BASE LEGAL
La Sección
6 del Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico de 25 de julio de 1952, estableció
el Departamento de Instrucción Pública, sin perjuicio de la facultad de la
Asamblea Legislativa para crear, reorganizar y consolidar departamentos
ejecutivos del Gobierno. Al presente, el Departamento se rige por la Ley
85-2018, conocida como la "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", la
cual crea un Sistema de Educación Pública descentralizado y deroga la Ley
149-1999, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de
Educación de Puerto Rico". Según la Ley 85-2018, el Sistema de Educación
Pública de Puerto Rico lo compone el Secretario de Educación, las Oficinas
Regionales Educativas, las Escuelas de la Comunidad y las Escuelas
Públicas Alianza. La Resolución
Conjunta Núm. 3 de 28 de agosto de 1990, crea la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas
Públicas de Puerto Rico, adscrita al Departamento de Educación.
MISIÓN
Propiciar el desarrollo y la
formación integral del estudiante fundamentado en los valores esenciales
de la sociedad mediante un sistema educativo libre, accesible a todo aquel
que lo necesite y desee estudiar; un sistema gratuito, no sectario, de
operación eficiente y equitativa a través de las escuelas públicas.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y
Propuestos |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Sept./16 |
Sept./17 |
Sept./18 |
Feb./19 |
Proy. |
|
Cantidad total de puestos |
54,031 |
50,817 |
46,610 |
47,476 |
46,245 |
PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL
AÑO FISCAL 2019-2020
El Presupuesto Propuesto
permitirá lograr la Misión de la agencia, incluyendo mantener una nómina
para el 100% de los empleados públicos. El mismo armoniza con el Plan
Fiscal certificado por la Junta de Supervisión y Administración
Financiera, incluyendo el pago de pensiones ("Pay Go").
El
Presupuesto está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC).
Además, este año fiscal iniciamos la identificación de los presupuestos de
las agencias con las reformas de estructuras y de enfoques de política
pública denominado "Policy Based Budget" (PBB). Esto con el fin de
vincular los planes y enfoques, con su efecto sustantivo en lograr
alcanzar metas, con transparencia en el rendimiento de los recursos.
Este presupuesto incluye fondos para varias organizaciones y
proyectos tales como: Proyecto CASA, Alianza Educativa Alternativa,
Contratos Municipales para Mantenimiento de Escuelas, Colegio San Gabriel,
Instituto Nueva Escuela (Montessori) y para el Programa de Remedio
Provisional.
Además, contempla recursos para uniformar las escalas
salariales del personal docente y no docente; Transportación Escolar;
Materiales Escolares; Mejorar los Sistemas de Información de la Agencia;
Servicios de Terapias de Educación Especial; Aumento en el Pago de
Pensiones y para el ofrecimiento gratuito de la prueba "College Board" con
el propósito de ampliar las oportunidades a nuestros estudiantes de las
escuelas públicas de hacerse de una carrera universitaria. Así como, para
la compra de Materiales y Suministros.
Los Ingresos Propios y
Otros Ingresos provienen, principalmente, del cobro de matrículas del
Programa de Institutos Tecnológicos, alguna parte por los servicios de
imprenta y el Fondo de Donativos, entre otras aportaciones menores de
otros fondos. Estos recursos se utilizan para sufragar parte de los gastos
administrativos y operacionales de la Agencia. El Presupuesto incluye
Otros Ingresos, provenientes de la Ley 105-2015 y la Ley 73-2014 del Fondo
de Servicios y Terapias a Estudiantes de Educación Especial.
Entre
los programas que proveen las mayores aportaciones de Fondos Federales se
incluyen: Título I "Grants to Local Educational Agencies", "Special
Education Grants to States", "Twenty-First Century Community Learning
Centers", "National School Lunch Program", "Summer Food Service Program
for Children", "Vocational Education Basic Grants to States" y "Federal
Pell Grant Program", entre otros.
