BASE LEGAL
El
Plan de Reorganización Núm. 1 de 22 de junio de 2011,
creó la Oficina del Procurador de la Salud, la Oficina del Procurador de Personas Pensionadas y de la Tercera Edad, la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos y la Oficina del Procurador del Veterano, así como también, la Oficina de Administración de las Procuradurías (OAP), como componente administrativo de las Procuradurías.
MISIÓN
Velar y proteger los derechos, beneficios y atender los reclamos y problemas de los veteranos para el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de esta población puertorriqueña.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
- Área de Coordinación y Servicios Administrativos
- División de Investigaciones y Querellas
- División de Reclamaciones, Orientación y Coordinación
- Junta Asesora
- Oficina de Asuntos Legales
- Oficina del Procurador
- Oficina del Sub Procurador
- Oficinas Regionales
PROGRAMA
Asistencia, Orientación y Asesoramiento al Veterano
Descripción del Programa
Hacer cumplir las disposiciones de la Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI, ofreciendo orientación, representación y ayuda en los problemas que enfrentan los veteranos y sus familiares. Con el propósito de asegurar su bienestar económico y social, garantizando la igualdad de condiciones para recibir los beneficios y privilegios que les conceden las leyes federales y estatales.
Datos Estadísticos |
2011 |
2012 |
2013 |
  |
Clientela atendida |
79,000 |
79,000 |
79,000 |
Querellas atendidas |
41,500 |
41,500 |
41,500 |
Clientela
Veteranos y sus familiares
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2012-2013
El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2012-2013 asciende a $3,234,000. Los recursos incluyen $1,082,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y $2,152,000 de Asignaciones Especiales .
Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $161,000, en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2011-2012. Esta disminución se debe principalmente a los ajustes por el efecto de la restructuración y redistribución de los recursos humanos y fiscales en la integración del Plan de Reorganización de las Procuradorías "Plan de Reorganización Núm. 1 del 22 de junio de 2011".
Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General proveerán para fortalecer los servicios de asistencia, orientación y asesoría a los veteranos o familiares, así como para la protección de sus derechos y beneficios al garantizar igualdad de condiciones que les conceden las leyes federales y estatales. Además, se incluye recursos adicionales provenientes de Asignación Especial para subsidiar la Casa del Veterano y la administración y operación del nuevo Cementerio Estatal en Aguadilla, Puerto Rico.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Asistencia, Orientación y Asesoramiento al Veterano |
1,860 |
1,636 |
1,795 |
1,634 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,860 |
1,636 |
1,795 |
1,634 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Asistencia, Orientación y Asesoramiento al Veterano |
1,170 |
1,170 |
1,170 |
1,600 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
1,170 |
1,170 |
1,170 |
1,600 |
  |
Mejoras Permanentes |
Asistencia, Orientación y Asesoramiento al Veterano |
0 |
15 |
7,635 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
15 |
7,635 |
0 |
Total, Programa |
3,030 |
2,821 |
10,600 |
3,234 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
952 |
660 |
1,307 |
1,082 |
Asignaciones Especiales |
300 |
300 |
300 |
552 |
Fondo de Estabilización |
608 |
659 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
0 |
17 |
188 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,860 |
1,636 |
1,795 |
1,634 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
1,170 |
1,170 |
1,170 |
1,600 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
1,170 |
1,170 |
1,170 |
1,600 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
0 |
15 |
500 |
0 |
Fondos Federales |
0 |
0 |
7,135 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
15 |
7,635 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
3,030 |
2,821 |
10,600 |
3,234 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
924 |
862 |
1,009 |
611 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
38 |
38 |
32 |
24 |
Servicios Comprados |
243 |
186 |
176 |
179 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
214 |
199 |
237 |
227 |
Gastos de Transportación |
3 |
7 |
3 |
3 |
Otros Gastos Operacionales |
1 |
0 |
1 |
253 |
Asignaciones Englobadas |
422 |
300 |
300 |
300 |
Compra de Equipo |
2 |
16 |
12 |
12 |
Materiales y Suministros |
13 |
28 |
25 |
25 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,860 |
1,636 |
1,795 |
1,634 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
1,170 |
1,170 |
1,170 |
1,600 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
1,170 |
1,170 |
1,170 |
1,600 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
0 |
15 |
7,635 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
15 |
7,635 |
0 |
Total, Concepto |
3,030 |
2,821 |
10,600 |
3,234 |
|