BASE LEGAL
Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951,
según enmendada, crea el "Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", el cual se considera un fideicomiso.
Ley Núm. 12 de 19 de octubre de 1954,
según enmendada, conocida como "Ley de Retiro de la Judicatura", crea el Sistema de Retiro de la Judicatura del Gobierno de Puerto Rico.
MISIÓN
Brindar servicios de calidad a los empleados del Gobierno y la Judicatura a través de una sana administración, que asegure un ingreso económico digno a nuestros servidores públicos ya retirados, así como recursos financieros a participantes activos.
Administrar eficaz y eficientemente el fondo de anualidades y pensiones, desarrollar estrategias de inversión que redunden en solvencia económica al Sistema y a la proyección actuarial.
Además, custodiar y administrar los recursos que anualmente se consignan en el Presupuesto General de Gastos para las Leyes Especiales.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
- Área Contraloría y Presupuesto
- Área de Servicios Administrativos
- Área de Servicios de Retiro y Préstamos
- Junta de Síndicos
- Oficina de Asuntos Legales
- Oficina de Auditoría Interna
- Oficina de Recursos Humanos y Relaciones Laborales
- Oficina de Tecnología de Información (Sistemas y Procedimientos)
- Oficina del Administrador
PROGRAMA
Admnistración del Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno y la Judicatura
Descripción del Programa
Administrar el Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno y la Judicatura y todas aquellas actividades técnicas y administrativas del sistema que sean requeridas para proveer servicios a los participantes.
Datos Estadísticos |
2011 |
2012 |
2013 |
  |
Miembros Activos |
136,382 |
141,313 |
139,380 |
Miembros Pensionados |
113,582 |
114,521 |
116,940 |
Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2012-2013.
Clientela
Empleados y jueces activos, pensionados y beneficiarios.
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2012-2013
El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2012-2013 asciende a $28,372,000. Los recursos provienen en su totalidad de Ingresos Propios.
Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $138,000 en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2011-2012. Esta disminución se debe principalmente a economías por servicios profesionales que no serán necesarios para el año fiscal 2012-2013.
El presupuesto aprobado permitirá al Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, administrar los recursos del Sistema para que sus participantes puedan recibir un ingreso digno al momento de retirarse del servicio público. Algunos de los beneficios que le provee el Sistema a sus miembros participantes, beneficiarios y dependientes son las pensiones por mérito, edad y años de servicios, así como beneficios por defunción, préstamos personales, culturales o hipotecarios.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Administración del Sistema de Retiro de Empleados de Gobierno y la Judicatura |
31,924 |
29,866 |
28,450 |
28,312 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
31,924 |
29,866 |
28,450 |
28,312 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Administración del Sistema de Retiro de Empleados de Gobierno y la Judicatura |
55 |
53 |
60 |
60 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
55 |
53 |
60 |
60 |
Total, Programa |
31,979 |
29,919 |
28,510 |
28,372 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
31,924 |
29,866 |
28,450 |
28,312 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
31,924 |
29,866 |
28,450 |
28,312 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Ingresos Propios |
55 |
53 |
60 |
60 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
55 |
53 |
60 |
60 |
Total, Origen de Recursos |
31,979 |
29,919 |
28,510 |
28,372 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
23,912 |
21,600 |
18,631 |
18,541 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,093 |
1,255 |
1,150 |
1,188 |
Servicios Comprados |
1,671 |
1,713 |
2,079 |
2,198 |
Gastos de Transportación |
35 |
41 |
91 |
53 |
Servicios Profesionales |
3,862 |
3,377 |
4,169 |
3,600 |
Otros Gastos Operacionales |
395 |
456 |
384 |
399 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
413 |
1,175 |
1,802 |
Compra de Equipo |
440 |
561 |
183 |
104 |
Materiales y Suministros |
218 |
219 |
190 |
254 |
Anuncios y Pautas en Medios |
20 |
6 |
25 |
23 |
Reserva Presupuestaria |
278 |
225 |
373 |
150 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
31,924 |
29,866 |
28,450 |
28,312 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Incentivos y Subsidios |
55 |
53 |
60 |
60 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
55 |
53 |
60 |
60 |
Total, Concepto |
31,979 |
29,919 |
28,510 |
28,372 |
|