ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE RETIRO DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO Y LA JUDICATURA (SISTEMA CENTRAL).


BASE LEGAL

Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, crea el "Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", el cual se considera un fideicomiso.

Ley Núm. 12 de 19 de octubre de 1954, según enmendada, conocida como "Ley de Retiro de la Judicatura", crea el Sistema de Retiro de la Judicatura del Gobierno de Puerto Rico.

MISIÓN

Brindar servicios de calidad a los empleados del Gobierno y la Judicatura a través de una sana administración, que asegure un ingreso económico digno a nuestros servidores públicos ya retirados, así como recursos financieros a participantes activos. Administrar eficaz y eficientemente el fondo de anualidades y pensiones, desarrollar estrategias de inversión que redunden en solvencia económica al Sistema y a la proyección actuarial. Además, custodiar y administrar los recursos que anualmente se consignan en el Presupuesto General de Gastos para las Leyes Especiales.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • Área Contraloría y Presupuesto
  • Área de Servicios Administrativos
  • Área de Servicios de Retiro y Préstamos
  • Junta de Síndicos
  • Oficina de Asuntos Legales
  • Oficina de Auditoría Interna
  • Oficina de Recursos Humanos y Relaciones Laborales
  • Oficina de Tecnología de Información (Sistemas y Procedimientos)
  • Oficina del Administrador

PROGRAMA

Admnistración del Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno y la Judicatura

Descripción del Programa

Administrar el Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno y la Judicatura y todas aquellas actividades técnicas y administrativas del sistema que sean requeridas para proveer servicios a los participantes.


Datos Estadísticos 2011 2012 2013

 

Miembros Activos 136,382 141,313 139,380
Miembros Pensionados 113,582 114,521 116,940

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2012-2013.

Clientela

Empleados y jueces activos, pensionados y beneficiarios.


PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2012-2013

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2012-2013 asciende a $28,372,000. Los recursos provienen en su totalidad de Ingresos Propios.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $138,000 en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2011-2012. Esta disminución se debe principalmente a economías por servicios profesionales que no serán necesarios para el año fiscal 2012-2013.

El presupuesto aprobado permitirá al Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, administrar los recursos del Sistema para que sus participantes puedan recibir un ingreso digno al momento de retirarse del servicio público. Algunos de los beneficios que le provee el Sistema a sus miembros participantes, beneficiarios y dependientes son las pensiones por mérito, edad y años de servicios, así como beneficios por defunción, préstamos personales, culturales o hipotecarios.


RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA


Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2010 2011 2012 2013

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Administración del Sistema de Retiro de Empleados de Gobierno y la Judicatura 31,924 29,866 28,450 28,312
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 31,924 29,866 28,450 28,312
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Administración del Sistema de Retiro de Empleados de Gobierno y la Judicatura 55 53 60 60
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 55 53 60 60
Total, Programa 31,979 29,919 28,510 28,372
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 31,924 29,866 28,450 28,312
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 31,924 29,866 28,450 28,312
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Ingresos Propios 55 53 60 60
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 55 53 60 60
Total, Origen de Recursos 31,979 29,919 28,510 28,372
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 23,912 21,600 18,631 18,541
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,093 1,255 1,150 1,188
Servicios Comprados 1,671 1,713 2,079 2,198
Gastos de Transportación 35 41 91 53
Servicios Profesionales 3,862 3,377 4,169 3,600
Otros Gastos Operacionales 395 456 384 399
Asignaciones Englobadas 0 413 1,175 1,802
Compra de Equipo 440 561 183 104
Materiales y Suministros 218 219 190 254
Anuncios y Pautas en Medios 20 6 25 23
Reserva Presupuestaria 278 225 373 150
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 31,924 29,866 28,450 28,312
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Incentivos y Subsidios 55 53 60 60
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 55 53 60 60
Total, Concepto 31,979 29,919 28,510 28,372