RESUMEN DE LOS RECURSOS
CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Servicio Directo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Escuelas de la Comunidad |
1,660,574 |
1,147,805 |
1,412,776 |
1,622,978 |
Servicios Educativos Integrales para
Personas con Impedimentos |
473,227 |
334,996 |
437,842 |
690,343 |
Servicios de Alimentos al
Estudiante |
284,063 |
246,069 |
222,630 |
249,511 |
Educación Vocacional y
Técnica |
77,067 |
65,948 |
70,239 |
67,822 |
Institutos Tecnológicos de Puerto
Rico |
19,648 |
16,770 |
21,056 |
22,251 |
Educación de Adultos |
8,356 |
28,422 |
9,324 |
10,733 |
Instituto de Capacitación
Administrativa y Asesoramiento a Escuelas |
35 |
16 |
124 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento,
Servicio Directo |
2,522,970 |
1,840,026 |
2,173,991 |
2,663,638 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Escuelas de la Comunidad |
8,633 |
15,535 |
18,276 |
21,471 |
Servicios Educativos Integrales para
Personas con Impedimentos |
2,541 |
1,820 |
1,761 |
1,732 |
Educación Vocacional y
Técnica |
471 |
488 |
586 |
3,208 |
Institutos Tecnológicos de Puerto
Rico |
0 |
4 |
0 |
27 |
Educación de Adultos |
40 |
129 |
142 |
157 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos, Servicio Directo |
11,685 |
17,976 |
20,765 |
26,595 |
|
Total, Servicio Directo |
2,534,655 |
1,858,002 |
2,194,756 |
2,690,233 |
|
Servicio de Apoyo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración
General |
38,420 |
79,487 |
194,479 |
39,866 |
Servicios Auxiliares y Asistencia
Técnica |
51,070 |
47,870 |
73,903 |
82,682 |
Mantenimiento de Escuelas
Públicas |
29,177 |
40,663 |
64,448 |
334,084 |
Seguridad Escolar |
17,386 |
22,065 |
14,675 |
8,059 |
Servicios de Imprenta del
Departamento de Educación |
1,200 |
693 |
2,172 |
450 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento,
Servicio de Apoyo |
137,253 |
190,778 |
349,677 |
465,141 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración
General |
0 |
0 |
963,699 |
1,053,436 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go), Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
963,699 |
1,053,436 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración
General |
3 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Auxiliares y Asistencia
Técnica |
0 |
0 |
0 |
147 |
Seguridad Escolar |
0 |
0 |
0 |
11 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos, Servicio de Apoyo |
3 |
0 |
0 |
158 |
|
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Mantenimiento de Escuelas
Públicas |
0 |
0 |
0 |
5,600 |
Subtotal, Mejoras Permanentes,
Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
0 |
5,600 |
|
Total, Servicio de Apoyo |
137,256 |
190,778 |
1,313,376 |
1,524,335 |
|
Total, Programa |
2,671,911 |
2,048,780 |
3,508,132 |
4,214,568 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
1,567,676 |
1,407,020 |
1,495,306 |
1,576,898 |
Asignaciones Especiales |
114,362 |
22,300 |
2,300 |
1,238 |
Fondos Especiales
Estatales |
34,768 |
1,324 |
42,949 |
0 |
Fondos Federales |
921,252 |
600,160 |
983,113 |
1,535,398 |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
1,954 |
Otros Ingresos |
22,165 |
0 |
0 |
13,291 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
2,660,223 |
2,030,804 |
2,523,668 |
3,128,779 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
0 |
0 |
963,699 |
1,053,436 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
963,699 |
1,053,436 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
10,948 |
17,843 |
20,483 |
26,538 |
Asignaciones Especiales |
700 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Especiales
Estatales |
0 |
4 |
140 |
0 |
Fondos Federales |
40 |
129 |
142 |
157 |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
58 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
11,688 |
17,976 |
20,765 |
26,753 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
0 |
0 |
0 |
5,600 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
5,600 |
Total, Origen de Recursos |
2,671,911 |
2,048,780 |
3,508,132 |
4,214,568 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento de la RC
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados1 |
1,254,044 |
1,041,298 |
952,186 |
908,465 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
57,732 |
54,994 |
119,967 |
126,524 |
Servicios Comprados |
44,089 |
70,957 |
47,115 |
49,425 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
26,981 |
63,082 |
32,390 |
24,889 |
Gastos de Transportación |
95,741 |
85,345 |
83,024 |
52,896 |
Servicios Profesionales |
54,849 |
39,331 |
72,352 |
77,804 |
Otros Gastos Operacionales |
7,987 |
18,444 |
19,443 |
23,726 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
0 |
278,624 |
Compra de Equipo |
9,395 |
9,498 |
14,986 |
5,012 |
Asignación Pareo Fondos
Federales |
0 |
0 |
1,433 |
869 |
Materiales y Suministros |
16,787 |
23,978 |
28,261 |
28,530 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
71 |
93 |
174 |
134 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
123,975 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento
de la RC del Fondo General |
1,567,676 |
1,407,020 |
1,495,306 |
1,576,898 |
|
Subsidios, Incentivos y Donativos
de la RC del Fondo General |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
493 |
10,733 |
10,868 |
7,358 |
Entidades Gubernamentales |
10,455 |
7,110 |
9,615 |
19,180 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de la RC del Fondo General |
10,948 |
17,843 |
20,483 |
26,538 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de la RC del Fondo General |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
963,699 |
1,053,436 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
963,699 |
1,053,436 |
|
Mejoras Permanentes de la RC del
Fondo General |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
5,600 |
Subtotal, Mejoras Permanentes de la
RC del Fondo General |
0 |
0 |
0 |
5,600 |
|
Total de la RC del Fondo General |
1,578,624 |
1,424,863 |
2,479,488 |
2,662,472 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de la AE
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
13,354 |
0 |
0 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
