DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES.


BASE LEGAL

La Ley 8-2004, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes".

MISIÓN

Promover la participación de la comunidad, considerando a las personas y organizaciones socios en la gestión gubernamental, para desarrollar la recreación y el deporte de forma organizada, planificada y participativa, atendiendo los intereses y las necesidades específicas de las comunidades.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • Comisiones de: Asuntos Gallísticos, Boxeo Profesional, Deportes Profesionales y de Seguridad en la Recreación y el Deporte
  • Consejo Nacional para la Vinculación del Deporte, la Recreación y la Educación Física
  • Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y la Recreación
  • Oficina de Asesoramiento Legal
  • Oficina de Auditoría Interna
  • Oficina de Prensa y Comunicaciones
  • Oficina de Presupuesto y Planificación
  • Oficina de Sistemas de Información
  • Oficina del Secretario
  • Oficinas Regionales
  • Secretaría Auxiliar de Administración
  • Secretaría Auxiliar de Infraestructura
  • Secretaría Auxiliar de Recreación y Deportes
  • Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos y Relaciones Laborales
  • Secretaría Auxiliar para el Deporte de Alto Rendimiento
PROGRAMAS

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Canaliza adecuadamente la operación de la agencia y ofrece servicios de apoyo y asesoramiento al Departamento de Recreación y Deportes. Además, asegura el cumplimiento con los procedimientos, normas y reglamentos que rigen los aspectos fiscales, contables y financieros para salvaguardar la legalidad en el trámite y proceso de las transacciones fiscales del Departamento, conforme a los principios de sana administración pública.

Infraestructura Física

Descripción del Programa

Responsable de mantener en óptimas condiciones las instalaciones recreativas y deportivas de nuestra Isla para satisfacer las necesidades de la comunidad. Además, provee apoyo a los programas de servicios que se canalizan a través de las Oficinas Regionales.

Promoción y Fomento de los Deportes

Descripción del Programa

Promueve, asesora y supervisa las actividades deportivas en la Isla y fomenta la mayor participación de la juventud. Además, ofrece a la ciudadanía, alternativas saludables para el buen uso de su tiempo libre con el fin de controlar la criminalidad, mejorando su calidad de vida.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2012-2013

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2012-2013 asciende a $44,640,000. Los recursos incluyen $28,398,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y $16,242,000 de Asignaciones Especiales.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $5,171,000 en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2011-2012. Esta disminución se debe principalmente a economías generadas en los gastos operacionales y al efecto reductor en la nómina producto de la Ley 70-2010, conocida como "Ley del Programa de Incentivos, Retiro y Readiestramiento".

Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General permitirán que el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) continúe la administración de programas de recreación y deportes, en coordinación con los municipios y organizaciones comunitarias. Estos programas están enfocados principalmente en los Centros de Formación Deportiva, donde el deporte es utilizado como instrumento para el desarrollo de valores y capacitación en los fundamentos de las destrezas deportivas. Los Centros son unidades de educación deportiva ubicados en comunidades de fácil acceso.

Además, algunas de las disciplinas atendidas en los programas son: Cancha Abierta, que integra jóvenes de los residenciales públicos del País, en la enseñanza y práctica deportiva del baloncesto, balompié y volibol; Plaza Ejercicio, que provee diversas alternativas de actividad física dirigidas principalmente a la población adulta y de edad avanzada; Jugando por tu Salud, que enfoca el desarrollo de actividades deportivas a la condición de sobrepeso de nuestra población de niños y jóvenes; Academias Adaptadas, que dirige sus servicios recreo-deportivos a las personas con diversidad de condiciones especiales.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2010 2011 2012 2013

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 7,329 5,662 8,134 5,222
Infraestructura Física 18,718 16,463 17,157 15,264
Promoción y Fomento de los Deportes 6,474 7,696 8,278 7,912
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 32,521 29,821 33,569 28,398
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Dirección y Administración General 2,946 0 0 0
Promoción y Fomento de los Deportes 6,999 8,620 9,542 16,242
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 9,945 8,620 9,542 16,242
 
Mejoras Permanentes
Infraestructura Física 150 750 450 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 150 750 450 0
Total, Programa 42,616 39,191 43,561 44,640
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 14,893 11,302 30,869 28,398
Fondo de Estabilización 17,628 18,519 0 0
Otros Ingresos 0 0 2,700 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 32,521 29,821 33,569 28,398
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 9,945 8,620 9,542 16,242
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 9,945 8,620 9,542 16,242
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 750 450 0
Otros Ingresos 150 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 150 750 450 0
Total, Origen de Recursos 42,616 39,191 43,561 44,640
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 23,162 20,569 17,953 16,099
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 6,117 5,887 6,972 6,137
Servicios Comprados 394 398 749 967
Donativos, Subsidios y Distribuciones 8 40 39 39
Gastos de Transportación 81 162 382 382
Servicios Profesionales 46 82 81 81
Otros Gastos Operacionales 6 11 15 15
Asignaciones Englobadas 2,409 2,359 7,279 4,529
Pago de Deuda de Años Anteriores 268 254 0 50
Materiales y Suministros 30 59 99 99
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 32,521 29,821 33,569 28,398
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 4,745 5,200 4,320 7,695
Incentivos y Subsidios 5,200 3,420 5,222 8,547
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 9,945 8,620 9,542 16,242
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 150 750 450 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 150 750 450 0
Total, Concepto 42,616 39,191 43,561 44,640