicaciones
  • Oficina de Recursos Humanos
  • Oficina de Sistemas de Información
  • Oficina del Director Ejecutivo
  • Oficina del Subdirector Ejecutivo

PROGRAMA

Coordinación, Orientación y Seguimiento de Servicios a Jóvenes

Descripción del Programa

Ofrecer servicios directos a jóvenes entre las edades de 13 y 29 años, a su entorno familiar y a la comunidad. Desarrollar actividades dirigidas a coordinar con otras agencias gubernamentales, municipios, organizaciones y la empresa privada. Desarrollar diversos servicios de acuerdo a las necesidades de la juventud, tales como: el Programa de Juvempleo, Viajes Estudiantiles, Teatro Foro y Plenaria, Desarrollo Académico y Orientación Laboral, Fomento de Organizaciones Juveniles (Club OAJ), Desarrollo Cultural Juvenil y el Programa de Micro Empresas.

Datos Estadísticos 2011 2012 2013

 

Empleos generados 190 750 750
Escuelas impactadas 394 300 300
Jóvenes beneficiados 42,356 15,000 15,000
Patronos participantes del programa 293 100 100
Talleres 854 1,000 1,000

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2012-2013.

Clientela

Jóvenes entre las edades de 13 a 29 años

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2012-2013

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2012-2013 asciende a $4,117,000. Los recursos incluyen $2,194,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y $1,923,000 de Asignaciones Especiales.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $2,928,000, en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2011-2012. Esta reducción se debe principalmente a que la asignación de los Fondos Especiales Estatales finaliza su vigencia en el año fiscal 2011-2012, según disposiciones de la Ley Núm. 32 de 23 de junio de 1985, según enmendada, conocida como "Ley de Viajes Estudiantiles" y al efecto reductor en la nómina producto de la implantación de la Ley 70-2010, conocida como "Ley del Programa de Incentivo, Retiro y Readiestramiento. Además, una reducción en Otros Ingresos que provienen de la Ley 112-2011 que crea el "Fondo para el Apoyo Presupuestario 2011-2012", debido a que estos recursos no son recurrentes.

Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General permitirán continuar ofreciendo los servicios para satisfacer las necesidades de los jóvenes. Además, se incluyen recursos adicionales provenientes de una Asignación Especial principalmente para cumplir con la Ley 464-2004, que crea el Programa Juvempleo, cuya responsabilidad es proveer la primera experiencia de empleo a jóvenes estudiantes que estén próximos a obtener su bachillerato.


RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2010 2011 2012 2013

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Coordinación, Orientación y Seguimiento de Servicios a Jóvenes 9,417 7,334 7,045 4,117
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,417 7,334 7,045 4,117
Total, Programa 9,417 7,334 7,045 4,117
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,768 527 2,329 2,194
Asignaciones Especiales 1,803 1,803 1,803 1,923
Fondo de Estabilización 2,036 2,067 0 0
Fondos Especiales Estatales 2,744 2,833 2,813 0
Fondos Federales 66 104 0 0
Otros Ingresos 0 0 100 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,417 7,334 7,045 4,117
Total, Origen de Recursos 9,417 7,334 7,045 4,117
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,882 2,913 3,191 3,088
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 229 59 93 73
Servicios Comprados 467 464 286 81
Donativos, Subsidios y Distribuciones 765 0 239 239
Gastos de Transportación 2,105 2,351 2,356 50
Servicios Profesionales 155 1,046 504 260
Otros Gastos Operacionales 50 118 196 82
Asignaciones Englobadas 1,699 0 0 100
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 7 0 0
Compra de Equipo 3 332 73 72
Materiales y Suministros 62 44 107 72
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,417 7,334 7,045 4,117
Total, Concepto 9,417 7,334 7,045 4,117