56,387 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
13,997 |
20,000 |
0 |
0 |
Servicios Profesionales |
6,820 |
2,300 |
2,185 |
1,212 |
Asignaciones Englobadas |
23,804 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
0 |
26 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
115 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento
de la AE del Fondo General |
114,362 |
22,300 |
2,300 |
1,238 |
|
Subsidios, Incentivos y Donativos
de la AE del Fondo General |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
700 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de la AE del Fondo General |
700 |
0 |
0 |
0 |
|
Total de la AE del Fondo General |
115,062 |
22,300 |
2,300 |
1,238 |
|
Total del Fondo General |
1,693,686 |
1,447,163 |
2,481,788 |
2,663,710 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de otros
recursos |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
390,148 |
343,626 |
334,544 |
359,311 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
26,981 |
21,773 |
19,406 |
21,346 |
Servicios Comprados |
15,452 |
14,587 |
76,890 |
379,741 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
18,878 |
14,761 |
17,413 |
18,754 |
Gastos de Transportación |
2,103 |
1,515 |
2,786 |
2,832 |
Servicios Profesionales |
297,187 |
42,985 |
232,900 |
260,749 |
Otros Gastos Operacionales |
99,880 |
115,812 |
162,569 |
222,988 |
Pago de Deuda de Años
Anteriores |
104 |
0 |
500 |
66 |
Compra de Equipo |
15,601 |
12,523 |
35,097 |
227,414 |
Materiales y Suministros |
84,660 |
33,844 |
143,682 |
57,342 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
27,191 |
58 |
275 |
100 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento
de otros recursos |
978,185 |
601,484 |
1,026,062 |
1,550,643 |
|
Subsidios, Incentivos y Donativos
de otros recursos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
40 |
129 |
182 |
166 |
Entidades Gubernamentales |
0 |
4 |
100 |
49 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de otros recursos |
40 |
133 |
282 |
215 |
Total, Concepto |
2,671,911 |
2,048,780 |
3,508,132 |
4,214,568 |
PROGRAMAS DE SERVICIO
DIRECTO
Escuelas de la
Comunidad
Descripción del
Programa
Integra todos los
servicios educativos y académicos ofrecidos en las escuelas públicas desde
"kindergarden" hasta duodécimo grado, excepto los servicios del Programa
de Educación Especial y el Programa de Educación Vocacional y Técnica. Los
servicios van dirigidos a lograr el desarrollo integral óptimo de cada
estudiante en todas las fases de su formación y en todos los niveles del
sistema educativo.
Su principal función
es diseñar, producir, implantar y evaluar el currículo de todos los
programas académicos para atender las necesidades de todos los estudiantes
del sistema educativo, propiciar la capacitación continua de los maestros
e implantar y desarrollar proyectos innovadores, especiales y particulares
de cada materia académica. Los currículos de español, inglés, matemáticas,
ciencia y estudios sociales se impactarán por una constante integración
con las bellas artes, la educación física y salud escolar; así como la
tecnología, en todos los niveles del sistema educativo.
Clientela
Estudiantes y
maestros de todas las escuelas de la comunidad.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
67,702 |
2,300 |
2,185 |
1,212 |
Fondos Especiales
Estatales |
31,659 |
60 |
1,320 |
0 |
Fondos Federales |
574,614 |
341,877 |
583,124 |
849,718 |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
299 |
Otros Ingresos |
3,000 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
983,599 |
803,568 |
826,147 |
771,749 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,660,574 |
1,147,805 |
1,412,776 |
1,622,978 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Asignaciones Especiales |
250 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Especiales
Estatales |
0 |
0 |
140 |
0 |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
31 |
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
8,383 |
15,535 |
18,136 |
21,440 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
8,633 |
15,535 |
18,276 |
21,471 |
Total, Origen de Recursos |
1,669,207 |
1,163,340 |
1,431,052 |
1,644,449 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados1 |
1,110,599 |
928,031 |
855,054 |
820,945 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
134,313 |
72,718 |
135,139 |
144,298 |
Servicios Comprados |
35,271 |
39,867 |
56,893 |
123,844 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
5,481 |
2,657 |
4,042 |
4,085 |
Gastos de Transportación |
33,279 |
33,167 |
30,854 |
21,349 |
Servicios Profesionales |
241,131 |
12,620 |
147,705 |
134,327 |
Otros Gastos Operacionales |
53,695 |
41,205 |
33,578 |
127,145 |
Asignaciones
Englobadas2 |
15,129 |
0 |
0 |
0 |
Pago de Deuda de Años
Anteriores |
104 |
0 |
500 |
66 |
Compra de Equipo |
8,036 |
4,703 |
25,752 |
207,248 |
Materiales y Suministros |
23,477 |
12,816 |
123,223 |
39,627 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
59 |
21 |
36 |
44 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,660,574 |
1,147,805 |
1,412,776 |
1,622,978 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
740 |
10,283 |
10,476 |
6,972 |
Entidades Gubernamentales |
7,893 |
5,252 |
7,800 |
14,499 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
8,633 |
15,535 |
18,276 |
21,471 |
Total, Concepto |
1,669,207 |
1,163,340 |
1,431,052 |
1,644,449 |
|
Servicios
Educativos Integrales para Personas con Impedimentos
Descripción del
Programa
La Secretaría
Asociada de Educación Especial tiene el propósito primordial de proveer
oportunidades educativas adaptadas a niños y jóvenes con impedimentos. La
Ley 51-1996, según enmendada, conocida como "Ley de Servicios Educativos
Integrales para Personas con Impedimentos", así como la ley federal, Ley
Pública 105-17 "Individuals with Disabilities Education Act" (IDEA)
requieren que se realicen esfuerzos para localizar a niños y jóvenes con
necesidades de servicios de educación especial. De igual forma, se
establece el derecho de todo niño o joven con impedimento entre las edades
de 3 a 21 años de edad, inclusive, a recibir una educación pública
gratuita y apropiada.
