OFICINA DEL PROCURADOR DEL VETERANO DE PUERTO RICO.


BASE LEGAL

El Plan de Reorganización Núm. 1 de 22 de junio de 2011, creó la Oficina del Procurador de la Salud, la Oficina del Procurador de Personas Pensionadas y de la Tercera Edad, la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos y la Oficina del Procurador del Veterano, así como también, la Oficina de Administración de las Procuradurías (OAP), como componente administrativo de las Procuradurías.


MISIÓN

Velar y proteger los derechos, beneficios y atender los reclamos y problemas de los veteranos para el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de esta población puertorriqueña.


ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • Área de Coordinación y Servicios Administrativos
  • División de Investigaciones y Querellas
  • División de Reclamaciones, Orientación y Coordinación
  • Junta Asesora
  • Oficina de Asuntos Legales
  • Oficina del Procurador
  • Oficina del Sub Procurador
  • Oficinas Regionales


PROGRAMA

Asistencia, Orientación y Asesoramiento al Veterano

Descripción del Programa

Hacer cumplir las disposiciones de la Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI, ofreciendo orientación, representación y ayuda en los problemas que enfrentan los veteranos y sus familiares. Con el propósito de asegurar su bienestar económico y social, garantizando la igualdad de condiciones para recibir los beneficios y privilegios que les conceden las leyes federales y estatales.


Datos Estadísticos 2011 2012 2013

 

Clientela atendida 79,000 79,000 79,000
Querellas atendidas 41,500 41,500 41,500

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2012-2013.


Clientela

Veteranos y sus familiares



PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2012-2013

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2012-2013 asciende a $3,234,000. Los recursos incluyen $1,082,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y $2,152,000 de Asignaciones Especiales .

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $161,000, en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2011-2012. Esta disminución se debe principalmente a los ajustes por el efecto de la restructuración y redistribución de los recursos humanos y fiscales en la integración del Plan de Reorganización de las Procuradorías "Plan de Reorganización Núm. 1 del 22 de junio de 2011".

Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General proveerán para fortalecer los servicios de asistencia, orientación y asesoría a los veteranos o familiares, así como para la protección de sus derechos y beneficios al garantizar igualdad de condiciones que les conceden las leyes federales y estatales. Además, se incluye recursos adicionales provenientes de Asignación Especial para subsidiar la Casa del Veterano y la administración y operación del nuevo Cementerio Estatal en Aguadilla, Puerto Rico.



RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2010 2011 2012 2013

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Asistencia, Orientación y Asesoramiento al Veterano 1,860 1,636 1,795 1,634
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,860 1,636 1,795 1,634
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Asistencia, Orientación y Asesoramiento al Veterano 1,170 1,170 1,170 1,600
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,170 1,170 1,170 1,600
 
Mejoras Permanentes
Asistencia, Orientación y Asesoramiento al Veterano 0 15 7,635 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 15 7,635 0
Total, Programa 3,030 2,821 10,600 3,234
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 952 660 1,307 1,082
Asignaciones Especiales 300 300 300 552
Fondo de Estabilización 608 659 0 0
Fondos Federales 0 17 188 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,860 1,636 1,795 1,634
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 1,170 1,170 1,170 1,600
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,170 1,170 1,170 1,600
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 15 500 0
Fondos Federales 0 0 7,135 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 15 7,635 0
Total, Origen de Recursos 3,030 2,821 10,600 3,234
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 924 862 1,009 611
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 38 38 32 24
Servicios Comprados 243 186 176 179
Donativos, Subsidios y Distribuciones 214 199 237 227
Gastos de Transportación 3 7 3 3
Otros Gastos Operacionales 1 0 1 253
Asignaciones Englobadas 422 300 300 300
Compra de Equipo 2 16 12 12
Materiales y Suministros 13 28 25 25
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,860 1,636 1,795 1,634
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 1,170 1,170 1,170 1,600
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,170 1,170 1,170 1,600
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 15 7,635 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 15 7,635 0
Total, Concepto 3,030 2,821 10,600 3,234