BASE LEGAL
La
Ley 1-2000,
según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio", crea la Autoridad y la adscribe al Departamento de Transportación y Obras Públicas.
MISIÓN
Proveer un servicio de transportación marítima eficiente, ágil y confiable para los residentes de Puerto Rico y las Islas Municipios, que, integrado a las demás alternativas de transporte, contribuya y facilite el desarrollo socioeconómico y su calidad de vida.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
- Directoría Auxiliar de Administración y Finanzas
- Directoría Auxiliar de Operaciones y Servicios
- Directoría Auxiliar de Recursos Humanos y Relaciones Industriales
- Directoría Auxiliar de Seguridad Interna
- Oficina del Asesor Legal
- Oficina del Auditor Interno
- Oficina del Director Ejecutivo
- Oficina del Subdirector
PROGRAMA
Operación, Mantenimiento y Servicios de Lanchas a Nivel Isla
Descripción del Programa
Proveer servicios de transportación marítima de pasajeros y carga a residentes, al igual que a visitantes de Fajardo, Vieques, Culebra y a los usuarios de Cataño, San Juan y Hato Rey.
Datos Estadísticos |
2011 |
2012 |
2013 |
  |
Pasajeros transportados Fajardo, Vieques y Culebra (FVC) |
1,000,442 |
1,050,464 |
1,071,473 |
Pasajeros transportados San Juan, Cataño y Hato Rey |
894,197 |
945,878 |
993,171 |
Toneladas de carga transportada FVC |
309,263 |
315,000 |
330,750 |
Clientela
Usuarios del servicio de transportación marítima en Cataño, Hato Rey y San Juan, y los habitantes y visitantes de Vieques y Culebra.
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2012-2013
El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2012-2013 asciende a $44,533,000. Los recursos incluyen $22,377,000 provenientes de Asignaciones Especiales, $15,666,000 de Fondos Federales y $6,490,000 de Ingresos Propios.
Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución neta de $414,000, en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2011-2012. Esta disminución se debe principalmente al impacto de la Ley 70-2010, según enmendada, conocida como "Ley del Programa de Incentivos, Retiro y Readiestramiento". Mediante esta Ley, se estableció un programa voluntario a través del cual los empleados elegibles pueden retirarse o separarse de su empleo a cambio de una pensión temprana, un incentivo económico u otros beneficios. Por otro lado, la Autoridad proyecta incrementos en los Ingresos Propios y en las aportaciones de Fondos Federales.
Los recursos de las Asignaciones Especiales del Presupuesto General proveerán para gastos operacionales y el mantenimiento de los servicios de transportación marítima de los municipios de Fajardo, Vieques, Culebra y del Acuaexpreso de San Juan y Cataño. Además, se destinan recursos para atender los pagos a suplidores por servicios prestados para el mantenimiento y la operación de la Corporación.
Los Ingresos Propios se generan por concepto de la venta de boletos a los usuarios del servicio de transporte marítimo y el cobro del arancel por carga transportada. Se observa un aumento en los ingresos propios destinados a gastos de funcionamiento debido a que se proyecta un incremento de pasajeros en las nuevas lanchas de la ruta Isla (Fajardo - Vieques - Culebra) y Metro.
Entre los programas federales que proveen las mayores aportaciones se incluyen: "Federal Transit Capital Investment Grants". Estos recursos van dirigidos a mejoras de las terminales de Cataño, Vieques, Culebra y Fajardo.
En el área de mejoras permanentes se incluyen $2,990,000 de Ingresos Propios para el pareo de fondos de proyectos financiados con fondos federales. Para el año fiscal 2012 se refleja una asignación de $15,000,000 provenientes del Fondo de Mejoras Públicas que no recurre para el año fiscal 2013. Dichos recursos fueron asignados mediante la Ley 242-2011, "Emisión de Bonos del Gobierno de Puerto Rico", para la adquisición de dos (2) lanchas rápidas para el transporte de pasajeros entre Fajardo y las islas municipios de Vieques y Culebra.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Operación, Mantenimiento y Servicios de Lanchas a nivel Isla |
25,350 |
36,258 |
29,991 |
29,577 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
25,350 |
36,258 |
29,991 |
29,577 |
  |
Mejoras Permanentes |
Operación, Mantenimiento y Servicios de Lanchas a nivel Isla |
37,848 |
1,000 |
34,200 |
14,956 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
37,848 |
1,000 |
34,200 |
14,956 |
Total, Programa |
63,198 |
37,258 |
64,191 |
44,533 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
20,848 |
23,957 |
24,604 |
22,377 |
Fondos Federales |
120 |
0 |
2,696 |
3,700 |
Ingresos Propios |
4,382 |
12,301 |
2,691 |
3,500 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
25,350 |
36,258 |
29,991 |
29,577 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Asignaciones Especiales |
4,500 |
200 |
0 |
0 |
Fondo de Mejoras Públicas |
0 |
0 |
15,000 |
0 |
Fondos Federales |
33,248 |
800 |
19,200 |
11,966 |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
2,990 |
Otros Ingresos |
100 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
37,848 |
1,000 |
34,200 |
14,956 |
Total, Origen de Recursos |
63,198 |
37,258 |
64,191 |
44,533 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
14,983 |
19,043 |
15,640 |
13,944 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
265 |
603 |
603 |
614 |
Servicios Comprados |
2,639 |
5,917 |
2,529 |
6,229 |
Gastos de Transportación |
250 |
155 |
155 |
155 |
Servicios Profesionales |
1,755 |
2,247 |
2,696 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
974 |
837 |
0 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
0 |
149 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
0 |
0 |
447 |
0 |
Compra de Equipo |
0 |
95 |
95 |
95 |
Materiales y Suministros |
4,469 |
7,361 |
7,826 |
8,391 |
Anuncios y Pautas en Medios |
15 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
25,350 |
36,258 |
29,991 |
29,577 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
37,848 |
1,000 |
34,200 |
14,956 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
37,848 |
1,000 |
34,200 |
14,956 |
Total, Concepto |
63,198 |
37,258 |
64,191 |
44,533 |
|