El Departamento de
Educación, así como otras agencias líderes bajo la Ley Núm. 51, supra,
tienen la responsabilidad de establecer estrategias de localización y
registro para atender las necesidades de estos niños y jóvenes. De igual
forma, establecen mecanismos y procedimientos para divulgar los criterios
de elegibilidad, disponibilidad de servicios y formas de tener acceso a
los mismos.
La Ley 51-1996, le
confiere a la Secretaría Asociada de Educación Especial la autonomía
necesaria para establecer estructuras y procesos administrativos, que le
permitan agilizar la prestación de los servicios requeridos para personas
con impedimentos hasta los 21 años de edad, inclusive. Para cumplir con
esta responsabilidad anualmente se actualizan y delinean las estrategias
que permitan cumplir a cabalidad con los deberes y responsabilidades
otorgados, mediante legislación estatal y federal.
Clientela
Todos los niños y
jóvenes desde 3 a 21 años de edad registrados con algún tipo de
impedimento.
Datos
Estadísticos |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Clientela atendida |
135,112 |
141,867 |
141,867 |
Estudiantes beneficiados con equipo asistivo |
1,090 |
1,144 |
1,144 |
Estudiantes con impedimentos significativos de Medición
Alterna |
2,133 |
2,239 |
2,239 |
Estudiantes en el Programa de Medición Regular |
52,774 |
55,412 |
55,412 |
Estudiantes en servicios preescolares |
15,174 |
15,933 |
15,933 |
Estudiantes integrados a corriente regular |
85,675 |
89,958 |
89,958 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
6,834 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
111,566 |
41,249 |
119,287 |
128,437 |
Otros Ingresos |
19,165 |
0 |
0 |
13,291 |
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
335,662 |
293,747 |
318,555 |
548,615 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
473,227 |
334,996 |
437,842 |
690,343 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Asignaciones Especiales |
450 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
2,091 |
1,820 |
1,761 |
1,732 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
2,541 |
1,820 |
1,761 |
1,732 |
Total, Origen de Recursos |
475,768 |
336,816 |
439,603 |
692,075 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
283,943 |
237,095 |
246,705 |
232,426 |
Servicios Comprados |
787 |
725 |
861 |
1,358 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
6,071 |
4,134 |
5,860 |
7,105 |
Gastos de Transportación |
63,695 |
52,935 |
53,869 |
33,318 |
Servicios Profesionales |
111,952 |
29,208 |
119,714 |
146,430 |
Otros Gastos Operacionales |
5,603 |
8,395 |
6,201 |
4,448 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
0 |
262,000 |
Compra de Equipo |
563 |
2,043 |
3,952 |
2,591 |
Materiales y Suministros |
558 |
379 |
552 |
599 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
55 |
82 |
128 |
68 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
473,227 |
334,996 |
437,842 |
690,343 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
450 |
450 |
432 |
237 |
Entidades Gubernamentales |
2,091 |
1,370 |
1,329 |
1,495 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
2,541 |
1,820 |
1,761 |
1,732 |
Total, Concepto |
475,768 |
336,816 |
439,603 |
692,075 |
|
Servicios de
Alimentos al Estudiante
Descripción del
Programa
Provee servicios de
alimentación a estudiantes para promover el desarrollo de todos los
participantes en los programas de nutrición. Canaliza los recursos
disponibles de manera que los participantes puedan disfrutar de un
servicio complementario de alimentación.
También, es
responsable de administrar los siguientes siete servicios: desayuno
escolar, almuerzo escolar, alimentos de verano, alimentos para el cuidado
de niños y adultos, distribución de alimentos federales donados, especial
de leche para niños y educación en nutrición y adiestramiento.
Clientela
Todos los estudiantes
del sistema educativo público y algunos participantes de instituciones
privadas.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
167 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Especiales
Estatales |
222 |
33 |
570 |
0 |
Fondos Federales |
195,866 |
156,429 |
167,227 |
179,348 |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
7 |
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
87,808 |
89,607 |
54,833 |
70,156 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
284,063 |
246,069 |
222,630 |
249,511 |
Total, Origen de Recursos |
284,063 |
246,069 |
222,630 |
249,511 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
131,224 |
117,305 |
81,484 |
103,503 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
1,971 |
1,303 |
1,353 |
1,290 |
Servicios Comprados |
3,884 |
3,201 |
3,636 |
3,880 |
Gastos de Transportación |
292 |
352 |
405 |
447 |
Servicios Profesionales |
615 |
760 |
774 |
495 |
Otros Gastos Operacionales |
45,339 |
81,732 |
89,984 |
98,915 |
Compra de Equipo |
410 |
767 |
981 |
880 |
Asignación Pareo Fondos
Federales |
0 |
0 |
1,433 |
869 |
Materiales y Suministros |
73,211 |
40,620 |
42,546 |
39,193 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
27,117 |
29 |
34 |
39 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
284,063 |
246,069 |
222,630 |
249,511 |
Total, Concepto |
284,063 |
246,069 |
222,630 |
249,511 |
|
Educación
Vocacional y Técnica
Descripción del
Programa
Prepara recursos
humanos para fortalecer el desarrollo económico del País. Su filosofía se
centra en la preparación de individuos, que posean las destrezas
ocupacionales, técnicas, académicas básicas, éticas, ciudadanas y de
empleabilidad que le permitan adquirir un empleo, mantenerlo y progresar
en el mismo para que aporten efectivamente a la sociedad. El Programa
cuenta con sobre 90 cursos ocupacionales y técnicos en siete programas de
estudio que impactan 137 escuelas ocupacionales, tanto en el nivel
secundario como postsecundario. Estos servicios se ofrecen en horario
diurno de acuerdo con las necesidades de la clientela, en 486 escuelas
intermedias con oferta ocupacional no conducente a certificado. Cuenta con
un catálogo de 851 cursos activos. Los Programas Ocupacionales y Técnicos
brindan la oportunidad a sus estudiantes de participar de internados en la
industria como parte de los cursos.
Clientela
Jóvenes participantes
de programas tecnológicos en el nivel secundario.
Datos
Estadísticos |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Clientela atendida |
31,280 |
31,280 |
31,280 |
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
458 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
17,271 |
15,394 |
17,134 |
18,395 |
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
59,338 |
50,554 |
53,105 |
49,427 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
77,067 |
65,948 |
70,239 |
67,822 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
471 |
488 |
586 |
3,208 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
471 |
488 |
586 |
3,208 |
Total, Origen de Recursos |
77,538 |
66,436 |
70,825 |
71,030 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
63,428 |
53,312 |
54,473 |
46,509 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
522 |
287 |
544 |
204 |
Servicios Comprados |
8 |
11 |
10 |
22 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
95 |
278 |
306 |
337 |
Gastos de Transportación |
7 |
19 |
9 |
46 |
Servicios Profesionales |
837 |
0 |
639 |
639 |
Otros Gastos Operacionales |
1,673 |
1,797 |
2,041 |
2,445 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
0 |
5,267 |
Compra de Equipo |
7,759 |
7,338 |
8,987 |
8,685 |
Materiales y Suministros |
2,738 |
2,906 |
3,230 |
3,668 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
77,067 |
65,948 |
70,239 |
67,822 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Entidades Gubernamentales |
471 |
488 |
586 |
3,208 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
471 |
488 |
586 |
3,208 |
Total, Concepto |
77,538 |
66,436 |
70,825 |
71,030 |
|
Institutos Tecnológicos de Puerto Rico
Descripción del
Programa
Operan como
instituciones de nivel superior universitario según aprobado por el
Consejo de Educación de Puerto Rico. El propósito de los Institutos
Tecnológicos, en su origen, fue ofrecer cursos de nivel postsecundario en
campos técnicos. Posteriormente, se le añadieron cursos de las áreas de
educación comercial y ocupaciones relacionadas con la salud. Su propósito
es preparar individuos a nivel postsecundario que posean las destrezas
ocupacionales, técnicas, académicas básicas, éticas, ciudadanas y de
empleabilidad, que le permitan adquirir un empleo, mantenerlo y
desarrollarse en el mismo. El Programa cuenta con cuatro Institutos
Tecnológicos y una Escuela Especializada de Troquelería y Herramentaje.
Estos programas ofrecen la oportunidad a sus estudiantes de participar de
internados en la industria, de forma tal, que integren el conocimiento
teórico con el práctico para lograr un óptimo desarrollo en sus
egresados.
Clientela
Estudiantes menores
de 25 años graduados de escuela superior que hayan tomado la prueba de
admisión universitaria, mayores de 25 años sin la prueba o que se
trasladen de otras universidades.
Datos
Estadísticos |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Instituto de Mantenimiento de Aviones (PRAMI) |
132 |
132 |
132 |
Recinto de Guayama |
664 |
664 |
664 |
Recinto de Manatí |
612 |
612 |
612 |
Recinto de Ponce |
545 |
545 |
545 |
Recinto de San Juan |
598 |
598 |
598 |
Taller de Troquelería |
73 |
73 |
73 |
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Fondos Especiales
Estatales |
2,440 |
1,148 |
3,519 |
0 |
Fondos Federales |
10,795 |
9,772 |
11,982 |
14,397 |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
1,522 |
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
6,413 |
5,850 |
5,555 |
6,332 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
19,648 |
16,770 |
21,056 |
22,251 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Fondos Especiales
Estatales |
0 |
4 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
27 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
4 |
0 |
27 |
Total, Origen de Recursos |
19,648 |
16,774 |
21,056 |
22,278 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
7,074 |
6,245 |
6,203 |
7,224 |
Servicios Comprados |
245 |
600 |
503 |
219 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
10,812 |
9,772 |
10,800 |
11,825 |
Gastos de Transportación |
15 |
4 |
50 |
18 |
Servicios Profesionales |
626 |
111 |
875 |
220 |
Otros Gastos Operacionales |
123 |
35 |
193 |
88 |
Compra de Equipo |
467 |
0 |
1,708 |
1,689 |
Materiales y Suministros |
280 |
3 |
679 |
957 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
6 |
0 |
45 |
11 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
19,648 |
16,770 |
21,056 |
22,251 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Entidades Gubernamentales |
0 |
4 |
0 |
27 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
4 |
0 |
27 |
Total, Concepto |
19,648 |
16,774 |
21,056 |
22,278 |
|
Educación de
Adultos
Descripción del
Programa
Está adscrito a la
Secretaría Auxiliar de Servicios Educativos para la Comunidad. Tiene como
función, proveer a todo joven de 16 años o adulto, que no ha iniciado o
completado sus estudios, servicios educativos para responder a sus
necesidades e intereses diversificando los ofrecimientos con horarios
flexibles y alternativas que le permitan desarrollar su formación
académica. Este Programa lo componen: Educación Básica y Secundaria,
Inglés Conversacional, Unidad de Exámenes, Diplomas y Certificaciones,
Proyecto de Alfabetización, Instituciones Juveniles y Programa de
Servicios Integrados a las Comunidades. A través de propuestas
competitivas, los proveedores cualificados como elegibles ofrecen los
servicios en escuelas de educación de adultos diurnas, vespertinas,
nocturnas y sabatinas. Éstas pueden ser ubicadas en escuelas de la
comunidad del Departamento de Educación, Instituciones Públicas y Privadas
de probada eficiencia educativa. Además, en organizaciones de base
comunitaria de probada eficiencia educativa, instituciones correccionales
y de rehabilitación e instituciones de enseñanza superior debidamente
acreditadas. También, se pueden ubicar en instalaciones de agencias
públicas y municipales, consorcios de organizaciones de probada eficiencia
con experiencia en andragogía y en cualquier otra entidad acreditada que
provea servicios educativos de alfabetización hasta cuarto año de escuela
superior.
Clientela
Jóvenes mayores de 16
años y adultos, que no han iniciado o completado sus estudios y desean
alfabetizarse u obtener un diploma de escuela superior o su
equivalencia.
Datos
Estadísticos |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Población alfabetizada |
8,250 |
8,250 |
8,250 |
Población atendida |
8,250 |
8,250 |
8,250 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Fondos Federales |
5,960 |
26,395 |
7,078 |
7,798 |
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
2,396 |
2,027 |
2,246 |
2,935 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
8,356 |
28,422 |
9,324 |
10,733 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Fondos Federales |
40 |
129 |
142 |
157 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
40 |
129 |
142 |
157 |
Total, Origen de Recursos |
8,396 |
28,551 |
9,466 |
10,890 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados1 |
6,031 |
4,303 |
4,544 |
4,582 |
Servicios Comprados |
660 |
139 |
162 |
182 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
150 |
284 |
295 |
275 |
Gastos de Transportación |
8 |
19 |
25 |
37 |
Servicios Profesionales |
576 |
23,289 |
3,675 |
4,028 |
Otros Gastos Operacionales |
378 |
164 |
337 |
1,296 |
Compra de Equipo |
401 |
116 |
130 |
145 |
Materiales y Suministros |
150 |
104 |
147 |
175 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
2 |
4 |
9 |
13 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
8,356 |
28,422 |
9,324 |
10,733 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
40 |
129 |
142 |
157 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
40 |
129 |
142 |
157 |
Total, Concepto |
8,396 |
28,551 |
9,466 |
10,890 |
|
Instituto de
Capacitación Administrativa y Asesoramiento a Escuelas
Descripción del
Programa
Capacita y facilita
los procesos administrativos y docentes que fomenten y fortalezcan el buen
funcionamiento de las escuelas y distritos de Puerto Rico. Los esfuerzos
se dirigen a capacitar, asesorar y dar apoyo a los Directores Regionales,
Superintendentes, Superintendentes Auxiliares y Directores de
Escuelas.
Clientela
Directores de
Escuelas, Superintendentes de Escuelas y otro personal gerencial.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
35 |
16 |
124 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
35 |
16 |
124 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
35 |
16 |
124 |
0 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
24 |
16 |
96 |
0 |
Servicios Comprados |
2 |
0 |
2 |
0 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
2 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
9 |
0 |
19 |
0 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
4 |
0 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
0 |
1 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
35 |
16 |
124 |
0 |
Total, Concepto |
35 |
16 |
124 |
0 |
|
PROGRAMAS DE
SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración
General
Descripción del
Programa
Dirige la gestión
educativa y administrativa del Sistema, a través de normas, reglamentos,
directrices de política pública y evaluación de los procesos académicos y
administrativos en todos los niveles. Todas las gestiones docentes y
administrativas que se realizan están enmarcadas en la misión del sistema
educativo, que es garantizar una educación gratuita y no sectaria, que
desarrolle las capacidades y talentos de todos los estudiantes para que
sean ciudadanos productivos, independientes, aprendices de por vida,
respetuosos de la ley, del ambiente y capaces de contribuir al bienestar
común. El objetivo primordial de este Programa es lograr la articulación
efectiva y ágil de los sistemas administrativos y fiscales en relación con
las metas académicas mediante procesos sistémicos de fortalecimiento
institucional.
Clientela
Estudiantes
participantes de todos los Programas, empleados de la Agencia y todo aquel
ciudadano que requiera algún tipo de información o servicio ofrecido por
el Departamento de Educación.
Desglose de Prespuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
13,374 |
0 |
115 |
26 |
Fondos Especiales
Estatales |
0 |
0 |
35,459 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
25,046 |
79,487 |
158,905 |
39,840 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
38,420 |
79,487 |
194,479 |
39,866 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
0 |
0 |
963,699 |
1,053,436 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
963,699 |
1,053,436 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
3 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
3 |
0 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
38,423 |
79,487 |
1,158,178 |
1,093,302 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
14,840 |
1,742 |
5,846 |
6,016 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
23 |
25 |
24 |
0 |
Servicios Comprados |
0 |
16,801 |
10 |
8 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
23,250 |
60,718 |
28,500 |
20,016 |
Gastos de Transportación |
9 |
2 |
22 |
0 |
Servicios Profesionales |
208 |
123 |
161 |
2,426 |
Otros Gastos Operacionales |
15 |
5 |
35,595 |
4 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
0 |
11,357 |
Compra de Equipo |
1 |
11 |
51 |
0 |
Materiales y Suministros |
71 |
56 |
171 |
39 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
3 |
4 |
9 |
0 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
124,090 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
38,420 |
79,487 |
194,479 |
39,866 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
3 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
963,699 |
1,053,436 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
963,699 |
1,053,436 |
Total, Concepto |
38,423 |
79,487 |
1,158,178 |
1,093,302 |
|
Servicios
Auxiliares y Asistencia Técnica
Descripción del
Programa
Este Programa
consolida todas las funciones relacionadas con asuntos fiscales,
organizacionales, de planificación y evaluación docente y administrativa.
También, ofrece asesoramiento a todos los programas sobre la utilización
de sus recursos económicos y humanos.
Clientela
Escuelas, institutos
tecnológicos, estudiantes, empleados de la Agencia y suplidores de
servicios. Además, sus oficinas colaboran con las Ramas del Gobierno
proveyendo cualquier información o servicio relacionado con la
Agencia.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
3,169 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Especiales
Estatales |
0 |
0 |
500 |
0 |
Fondos Federales |
5,180 |
9,044 |
29,578 |
29,578 |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
111 |
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
42,721 |
38,826 |
43,825 |
52,993 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
51,070 |
47,870 |
73,903 |
82,682 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
0 |
0 |
0 |
147 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
0 |
0 |
147 |
Total, Origen de Recursos |
51,070 |
47,870 |
73,903 |
82,829 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
28,840 |
27,068 |
22,650 |
33,364 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
3,982 |
2,138 |
2,032 |
1,845 |
Servicios Comprados |
7,692 |
6,977 |
7,714 |
7,670 |
Gastos de Transportación |
346 |
220 |
377 |
307 |
Servicios Profesionales |
2,092 |
3,210 |
21,365 |
37,517 |
Otros Gastos Operacionales |
757 |
878 |
12,585 |
970 |
Compra de Equipo |
7,054 |
6,903 |
6,647 |
396 |
Materiales y Suministros |
290 |
468 |
503 |
557 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
17 |
8 |
30 |
56 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
51,070 |
47,870 |
73,903 |
82,682 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
0 |
0 |
0 |
147 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
0 |
0 |
147 |
Total, Concepto |
51,070 |
47,870 |
73,903 |
82,829 |
|
Mantenimiento de Escuelas Públicas
Descripción del
Programa
Mediante la
Resolución Conjunta Núm. 3 del 28 de agosto 1990, según enmendada, se creó
la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas de Puerto Rico
(OMEP), adscrita al Departamento de Educación, para desarrollar un
programa acelerado de reparación y embellecimiento de los planteles
escolares y la compra de libros, pupitres, materiales y equipo didáctico
para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La OMEP cuenta con un
total de siete (7) oficinas regionales a lo largo de la Isla. Dichas
oficinas representan los brazos operacionales de la Oficina Central y
trabajan en coordinación con ésta para garantizar la canalización y
coordinación apropiada de las mejoras adscritas a las escuelas de los
municipios que sirven. Las oficinas regionales sirven de enlace con los
gobiernos municipales, el gobierno estatal, entidades públicas y privadas
en la implantación de la política pública del Departamento de Educación.
Asimismo, proveen un monitoreo de las actividades de construcción y
mantenimiento y garantizan una respuesta rápida y local en situaciones de
emergencia.
Clientela
1,055 escuelas
Datos
Estadísticos |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Escuelas atendidas |
796 |
796 |
513 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
13,983 |
20,000 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
0 |
0 |
45,703 |
307,727 |
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
15,194 |
20,663 |
18,745 |
26,357 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
29,177 |
40,663 |
64,448 |
334,084 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
0 |
0 |
0 |
5,600 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
5,600 |
Total, Origen de Recursos |
29,177 |
40,663 |
64,448 |
339,684 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
6,768 |
5,875 |
5,811 |
9,363 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
289 |
296 |
281 |
233 |
Servicios Comprados |
20,654 |
33,304 |
50,266 |
290,058 |
Gastos de Transportación |
192 |
142 |
135 |
173 |
Servicios Profesionales |
445 |
445 |
4,924 |
11,049 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
501 |
11,355 |
Compra de Equipo |
267 |
140 |
1,815 |
10,792 |
Materiales y Suministros |
559 |
458 |
558 |
1,058 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
3 |
3 |
157 |
3 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
29,177 |
40,663 |
64,448 |
334,084 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
5,600 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
5,600 |
Total, Concepto |
29,177 |
40,663 |
64,448 |
339,684 |
|
Seguridad
Escolar
Descripción del
Programa
Desarrolla
actividades dirigidas a promover la reducción en las incidencias de
violencia y el uso de drogas, alcohol, tabaco y armas en nuestras escuelas
mediante el desarrollo de actividades extracurriculares en horario
regular; evidenciado por los informes de servicios ofrecidos en las
diferentes escuelas del sistema por nuestro personal. El fin primordial es
la prevención y la educación. Además, desarrolla campañas de protección
ambiental, embellecimiento y ornato, haciendo partícipes de este
compromiso a los estudiantes, padres, directores, maestros y a miembros de
la comunidad. El Programa establece lazos colaborativos con agencias
gubernamentales e instituciones privadas, y desarrolla campañas de
conciencia social que permitan crear una cultura de paz en las escuelas.
También, se incluye el Programa de Seguridad y Protección de un mínimo de
100 metros alrededor del plantel escolar.
Clientela
Toda la Comunidad
Escolar
Datos
Estadísticos |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Guardias Escolares |
104 |
104 |
104 |
Guardias Municipales |
95 |
95 |
66 |
Guardias Privados |
1,082 |
1,082 |
790 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
8,675 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
0 |
0 |
2,000 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
8,711 |
22,065 |
12,675 |
8,059 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
17,386 |
22,065 |
14,675 |
8,059 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
0 |
0 |
0 |
11 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
0 |
0 |
11 |
Total, Origen de Recursos |
17,386 |
22,065 |
14,675 |
8,070 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
4,022 |
3,322 |
3,273 |
3,409 |
Servicios Comprados |
4,314 |
3,887 |
3,693 |
1,923 |
Gastos de Transportación |
1 |
0 |
62 |
33 |
Servicios Profesionales |
374 |
14,850 |
7,605 |
2,634 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
3 |
40 |
Asignaciones Englobadas |
8,675 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
22 |
0 |
Materiales y Suministros |
0 |
6 |
17 |
20 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
17,386 |
22,065 |
14,675 |
8,059 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
0 |
0 |
0 |
11 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
0 |
0 |
11 |
Total, Concepto |
17,386 |
22,065 |
14,675 |
8,070 |
|
Servicios de Imprenta del Departamento de Educación
Descripción del
Programa
La Ley Núm. 22 de 26
de abril de 1954, según enmendada, creó el servicio de imprenta como un
programa para la producción y difusión de material didáctico, se integró y
coordinó el funcionamiento de las facilidades existentes en ese momento
para la producción de material didáctico, informativo y cultural del
Departamento de Educación, facultándoles, a su vez, a ofrecer servicios a
otras agencias y al público en general. El Programa cuenta con ingresos
producto de la venta del material impreso.
Clientela
El principal cliente
es el propio Departamento de Educación, aunque se ofrecen servicios a
otras agencias de gobierno que lo soliciten. En los últimos años se ha
registrado un incremento en las solicitudes de tareas por parte de otras
agencias, tales como: Oficina de la Procuradora de las Mujeres,
Departamento de Corrección y Rehabilitación, Oficina Estatal de
Conservación Histórica, Departamento de Hacienda, Departamento de la
Familia, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Oficina Estatal
para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres,
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, Comisión
de Derechos Civiles, entre otras.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Fondos Especiales
Estatales |
447 |
83 |
1,581 |
0 |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
15 |
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
753 |
610 |
591 |
435 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,200 |
693 |
2,172 |
450 |
Total, Origen de Recursos |
1,200 |
693 |
2,172 |
450 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
753 |
610 |
591 |
435 |
Servicios Comprados |
21 |
32 |
255 |
2 |
Otros Gastos Operacionales |
275 |
45 |
975 |
8 |
Compra de Equipo |
38 |
0 |
38 |
0 |
Materiales y Suministros |
113 |
6 |
313 |
5 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,200 |
693 |
2,172 |
450 |
Total, Concepto |
1,200 |
693 |
2,172 |
450 |
| |